Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

23649

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 07 06 05 04 03 02 01
22 73 72 92 81 79 79
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 23 301-23 400 z 23 649 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Ing. František ZáveskýPoradenská a konzultační činnost 5/2025549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 23 170,00 Kč
23 170,00 Kč23 170,00 Kč3.6.20254.6.202513.6.2025
ČEZ ESCO, a.s.energie 6/2025, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 305,78 Kč
305,78 Kč370,00 Kč4.6.20254.6.20259.6.20254.6.2025
ČEZ ESCO, a.s.energie 6/2025, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 520,66 Kč
520,66 Kč630,00 Kč4.6.20254.6.20259.6.20254.6.2025
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 5/2025518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 72,35 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč
518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč
518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč
518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 649,01 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,41 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 68,03 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 264,92 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 264,92 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 133,44 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,41 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 42,11 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 54,45 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 63,09 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 308,53 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 575,92 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 288,51 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 210,98 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
5 947,62 Kč5 947,62 Kč31.5.20254.6.202520.6.2025
Technotončištění tiskáren511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 774,66 Kč
4 774,66 Kč4 774,66 Kč30.5.20253.6.202524.6.2025
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 05/2025 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč
20 000,00 Kč20 000,00 Kč31.5.20254.6.202510.6.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 6/2025 - V Sídlišti 176, vs 21 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč4.6.20254.6.202513.6.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 6/2025 V Sídlišti 200, vs 22 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč4.6.20254.6.202513.6.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 6/2025, V Sídlišti 201, vs 23 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč4.6.20254.6.202513.6.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 6/2025 - V Sídlišti 259, vs 24 celkem 300,00 Kč
300,00 Kč300,00 Kč4.6.20254.6.202513.6.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 6/2025 - V Sídlišti 261, vs 25 celkem 300,00 Kč
300,00 Kč300,00 Kč4.6.20254.6.202513.6.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 6/2025 - V Sídlišti 262, v.s.26 OM43651 celkem 300,00 Kč
300,00 Kč300,00 Kč4.6.20254.6.202513.6.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 6/2025 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs27 celkem 8 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč4.6.20254.6.202513.6.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 6/2025 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs28 celkem 1 100,00 Kč
1 100,00 Kč1 100,00 Kč4.6.20254.6.202513.6.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 85 883,56 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč
85 884,00 Kč85 884,00 Kč22.5.202522.5.202518.6.2025
ZONT s.r.o.Servis kamerového systému 05/2025518 09020 799 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 16 819,00 Kč
16 819,00 Kč16 819,00 Kč23.5.202523.5.202518.6.2025
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 17 747,86 Kč
17 747,86 Kč19 877,60 Kč22.5.202523.5.202518.6.202523.5.2025
Zen systems s.r.o.Switch Cisco111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 19 045,40 Kč
19 045,40 Kč19 045,40 Kč20.5.202521.5.202513.6.2025
POPROKAN s.r.okancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 847,12 Kč
7 847,12 Kč7 847,12 Kč22.5.202526.5.202518.6.2025
FRAMART s.r.o.Židle jídelní plastové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 300,00 Kč
11 300,00 Kč11 300,00 Kč20.5.202526.5.202513.6.2025
Alza.cz a.s.Indukční vařič111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 699,00 Kč
2 699,00 Kč2 699,00 Kč22.5.202526.5.20254.6.2025
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost 05/2025549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 62 400,00 Kč
62 400,00 Kč62 400,00 Kč15.6.20254.6.202510.6.2025
KARO EXPORT-IMPORT, spol. s r.o.setkání odborných zkušebních komisařů 29.5.25 - Ing. Starý549 03000 710 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 235,00 Kč
4 235,00 Kč4 235,00 Kč29.5.20254.6.202513.6.2025
MSM, spol. s r.o.PZT503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 607,68 Kč
1 608,08 Kč1 801,00 Kč3.6.20254.6.202527.6.20253.6.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 5 967,50 Kč
5 967,50 Kč6 683,60 Kč3.6.20254.6.202527.6.20253.6.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 963,80 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
963,80 Kč1 079,46 Kč3.6.20254.6.202513.6.20253.6.2025
Česká pošta, s.p.Poplatek za transakce poštovní datové zprávy 5/2025518 01020 901 - poštovné; celkem 2 440,00 Kč
2 440,00 Kč2 440,00 Kč3.6.20254.6.202513.6.2025
KVD Plus s.r.o.Betonová směs416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 20 509,96 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 10 254,98 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 10 254,98 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 8 797,13 Kč
29 307,09 Kč29 307,09 Kč31.5.20254.6.202510.6.2025
KVD Plus s.r.o.Betonová směs416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 20 509,96 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 10 254,98 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 10 254,98 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 8 797,13 Kč
29 307,09 Kč29 307,09 Kč31.5.20254.6.202510.6.2025
Cormen s.r.o.čistící prostředky - kuchyně111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 39 274,30 Kč
39 274,30 Kč39 274,30 Kč28.5.20255.6.202513.6.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 6/2025 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.29 OM42100 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč4.6.20254.6.202513.6.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 6/2025 - V Sídlišti 262, byt č.6, OM 42842, vs30 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč4.6.20254.6.202513.6.2025
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 6/2025 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
celkem 45 000,00 Kč
185 000,00 Kč185 000,00 Kč4.6.20254.6.202516.6.2025
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné 6/2025 byty 144/176 + 261 celkem 36 130,00 Kč
celkem 4 750,00 Kč
40 880,00 Kč40 880,00 Kč4.6.20254.6.202516.6.2025
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné -6/2025 byty 262 + 259 celkem 12 900,00 Kč
celkem 9 580,00 Kč
22 480,00 Kč22 480,00 Kč4.6.20254.6.202516.6.2025
NÁBYTEK FALCO TRADE s.r.o.Křeslo celkem 4 990,00 Kč
4 990,00 Kč4 990,00 Kč6.6.20256.6.202510.6.2025
VELUX Česká republika s.r.o.Lamelové žaluzie celkem 11 879,99 Kč
11 879,99 Kč11 879,99 Kč6.6.20256.6.202510.6.2025
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 124,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 187,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 999,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 718,32 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 749,44 Kč
30 779,28 Kč30 779,28 Kč23.6.202523.6.20251.7.2025
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 062,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 874,56 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 562,08 Kč
17 498,88 Kč17 498,88 Kč23.6.202523.6.20259.7.2025
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 874,56 Kč
6 874,56 Kč6 874,56 Kč23.6.202523.6.20259.7.2025
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 714,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 615,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 990,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 987,52 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 747,79 Kč
69 056,51 Kč69 056,51 Kč23.6.202523.6.20251.7.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.Občerstvení - posezení na hřišti dne 20.6.2025513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 9 476,69 Kč
9 476,69 Kč9 476,69 Kč18.6.202523.6.202515.7.2025
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 2 099,19 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 869,70 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,14 Kč
3 968,89 Kč4 613,42 Kč1.7.20252.7.20259.7.20251.7.2025
Starý a partner s.r.o.Projekt pro povolení na akci: PNHoB - inženýrská činnost - změna užívání stavby objektu J- svařovna 2. platba042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 41 140,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 41 140,00 Kč
41 140,00 Kč41 140,00 Kč2.7.20253.7.202514.7.2025
STAPRO s. r. o.Servisní služby FONS Akord - DIET 6/2025518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč
2 520,83 Kč2 520,83 Kč1.7.20252.7.202523.7.2025
Starý a partner s.r.o.ZK481 - Projekt pro provedení stavby na akci: PNHoB - PNHoB - rekonstrukce odd. 7C a 7D - zámek042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 754 500,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 1 754 500,00 Kč
1 754 500,00 Kč1 754 500,00 Kč2.7.20253.7.202517.7.2025
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 6/2025 - FONS Openlims518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 8 182,41 Kč
8 182,41 Kč8 182,41 Kč1.7.20252.7.202523.7.2025
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Servisní činnost 06/2025518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč2.7.20252.7.202514.7.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 7/2025 - V Sídlišti 261, vs 25 celkem 300,00 Kč
300,00 Kč300,00 Kč1.7.20251.7.202517.7.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 7/2025 - V Sídlišti 262, v.s.26 OM43651 celkem 300,00 Kč
300,00 Kč300,00 Kč1.7.20251.7.202517.7.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 7/2025 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs27 celkem 8 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč1.7.20251.7.202517.7.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 7/2025 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs28 celkem 1 100,00 Kč
1 100,00 Kč1 100,00 Kč1.7.20251.7.202517.7.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 7/2025 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.29 OM42100 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč1.7.20251.7.202517.7.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 7/2025 - V Sídlišti 262, byt č.6, OM 42842, vs30 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč1.7.20251.7.202517.7.2025
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné 7/2025 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
celkem 45 000,00 Kč
185 000,00 Kč185 000,00 Kč1.7.20251.7.202516.7.2025
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné 7/2025 byty 144/176 + 261 celkem 36 130,00 Kč
celkem 4 750,00 Kč
40 880,00 Kč40 880,00 Kč1.7.20251.7.202516.7.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 478,21 Kč
478,21 Kč535,60 Kč7.4.202511.4.20251.7.20252.4.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 295,61 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
2 295,61 Kč2 571,08 Kč15.4.202517.4.20259.7.202516.4.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 329,76 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 329,76 Kč1 489,33 Kč15.4.202517.4.20259.7.202510.4.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 952,31 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 952,31 Kč2 186,59 Kč22.4.202530.4.202517.7.202523.4.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 4 941,61 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
4 941,61 Kč5 534,60 Kč30.4.202530.4.202523.7.202530.4.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 667,93 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
1 667,93 Kč1 868,08 Kč30.4.202530.4.202523.7.202530.4.2025
Martin RůzhaObčerstvení - posezení na hřišti dne 20.6.2025513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 7 791,31 Kč
7 791,31 Kč7 791,31 Kč18.6.202523.6.20254.7.2025
Linet s.r.o.jídelní desky ke křeslům111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 827,90 Kč
4 827,90 Kč4 827,90 Kč19.6.202524.6.202517.7.2025
Démos trade, a.s.hrany lepící, zámky zásuvkové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 319,00 Kč
4 319,00 Kč4 319,00 Kč18.6.202519.6.202515.7.2025
Pekárna Kněževes, s.r.o.Občerstvení - posezení na hřišti dne 20.6.2025513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 985,38 Kč
985,38 Kč985,38 Kč20.6.202523.6.20254.7.2025
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 38 409,03 Kč
38 409,03 Kč38 409,03 Kč17.6.202519.6.202515.7.2025
Česká pošta, s.p.Poštovné I. dekáda 6/2025518 01020 901 - poštovné; celkem 1 224,00 Kč
1 224,00 Kč1 224,00 Kč17.6.202524.6.20251.7.2025
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 220,00 Kč
220,00 Kč246,40 Kč20.6.202524.6.202517.7.202520.6.2025
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby 06/2025549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 70 991,00 Kč
70 991,00 Kč70 991,00 Kč30.6.20252.7.20259.7.2025
PPL CZ s.r.o.přeprava zásilek518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 352,42 Kč
352,42 Kč352,42 Kč30.6.20253.7.202514.7.2025
Sloup Martin, Ing.Poradenské a konzultační práce za 6/2025549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč1.7.20253.7.202523.7.2025
BHT školení a služby s.r.o.školení pro práce ve výškách, roční kontrola vybavení549 03000 771 - školení a sjezdové poplatky; celkem 13 552,00 Kč
13 552,00 Kč13 552,00 Kč2.7.20253.7.202518.7.2025
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 4 420,16 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,42 Kč
4 420,58 Kč4 951,00 Kč1.7.20253.7.202523.7.20251.7.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 6 647,90 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč
6 647,90 Kč7 445,65 Kč2.7.20253.7.202525.7.20252.7.2025
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Doa neg. calibrator501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 652,45 Kč
4 652,45 Kč4 652,45 Kč2.7.20253.7.202518.7.2025
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné 7/2025 byty 262 + 259 celkem 12 900,00 Kč
celkem 9 580,00 Kč
22 480,00 Kč22 480,00 Kč1.7.20251.7.202516.7.2025
AMIRO s.r.o.zrcadla koupelnová celkem 1 884,00 Kč
1 884,00 Kč1 884,00 Kč7.7.20258.7.202514.7.2025
Testudo Cor. s.r.o.prodloužení registrace domény plhberkovice.cz celkem 302,52 Kč
302,52 Kč302,52 Kč20.6.20259.7.202517.7.2025
Železářství Homolka s.r.o.Kotouče řezný111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 66,00 Kč
66,00 Kč66,00 Kč1.7.20251.7.20253.7.2025
Tomáš Kraupner-juniorVyroba klíčů, stř. 771518 10020 771 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 525,00 Kč
525,00 Kč525,00 Kč1.7.20251.7.20253.7.2025
Zásobování a.s.myčka nádobí, ventilátory, vysoušeč vlasů, lepidlo, rohožky, koše na odpadky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 567,00 Kč
11 567,00 Kč11 567,00 Kč3.7.20257.7.20259.7.2025
Železářství Homolka s.r.o.vrtáky, zámek dveřní, papír brusný111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 696,89 Kč
3 696,89 Kč3 696,89 Kč8.7.20258.7.202510.7.2025
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 17 607,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
17 607,20 Kč19 720,07 Kč23.6.202524.6.202523.7.202524.6.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 7 307,10 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč
7 307,10 Kč8 183,95 Kč22.6.202524.6.202517.7.202523.6.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 80 030,06 Kč
132 01000 - léky; celkem 846,80 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,41 Kč
80 876,86 Kč90 658,30 Kč22.6.202524.6.202517.7.202523.6.2025
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 288,60 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
16 288,61 Kč16 288,61 Kč6.6.20256.6.20251.7.2025
David MošnaObčerstvení na posezení zaměstnanců 20. 6. 2025513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 32 965,00 Kč
32 965,00 Kč32 965,00 Kč20.6.202525.6.20251.7.2025
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.APC Pover Saving Back - výměna UPS, kontrola inkubátoru518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 11 737,00 Kč
11 737,00 Kč11 737,00 Kč24.6.202524.6.20254.7.2025
Schubert partner a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 584,38 Kč
4 584,38 Kč4 584,38 Kč3.7.20253.7.202525.7.2025
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 238,25 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč
2 238,00 Kč2 238,00 Kč3.7.20253.7.202518.7.2025
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 948,96 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč
9 949,00 Kč9 949,00 Kč3.7.20253.7.202518.7.2025
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 638,40 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč
638,00 Kč638,00 Kč3.7.20253.7.202523.7.2025
ALFA Software s.r.o.Programátorský servis k Avensiu a docházkovému systému 3.Q 2025518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 13 270,07 Kč
13 270,07 Kč13 270,07 Kč3.7.20254.7.202515.7.2025
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost 06/2025549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 48 000,00 Kč
48 000,00 Kč48 000,00 Kč30.6.20254.7.20259.7.2025
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 06/2025 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč
20 000,00 Kč20 000,00 Kč30.6.20254.7.20259.7.2025
HZConsult s.r.o.zpracování a podání DPFO 2024549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 60 500,00 Kč
60 500,00 Kč60 500,00 Kč3.7.20254.7.202515.7.2025
CZ-Hamico s.r.o.občerstvení - soudy513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 523,00 Kč
523,00 Kč523,00 Kč30.6.20254.7.202523.7.2025
CZ-Hamico s.r.o.občerstvení multicentrum513 01000 777 - náklady na reprezentaci; celkem 3 514,00 Kč
3 514,00 Kč3 514,00 Kč30.6.20254.7.202523.7.2025
Eva PrchalováPřednáška Stanislava Komárka OSUD518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč15.6.20254.7.20259.7.2025
Zobrazeno 23 301-23 400 z 23 649 záznamů.