2025 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 73 | 72 | 92 | 81 | 79 | 79 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | ZK481 - budova A - odd 7C,7D - značkovací sprej | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 330,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 1 330,00 Kč | 1 330,00 Kč | 1 330,00 Kč | 31.5.2025 | 2.6.2025 | 9.6.2025 | |
LATISK s.r.o. | orientační systém rozcestník, systém cedulek na interiérové dveře | 501 07060 799 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 7 533,00 Kč | 7 533,00 Kč | 7 533,00 Kč | 26.5.2025 | 17.6.2025 | 20.6.2025 | |
AAO, s.r.o. | pásky do štítkovače | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 564,50 Kč | 1 564,50 Kč | 1 564,50 Kč | 9.6.2025 | 17.6.2025 | 20.6.2025 | |
Technicom Technology s.r.o. | půlroční kontroly EPS | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 680,00 Kč | 5 680,00 Kč | 5 680,00 Kč | 12.6.2025 | 17.6.2025 | 27.6.2025 | |
Všeobecná fakultní nemocnice | agregované výkony 7-12/2024 | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 3 077,05 Kč | 3 077,05 Kč | 3 077,05 Kč | 17.6.2025 | 17.6.2025 | 26.6.2025 | |
CELIMED s.r.o. | ověření tonometrů | 518 10012 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč 518 10012 413 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 759,36 Kč 518 10012 432 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč 518 10012 442 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč 518 10012 452 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 443,68 Kč 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč 518 10012 461 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč 518 10012 462 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč 518 10012 472 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč 518 10012 481 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč 518 10012 491 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 593,76 Kč 518 10012 210 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč | 7 213,92 Kč | 7 213,92 Kč | 16.6.2025 | 17.6.2025 | 27.6.2025 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 5/2025 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 1 006,00 Kč | 1 006,00 Kč | 1 006,00 Kč | 10.6.2025 | 16.6.2025 | 24.6.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 21 549,49 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 21 549,49 Kč | 24 135,43 Kč | 18.6.2025 | 18.6.2025 | 27.6.2025 | 18.6.2025 |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 954,40 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč | 8 954,00 Kč | 8 954,00 Kč | 18.6.2025 | 18.6.2025 | 27.6.2025 | |
AGROTEC a.s. | náhradní díly na opravu spojky 1UB2316 | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 8 880,49 Kč | 8 880,49 Kč | 8 880,49 Kč | 28.5.2025 | 2.6.2025 | 9.6.2025 | |
LKQ CZ s.r.o. | náhradní díly na Crafter, nemrznoucí směs | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 593,00 Kč | 6 593,00 Kč | 6 593,00 Kč | 30.5.2025 | 2.6.2025 | 10.6.2025 | |
FarmTechnik, s.r.o. | oprava sekačky | 511 03001 721 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 354,38 Kč | 7 354,38 Kč | 7 354,38 Kč | 30.5.2025 | 2.6.2025 | 27.6.2025 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 5/2025 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 272 488,02 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,58 Kč | 147 487,44 Kč | 165 186,00 Kč | 30.5.2025 | 2.6.2025 | 13.6.2025 | 30.5.2025 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 5/2025 nemocnice | 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 104 521,23 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 178,57 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,78 Kč | 64 341,88 Kč | 72 063,00 Kč | 30.5.2025 | 2.6.2025 | 13.6.2025 | 30.5.2025 |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 020,95 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 461,73 Kč | 22 482,68 Kč | 22 482,68 Kč | 2.6.2025 | 2.6.2025 | 10.6.2025 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 256,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 829,69 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 153,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 021,07 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 560,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 688,66 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 127,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 976,51 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 76 615,37 Kč | 76 615,37 Kč | 18.6.2025 | 18.6.2025 | 24.6.2025 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 685,12 Kč | 5 685,12 Kč | 5 685,12 Kč | 18.6.2025 | 18.6.2025 | 24.6.2025 | |
Stamed s.r.o. | prostěradla nepropustná | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 140,00 Kč | 3 140,00 Kč | 3 140,00 Kč | 16.6.2025 | 19.6.2025 | 24.6.2025 | |
Tomáš Kraupner-junior | zhotovení klíčů + vložek do zámku stř. 799 ( ztráta centrálních klíčů) | 518 10020 799 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 40 516,00 Kč | 40 516,00 Kč | 40 516,00 Kč | 16.6.2025 | 19.6.2025 | 20.6.2025 | |
JP-KONTAKT,S.R.O. | Křesla čalouněná | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 22 944,02 Kč | 22 944,02 Kč | 22 944,02 Kč | 17.6.2025 | 19.6.2025 | 27.6.2025 | |
ELMIREKO s.r.o. | Revize a oprava veřejného osvětlení v areálu PNHoB (1.část) | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 41 055,30 Kč | 41 055,30 Kč | 41 055,30 Kč | 10.6.2025 | 19.6.2025 | 27.6.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 773,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 773,81 Kč | 866,67 Kč | 18.6.2025 | 19.6.2025 | 27.6.2025 | 18.6.2025 |
Citus, s.r.o. | občerstvení - Den NE!závislosti | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 9 945,60 Kč | 9 945,60 Kč | 9 945,60 Kč | 6.6.2025 | 6.6.2025 | 24.6.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 750,95 Kč | 19 750,95 Kč | 19 750,95 Kč | 15.5.2025 | 15.5.2025 | 9.6.2025 | |
AUTO BOUŠKA s.r.o. | oprava prasklého EGR ventilu 9U0 9349 | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 8 499,00 Kč | 8 499,00 Kč | 8 499,00 Kč | 7.5.2025 | 16.5.2025 | 4.6.2025 | |
Granimex CZ s.r.o. | pytle odpadové, sáčky, folie | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 36 111,24 Kč | 36 111,24 Kč | 36 111,24 Kč | 19.5.2025 | 20.5.2025 | 13.6.2025 | |
Granimex CZ s.r.o. | pytle odpadové, sáčky, folie | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 401,55 Kč | 16 401,55 Kč | 16 401,55 Kč | 19.5.2025 | 20.5.2025 | 13.6.2025 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | čistící prostředky - drogerie | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 044,66 Kč | 8 044,66 Kč | 8 044,66 Kč | 15.5.2025 | 20.5.2025 | 10.6.2025 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 213,51 Kč | 25 213,51 Kč | 25 213,51 Kč | 2.6.2025 | 2.6.2025 | 27.6.2025 | |
5H Food Delivery s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 768,32 Kč | 7 768,32 Kč | 7 768,32 Kč | 2.6.2025 | 2.6.2025 | 10.6.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 775,28 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč | 8 775,00 Kč | 8 775,00 Kč | 2.6.2025 | 2.6.2025 | 24.6.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 96 809,87 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,13 Kč | 96 810,00 Kč | 96 810,00 Kč | 2.6.2025 | 2.6.2025 | 24.6.2025 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 293,21 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 311,95 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 684,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 173,15 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 195,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 510,83 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 248,99 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 825,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 380,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 357,04 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 105 981,01 Kč | 105 981,01 Kč | 2.6.2025 | 2.6.2025 | 10.6.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 127,17 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 5 127,19 Kč | 5 127,19 Kč | 2.6.2025 | 2.6.2025 | 24.6.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 184,06 Kč | 8 184,06 Kč | 8 184,06 Kč | 2.6.2025 | 2.6.2025 | 24.6.2025 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 093,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 218,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 218,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 187,36 Kč | 16 717,68 Kč | 16 717,68 Kč | 2.6.2025 | 2.6.2025 | 18.6.2025 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 075,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 424,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 242,15 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 002,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 669,98 Kč | 93 414,44 Kč | 93 414,44 Kč | 2.6.2025 | 2.6.2025 | 10.6.2025 | |
MANSWELT, a.s. | spojovací materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 467,64 Kč | 467,64 Kč | 467,64 Kč | 30.5.2025 | 3.6.2025 | 9.6.2025 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Kotouče, šrouby, lepidla | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 831,25 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 617,50 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -76,26 Kč | 1 372,49 Kč | 1 372,49 Kč | 31.5.2025 | 3.6.2025 | 9.6.2025 | |
Zen systems s.r.o. | Podpora/údržba a servis serverů a sítě 05/2025 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 31.5.2025 | 2.6.2025 | 27.6.2025 | |
KVD Plus s.r.o. | Kamenivo | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 26 968,87 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 24 520,17 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 53 937,74 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 26 968,87 Kč | 78 457,91 Kč | 78 457,91 Kč | 31.5.2025 | 3.6.2025 | 10.6.2025 | |
KVD Plus s.r.o. | Kamenivo | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 26 968,87 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 24 520,17 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 53 937,74 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 26 968,87 Kč | 78 457,91 Kč | 78 457,91 Kč | 31.5.2025 | 3.6.2025 | 10.6.2025 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Betonové obrubníky - altány budova F ZK629,630 | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 5 531,40 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 11 062,80 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 5 531,40 Kč | 11 062,80 Kč | 11 062,80 Kč | 31.5.2025 | 3.6.2025 | 9.6.2025 | |
JVB Engineefing s.r.o. | dodávka a montáž odsávací a filtrační jednotky svařovacích plynů | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 113 922,00 Kč 321 02000 - dodavatelé investiční; celkem -58 171,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 55 751,00 Kč 549 03000 771 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 420,00 Kč | 58 171,00 Kč | 58 171,00 Kč | 16.6.2025 | 20.6.2025 | 27.6.2025 | |
JVB Engineefing s.r.o. | dodávka a montáž odsávací a filtrační jednotky svařovacích plynů | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 113 922,00 Kč 321 02000 - dodavatelé investiční; celkem -58 171,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 55 751,00 Kč 549 03000 771 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 420,00 Kč | 58 171,00 Kč | 58 171,00 Kč | 16.6.2025 | 20.6.2025 | 27.6.2025 | |
Alza.cz a.s. | Stolní lampa LED | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 516,00 Kč | 516,00 Kč | 516,00 Kč | 18.6.2025 | 24.6.2025 | 27.6.2025 | |
TJ Slovan Horní Beřkovice z.s. | pronájem areálu k pořádání akce dne 20.6.2025 | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 19.6.2025 | 24.6.2025 | 27.6.2025 | |
TJ Slovan Horní Beřkovice z.s. | spotřeba el.energie a vody při konání akce 20.6.2025 | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 21.6.2025 | 24.6.2025 | 27.6.2025 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | občerstvení - Den NE!závislosti | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 492,69 Kč | 492,69 Kč | 492,69 Kč | 7.6.2025 | 24.6.2025 | 27.6.2025 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 17 564,18 Kč | 17 564,18 Kč | 19 671,88 Kč | 16.5.2025 | 20.5.2025 | 13.6.2025 | 19.5.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 95 083,96 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 635,95 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,60 Kč | 99 719,91 Kč | 112 103,54 Kč | 15.5.2025 | 20.5.2025 | 10.6.2025 | 16.5.2025 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 909,51 Kč | 909,51 Kč | 1 018,65 Kč | 15.5.2025 | 20.5.2025 | 10.6.2025 | 14.5.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 809,05 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 2 809,05 Kč | 3 146,14 Kč | 15.5.2025 | 20.5.2025 | 10.6.2025 | 15.5.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 15 739,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,39 Kč | 15 739,70 Kč | 17 628,46 Kč | 19.5.2025 | 20.5.2025 | 13.6.2025 | 19.5.2025 |
GETA Centrum s.r.o. | elektrody šokovací EKT | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 182,00 Kč | 17 182,00 Kč | 17 182,00 Kč | 21.5.2025 | 22.5.2025 | 4.6.2025 | |
CHRISTEYNS s.r.o. | Prací prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 872,31 Kč | 16 872,31 Kč | 16 872,31 Kč | 19.5.2025 | 19.5.2025 | 13.6.2025 | |
2P SERVIS s.r.o. | Kalhoty bílé, košile, pláště | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 32 285,00 Kč | 32 285,00 Kč | 32 285,00 Kč | 19.5.2025 | 22.5.2025 | 13.6.2025 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Kyselina citronová | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 646,14 Kč | 646,14 Kč | 646,14 Kč | 21.5.2025 | 22.5.2025 | 13.6.2025 | |
VENCL, s r.o. | ručníky papírové - kuchyně | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 012,08 Kč | 9 012,08 Kč | 9 012,08 Kč | 16.5.2025 | 22.5.2025 | 10.6.2025 | |
Martin Hájek | Live performance - Nirvana Tribute | 518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 01003 - RF - tvorba z darů; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 18.5.2025 | 22.5.2025 | 4.6.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 31 503,96 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 31 503,96 Kč | 35 284,44 Kč | 21.5.2025 | 22.5.2025 | 4.6.2025 | 21.5.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 12 691,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,13 Kč | 12 691,60 Kč | 14 214,59 Kč | 21.5.2025 | 22.5.2025 | 13.6.2025 | 21.5.2025 |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 313,02 Kč | 16 313,02 Kč | 16 313,02 Kč | 22.5.2025 | 22.5.2025 | 10.6.2025 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 006,40 Kč | 5 006,40 Kč | 5 006,40 Kč | 22.5.2025 | 22.5.2025 | 13.6.2025 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 334,28 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč | 5 334,00 Kč | 5 334,00 Kč | 22.5.2025 | 22.5.2025 | 9.6.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 326,08 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč | 1 326,00 Kč | 1 326,00 Kč | 22.5.2025 | 22.5.2025 | 10.6.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 82 769,83 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč | 82 770,00 Kč | 82 770,00 Kč | 22.5.2025 | 22.5.2025 | 10.6.2025 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 685,12 Kč | 5 685,12 Kč | 5 685,12 Kč | 22.5.2025 | 22.5.2025 | 18.6.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 391,34 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 9 391,35 Kč | 9 391,35 Kč | 22.5.2025 | 22.5.2025 | 10.6.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 268,05 Kč | 5 268,05 Kč | 5 268,05 Kč | 22.5.2025 | 22.5.2025 | 13.6.2025 | |
EMS 3000 s.r.o. | elektromontážní práce-osvětlení půdy budova A2 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 73 518,00 Kč | 88 956,78 Kč | 73 518,00 Kč | 7.5.2025 | 7.5.2025 | 4.6.2025 | 28.4.2025 |
Jiří Novotný | Oprava horizontálních rozvodů vodovodního potrubí budova H - doplatek | 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 49 891,64 Kč | 60 368,89 Kč | 49 891,64 Kč | 12.5.2025 | 14.5.2025 | 9.6.2025 | 12.5.2025 |
SEGAS-OIL s.r.o. | Oprava kotle De Dietrich na budově F PNHoB | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 59 106,00 Kč | 71 518,26 Kč | 59 106,00 Kč | 27.5.2025 | 27.5.2025 | 9.6.2025 | 26.5.2025 |
Jiří Novotný | ZK587 - přívod vody z 1, PP na terasu budova G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 5 362,70 Kč | 6 488,87 Kč | 5 362,70 Kč | 24.5.2025 | 28.5.2025 | 24.6.2025 | 24.5.2025 |
Jiří Novotný | čištění rozvodů vody v budově H | 511 03001 413 - ostatní údržba a opravy; celkem 21 648,00 Kč | 26 194,08 Kč | 21 648,00 Kč | 23.5.2025 | 29.5.2025 | 18.6.2025 | 23.5.2025 |
Jiří Novotný | Vystrojení vrtané studny a napojení na nádrž v zahradnictví areálu PNHoB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 37 660,00 Kč | 45 568,60 Kč | 37 660,00 Kč | 28.5.2025 | 30.5.2025 | 24.6.2025 | 28.5.2025 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 5/2025 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 600,00 Kč | 4 356,00 Kč | 3 600,00 Kč | 30.5.2025 | 30.5.2025 | 24.6.2025 | 30.5.2025 |
FarmTechnik, s.r.o. | oprava převodovky traktor Zetor | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 28 522,12 Kč | 28 522,12 Kč | 28 522,12 Kč | 30.5.2025 | 2.6.2025 | 27.6.2025 | |
FarmTechnik, s.r.o. | pružina na budnovou sekačku | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 1 280,18 Kč | 1 280,18 Kč | 1 280,18 Kč | 30.5.2025 | 2.6.2025 | 10.6.2025 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Diluent, cleaninag solution, amphetamines, bilirubin | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 17 397,38 Kč | 17 397,38 Kč | 17 397,38 Kč | 2.6.2025 | 3.6.2025 | 13.6.2025 | |
Lubomír Drda | provedení revizí a vypracování revizních zpráv elektroinstalace | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 57 251,15 Kč | 57 251,15 Kč | 57 251,15 Kč | 29.5.2025 | 3.6.2025 | 24.6.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 999,87 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč | 2 999,87 Kč | 3 359,85 Kč | 2.6.2025 | 3.6.2025 | 13.6.2025 | 2.6.2025 |
Jiří Novotný | Oprava části vodovodního řádu v areálu PNHoB | 511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 83 659,80 Kč | 101 228,36 Kč | 83 659,80 Kč | 31.5.2025 | 3.6.2025 | 24.6.2025 | 31.5.2025 |
Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 5/2025 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 39 909,00 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 123 312,50 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 127 152,50 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 4 267,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 168 121,00 Kč | 559 942,02 Kč | 462 762,00 Kč | 31.5.2025 | 31.5.2025 | 24.6.2025 | 31.5.2025 |
Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 5/2025 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 39 909,00 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 123 312,50 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 127 152,50 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 4 267,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 168 121,00 Kč | 559 942,02 Kč | 462 762,00 Kč | 31.5.2025 | 31.5.2025 | 24.6.2025 | 31.5.2025 |
SEGAS-OIL s.r.o. | Oprava kotle De Dietrich na budově PNHoB | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 890,00 Kč | 4 706,90 Kč | 3 890,00 Kč | 11.6.2025 | 16.6.2025 | 20.6.2025 | 10.6.2025 |
Z S M spol. s r.o. | Montáž a oprava MaR v kotelnách objektu PNHoB | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 14 840,00 Kč | 17 956,40 Kč | 14 840,00 Kč | 12.6.2025 | 16.6.2025 | 20.6.2025 | 12.6.2025 |
AZ CARE s.r.o. | násypka a shozy na stavební suť | celkem 8 615,00 Kč | 8 615,00 Kč | 8 615,00 Kč | 24.1.2050 | 28.1.2025 | 18.6.2025 | |
AM Digital s.r.o. | pohovka | celkem 7 388,00 Kč | 7 388,00 Kč | 7 388,00 Kč | 28.5.2025 | 30.5.2025 | 4.6.2025 | |
Vzdělávání IN s.r.o. | předplatné odborného časopisu Léčba ran 2/25-1/26 | celkem 280,00 Kč | 280,00 Kč | 280,00 Kč | 30.5.2025 | 2.6.2025 | 4.6.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 594,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 4 594,30 Kč | 5 145,62 Kč | 2.6.2025 | 3.6.2025 | 27.6.2025 | 2.6.2025 |
Karmastav s.r.o. | Zemní práce v areálu PNHOB | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 700,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 7 675,00 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 8 712,50 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 8 712,50 Kč | 29 800,00 Kč | 29 800,00 Kč | 28.5.2025 | 30.5.2025 | 4.6.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 6/2025 - V Sídlišti 144, vs 16 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 4.6.2025 | 4.6.2025 | 13.6.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 6/2025 - V Sídlišti 156, vs 17 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 4.6.2025 | 4.6.2025 | 13.6.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 6/2025- V Sídlišti 157, vs 18 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 4.6.2025 | 4.6.2025 | 13.6.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 6/2025 - V Sídlišti 158, vs 19 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 4.6.2025 | 4.6.2025 | 13.6.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 6/2025 - V Sídlišti 159, vs 20 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 4.6.2025 | 4.6.2025 | 13.6.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 749,84 Kč | 7 749,84 Kč | 7 749,84 Kč | 22.5.2025 | 22.5.2025 | 13.6.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 395,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 654,05 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,43 Kč | 6 050,00 Kč | 6 050,00 Kč | 22.5.2025 | 22.5.2025 | 18.6.2025 | |
Karmastav s.r.o. | Zemní práce v areálu PNHOB | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 700,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 7 675,00 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 8 712,50 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 8 712,50 Kč | 29 800,00 Kč | 29 800,00 Kč | 28.5.2025 | 30.5.2025 | 4.6.2025 |