Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

23649

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 07 06 05 04 03 02 01
22 73 72 92 81 79 79
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 23 201-23 300 z 23 649 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
STAVMAT Mazourek, s. r. o.ZK481 - budova A - odd 7C,7D - značkovací sprej042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 330,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 1 330,00 Kč
1 330,00 Kč1 330,00 Kč31.5.20252.6.20259.6.2025
LATISK s.r.o.orientační systém rozcestník, systém cedulek na interiérové dveře501 07060 799 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 7 533,00 Kč
7 533,00 Kč7 533,00 Kč26.5.202517.6.202520.6.2025
AAO, s.r.o.pásky do štítkovače111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 564,50 Kč
1 564,50 Kč1 564,50 Kč9.6.202517.6.202520.6.2025
Technicom Technology s.r.o.půlroční kontroly EPS518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 680,00 Kč
5 680,00 Kč5 680,00 Kč12.6.202517.6.202527.6.2025
Všeobecná fakultní nemocniceagregované výkony 7-12/2024389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 3 077,05 Kč
3 077,05 Kč3 077,05 Kč17.6.202517.6.202526.6.2025
CELIMED s.r.o.ověření tonometrů518 10012 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč
518 10012 413 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 759,36 Kč
518 10012 432 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč
518 10012 442 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč
518 10012 452 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 443,68 Kč
518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč
518 10012 461 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč
518 10012 462 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč
518 10012 472 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč
518 10012 481 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč
518 10012 491 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 593,76 Kč
518 10012 210 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč
7 213,92 Kč7 213,92 Kč16.6.202517.6.202527.6.2025
Česká pošta, s.p.Poštovné III. dekáda 5/2025518 01020 901 - poštovné; celkem 1 006,00 Kč
1 006,00 Kč1 006,00 Kč10.6.202516.6.202524.6.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 21 549,49 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč
21 549,49 Kč24 135,43 Kč18.6.202518.6.202527.6.202518.6.2025
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 954,40 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč
8 954,00 Kč8 954,00 Kč18.6.202518.6.202527.6.2025
AGROTEC a.s.náhradní díly na opravu spojky 1UB2316511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 8 880,49 Kč
8 880,49 Kč8 880,49 Kč28.5.20252.6.20259.6.2025
LKQ CZ s.r.o.náhradní díly na Crafter, nemrznoucí směs111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 593,00 Kč
6 593,00 Kč6 593,00 Kč30.5.20252.6.202510.6.2025
FarmTechnik, s.r.o.oprava sekačky511 03001 721 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 354,38 Kč
7 354,38 Kč7 354,38 Kč30.5.20252.6.202527.6.2025
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 5/2025 nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 272 488,02 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,58 Kč
147 487,44 Kč165 186,00 Kč30.5.20252.6.202513.6.202530.5.2025
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 5/2025 nemocnice502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 104 521,23 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 178,57 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,78 Kč
64 341,88 Kč72 063,00 Kč30.5.20252.6.202513.6.202530.5.2025
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 020,95 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 461,73 Kč
22 482,68 Kč22 482,68 Kč2.6.20252.6.202510.6.2025
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 256,90 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 829,69 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 153,85 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 021,07 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 560,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 688,66 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 127,78 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 976,51 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
76 615,37 Kč76 615,37 Kč18.6.202518.6.202524.6.2025
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 685,12 Kč
5 685,12 Kč5 685,12 Kč18.6.202518.6.202524.6.2025
Stamed s.r.o.prostěradla nepropustná111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 140,00 Kč
3 140,00 Kč3 140,00 Kč16.6.202519.6.202524.6.2025
Tomáš Kraupner-juniorzhotovení klíčů + vložek do zámku stř. 799 ( ztráta centrálních klíčů)518 10020 799 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 40 516,00 Kč
40 516,00 Kč40 516,00 Kč16.6.202519.6.202520.6.2025
JP-KONTAKT,S.R.O.Křesla čalouněná111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 22 944,02 Kč
22 944,02 Kč22 944,02 Kč17.6.202519.6.202527.6.2025
ELMIREKO s.r.o.Revize a oprava veřejného osvětlení v areálu PNHoB (1.část)518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 41 055,30 Kč
41 055,30 Kč41 055,30 Kč10.6.202519.6.202527.6.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 773,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
773,81 Kč866,67 Kč18.6.202519.6.202527.6.202518.6.2025
Citus, s.r.o.občerstvení - Den NE!závislosti513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 9 945,60 Kč
9 945,60 Kč9 945,60 Kč6.6.20256.6.202524.6.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 750,95 Kč
19 750,95 Kč19 750,95 Kč15.5.202515.5.20259.6.2025
AUTO BOUŠKA s.r.o.oprava prasklého EGR ventilu 9U0 9349511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 8 499,00 Kč
8 499,00 Kč8 499,00 Kč7.5.202516.5.20254.6.2025
Granimex CZ s.r.o.pytle odpadové, sáčky, folie111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 36 111,24 Kč
36 111,24 Kč36 111,24 Kč19.5.202520.5.202513.6.2025
Granimex CZ s.r.o.pytle odpadové, sáčky, folie111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 401,55 Kč
16 401,55 Kč16 401,55 Kč19.5.202520.5.202513.6.2025
Fiala Petr - velkoobchod sčistící prostředky - drogerie111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 044,66 Kč
8 044,66 Kč8 044,66 Kč15.5.202520.5.202510.6.2025
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 213,51 Kč
25 213,51 Kč25 213,51 Kč2.6.20252.6.202527.6.2025
5H Food Delivery s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 768,32 Kč
7 768,32 Kč7 768,32 Kč2.6.20252.6.202510.6.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 775,28 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč
8 775,00 Kč8 775,00 Kč2.6.20252.6.202524.6.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 96 809,87 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,13 Kč
96 810,00 Kč96 810,00 Kč2.6.20252.6.202524.6.2025
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 293,21 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 311,95 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 684,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 173,15 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 195,32 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 510,83 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 248,99 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 825,18 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 380,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 357,04 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč
105 981,01 Kč105 981,01 Kč2.6.20252.6.202510.6.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 127,17 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč
5 127,19 Kč5 127,19 Kč2.6.20252.6.202524.6.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 184,06 Kč
8 184,06 Kč8 184,06 Kč2.6.20252.6.202524.6.2025
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 093,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 218,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 218,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 187,36 Kč
16 717,68 Kč16 717,68 Kč2.6.20252.6.202518.6.2025
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 075,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 424,10 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 242,15 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 002,29 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 669,98 Kč
93 414,44 Kč93 414,44 Kč2.6.20252.6.202510.6.2025
MANSWELT, a.s.spojovací materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 467,64 Kč
467,64 Kč467,64 Kč30.5.20253.6.20259.6.2025
STAVMAT Mazourek, s. r. o.Kotouče, šrouby, lepidla111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 831,25 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 617,50 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -76,26 Kč
1 372,49 Kč1 372,49 Kč31.5.20253.6.20259.6.2025
Zen systems s.r.o.Podpora/údržba a servis serverů a sítě 05/2025518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč
36 300,00 Kč36 300,00 Kč31.5.20252.6.202527.6.2025
KVD Plus s.r.o.Kamenivo042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 26 968,87 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 24 520,17 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 53 937,74 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 26 968,87 Kč
78 457,91 Kč78 457,91 Kč31.5.20253.6.202510.6.2025
KVD Plus s.r.o.Kamenivo042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 26 968,87 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 24 520,17 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 53 937,74 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 26 968,87 Kč
78 457,91 Kč78 457,91 Kč31.5.20253.6.202510.6.2025
STAVMAT Mazourek, s. r. o.Betonové obrubníky - altány budova F ZK629,630042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 5 531,40 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 11 062,80 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 5 531,40 Kč
11 062,80 Kč11 062,80 Kč31.5.20253.6.20259.6.2025
JVB Engineefing s.r.o.dodávka a montáž odsávací a filtrační jednotky svařovacích plynů042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 113 922,00 Kč
321 02000 - dodavatelé investiční; celkem -58 171,00 Kč
416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 55 751,00 Kč
549 03000 771 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 420,00 Kč
58 171,00 Kč58 171,00 Kč16.6.202520.6.202527.6.2025
JVB Engineefing s.r.o.dodávka a montáž odsávací a filtrační jednotky svařovacích plynů042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 113 922,00 Kč
321 02000 - dodavatelé investiční; celkem -58 171,00 Kč
416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 55 751,00 Kč
549 03000 771 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 420,00 Kč
58 171,00 Kč58 171,00 Kč16.6.202520.6.202527.6.2025
Alza.cz a.s.Stolní lampa LED111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 516,00 Kč
516,00 Kč516,00 Kč18.6.202524.6.202527.6.2025
TJ Slovan Horní Beřkovice z.s.pronájem areálu k pořádání akce dne 20.6.2025513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč19.6.202524.6.202527.6.2025
TJ Slovan Horní Beřkovice z.s.spotřeba el.energie a vody při konání akce 20.6.2025513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 1 500,00 Kč
1 500,00 Kč1 500,00 Kč21.6.202524.6.202527.6.2025
Pekárna Kněževes, s.r.o.občerstvení - Den NE!závislosti513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 492,69 Kč
492,69 Kč492,69 Kč7.6.202524.6.202527.6.2025
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 17 564,18 Kč
17 564,18 Kč19 671,88 Kč16.5.202520.5.202513.6.202519.5.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 95 083,96 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 635,95 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,60 Kč
99 719,91 Kč112 103,54 Kč15.5.202520.5.202510.6.202516.5.2025
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 909,51 Kč
909,51 Kč1 018,65 Kč15.5.202520.5.202510.6.202514.5.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 809,05 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
2 809,05 Kč3 146,14 Kč15.5.202520.5.202510.6.202515.5.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 15 739,70 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,39 Kč
15 739,70 Kč17 628,46 Kč19.5.202520.5.202513.6.202519.5.2025
GETA Centrum s.r.o.elektrody šokovací EKT111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 182,00 Kč
17 182,00 Kč17 182,00 Kč21.5.202522.5.20254.6.2025
CHRISTEYNS s.r.o.Prací prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 872,31 Kč
16 872,31 Kč16 872,31 Kč19.5.202519.5.202513.6.2025
2P SERVIS s.r.o.Kalhoty bílé, košile, pláště111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 32 285,00 Kč
32 285,00 Kč32 285,00 Kč19.5.202522.5.202513.6.2025
Fiala Petr - velkoobchod sKyselina citronová111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 646,14 Kč
646,14 Kč646,14 Kč21.5.202522.5.202513.6.2025
VENCL, s r.o.ručníky papírové - kuchyně111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 012,08 Kč
9 012,08 Kč9 012,08 Kč16.5.202522.5.202510.6.2025
Martin HájekLive performance - Nirvana Tribute518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 01003 - RF - tvorba z darů; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč18.5.202522.5.20254.6.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 31 503,96 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
31 503,96 Kč35 284,44 Kč21.5.202522.5.20254.6.202521.5.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 12 691,60 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,13 Kč
12 691,60 Kč14 214,59 Kč21.5.202522.5.202513.6.202521.5.2025
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 313,02 Kč
16 313,02 Kč16 313,02 Kč22.5.202522.5.202510.6.2025
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 006,40 Kč
5 006,40 Kč5 006,40 Kč22.5.202522.5.202513.6.2025
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 334,28 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč
5 334,00 Kč5 334,00 Kč22.5.202522.5.20259.6.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 326,08 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč
1 326,00 Kč1 326,00 Kč22.5.202522.5.202510.6.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 82 769,83 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč
82 770,00 Kč82 770,00 Kč22.5.202522.5.202510.6.2025
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 685,12 Kč
5 685,12 Kč5 685,12 Kč22.5.202522.5.202518.6.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 391,34 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
9 391,35 Kč9 391,35 Kč22.5.202522.5.202510.6.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 268,05 Kč
5 268,05 Kč5 268,05 Kč22.5.202522.5.202513.6.2025
EMS 3000 s.r.o.elektromontážní práce-osvětlení půdy budova A2042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 73 518,00 Kč
88 956,78 Kč73 518,00 Kč7.5.20257.5.20254.6.202528.4.2025
Jiří NovotnýOprava horizontálních rozvodů vodovodního potrubí budova H - doplatek511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 49 891,64 Kč
60 368,89 Kč49 891,64 Kč12.5.202514.5.20259.6.202512.5.2025
SEGAS-OIL s.r.o.Oprava kotle De Dietrich na budově F PNHoB511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 59 106,00 Kč
71 518,26 Kč59 106,00 Kč27.5.202527.5.20259.6.202526.5.2025
Jiří NovotnýZK587 - přívod vody z 1, PP na terasu budova G042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 5 362,70 Kč
6 488,87 Kč5 362,70 Kč24.5.202528.5.202524.6.202524.5.2025
Jiří Novotnýčištění rozvodů vody v budově H511 03001 413 - ostatní údržba a opravy; celkem 21 648,00 Kč
26 194,08 Kč21 648,00 Kč23.5.202529.5.202518.6.202523.5.2025
Jiří NovotnýVystrojení vrtané studny a napojení na nádrž v zahradnictví areálu PNHoB042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 37 660,00 Kč
45 568,60 Kč37 660,00 Kč28.5.202530.5.202524.6.202528.5.2025
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů 5/2025518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 600,00 Kč
4 356,00 Kč3 600,00 Kč30.5.202530.5.202524.6.202530.5.2025
FarmTechnik, s.r.o.oprava převodovky traktor Zetor511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 28 522,12 Kč
28 522,12 Kč28 522,12 Kč30.5.20252.6.202527.6.2025
FarmTechnik, s.r.o.pružina na budnovou sekačku511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 1 280,18 Kč
1 280,18 Kč1 280,18 Kč30.5.20252.6.202510.6.2025
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Diluent, cleaninag solution, amphetamines, bilirubin501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 17 397,38 Kč
17 397,38 Kč17 397,38 Kč2.6.20253.6.202513.6.2025
Lubomír Drdaprovedení revizí a vypracování revizních zpráv elektroinstalace518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 57 251,15 Kč
57 251,15 Kč57 251,15 Kč29.5.20253.6.202524.6.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 999,87 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč
2 999,87 Kč3 359,85 Kč2.6.20253.6.202513.6.20252.6.2025
Jiří NovotnýOprava části vodovodního řádu v areálu PNHoB511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 83 659,80 Kč
101 228,36 Kč83 659,80 Kč31.5.20253.6.202524.6.202531.5.2025
Medstav s.r.o.zednické a pomocné stavební práce 5/2025042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 39 909,00 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 123 312,50 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 127 152,50 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 4 267,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 168 121,00 Kč
559 942,02 Kč462 762,00 Kč31.5.202531.5.202524.6.202531.5.2025
Medstav s.r.o.zednické a pomocné stavební práce 5/2025042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 39 909,00 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 123 312,50 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 127 152,50 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 4 267,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 168 121,00 Kč
559 942,02 Kč462 762,00 Kč31.5.202531.5.202524.6.202531.5.2025
SEGAS-OIL s.r.o.Oprava kotle De Dietrich na budově PNHoB511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 890,00 Kč
4 706,90 Kč3 890,00 Kč11.6.202516.6.202520.6.202510.6.2025
Z S M spol. s r.o.Montáž a oprava MaR v kotelnách objektu PNHoB511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 14 840,00 Kč
17 956,40 Kč14 840,00 Kč12.6.202516.6.202520.6.202512.6.2025
AZ CARE s.r.o.násypka a shozy na stavební suť celkem 8 615,00 Kč
8 615,00 Kč8 615,00 Kč24.1.205028.1.202518.6.2025
AM Digital s.r.o.pohovka celkem 7 388,00 Kč
7 388,00 Kč7 388,00 Kč28.5.202530.5.20254.6.2025
Vzdělávání IN s.r.o.předplatné odborného časopisu Léčba ran 2/25-1/26 celkem 280,00 Kč
280,00 Kč280,00 Kč30.5.20252.6.20254.6.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 4 594,30 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
4 594,30 Kč5 145,62 Kč2.6.20253.6.202527.6.20252.6.2025
Karmastav s.r.o.Zemní práce v areálu PNHOB511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 700,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 7 675,00 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 8 712,50 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 8 712,50 Kč
29 800,00 Kč29 800,00 Kč28.5.202530.5.20254.6.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 6/2025 - V Sídlišti 144, vs 16 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč4.6.20254.6.202513.6.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 6/2025 - V Sídlišti 156, vs 17 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč4.6.20254.6.202513.6.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 6/2025- V Sídlišti 157, vs 18 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč4.6.20254.6.202513.6.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 6/2025 - V Sídlišti 158, vs 19 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč4.6.20254.6.202513.6.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 6/2025 - V Sídlišti 159, vs 20 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč4.6.20254.6.202513.6.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 749,84 Kč
7 749,84 Kč7 749,84 Kč22.5.202522.5.202513.6.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 395,52 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 654,05 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,43 Kč
6 050,00 Kč6 050,00 Kč22.5.202522.5.202518.6.2025
Karmastav s.r.o.Zemní práce v areálu PNHOB511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 700,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 7 675,00 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 8 712,50 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 8 712,50 Kč
29 800,00 Kč29 800,00 Kč28.5.202530.5.20254.6.2025
Zobrazeno 23 201-23 300 z 23 649 záznamů.