2025 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 73 | 72 | 92 | 81 | 79 | 79 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 5/2025 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 23 170,00 Kč | 23 170,00 Kč | 23 170,00 Kč | 3.6.2025 | 4.6.2025 | 13.6.2025 | |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 6/2025, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 305,78 Kč | 305,78 Kč | 370,00 Kč | 4.6.2025 | 4.6.2025 | 9.6.2025 | 4.6.2025 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 6/2025, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 520,66 Kč | 520,66 Kč | 630,00 Kč | 4.6.2025 | 4.6.2025 | 9.6.2025 | 4.6.2025 |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 5/2025 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 72,35 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 649,01 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,41 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 68,03 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 264,92 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 264,92 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 133,44 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,41 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 42,11 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 54,45 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 63,09 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 308,53 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 575,92 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 288,51 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 210,98 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 5 947,62 Kč | 5 947,62 Kč | 31.5.2025 | 4.6.2025 | 20.6.2025 | |
Technoton | čištění tiskáren | 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 774,66 Kč | 4 774,66 Kč | 4 774,66 Kč | 30.5.2025 | 3.6.2025 | 24.6.2025 | |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 05/2025 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 31.5.2025 | 4.6.2025 | 10.6.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 6/2025 - V Sídlišti 176, vs 21 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 4.6.2025 | 4.6.2025 | 13.6.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 6/2025 V Sídlišti 200, vs 22 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 4.6.2025 | 4.6.2025 | 13.6.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 6/2025, V Sídlišti 201, vs 23 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 4.6.2025 | 4.6.2025 | 13.6.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 6/2025 - V Sídlišti 259, vs 24 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 4.6.2025 | 4.6.2025 | 13.6.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 6/2025 - V Sídlišti 261, vs 25 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 4.6.2025 | 4.6.2025 | 13.6.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 6/2025 - V Sídlišti 262, v.s.26 OM43651 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 4.6.2025 | 4.6.2025 | 13.6.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 6/2025 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs27 | celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 4.6.2025 | 4.6.2025 | 13.6.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 6/2025 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs28 | celkem 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 4.6.2025 | 4.6.2025 | 13.6.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 85 883,56 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč | 85 884,00 Kč | 85 884,00 Kč | 22.5.2025 | 22.5.2025 | 18.6.2025 | |
ZONT s.r.o. | Servis kamerového systému 05/2025 | 518 09020 799 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 16 819,00 Kč | 16 819,00 Kč | 16 819,00 Kč | 23.5.2025 | 23.5.2025 | 18.6.2025 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 17 747,86 Kč | 17 747,86 Kč | 19 877,60 Kč | 22.5.2025 | 23.5.2025 | 18.6.2025 | 23.5.2025 |
Zen systems s.r.o. | Switch Cisco | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 19 045,40 Kč | 19 045,40 Kč | 19 045,40 Kč | 20.5.2025 | 21.5.2025 | 13.6.2025 | |
POPROKAN s.r.o | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 847,12 Kč | 7 847,12 Kč | 7 847,12 Kč | 22.5.2025 | 26.5.2025 | 18.6.2025 | |
FRAMART s.r.o. | Židle jídelní plastové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 300,00 Kč | 11 300,00 Kč | 11 300,00 Kč | 20.5.2025 | 26.5.2025 | 13.6.2025 | |
Alza.cz a.s. | Indukční vařič | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 699,00 Kč | 2 699,00 Kč | 2 699,00 Kč | 22.5.2025 | 26.5.2025 | 4.6.2025 | |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost 05/2025 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 62 400,00 Kč | 62 400,00 Kč | 62 400,00 Kč | 15.6.2025 | 4.6.2025 | 10.6.2025 | |
KARO EXPORT-IMPORT, spol. s r.o. | setkání odborných zkušebních komisařů 29.5.25 - Ing. Starý | 549 03000 710 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 235,00 Kč | 4 235,00 Kč | 4 235,00 Kč | 29.5.2025 | 4.6.2025 | 13.6.2025 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 607,68 Kč | 1 608,08 Kč | 1 801,00 Kč | 3.6.2025 | 4.6.2025 | 27.6.2025 | 3.6.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 967,50 Kč | 5 967,50 Kč | 6 683,60 Kč | 3.6.2025 | 4.6.2025 | 27.6.2025 | 3.6.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 963,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 963,80 Kč | 1 079,46 Kč | 3.6.2025 | 4.6.2025 | 13.6.2025 | 3.6.2025 |
Česká pošta, s.p. | Poplatek za transakce poštovní datové zprávy 5/2025 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 440,00 Kč | 2 440,00 Kč | 2 440,00 Kč | 3.6.2025 | 4.6.2025 | 13.6.2025 | |
KVD Plus s.r.o. | Betonová směs | 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 20 509,96 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 10 254,98 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 10 254,98 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 8 797,13 Kč | 29 307,09 Kč | 29 307,09 Kč | 31.5.2025 | 4.6.2025 | 10.6.2025 | |
KVD Plus s.r.o. | Betonová směs | 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 20 509,96 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 10 254,98 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 10 254,98 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 8 797,13 Kč | 29 307,09 Kč | 29 307,09 Kč | 31.5.2025 | 4.6.2025 | 10.6.2025 | |
Cormen s.r.o. | čistící prostředky - kuchyně | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 39 274,30 Kč | 39 274,30 Kč | 39 274,30 Kč | 28.5.2025 | 5.6.2025 | 13.6.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 6/2025 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.29 OM42100 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 4.6.2025 | 4.6.2025 | 13.6.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 6/2025 - V Sídlišti 262, byt č.6, OM 42842, vs30 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 4.6.2025 | 4.6.2025 | 13.6.2025 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 6/2025 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 4.6.2025 | 4.6.2025 | 16.6.2025 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné 6/2025 byty 144/176 + 261 | celkem 36 130,00 Kč celkem 4 750,00 Kč | 40 880,00 Kč | 40 880,00 Kč | 4.6.2025 | 4.6.2025 | 16.6.2025 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné -6/2025 byty 262 + 259 | celkem 12 900,00 Kč celkem 9 580,00 Kč | 22 480,00 Kč | 22 480,00 Kč | 4.6.2025 | 4.6.2025 | 16.6.2025 | |
NÁBYTEK FALCO TRADE s.r.o. | Křeslo | celkem 4 990,00 Kč | 4 990,00 Kč | 4 990,00 Kč | 6.6.2025 | 6.6.2025 | 10.6.2025 | |
VELUX Česká republika s.r.o. | Lamelové žaluzie | celkem 11 879,99 Kč | 11 879,99 Kč | 11 879,99 Kč | 6.6.2025 | 6.6.2025 | 10.6.2025 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 124,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 187,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 999,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 718,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 749,44 Kč | 30 779,28 Kč | 30 779,28 Kč | 23.6.2025 | 23.6.2025 | 1.7.2025 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 062,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 874,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 562,08 Kč | 17 498,88 Kč | 17 498,88 Kč | 23.6.2025 | 23.6.2025 | 9.7.2025 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 874,56 Kč | 6 874,56 Kč | 6 874,56 Kč | 23.6.2025 | 23.6.2025 | 9.7.2025 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 714,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 615,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 990,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 987,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 747,79 Kč | 69 056,51 Kč | 69 056,51 Kč | 23.6.2025 | 23.6.2025 | 1.7.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | Občerstvení - posezení na hřišti dne 20.6.2025 | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 9 476,69 Kč | 9 476,69 Kč | 9 476,69 Kč | 18.6.2025 | 23.6.2025 | 15.7.2025 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 099,19 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 869,70 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,14 Kč | 3 968,89 Kč | 4 613,42 Kč | 1.7.2025 | 2.7.2025 | 9.7.2025 | 1.7.2025 |
Starý a partner s.r.o. | Projekt pro povolení na akci: PNHoB - inženýrská činnost - změna užívání stavby objektu J- svařovna 2. platba | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 41 140,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 41 140,00 Kč | 41 140,00 Kč | 41 140,00 Kč | 2.7.2025 | 3.7.2025 | 14.7.2025 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby FONS Akord - DIET 6/2025 | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 1.7.2025 | 2.7.2025 | 23.7.2025 | |
Starý a partner s.r.o. | ZK481 - Projekt pro provedení stavby na akci: PNHoB - PNHoB - rekonstrukce odd. 7C a 7D - zámek | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 754 500,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 1 754 500,00 Kč | 1 754 500,00 Kč | 1 754 500,00 Kč | 2.7.2025 | 3.7.2025 | 17.7.2025 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 6/2025 - FONS Openlims | 518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 8 182,41 Kč | 8 182,41 Kč | 8 182,41 Kč | 1.7.2025 | 2.7.2025 | 23.7.2025 | |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 06/2025 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 2.7.2025 | 2.7.2025 | 14.7.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 7/2025 - V Sídlišti 261, vs 25 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 1.7.2025 | 1.7.2025 | 17.7.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 7/2025 - V Sídlišti 262, v.s.26 OM43651 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 1.7.2025 | 1.7.2025 | 17.7.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 7/2025 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs27 | celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 1.7.2025 | 1.7.2025 | 17.7.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 7/2025 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs28 | celkem 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 1.7.2025 | 1.7.2025 | 17.7.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 7/2025 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.29 OM42100 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.7.2025 | 1.7.2025 | 17.7.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 7/2025 - V Sídlišti 262, byt č.6, OM 42842, vs30 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.7.2025 | 1.7.2025 | 17.7.2025 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné 7/2025 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 1.7.2025 | 1.7.2025 | 16.7.2025 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné 7/2025 byty 144/176 + 261 | celkem 36 130,00 Kč celkem 4 750,00 Kč | 40 880,00 Kč | 40 880,00 Kč | 1.7.2025 | 1.7.2025 | 16.7.2025 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 478,21 Kč | 478,21 Kč | 535,60 Kč | 7.4.2025 | 11.4.2025 | 1.7.2025 | 2.4.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 295,61 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 2 295,61 Kč | 2 571,08 Kč | 15.4.2025 | 17.4.2025 | 9.7.2025 | 16.4.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 329,76 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 329,76 Kč | 1 489,33 Kč | 15.4.2025 | 17.4.2025 | 9.7.2025 | 10.4.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 952,31 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 952,31 Kč | 2 186,59 Kč | 22.4.2025 | 30.4.2025 | 17.7.2025 | 23.4.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 941,61 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 4 941,61 Kč | 5 534,60 Kč | 30.4.2025 | 30.4.2025 | 23.7.2025 | 30.4.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 667,93 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 667,93 Kč | 1 868,08 Kč | 30.4.2025 | 30.4.2025 | 23.7.2025 | 30.4.2025 |
Martin Růzha | Občerstvení - posezení na hřišti dne 20.6.2025 | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 7 791,31 Kč | 7 791,31 Kč | 7 791,31 Kč | 18.6.2025 | 23.6.2025 | 4.7.2025 | |
Linet s.r.o. | jídelní desky ke křeslům | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 827,90 Kč | 4 827,90 Kč | 4 827,90 Kč | 19.6.2025 | 24.6.2025 | 17.7.2025 | |
Démos trade, a.s. | hrany lepící, zámky zásuvkové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 319,00 Kč | 4 319,00 Kč | 4 319,00 Kč | 18.6.2025 | 19.6.2025 | 15.7.2025 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | Občerstvení - posezení na hřišti dne 20.6.2025 | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 985,38 Kč | 985,38 Kč | 985,38 Kč | 20.6.2025 | 23.6.2025 | 4.7.2025 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 38 409,03 Kč | 38 409,03 Kč | 38 409,03 Kč | 17.6.2025 | 19.6.2025 | 15.7.2025 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 6/2025 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 1 224,00 Kč | 1 224,00 Kč | 1 224,00 Kč | 17.6.2025 | 24.6.2025 | 1.7.2025 | |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 220,00 Kč | 220,00 Kč | 246,40 Kč | 20.6.2025 | 24.6.2025 | 17.7.2025 | 20.6.2025 |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 06/2025 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 70 991,00 Kč | 70 991,00 Kč | 70 991,00 Kč | 30.6.2025 | 2.7.2025 | 9.7.2025 | |
PPL CZ s.r.o. | přeprava zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 352,42 Kč | 352,42 Kč | 352,42 Kč | 30.6.2025 | 3.7.2025 | 14.7.2025 | |
Sloup Martin, Ing. | Poradenské a konzultační práce za 6/2025 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 1.7.2025 | 3.7.2025 | 23.7.2025 | |
BHT školení a služby s.r.o. | školení pro práce ve výškách, roční kontrola vybavení | 549 03000 771 - školení a sjezdové poplatky; celkem 13 552,00 Kč | 13 552,00 Kč | 13 552,00 Kč | 2.7.2025 | 3.7.2025 | 18.7.2025 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 420,16 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,42 Kč | 4 420,58 Kč | 4 951,00 Kč | 1.7.2025 | 3.7.2025 | 23.7.2025 | 1.7.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 647,90 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč | 6 647,90 Kč | 7 445,65 Kč | 2.7.2025 | 3.7.2025 | 25.7.2025 | 2.7.2025 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Doa neg. calibrator | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 652,45 Kč | 4 652,45 Kč | 4 652,45 Kč | 2.7.2025 | 3.7.2025 | 18.7.2025 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné 7/2025 byty 262 + 259 | celkem 12 900,00 Kč celkem 9 580,00 Kč | 22 480,00 Kč | 22 480,00 Kč | 1.7.2025 | 1.7.2025 | 16.7.2025 | |
AMIRO s.r.o. | zrcadla koupelnová | celkem 1 884,00 Kč | 1 884,00 Kč | 1 884,00 Kč | 7.7.2025 | 8.7.2025 | 14.7.2025 | |
Testudo Cor. s.r.o. | prodloužení registrace domény plhberkovice.cz | celkem 302,52 Kč | 302,52 Kč | 302,52 Kč | 20.6.2025 | 9.7.2025 | 17.7.2025 | |
Železářství Homolka s.r.o. | Kotouče řezný | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 66,00 Kč | 66,00 Kč | 66,00 Kč | 1.7.2025 | 1.7.2025 | 3.7.2025 | |
Tomáš Kraupner-junior | Vyroba klíčů, stř. 771 | 518 10020 771 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 525,00 Kč | 525,00 Kč | 525,00 Kč | 1.7.2025 | 1.7.2025 | 3.7.2025 | |
Zásobování a.s. | myčka nádobí, ventilátory, vysoušeč vlasů, lepidlo, rohožky, koše na odpadky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 567,00 Kč | 11 567,00 Kč | 11 567,00 Kč | 3.7.2025 | 7.7.2025 | 9.7.2025 | |
Železářství Homolka s.r.o. | vrtáky, zámek dveřní, papír brusný | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 696,89 Kč | 3 696,89 Kč | 3 696,89 Kč | 8.7.2025 | 8.7.2025 | 10.7.2025 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 17 607,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 17 607,20 Kč | 19 720,07 Kč | 23.6.2025 | 24.6.2025 | 23.7.2025 | 24.6.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 7 307,10 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 7 307,10 Kč | 8 183,95 Kč | 22.6.2025 | 24.6.2025 | 17.7.2025 | 23.6.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 80 030,06 Kč 132 01000 - léky; celkem 846,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,41 Kč | 80 876,86 Kč | 90 658,30 Kč | 22.6.2025 | 24.6.2025 | 17.7.2025 | 23.6.2025 |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 288,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 16 288,61 Kč | 16 288,61 Kč | 6.6.2025 | 6.6.2025 | 1.7.2025 | |
David Mošna | Občerstvení na posezení zaměstnanců 20. 6. 2025 | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 32 965,00 Kč | 32 965,00 Kč | 32 965,00 Kč | 20.6.2025 | 25.6.2025 | 1.7.2025 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | APC Pover Saving Back - výměna UPS, kontrola inkubátoru | 518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 11 737,00 Kč | 11 737,00 Kč | 11 737,00 Kč | 24.6.2025 | 24.6.2025 | 4.7.2025 | |
Schubert partner a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 584,38 Kč | 4 584,38 Kč | 4 584,38 Kč | 3.7.2025 | 3.7.2025 | 25.7.2025 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 238,25 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč | 2 238,00 Kč | 2 238,00 Kč | 3.7.2025 | 3.7.2025 | 18.7.2025 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 948,96 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč | 9 949,00 Kč | 9 949,00 Kč | 3.7.2025 | 3.7.2025 | 18.7.2025 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 638,40 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč | 638,00 Kč | 638,00 Kč | 3.7.2025 | 3.7.2025 | 23.7.2025 | |
ALFA Software s.r.o. | Programátorský servis k Avensiu a docházkovému systému 3.Q 2025 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 13 270,07 Kč | 13 270,07 Kč | 13 270,07 Kč | 3.7.2025 | 4.7.2025 | 15.7.2025 | |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost 06/2025 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 48 000,00 Kč | 48 000,00 Kč | 48 000,00 Kč | 30.6.2025 | 4.7.2025 | 9.7.2025 | |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 06/2025 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 30.6.2025 | 4.7.2025 | 9.7.2025 | |
HZConsult s.r.o. | zpracování a podání DPFO 2024 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 60 500,00 Kč | 60 500,00 Kč | 60 500,00 Kč | 3.7.2025 | 4.7.2025 | 15.7.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | občerstvení - soudy | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 523,00 Kč | 523,00 Kč | 523,00 Kč | 30.6.2025 | 4.7.2025 | 23.7.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | občerstvení multicentrum | 513 01000 777 - náklady na reprezentaci; celkem 3 514,00 Kč | 3 514,00 Kč | 3 514,00 Kč | 30.6.2025 | 4.7.2025 | 23.7.2025 | |
Eva Prchalová | Přednáška Stanislava Komárka OSUD | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 15.6.2025 | 4.7.2025 | 9.7.2025 |