Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

23649

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 07 06 05 04 03 02 01
22 73 72 92 81 79 79
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 23 501-23 600 z 23 649 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Pražská plynárenská, a.s.vyúčtování spotřeby plyn 5/2025- byty502 03000 659 - spotřeba plynu; celkem 41 113,48 Kč
314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -33 429,75 Kč
7 683,73 Kč9 297,31 Kč9.6.20259.6.20254.7.20259.6.2025
Multised, spol. s r.o.podloketníky a sedáky na kancelářská křesla111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 174,50 Kč
4 174,50 Kč4 174,50 Kč5.6.202510.6.20251.7.2025
ALTER, s.r.o.Vonný program111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 26 136,00 Kč
26 136,00 Kč26 136,00 Kč4.6.202510.6.20251.7.2025
Rodinné centrum Pohádková chaloupka, z.s.z.s.Workshop ve Snoezelen - Myslivcová,Antošová,Nováková,Vokůrková549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 000,00 Kč
1 000,00 Kč1 000,00 Kč30.6.20259.7.202515.7.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 11 390,51 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
11 390,51 Kč12 757,37 Kč8.7.20259.7.202518.7.20258.7.2025
Karel Kdýr, Gastrooneoprava pánve Therma511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 8 639,40 Kč
8 639,40 Kč8 639,40 Kč30.6.20259.7.202523.7.2025
LHL s.r.o.papír EKG, hrudní a končetinové elektrody111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 770,90 Kč
2 770,90 Kč2 770,90 Kč2.7.202510.7.202514.7.2025
OBALY VYSOČINA s.r.o.gumičky svazkovací111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 682,00 Kč
682,00 Kč682,00 Kč4.7.202510.7.202525.7.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 122,30 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
2 122,30 Kč2 376,98 Kč9.7.202510.7.202523.7.20259.7.2025
AGROTEC a.s.oprava vozidla 9U09348 Crafter511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 127 237,31 Kč
127 237,31 Kč127 237,31 Kč3.7.202510.7.202525.7.2025
POPROKAN s.r.okancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 388,74 Kč
8 388,74 Kč8 388,74 Kč9.6.202510.6.20254.7.2025
Martin ŠvédaAutodoprava a zemní práce v areálu PNHoB042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 12 112,50 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 12 112,50 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 6 800,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 200,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 5 250,00 Kč
37 475,00 Kč37 475,00 Kč5.6.202510.6.20251.7.2025
Martin ŠvédaAutodoprava a zemní práce v areálu PNHoB042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 12 112,50 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 12 112,50 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 6 800,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 200,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 5 250,00 Kč
37 475,00 Kč37 475,00 Kč5.6.202510.6.20251.7.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 91 966,07 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 641,06 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,93 Kč
94 607,13 Kč106 197,68 Kč7.6.202510.6.20251.7.202510.6.2025
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 46 192,45 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
46 192,45 Kč51 735,54 Kč9.6.202510.6.20259.7.202510.6.2025
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 6/2025 nemocnice502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 56 610,09 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 178,57 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč
16 431,22 Kč18 403,00 Kč30.6.202511.7.202518.7.202530.6.2025
První certifikační autorita, a.s.Vydané certifikáty TWINS 06/2025518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 452,00 Kč
1 452,00 Kč1 452,00 Kč30.6.202511.7.202523.7.2025
Česká pošta, s.p.Poštovné III. dekáda 6/2025518 01020 901 - poštovné; celkem 667,00 Kč
667,00 Kč667,00 Kč8.7.202511.7.202522.7.2025
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 797,09 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč
2 797,00 Kč2 797,00 Kč11.7.202511.7.202523.7.2025
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 688,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 863,52 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč
12 552,00 Kč12 552,00 Kč11.7.202511.7.202525.7.2025
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 866,34 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 635,55 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 244,09 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 128,80 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
61 874,79 Kč61 874,79 Kč11.7.202511.7.202523.7.2025
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.diagnostika zařízení a kontrola funkce optosensoru518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 9 607,40 Kč
9 607,40 Kč9 607,40 Kč11.7.202511.7.202523.7.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 4 903,10 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
4 903,10 Kč5 491,47 Kč9.6.202510.6.20254.7.20259.6.2025
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 531,84 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,21 Kč
29 532,05 Kč29 532,05 Kč10.6.202510.6.20251.7.2025
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 199,36 Kč
199,36 Kč199,36 Kč10.6.202510.6.20254.7.2025
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 685,12 Kč
5 685,12 Kč5 685,12 Kč10.6.202510.6.20254.7.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 522,84 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
4 522,85 Kč4 522,85 Kč10.6.202510.6.20254.7.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 31 289,54 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,13 Kč
31 289,54 Kč35 044,28 Kč10.6.202511.6.20259.7.202510.6.2025
BLACK STORM s.r.o.neutralizér/ likvidátor zápachu111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 406,00 Kč
10 406,00 Kč10 406,00 Kč10.6.202512.6.20259.7.2025
Daniel PilnajLanka, svorky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 514,89 Kč
6 514,89 Kč6 514,89 Kč10.6.202512.6.20259.7.2025
VENCL, s r.o.Ručníky papírové jednorázové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 19 438,65 Kč
19 438,65 Kč19 438,65 Kč10.6.202512.6.20259.7.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 468,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
2 468,20 Kč2 764,38 Kč12.6.202512.6.20259.7.202512.6.2025
Pragoperun, s.r.o.Oprava prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 5 750,00 Kč
5 750,00 Kč5 750,00 Kč12.6.202512.6.20259.7.2025
Pragoperun, s.r.o.Oprava prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 8 885,00 Kč
8 885,00 Kč8 885,00 Kč13.6.202516.6.20259.7.2025
ZONT s.r.o.Servis kamerového systému 06/2025518 09020 799 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 16 819,00 Kč
16 819,00 Kč16 819,00 Kč16.6.202516.6.20259.7.2025
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 2 526,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 150,00 Kč
5 676,00 Kč6 640,62 Kč12.6.202516.6.20259.7.202512.6.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 115 987,16 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 339,71 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,59 Kč
118 326,87 Kč132 736,67 Kč15.6.202516.6.20259.7.202516.6.2025
synlab czech s.r.o.laboratorní vyšetření samoplátci 05/2025518 10011 206 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 5 621,00 Kč
5 621,00 Kč5 621,00 Kč13.6.202516.6.20259.7.2025
CHRISTEYNS s.r.o.Prací prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 38 721,04 Kč
38 721,04 Kč38 721,04 Kč11.6.202511.6.20259.7.2025
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 17 607,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
17 607,20 Kč19 720,07 Kč16.6.202517.6.202515.7.202517.6.2025
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 348,98 Kč
17 348,98 Kč17 348,98 Kč9.6.202517.6.20254.7.2025
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 645,06 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
15 645,07 Kč15 645,07 Kč18.6.202518.6.20259.7.2025
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 458,47 Kč
24 458,47 Kč24 458,47 Kč18.6.202518.6.202514.7.2025
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 285,70 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč
2 286,00 Kč2 286,00 Kč18.6.202518.6.20254.7.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 316,93 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,07 Kč
11 317,00 Kč11 317,00 Kč18.6.202518.6.20259.7.2025
ZONT s.r.o.instalace IP kamer na odd. 2B - oprava511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 27 261,00 Kč
27 261,00 Kč27 261,00 Kč23.5.202514.7.202517.7.2025
Karmastav s.r.o.Oprava veřjného osvětlení v areálu PNHoB (1. část)511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 000,00 Kč
6 000,00 Kč6 000,00 Kč16.6.202514.7.202518.7.2025
STAVMAT Mazourek, s. r. o.Oprava stěn kotelen + demontáže ZK481 - 7C+7D416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 7 090,15 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 7 090,15 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 5 614,46 Kč
12 704,61 Kč12 704,61 Kč30.6.202514.7.202523.7.2025
STAVMAT Mazourek, s. r. o.Oprava stěn kotelen + demontáže ZK481 - 7C+7D416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 7 090,15 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 7 090,15 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 5 614,46 Kč
12 704,61 Kč12 704,61 Kč30.6.202514.7.202523.7.2025
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 32 288,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 596,32 Kč
56 884,80 Kč56 884,80 Kč14.7.202514.7.202523.7.2025
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 030,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 155,92 Kč
12 186,72 Kč12 186,72 Kč15.7.202515.7.202523.7.2025
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 999,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 062,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 343,28 Kč
16 405,20 Kč16 405,20 Kč15.7.202515.7.202523.7.2025
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 686,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 523,09 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 395,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 543,75 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 645,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 788,33 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 254,53 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 318,94 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 432,56 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
92 588,35 Kč92 588,35 Kč15.7.202515.7.202523.7.2025
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 6/2025 nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 282 861,51 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,89 Kč
157 860,62 Kč176 804,00 Kč30.6.20251.7.202518.7.202530.6.2025
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.revize stravovacího provozu 6/2025518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 727,42 Kč
5 727,42 Kč5 727,42 Kč30.6.20251.7.202523.7.2025
Pragoperun, s.r.o.Oprava prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 45 058,00 Kč
45 058,00 Kč45 058,00 Kč30.6.20251.7.202523.7.2025
BIO-RAD spol.s r.o.Qual urine tox liq501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 8 162,30 Kč
8 162,30 Kč8 162,30 Kč25.6.202515.7.202517.7.2025
BOLA spol s.r.o.čerpadla Grundfos111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 638,00 Kč
9 638,00 Kč9 638,00 Kč10.7.202511.7.202523.7.2025
Audit-web Shopsštoček razítka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 305,00 Kč
305,00 Kč305,00 Kč11.7.202516.7.202523.7.2025
Marek MacákSeminář psychologů 1.7.2025549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč3.7.202516.7.202525.7.2025
HECHT MOTORS s.r.o.Paleta euro501 04100 750 - ostatní zboží; celkem 303,00 Kč
303,00 Kč303,00 Kč16.7.202516.7.202523.7.2025
Siemens Healthcare, s.r.o.Actin FS501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 309,35 Kč
3 309,35 Kč3 309,35 Kč30.6.202516.7.202525.7.2025
RM Productionkoncert skupiny No Name tribute518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč15.7.202516.7.202523.7.2025
Státní zdravotní ústavagregované výkony518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 63,70 Kč
63,70 Kč63,70 Kč16.7.202516.7.202524.7.2025
Technicom Technology s.r.o.měsíční kontroly EPS 6/2025518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 236,00 Kč
3 236,00 Kč3 236,00 Kč14.7.202517.7.202525.7.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 823,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
1 823,61 Kč2 042,44 Kč15.7.202517.7.202523.7.202515.7.2025
Bestclean System s.r.o.Mopy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 35 380,00 Kč
35 380,00 Kč35 380,00 Kč17.7.202521.7.202523.7.2025
Mgr. Petr Paták, DiS.LT - zam. Hampejzová Eliška, dcera Zdeňka Horvátová412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 8 500,00 Kč
8 500,00 Kč8 500,00 Kč5.6.20256.6.20251.7.2025
Obec RadovesiceLT - zam. Košnařová Jitka , dcera Bára Košnařová412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 1 500,00 Kč
1 500,00 Kč1 500,00 Kč25.6.202525.6.20251.7.2025
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Konelab cuvette501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 225,44 Kč
16 225,44 Kč16 225,44 Kč30.6.20251.7.202518.7.2025
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Cannabinoids501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč
12 705,00 Kč12 705,00 Kč30.6.20251.7.202518.7.2025
INPHARMEX, spol. s r.o.Mikro - verze - AISLP - aktualizace online - 80 licencí 3.Q. 2025518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 10 482,23 Kč
10 482,23 Kč10 482,23 Kč1.7.20251.7.20259.7.2025
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 7/2025518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 119 786,37 Kč
119 786,37 Kč119 786,37 Kč1.7.20251.7.202523.7.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 747,84 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,16 Kč
5 748,00 Kč5 748,00 Kč1.7.20251.7.202523.7.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 94 542,43 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,43 Kč
94 542,00 Kč94 542,00 Kč1.7.20251.7.202523.7.2025
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 415,45 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
6 415,46 Kč6 415,46 Kč1.7.20251.7.202517.7.2025
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 341,52 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 296,69 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 807,98 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 850,87 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 941,17 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 468,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 694,39 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 010,13 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
105 411,26 Kč105 411,26 Kč1.7.20251.7.20259.7.2025
Profi DDD s.r.o.Dezinsekce, deratizace - stravovací provoz518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 745,36 Kč
518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 109,70 Kč
3 855,06 Kč3 855,06 Kč30.6.20251.7.202525.7.2025
Česká pošta, s.p.Poštovné II. dekáda 6/2025518 01020 901 - poštovné; celkem 954,00 Kč
954,00 Kč954,00 Kč26.6.20251.7.202510.7.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 83 984,08 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč
83 984,00 Kč83 984,00 Kč18.6.202518.6.20259.7.2025
Bosch Termotechnika s.r.o.Servis parních kotlů518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 25 962,22 Kč
25 962,22 Kč25 962,22 Kč30.6.20251.7.20259.7.2025
Podřipská nemocnice s poliklinikouSterilizace 06/2025518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 61,71 Kč
61,71 Kč61,71 Kč30.6.20251.7.202523.7.2025
JIP VÝCHODOČESKÁSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 483,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 715,52 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 905,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 802,69 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 980,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 216,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 419,71 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 682,77 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 296,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 750,56 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,34 Kč
93 253,00 Kč93 253,00 Kč1.7.20251.7.20259.7.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 917,64 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
6 917,65 Kč6 917,65 Kč2.7.20252.7.202523.7.2025
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 280,72 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 562,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 749,76 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 843,12 Kč
23 436,00 Kč23 436,00 Kč2.7.20252.7.202517.7.2025
Obec RadovesiceLT - zam. Košnařová Jitka , syn Košnař Vojta412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 1 500,00 Kč
1 500,00 Kč1 500,00 Kč25.6.202525.6.20251.7.2025
JUNÁK - český skaut, Středisko Radobýl Litoměřice, z. s.LT - zam. Jana Marková , syn Lukáš Marek412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 500,00 Kč
3 500,00 Kč3 500,00 Kč24.6.202526.6.20251.7.2025
Pionýrská skupinaLT - zam. Martina Michnová , dcera Barbora Michnová412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 900,00 Kč
5 900,00 Kč5 900,00 Kč30.3.20252.7.20259.7.2025
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 005,76 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,24 Kč
8 006,00 Kč8 006,00 Kč18.6.202518.6.20251.7.2025
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 232,48 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,48 Kč
4 232,00 Kč4 232,00 Kč18.6.202518.6.20254.7.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 640,83 Kč
18 640,83 Kč18 640,83 Kč18.6.202518.6.20259.7.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 951,27 Kč
21 951,27 Kč21 951,27 Kč18.6.202518.6.20259.7.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 523,41 Kč
8 523,41 Kč8 523,41 Kč18.6.202518.6.202514.7.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 513,82 Kč
11 513,82 Kč11 513,82 Kč18.6.202518.6.202515.7.2025
Fiala Petr - velkoobchod sČisticí prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 24 386,00 Kč
24 386,00 Kč24 386,00 Kč16.6.202519.6.202514.7.2025
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 31 213,16 Kč
31 213,16 Kč31 213,16 Kč27.6.202530.6.202523.7.2025
LKQ CZ s.r.o.náhradní díl na boční dveře sanity511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 2 229,00 Kč
2 229,00 Kč2 229,00 Kč30.6.202530.6.202514.7.2025
SERVIS ZÍTKO s.r.o.technická kontrola VZV518 10012 721 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 560,90 Kč
1 560,90 Kč1 560,90 Kč25.6.202530.6.202523.7.2025
SERVIS ZÍTKO s.r.o.roční servis stroje UNC Locust511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 15 670,11 Kč
15 670,11 Kč15 670,11 Kč25.6.202530.6.202523.7.2025
AUTO BOUŠKA s.r.o.oprava zadní osy VZV511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 14 418,00 Kč
14 418,00 Kč14 418,00 Kč24.6.202530.6.202523.7.2025
Zobrazeno 23 501-23 600 z 23 649 záznamů.