Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

23649

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 07 06 05 04 03 02 01
22 73 72 92 81 79 79
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 23 401-23 500 z 23 649 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Česká pošta, s.p.Poplatek za transakce poštovní datové zprávy 6/2025518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 190,00 Kč
2 190,00 Kč2 190,00 Kč3.7.20254.7.202515.7.2025
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 6/2025518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 59,39 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 264,92 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč
518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč
518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč
518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 649,01 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,79 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 64,32 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 158,74 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 44,58 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,28 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 53,22 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,41 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 100,12 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 308,53 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 331,91 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,51 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 279,07 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 264,92 Kč
518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 194,93 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
5 747,86 Kč5 747,86 Kč30.6.20254.7.202523.7.2025
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 4 653,47 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,28 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,11 Kč
4 653,58 Kč5 212,00 Kč1.7.20254.7.202523.7.20251.7.2025
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 17 525,92 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,29 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč
17 525,89 Kč19 629,00 Kč1.7.20254.7.202523.7.20251.7.2025
Zásobování a.s.Šroubováky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 379,00 Kč
379,00 Kč379,00 Kč14.7.202514.7.202516.7.2025
Železářství Homolka s.r.o.Kotouče lamelové, pilníky, sekáče, brusný papíry111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 140,57 Kč
2 140,57 Kč2 140,57 Kč23.7.202523.7.202525.7.2025
Zásobování a.s.Ventilátor stojanový, prací prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 250,00 Kč
1 250,00 Kč1 250,00 Kč28.7.202528.7.202530.7.2025
Skočdopole LubošStykače111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 100,00 Kč
1 100,00 Kč1 100,00 Kč28.7.202528.7.202530.7.2025
Luboš HlineckýVíčka krabicové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 104,04 Kč
104,04 Kč104,04 Kč28.7.202528.7.202530.7.2025
Zásobování a.s.Postřiky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 129,00 Kč
1 129,00 Kč1 129,00 Kč29.7.202529.7.202531.7.2025
Skočdopole LubošDržáky zásuvek111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 360,00 Kč
360,00 Kč360,00 Kč29.7.202529.7.202531.7.2025
Exbio s.r.oPZT132 01000 - léky; celkem 2 960,00 Kč
2 960,00 Kč3 315,20 Kč23.6.202525.6.20251.7.202523.6.2025
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 34 793,10 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
34 793,10 Kč38 968,27 Kč24.6.202525.6.202523.7.202525.6.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 13 098,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,06 Kč
13 098,60 Kč14 670,43 Kč24.6.202525.6.202523.7.202524.6.2025
Marek MacákSeminář psychologů 17.6.2025549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč22.6.202525.6.202517.7.2025
LATISK s.r.o.systém cedulek na interiérové dveře501 07060 461 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 1 827,00 Kč
1 827,00 Kč1 827,00 Kč24.6.202526.6.202523.7.2025
POPROKAN s.r.opopisovače111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 87,73 Kč
87,73 Kč87,73 Kč24.6.202526.6.202523.7.2025
Distrimed s.r.o.toaletní a sprchové křeslo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 841,00 Kč
2 841,00 Kč2 841,00 Kč23.6.202526.6.20254.7.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 275,09 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
2 275,09 Kč2 548,10 Kč7.5.202512.5.202514.7.20257.5.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 566,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
1 566,60 Kč1 754,59 Kč12.5.202514.5.20259.7.202512.5.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 896,26 Kč
1 896,26 Kč2 123,81 Kč22.5.202526.5.202523.7.202521.5.2025
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.servis VZT zařízení, výměna filtru, servis odvlhčovačů a klimatizace518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379 564,90 Kč
379 564,90 Kč379 564,90 Kč28.5.202529.5.20251.7.2025
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.servis VZT zařízení, výměna filtru, servis odvlhčovačů a klimatizace dle dodatku ke smlouvě518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 76 000,10 Kč
76 000,10 Kč76 000,10 Kč28.5.202529.5.20251.7.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 566,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
1 566,60 Kč1 754,59 Kč29.5.202530.5.202523.7.202529.5.2025
VYROUBAL TEXTILES s.r.o.Perlan-role111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 44 407,00 Kč
44 407,00 Kč44 407,00 Kč28.5.20253.6.202523.7.2025
2P SERVIS s.r.o.oděvy OOPP - kalhoty111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 196,00 Kč
17 196,00 Kč17 196,00 Kč19.6.202526.6.202517.7.2025
TECHNOTRON - METAL s.r.o.plech hliníkový111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 167,91 Kč
5 167,91 Kč5 167,91 Kč23.6.202526.6.20254.7.2025
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 909,76 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,24 Kč
2 910,00 Kč2 910,00 Kč26.6.202526.6.202514.7.2025
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 126,22 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 148,39 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 408,42 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 837,49 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 158,67 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 115,18 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 081,91 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 224,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 328,48 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
85 428,99 Kč85 428,99 Kč26.6.202526.6.20254.7.2025
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 685,12 Kč
5 685,12 Kč5 685,12 Kč26.6.202526.6.202518.7.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 981,15 Kč
12 981,15 Kč12 981,15 Kč26.6.202526.6.202523.7.2025
Nakladatelství FORUM s.r.o.Školení - Jak správně na digitalizaci účetních dokladů - Hájková Jaroslava 25.6.2025549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 414,21 Kč
6 414,21 Kč6 414,21 Kč25.6.202525.6.20254.7.2025
Ing. Petr PískovecAL branka Junior Petrsport pouzdra včetně sítě 2x549 09000 799 - TZ DHM; celkem 78 650,00 Kč
78 650,00 Kč78 650,00 Kč25.6.202526.6.20259.7.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 907,11 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
907,11 Kč1 015,96 Kč3.7.20254.7.202515.7.20253.7.2025
Alza.cz a.s.osobní váha111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 280,00 Kč
280,00 Kč280,00 Kč3.7.20257.7.202515.7.2025
Alza.cz a.s.DARY 461/6C - krmení pro kočky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 040,00 Kč
1 040,00 Kč1 040,00 Kč3.7.20257.7.202515.7.2025
Jaroslav SalačOzvučení koncertů518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč
518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč
518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč
12 000,00 Kč12 000,00 Kč6.7.20257.7.202517.7.2025
Martin SovadinaInstalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 535,47 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 266,41 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 076,08 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 840,69 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč
6 718,68 Kč6 718,68 Kč30.5.20253.6.20259.7.2025
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 5/2025 - FONS Openlims518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 8 182,41 Kč
8 182,41 Kč8 182,41 Kč5.6.20256.6.20251.7.2025
STROM PRAHA a.s.pneu511 03001 721 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 244,00 Kč
6 244,00 Kč6 244,00 Kč3.6.20256.6.20259.7.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 303,18 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,18 Kč
2 303,00 Kč2 303,00 Kč6.6.20256.6.20251.7.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 112 164,40 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč
112 164,00 Kč112 164,00 Kč6.6.20256.6.20251.7.2025
Mikro spol. s.r.oBTK přístroje MIKRO518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 9 180,88 Kč
9 180,88 Kč9 180,88 Kč18.6.202526.6.20251.7.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.Občerstvení - Workschop ochranné léčby 25. 6. 2025513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 801,82 Kč
801,82 Kč801,82 Kč20.6.202526.6.202517.7.2025
FarmTechnik, s.r.o.náhradní díly na sekačku511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 18 210,50 Kč
18 210,50 Kč18 210,50 Kč25.6.202526.6.202523.7.2025
Schubert CZ spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 1 344,70 Kč
132 01000 - léky; celkem 206,56 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 551,26 Kč1 756,00 Kč23.6.202526.6.20251.7.202523.6.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 9 107,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,24 Kč
9 107,80 Kč10 200,74 Kč25.6.202526.6.202523.7.202525.6.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 440,35 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč
2 440,35 Kč2 733,19 Kč25.6.202526.6.20259.7.202525.6.2025
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Doplnění knihy odborných prohlídek plošiny518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 350,90 Kč
350,90 Kč350,90 Kč26.6.202526.6.202523.7.2025
SCHWARZ PUMPE s.r.o.Demontáž a montáž 2 ks čerpadel dle zakázkových listů511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 40 128,44 Kč
40 128,44 Kč40 128,44 Kč26.6.202527.6.202515.7.2025
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 42 013,20 Kč
42 013,20 Kč50 835,97 Kč26.6.202527.6.20259.7.202525.6.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 500,00 Kč
1 500,00 Kč1 680,00 Kč26.6.202527.6.202523.7.202526.6.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 781,58 Kč
781,58 Kč875,37 Kč26.6.202527.6.20259.7.202526.6.2025
Linde Gas a.s.kyslík Conoxia111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 475,20 Kč
9 475,20 Kč9 475,20 Kč24.6.202524.6.20259.7.2025
S & T Plus s.r.o.Lumify C5-2 Bundle, tablet042 01000 - NDHM zdravotnická a laboratorní technika; celkem 695 871,00 Kč
695 871,00 Kč695 871,00 Kč27.6.202530.6.202523.7.2025
Ivana Koudelkovápráce dle smlouvy 06/2025549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč28.6.202530.6.20259.7.2025
PharmDr.Ivana Tašková, Ph.D.konzultační činnost518 10010 212 - ostatní nevýrobní služby; celkem 7 000,00 Kč
7 000,00 Kč7 000,00 Kč28.6.202530.6.202523.7.2025
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 171,67 Kč
17 171,67 Kč17 171,67 Kč30.6.202530.6.202523.7.2025
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 481,14 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
26 481,15 Kč26 481,15 Kč30.6.202530.6.202523.7.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 300,96 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč
12 301,00 Kč12 301,00 Kč30.6.202530.6.202523.7.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 82 844,64 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,36 Kč
82 845,00 Kč82 845,00 Kč30.6.202530.6.202523.7.2025
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 250,63 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč
16 251,00 Kč16 251,00 Kč30.6.202530.6.202515.7.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 215,47 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
6 215,48 Kč6 215,48 Kč30.6.202530.6.202523.7.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 708,64 Kč
4 708,64 Kč4 708,64 Kč30.6.202530.6.202523.7.2025
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 828,13 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 434,97 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 759,06 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 652,18 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
94 674,33 Kč94 674,33 Kč30.6.202530.6.20259.7.2025
Lenka Macháčkovácanisterapeutická návštěva 453/6A518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč30.6.202530.6.202523.7.2025
SEKK spol. s r.o.stanovení CRP, screening drog,krevní obraz501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 10 134,96 Kč
10 134,96 Kč10 134,96 Kč30.6.202530.6.202523.7.2025
MANSWELT, a.s.spojovací materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 975,74 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 643,92 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 137,94 Kč
2 757,60 Kč2 757,60 Kč30.6.20251.7.20259.7.2025
STAVMAT Mazourek, s. r. o.pásky bezpečnostní, lžíce zednická, tmely, osb desky, kotvy chemické111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 714,40 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 452,50 Kč
649 02000 750 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -511,10 Kč
9 655,80 Kč9 655,80 Kč30.6.20251.7.20259.7.2025
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 7/2025314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 482 892,56 Kč
482 892,56 Kč584 300,00 Kč1.7.202516.6.20254.7.20255.7.2025
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 7/2025314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 26 487,60 Kč
26 487,60 Kč32 050,00 Kč1.7.202516.6.20254.7.20255.7.2025
Pražská plynárenská, a.s.Elektrická energie - nemocnice 7/2025314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 314 504,13 Kč
314 504,13 Kč380 550,00 Kč1.7.20251.7.20259.7.20251.7.2025
ČEZ ESCO, a.s.energie 7/2025, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 305,78 Kč
305,78 Kč370,00 Kč1.7.20251.7.20254.7.20251.7.2025
ČEZ ESCO, a.s.energie 7/2025, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 520,66 Kč
520,66 Kč630,00 Kč1.7.20251.7.20254.7.20251.7.2025
Ing. František ZáveskýPoradenská a konzultační činnost 6/2025549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 25 287,00 Kč
25 287,00 Kč25 287,00 Kč6.7.20257.7.202517.7.2025
CGB - Consult,s.r.o.Daňové poradenství a kontrola účetnictví 06/2025549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 12 100,00 Kč
12 100,00 Kč12 100,00 Kč30.6.20257.7.202523.7.2025
synlab czech s.r.o.agregované výkony 6/2025518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 474,00 Kč
518 10011 432 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 78,00 Kč
518 10011 442 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 52,00 Kč
518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 691,00 Kč
518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 557,00 Kč
518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 898,50 Kč
518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 156,00 Kč
518 10011 471 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 26,00 Kč
518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 26,00 Kč
518 10011 491 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 460,00 Kč
3 418,50 Kč3 418,50 Kč4.7.20257.7.202525.7.2025
DITIS - spol. s r. o.tiskopisy, sáčky kupecké111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 552,00 Kč
4 552,00 Kč4 552,00 Kč4.7.20258.7.202515.7.2025
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 017,61 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 240,96 Kč
15 258,57 Kč15 258,57 Kč7.7.20257.7.202515.7.2025
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 558,40 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč
18 558,00 Kč18 558,00 Kč7.7.20257.7.202523.7.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 461,97 Kč
8 461,97 Kč8 461,97 Kč7.7.20257.7.202525.7.2025
Zen systems s.r.o.Podpora/údržba a servis serverů a sítě 06/2025518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč
36 300,00 Kč36 300,00 Kč30.6.20258.7.202523.7.2025
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 685,12 Kč
5 685,12 Kč5 685,12 Kč6.6.20256.6.202514.7.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 773,82 Kč
5 773,82 Kč5 773,82 Kč6.6.20256.6.20251.7.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 094,48 Kč
11 094,48 Kč11 094,48 Kč6.6.20256.6.20251.7.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 541,86 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč
21 541,90 Kč21 541,90 Kč6.6.20256.6.20251.7.2025
synlab czech s.r.o.agregované výkony 5/2025518 10011 412 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 78,00 Kč
518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 26,00 Kč
518 10011 422 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 72,50 Kč
518 10011 432 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 130,00 Kč
518 10011 442 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 52,00 Kč
518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 130,00 Kč
518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 565,50 Kč
518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 78,00 Kč
518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 52,00 Kč
518 10011 471 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 263,00 Kč
518 10011 472 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 237,00 Kč
518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 98,50 Kč
518 10011 491 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 130,50 Kč
1 913,00 Kč1 913,00 Kč6.6.20259.6.20251.7.2025
STAPRO s. r. o.Servisní služby FONS Akord - DIET 5/2025518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč
2 520,83 Kč2 520,83 Kč6.6.20259.6.20251.7.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 230,60 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
2 230,60 Kč2 498,27 Kč7.6.20259.6.20251.7.20259.6.2025
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 909,51 Kč
909,51 Kč1 018,65 Kč7.6.20259.6.20251.7.20254.6.2025
ALFA Software s.r.o.Podpora k ATTENDO SW a souvisejícím modulům 3.Q/2025518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 669,26 Kč
2 669,26 Kč2 669,26 Kč1.7.20258.7.202517.7.2025
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.ARK Ethyl Glucuronide501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč
27 442,80 Kč27 442,80 Kč7.7.20258.7.202518.7.2025
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 3 280,00 Kč
3 280,00 Kč3 673,60 Kč4.7.20258.7.202525.7.20254.7.2025
CZ Pharma s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 11 500,00 Kč
11 500,00 Kč12 880,00 Kč8.7.20258.7.202517.7.20258.7.2025
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.Anestézie 6/2025518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 106 240,00 Kč
106 240,00 Kč106 240,00 Kč8.7.20259.7.202523.7.2025
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 6/2025518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 21 041,90 Kč
518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 114 125,99 Kč
135 167,89 Kč135 167,89 Kč30.6.20259.7.202523.7.2025
České Radiokomunikace a.s.pevná linka, internet 6/2025518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 245,77 Kč
518 01030 901 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč
19 185,77 Kč19 185,77 Kč1.7.20259.7.202523.7.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 16 304,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,11 Kč
16 304,00 Kč18 260,48 Kč6.6.20259.6.20251.7.20256.6.2025
Pražská plynárenská, a.s.vyúčtování spotřeby elektřiny 5/2025 - nemocnice502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 336 866,30 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -333 719,01 Kč
3 147,29 Kč3 808,22 Kč9.6.20259.6.20254.7.20259.6.2025
Pražská plynárenská, a.s.vyúčtování spotřeby plynu 5/2024 - nemocnice502 03000 999 - spotřeba plynu; celkem 668 125,45 Kč
314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -209 090,91 Kč
459 034,54 Kč555 431,79 Kč9.6.20259.6.20254.7.20259.6.2025
Zobrazeno 23 401-23 500 z 23 649 záznamů.