2025 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 73 | 72 | 92 | 81 | 79 | 79 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Česká pošta, s.p. | Poplatek za transakce poštovní datové zprávy 6/2025 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 190,00 Kč | 2 190,00 Kč | 2 190,00 Kč | 3.7.2025 | 4.7.2025 | 15.7.2025 | |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 6/2025 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 59,39 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 264,92 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 649,01 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,79 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 64,32 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 158,74 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 44,58 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,28 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 53,22 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,41 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 100,12 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 308,53 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 331,91 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,51 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 279,07 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 264,92 Kč 518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 194,93 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 5 747,86 Kč | 5 747,86 Kč | 30.6.2025 | 4.7.2025 | 23.7.2025 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 653,47 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,28 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,11 Kč | 4 653,58 Kč | 5 212,00 Kč | 1.7.2025 | 4.7.2025 | 23.7.2025 | 1.7.2025 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 17 525,92 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,29 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 17 525,89 Kč | 19 629,00 Kč | 1.7.2025 | 4.7.2025 | 23.7.2025 | 1.7.2025 |
Zásobování a.s. | Šroubováky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 379,00 Kč | 379,00 Kč | 379,00 Kč | 14.7.2025 | 14.7.2025 | 16.7.2025 | |
Železářství Homolka s.r.o. | Kotouče lamelové, pilníky, sekáče, brusný papíry | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 140,57 Kč | 2 140,57 Kč | 2 140,57 Kč | 23.7.2025 | 23.7.2025 | 25.7.2025 | |
Zásobování a.s. | Ventilátor stojanový, prací prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 250,00 Kč | 1 250,00 Kč | 1 250,00 Kč | 28.7.2025 | 28.7.2025 | 30.7.2025 | |
Skočdopole Luboš | Stykače | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 28.7.2025 | 28.7.2025 | 30.7.2025 | |
Luboš Hlinecký | Víčka krabicové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 104,04 Kč | 104,04 Kč | 104,04 Kč | 28.7.2025 | 28.7.2025 | 30.7.2025 | |
Zásobování a.s. | Postřiky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 129,00 Kč | 1 129,00 Kč | 1 129,00 Kč | 29.7.2025 | 29.7.2025 | 31.7.2025 | |
Skočdopole Luboš | Držáky zásuvek | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 360,00 Kč | 360,00 Kč | 360,00 Kč | 29.7.2025 | 29.7.2025 | 31.7.2025 | |
Exbio s.r.o | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 960,00 Kč | 2 960,00 Kč | 3 315,20 Kč | 23.6.2025 | 25.6.2025 | 1.7.2025 | 23.6.2025 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 34 793,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 34 793,10 Kč | 38 968,27 Kč | 24.6.2025 | 25.6.2025 | 23.7.2025 | 25.6.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 13 098,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,06 Kč | 13 098,60 Kč | 14 670,43 Kč | 24.6.2025 | 25.6.2025 | 23.7.2025 | 24.6.2025 |
Marek Macák | Seminář psychologů 17.6.2025 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 22.6.2025 | 25.6.2025 | 17.7.2025 | |
LATISK s.r.o. | systém cedulek na interiérové dveře | 501 07060 461 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 1 827,00 Kč | 1 827,00 Kč | 1 827,00 Kč | 24.6.2025 | 26.6.2025 | 23.7.2025 | |
POPROKAN s.r.o | popisovače | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 87,73 Kč | 87,73 Kč | 87,73 Kč | 24.6.2025 | 26.6.2025 | 23.7.2025 | |
Distrimed s.r.o. | toaletní a sprchové křeslo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 841,00 Kč | 2 841,00 Kč | 2 841,00 Kč | 23.6.2025 | 26.6.2025 | 4.7.2025 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 275,09 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 2 275,09 Kč | 2 548,10 Kč | 7.5.2025 | 12.5.2025 | 14.7.2025 | 7.5.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 566,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 1 566,60 Kč | 1 754,59 Kč | 12.5.2025 | 14.5.2025 | 9.7.2025 | 12.5.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 896,26 Kč | 1 896,26 Kč | 2 123,81 Kč | 22.5.2025 | 26.5.2025 | 23.7.2025 | 21.5.2025 |
KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | servis VZT zařízení, výměna filtru, servis odvlhčovačů a klimatizace | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379 564,90 Kč | 379 564,90 Kč | 379 564,90 Kč | 28.5.2025 | 29.5.2025 | 1.7.2025 | |
KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | servis VZT zařízení, výměna filtru, servis odvlhčovačů a klimatizace dle dodatku ke smlouvě | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 76 000,10 Kč | 76 000,10 Kč | 76 000,10 Kč | 28.5.2025 | 29.5.2025 | 1.7.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 566,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 1 566,60 Kč | 1 754,59 Kč | 29.5.2025 | 30.5.2025 | 23.7.2025 | 29.5.2025 |
VYROUBAL TEXTILES s.r.o. | Perlan-role | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 44 407,00 Kč | 44 407,00 Kč | 44 407,00 Kč | 28.5.2025 | 3.6.2025 | 23.7.2025 | |
2P SERVIS s.r.o. | oděvy OOPP - kalhoty | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 196,00 Kč | 17 196,00 Kč | 17 196,00 Kč | 19.6.2025 | 26.6.2025 | 17.7.2025 | |
TECHNOTRON - METAL s.r.o. | plech hliníkový | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 167,91 Kč | 5 167,91 Kč | 5 167,91 Kč | 23.6.2025 | 26.6.2025 | 4.7.2025 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 909,76 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,24 Kč | 2 910,00 Kč | 2 910,00 Kč | 26.6.2025 | 26.6.2025 | 14.7.2025 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 126,22 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 148,39 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 408,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 837,49 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 158,67 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 115,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 081,91 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 224,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 328,48 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 85 428,99 Kč | 85 428,99 Kč | 26.6.2025 | 26.6.2025 | 4.7.2025 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 685,12 Kč | 5 685,12 Kč | 5 685,12 Kč | 26.6.2025 | 26.6.2025 | 18.7.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 981,15 Kč | 12 981,15 Kč | 12 981,15 Kč | 26.6.2025 | 26.6.2025 | 23.7.2025 | |
Nakladatelství FORUM s.r.o. | Školení - Jak správně na digitalizaci účetních dokladů - Hájková Jaroslava 25.6.2025 | 549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 414,21 Kč | 6 414,21 Kč | 6 414,21 Kč | 25.6.2025 | 25.6.2025 | 4.7.2025 | |
Ing. Petr Pískovec | AL branka Junior Petrsport pouzdra včetně sítě 2x | 549 09000 799 - TZ DHM; celkem 78 650,00 Kč | 78 650,00 Kč | 78 650,00 Kč | 25.6.2025 | 26.6.2025 | 9.7.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 907,11 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 907,11 Kč | 1 015,96 Kč | 3.7.2025 | 4.7.2025 | 15.7.2025 | 3.7.2025 |
Alza.cz a.s. | osobní váha | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 280,00 Kč | 280,00 Kč | 280,00 Kč | 3.7.2025 | 7.7.2025 | 15.7.2025 | |
Alza.cz a.s. | DARY 461/6C - krmení pro kočky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 040,00 Kč | 1 040,00 Kč | 1 040,00 Kč | 3.7.2025 | 7.7.2025 | 15.7.2025 | |
Jaroslav Salač | Ozvučení koncertů | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 6.7.2025 | 7.7.2025 | 17.7.2025 | |
Martin Sovadina | Instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 535,47 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 266,41 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 076,08 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 840,69 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč | 6 718,68 Kč | 6 718,68 Kč | 30.5.2025 | 3.6.2025 | 9.7.2025 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 5/2025 - FONS Openlims | 518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 8 182,41 Kč | 8 182,41 Kč | 8 182,41 Kč | 5.6.2025 | 6.6.2025 | 1.7.2025 | |
STROM PRAHA a.s. | pneu | 511 03001 721 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 244,00 Kč | 6 244,00 Kč | 6 244,00 Kč | 3.6.2025 | 6.6.2025 | 9.7.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 303,18 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,18 Kč | 2 303,00 Kč | 2 303,00 Kč | 6.6.2025 | 6.6.2025 | 1.7.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 112 164,40 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč | 112 164,00 Kč | 112 164,00 Kč | 6.6.2025 | 6.6.2025 | 1.7.2025 | |
Mikro spol. s.r.o | BTK přístroje MIKRO | 518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 9 180,88 Kč | 9 180,88 Kč | 9 180,88 Kč | 18.6.2025 | 26.6.2025 | 1.7.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | Občerstvení - Workschop ochranné léčby 25. 6. 2025 | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 801,82 Kč | 801,82 Kč | 801,82 Kč | 20.6.2025 | 26.6.2025 | 17.7.2025 | |
FarmTechnik, s.r.o. | náhradní díly na sekačku | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 18 210,50 Kč | 18 210,50 Kč | 18 210,50 Kč | 25.6.2025 | 26.6.2025 | 23.7.2025 | |
Schubert CZ spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 344,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 206,56 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 551,26 Kč | 1 756,00 Kč | 23.6.2025 | 26.6.2025 | 1.7.2025 | 23.6.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 9 107,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,24 Kč | 9 107,80 Kč | 10 200,74 Kč | 25.6.2025 | 26.6.2025 | 23.7.2025 | 25.6.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 440,35 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč | 2 440,35 Kč | 2 733,19 Kč | 25.6.2025 | 26.6.2025 | 9.7.2025 | 25.6.2025 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Doplnění knihy odborných prohlídek plošiny | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 350,90 Kč | 350,90 Kč | 350,90 Kč | 26.6.2025 | 26.6.2025 | 23.7.2025 | |
SCHWARZ PUMPE s.r.o. | Demontáž a montáž 2 ks čerpadel dle zakázkových listů | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 40 128,44 Kč | 40 128,44 Kč | 40 128,44 Kč | 26.6.2025 | 27.6.2025 | 15.7.2025 | |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 42 013,20 Kč | 42 013,20 Kč | 50 835,97 Kč | 26.6.2025 | 27.6.2025 | 9.7.2025 | 25.6.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 680,00 Kč | 26.6.2025 | 27.6.2025 | 23.7.2025 | 26.6.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 781,58 Kč | 781,58 Kč | 875,37 Kč | 26.6.2025 | 27.6.2025 | 9.7.2025 | 26.6.2025 |
Linde Gas a.s. | kyslík Conoxia | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 475,20 Kč | 9 475,20 Kč | 9 475,20 Kč | 24.6.2025 | 24.6.2025 | 9.7.2025 | |
S & T Plus s.r.o. | Lumify C5-2 Bundle, tablet | 042 01000 - NDHM zdravotnická a laboratorní technika; celkem 695 871,00 Kč | 695 871,00 Kč | 695 871,00 Kč | 27.6.2025 | 30.6.2025 | 23.7.2025 | |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 06/2025 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 28.6.2025 | 30.6.2025 | 9.7.2025 | |
PharmDr.Ivana Tašková, Ph.D. | konzultační činnost | 518 10010 212 - ostatní nevýrobní služby; celkem 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 28.6.2025 | 30.6.2025 | 23.7.2025 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 171,67 Kč | 17 171,67 Kč | 17 171,67 Kč | 30.6.2025 | 30.6.2025 | 23.7.2025 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 481,14 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 26 481,15 Kč | 26 481,15 Kč | 30.6.2025 | 30.6.2025 | 23.7.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 300,96 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč | 12 301,00 Kč | 12 301,00 Kč | 30.6.2025 | 30.6.2025 | 23.7.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 82 844,64 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,36 Kč | 82 845,00 Kč | 82 845,00 Kč | 30.6.2025 | 30.6.2025 | 23.7.2025 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 250,63 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč | 16 251,00 Kč | 16 251,00 Kč | 30.6.2025 | 30.6.2025 | 15.7.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 215,47 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 6 215,48 Kč | 6 215,48 Kč | 30.6.2025 | 30.6.2025 | 23.7.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 708,64 Kč | 4 708,64 Kč | 4 708,64 Kč | 30.6.2025 | 30.6.2025 | 23.7.2025 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 828,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 434,97 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 759,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 652,18 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 94 674,33 Kč | 94 674,33 Kč | 30.6.2025 | 30.6.2025 | 9.7.2025 | |
Lenka Macháčková | canisterapeutická návštěva 453/6A | 518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 30.6.2025 | 30.6.2025 | 23.7.2025 | |
SEKK spol. s r.o. | stanovení CRP, screening drog,krevní obraz | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 10 134,96 Kč | 10 134,96 Kč | 10 134,96 Kč | 30.6.2025 | 30.6.2025 | 23.7.2025 | |
MANSWELT, a.s. | spojovací materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 975,74 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 643,92 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 137,94 Kč | 2 757,60 Kč | 2 757,60 Kč | 30.6.2025 | 1.7.2025 | 9.7.2025 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | pásky bezpečnostní, lžíce zednická, tmely, osb desky, kotvy chemické | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 714,40 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 452,50 Kč 649 02000 750 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -511,10 Kč | 9 655,80 Kč | 9 655,80 Kč | 30.6.2025 | 1.7.2025 | 9.7.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 7/2025 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 482 892,56 Kč | 482 892,56 Kč | 584 300,00 Kč | 1.7.2025 | 16.6.2025 | 4.7.2025 | 5.7.2025 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 7/2025 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 26 487,60 Kč | 26 487,60 Kč | 32 050,00 Kč | 1.7.2025 | 16.6.2025 | 4.7.2025 | 5.7.2025 |
Pražská plynárenská, a.s. | Elektrická energie - nemocnice 7/2025 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 314 504,13 Kč | 314 504,13 Kč | 380 550,00 Kč | 1.7.2025 | 1.7.2025 | 9.7.2025 | 1.7.2025 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 7/2025, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 305,78 Kč | 305,78 Kč | 370,00 Kč | 1.7.2025 | 1.7.2025 | 4.7.2025 | 1.7.2025 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 7/2025, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 520,66 Kč | 520,66 Kč | 630,00 Kč | 1.7.2025 | 1.7.2025 | 4.7.2025 | 1.7.2025 |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 6/2025 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 25 287,00 Kč | 25 287,00 Kč | 25 287,00 Kč | 6.7.2025 | 7.7.2025 | 17.7.2025 | |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví 06/2025 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 30.6.2025 | 7.7.2025 | 23.7.2025 | |
synlab czech s.r.o. | agregované výkony 6/2025 | 518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 474,00 Kč 518 10011 432 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 78,00 Kč 518 10011 442 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 52,00 Kč 518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 691,00 Kč 518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 557,00 Kč 518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 898,50 Kč 518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 156,00 Kč 518 10011 471 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 26,00 Kč 518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 26,00 Kč 518 10011 491 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 460,00 Kč | 3 418,50 Kč | 3 418,50 Kč | 4.7.2025 | 7.7.2025 | 25.7.2025 | |
DITIS - spol. s r. o. | tiskopisy, sáčky kupecké | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 552,00 Kč | 4 552,00 Kč | 4 552,00 Kč | 4.7.2025 | 8.7.2025 | 15.7.2025 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 017,61 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 240,96 Kč | 15 258,57 Kč | 15 258,57 Kč | 7.7.2025 | 7.7.2025 | 15.7.2025 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 558,40 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč | 18 558,00 Kč | 18 558,00 Kč | 7.7.2025 | 7.7.2025 | 23.7.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 461,97 Kč | 8 461,97 Kč | 8 461,97 Kč | 7.7.2025 | 7.7.2025 | 25.7.2025 | |
Zen systems s.r.o. | Podpora/údržba a servis serverů a sítě 06/2025 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 30.6.2025 | 8.7.2025 | 23.7.2025 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 685,12 Kč | 5 685,12 Kč | 5 685,12 Kč | 6.6.2025 | 6.6.2025 | 14.7.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 773,82 Kč | 5 773,82 Kč | 5 773,82 Kč | 6.6.2025 | 6.6.2025 | 1.7.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 094,48 Kč | 11 094,48 Kč | 11 094,48 Kč | 6.6.2025 | 6.6.2025 | 1.7.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 541,86 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč | 21 541,90 Kč | 21 541,90 Kč | 6.6.2025 | 6.6.2025 | 1.7.2025 | |
synlab czech s.r.o. | agregované výkony 5/2025 | 518 10011 412 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 78,00 Kč 518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 26,00 Kč 518 10011 422 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 72,50 Kč 518 10011 432 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 130,00 Kč 518 10011 442 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 52,00 Kč 518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 130,00 Kč 518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 565,50 Kč 518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 78,00 Kč 518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 52,00 Kč 518 10011 471 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 263,00 Kč 518 10011 472 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 237,00 Kč 518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 98,50 Kč 518 10011 491 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 130,50 Kč | 1 913,00 Kč | 1 913,00 Kč | 6.6.2025 | 9.6.2025 | 1.7.2025 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby FONS Akord - DIET 5/2025 | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 6.6.2025 | 9.6.2025 | 1.7.2025 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 230,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 2 230,60 Kč | 2 498,27 Kč | 7.6.2025 | 9.6.2025 | 1.7.2025 | 9.6.2025 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 909,51 Kč | 909,51 Kč | 1 018,65 Kč | 7.6.2025 | 9.6.2025 | 1.7.2025 | 4.6.2025 |
ALFA Software s.r.o. | Podpora k ATTENDO SW a souvisejícím modulům 3.Q/2025 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 669,26 Kč | 2 669,26 Kč | 2 669,26 Kč | 1.7.2025 | 8.7.2025 | 17.7.2025 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 7.7.2025 | 8.7.2025 | 18.7.2025 | |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 280,00 Kč | 3 280,00 Kč | 3 673,60 Kč | 4.7.2025 | 8.7.2025 | 25.7.2025 | 4.7.2025 |
CZ Pharma s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 11 500,00 Kč | 11 500,00 Kč | 12 880,00 Kč | 8.7.2025 | 8.7.2025 | 17.7.2025 | 8.7.2025 |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | Anestézie 6/2025 | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 106 240,00 Kč | 106 240,00 Kč | 106 240,00 Kč | 8.7.2025 | 9.7.2025 | 23.7.2025 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 6/2025 | 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 21 041,90 Kč 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 114 125,99 Kč | 135 167,89 Kč | 135 167,89 Kč | 30.6.2025 | 9.7.2025 | 23.7.2025 | |
České Radiokomunikace a.s. | pevná linka, internet 6/2025 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 245,77 Kč 518 01030 901 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč | 19 185,77 Kč | 19 185,77 Kč | 1.7.2025 | 9.7.2025 | 23.7.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 16 304,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,11 Kč | 16 304,00 Kč | 18 260,48 Kč | 6.6.2025 | 9.6.2025 | 1.7.2025 | 6.6.2025 |
Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování spotřeby elektřiny 5/2025 - nemocnice | 502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 336 866,30 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -333 719,01 Kč | 3 147,29 Kč | 3 808,22 Kč | 9.6.2025 | 9.6.2025 | 4.7.2025 | 9.6.2025 |
Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování spotřeby plynu 5/2024 - nemocnice | 502 03000 999 - spotřeba plynu; celkem 668 125,45 Kč 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -209 090,91 Kč | 459 034,54 Kč | 555 431,79 Kč | 9.6.2025 | 9.6.2025 | 4.7.2025 | 9.6.2025 |