2025 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 73 | 72 | 92 | 81 | 79 | 79 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování spotřeby plyn 5/2025- byty | 502 03000 659 - spotřeba plynu; celkem 41 113,48 Kč 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -33 429,75 Kč | 7 683,73 Kč | 9 297,31 Kč | 9.6.2025 | 9.6.2025 | 4.7.2025 | 9.6.2025 |
Multised, spol. s r.o. | podloketníky a sedáky na kancelářská křesla | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 174,50 Kč | 4 174,50 Kč | 4 174,50 Kč | 5.6.2025 | 10.6.2025 | 1.7.2025 | |
ALTER, s.r.o. | Vonný program | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 26 136,00 Kč | 26 136,00 Kč | 26 136,00 Kč | 4.6.2025 | 10.6.2025 | 1.7.2025 | |
Rodinné centrum Pohádková chaloupka, z.s.z.s. | Workshop ve Snoezelen - Myslivcová,Antošová,Nováková,Vokůrková | 549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 30.6.2025 | 9.7.2025 | 15.7.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 11 390,51 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 11 390,51 Kč | 12 757,37 Kč | 8.7.2025 | 9.7.2025 | 18.7.2025 | 8.7.2025 |
Karel Kdýr, Gastroone | oprava pánve Therma | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 8 639,40 Kč | 8 639,40 Kč | 8 639,40 Kč | 30.6.2025 | 9.7.2025 | 23.7.2025 | |
LHL s.r.o. | papír EKG, hrudní a končetinové elektrody | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 770,90 Kč | 2 770,90 Kč | 2 770,90 Kč | 2.7.2025 | 10.7.2025 | 14.7.2025 | |
OBALY VYSOČINA s.r.o. | gumičky svazkovací | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 682,00 Kč | 682,00 Kč | 682,00 Kč | 4.7.2025 | 10.7.2025 | 25.7.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 122,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 2 122,30 Kč | 2 376,98 Kč | 9.7.2025 | 10.7.2025 | 23.7.2025 | 9.7.2025 |
AGROTEC a.s. | oprava vozidla 9U09348 Crafter | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 127 237,31 Kč | 127 237,31 Kč | 127 237,31 Kč | 3.7.2025 | 10.7.2025 | 25.7.2025 | |
POPROKAN s.r.o | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 388,74 Kč | 8 388,74 Kč | 8 388,74 Kč | 9.6.2025 | 10.6.2025 | 4.7.2025 | |
Martin Švéda | Autodoprava a zemní práce v areálu PNHoB | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 12 112,50 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 12 112,50 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 6 800,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 200,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 5 250,00 Kč | 37 475,00 Kč | 37 475,00 Kč | 5.6.2025 | 10.6.2025 | 1.7.2025 | |
Martin Švéda | Autodoprava a zemní práce v areálu PNHoB | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 12 112,50 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 12 112,50 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 6 800,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 200,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 5 250,00 Kč | 37 475,00 Kč | 37 475,00 Kč | 5.6.2025 | 10.6.2025 | 1.7.2025 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 91 966,07 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 641,06 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,93 Kč | 94 607,13 Kč | 106 197,68 Kč | 7.6.2025 | 10.6.2025 | 1.7.2025 | 10.6.2025 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 46 192,45 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 46 192,45 Kč | 51 735,54 Kč | 9.6.2025 | 10.6.2025 | 9.7.2025 | 10.6.2025 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 6/2025 nemocnice | 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 56 610,09 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 178,57 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč | 16 431,22 Kč | 18 403,00 Kč | 30.6.2025 | 11.7.2025 | 18.7.2025 | 30.6.2025 |
První certifikační autorita, a.s. | Vydané certifikáty TWINS 06/2025 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | 30.6.2025 | 11.7.2025 | 23.7.2025 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 6/2025 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 667,00 Kč | 667,00 Kč | 667,00 Kč | 8.7.2025 | 11.7.2025 | 22.7.2025 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 797,09 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč | 2 797,00 Kč | 2 797,00 Kč | 11.7.2025 | 11.7.2025 | 23.7.2025 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 688,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 863,52 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč | 12 552,00 Kč | 12 552,00 Kč | 11.7.2025 | 11.7.2025 | 25.7.2025 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 866,34 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 635,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 244,09 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 128,80 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 61 874,79 Kč | 61 874,79 Kč | 11.7.2025 | 11.7.2025 | 23.7.2025 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | diagnostika zařízení a kontrola funkce optosensoru | 518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 9 607,40 Kč | 9 607,40 Kč | 9 607,40 Kč | 11.7.2025 | 11.7.2025 | 23.7.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 903,10 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 4 903,10 Kč | 5 491,47 Kč | 9.6.2025 | 10.6.2025 | 4.7.2025 | 9.6.2025 |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 531,84 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,21 Kč | 29 532,05 Kč | 29 532,05 Kč | 10.6.2025 | 10.6.2025 | 1.7.2025 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 199,36 Kč | 199,36 Kč | 199,36 Kč | 10.6.2025 | 10.6.2025 | 4.7.2025 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 685,12 Kč | 5 685,12 Kč | 5 685,12 Kč | 10.6.2025 | 10.6.2025 | 4.7.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 522,84 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 4 522,85 Kč | 4 522,85 Kč | 10.6.2025 | 10.6.2025 | 4.7.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 31 289,54 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,13 Kč | 31 289,54 Kč | 35 044,28 Kč | 10.6.2025 | 11.6.2025 | 9.7.2025 | 10.6.2025 |
BLACK STORM s.r.o. | neutralizér/ likvidátor zápachu | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 406,00 Kč | 10 406,00 Kč | 10 406,00 Kč | 10.6.2025 | 12.6.2025 | 9.7.2025 | |
Daniel Pilnaj | Lanka, svorky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 514,89 Kč | 6 514,89 Kč | 6 514,89 Kč | 10.6.2025 | 12.6.2025 | 9.7.2025 | |
VENCL, s r.o. | Ručníky papírové jednorázové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 19 438,65 Kč | 19 438,65 Kč | 19 438,65 Kč | 10.6.2025 | 12.6.2025 | 9.7.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 468,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 2 468,20 Kč | 2 764,38 Kč | 12.6.2025 | 12.6.2025 | 9.7.2025 | 12.6.2025 |
Pragoperun, s.r.o. | Oprava prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 5 750,00 Kč | 5 750,00 Kč | 5 750,00 Kč | 12.6.2025 | 12.6.2025 | 9.7.2025 | |
Pragoperun, s.r.o. | Oprava prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 8 885,00 Kč | 8 885,00 Kč | 8 885,00 Kč | 13.6.2025 | 16.6.2025 | 9.7.2025 | |
ZONT s.r.o. | Servis kamerového systému 06/2025 | 518 09020 799 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 16 819,00 Kč | 16 819,00 Kč | 16 819,00 Kč | 16.6.2025 | 16.6.2025 | 9.7.2025 | |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 526,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 150,00 Kč | 5 676,00 Kč | 6 640,62 Kč | 12.6.2025 | 16.6.2025 | 9.7.2025 | 12.6.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 115 987,16 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 339,71 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,59 Kč | 118 326,87 Kč | 132 736,67 Kč | 15.6.2025 | 16.6.2025 | 9.7.2025 | 16.6.2025 |
synlab czech s.r.o. | laboratorní vyšetření samoplátci 05/2025 | 518 10011 206 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 5 621,00 Kč | 5 621,00 Kč | 5 621,00 Kč | 13.6.2025 | 16.6.2025 | 9.7.2025 | |
CHRISTEYNS s.r.o. | Prací prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 38 721,04 Kč | 38 721,04 Kč | 38 721,04 Kč | 11.6.2025 | 11.6.2025 | 9.7.2025 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 17 607,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 17 607,20 Kč | 19 720,07 Kč | 16.6.2025 | 17.6.2025 | 15.7.2025 | 17.6.2025 |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 348,98 Kč | 17 348,98 Kč | 17 348,98 Kč | 9.6.2025 | 17.6.2025 | 4.7.2025 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 645,06 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 15 645,07 Kč | 15 645,07 Kč | 18.6.2025 | 18.6.2025 | 9.7.2025 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 458,47 Kč | 24 458,47 Kč | 24 458,47 Kč | 18.6.2025 | 18.6.2025 | 14.7.2025 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 285,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč | 2 286,00 Kč | 2 286,00 Kč | 18.6.2025 | 18.6.2025 | 4.7.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 316,93 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,07 Kč | 11 317,00 Kč | 11 317,00 Kč | 18.6.2025 | 18.6.2025 | 9.7.2025 | |
ZONT s.r.o. | instalace IP kamer na odd. 2B - oprava | 511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 27 261,00 Kč | 27 261,00 Kč | 27 261,00 Kč | 23.5.2025 | 14.7.2025 | 17.7.2025 | |
Karmastav s.r.o. | Oprava veřjného osvětlení v areálu PNHoB (1. část) | 511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 16.6.2025 | 14.7.2025 | 18.7.2025 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Oprava stěn kotelen + demontáže ZK481 - 7C+7D | 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 7 090,15 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 7 090,15 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 5 614,46 Kč | 12 704,61 Kč | 12 704,61 Kč | 30.6.2025 | 14.7.2025 | 23.7.2025 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Oprava stěn kotelen + demontáže ZK481 - 7C+7D | 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 7 090,15 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 7 090,15 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 5 614,46 Kč | 12 704,61 Kč | 12 704,61 Kč | 30.6.2025 | 14.7.2025 | 23.7.2025 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 32 288,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 596,32 Kč | 56 884,80 Kč | 56 884,80 Kč | 14.7.2025 | 14.7.2025 | 23.7.2025 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 030,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 155,92 Kč | 12 186,72 Kč | 12 186,72 Kč | 15.7.2025 | 15.7.2025 | 23.7.2025 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 999,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 062,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 343,28 Kč | 16 405,20 Kč | 16 405,20 Kč | 15.7.2025 | 15.7.2025 | 23.7.2025 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 686,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 523,09 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 395,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 543,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 645,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 788,33 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 254,53 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 318,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 432,56 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 92 588,35 Kč | 92 588,35 Kč | 15.7.2025 | 15.7.2025 | 23.7.2025 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 6/2025 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 282 861,51 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,89 Kč | 157 860,62 Kč | 176 804,00 Kč | 30.6.2025 | 1.7.2025 | 18.7.2025 | 30.6.2025 |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | revize stravovacího provozu 6/2025 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 727,42 Kč | 5 727,42 Kč | 5 727,42 Kč | 30.6.2025 | 1.7.2025 | 23.7.2025 | |
Pragoperun, s.r.o. | Oprava prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 45 058,00 Kč | 45 058,00 Kč | 45 058,00 Kč | 30.6.2025 | 1.7.2025 | 23.7.2025 | |
BIO-RAD spol.s r.o. | Qual urine tox liq | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 8 162,30 Kč | 8 162,30 Kč | 8 162,30 Kč | 25.6.2025 | 15.7.2025 | 17.7.2025 | |
BOLA spol s.r.o. | čerpadla Grundfos | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 638,00 Kč | 9 638,00 Kč | 9 638,00 Kč | 10.7.2025 | 11.7.2025 | 23.7.2025 | |
Audit-web Shops | štoček razítka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 305,00 Kč | 305,00 Kč | 305,00 Kč | 11.7.2025 | 16.7.2025 | 23.7.2025 | |
Marek Macák | Seminář psychologů 1.7.2025 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 3.7.2025 | 16.7.2025 | 25.7.2025 | |
HECHT MOTORS s.r.o. | Paleta euro | 501 04100 750 - ostatní zboží; celkem 303,00 Kč | 303,00 Kč | 303,00 Kč | 16.7.2025 | 16.7.2025 | 23.7.2025 | |
Siemens Healthcare, s.r.o. | Actin FS | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 309,35 Kč | 3 309,35 Kč | 3 309,35 Kč | 30.6.2025 | 16.7.2025 | 25.7.2025 | |
RM Production | koncert skupiny No Name tribute | 518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15.7.2025 | 16.7.2025 | 23.7.2025 | |
Státní zdravotní ústav | agregované výkony | 518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 63,70 Kč | 63,70 Kč | 63,70 Kč | 16.7.2025 | 16.7.2025 | 24.7.2025 | |
Technicom Technology s.r.o. | měsíční kontroly EPS 6/2025 | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 236,00 Kč | 3 236,00 Kč | 3 236,00 Kč | 14.7.2025 | 17.7.2025 | 25.7.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 823,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 1 823,61 Kč | 2 042,44 Kč | 15.7.2025 | 17.7.2025 | 23.7.2025 | 15.7.2025 |
Bestclean System s.r.o. | Mopy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 35 380,00 Kč | 35 380,00 Kč | 35 380,00 Kč | 17.7.2025 | 21.7.2025 | 23.7.2025 | |
Mgr. Petr Paták, DiS. | LT - zam. Hampejzová Eliška, dcera Zdeňka Horvátová | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 8 500,00 Kč | 8 500,00 Kč | 8 500,00 Kč | 5.6.2025 | 6.6.2025 | 1.7.2025 | |
Obec Radovesice | LT - zam. Košnařová Jitka , dcera Bára Košnařová | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 25.6.2025 | 25.6.2025 | 1.7.2025 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Konelab cuvette | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 225,44 Kč | 16 225,44 Kč | 16 225,44 Kč | 30.6.2025 | 1.7.2025 | 18.7.2025 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Cannabinoids | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 30.6.2025 | 1.7.2025 | 18.7.2025 | |
INPHARMEX, spol. s r.o. | Mikro - verze - AISLP - aktualizace online - 80 licencí 3.Q. 2025 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 10 482,23 Kč | 10 482,23 Kč | 10 482,23 Kč | 1.7.2025 | 1.7.2025 | 9.7.2025 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 7/2025 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 119 786,37 Kč | 119 786,37 Kč | 119 786,37 Kč | 1.7.2025 | 1.7.2025 | 23.7.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 747,84 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,16 Kč | 5 748,00 Kč | 5 748,00 Kč | 1.7.2025 | 1.7.2025 | 23.7.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 94 542,43 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,43 Kč | 94 542,00 Kč | 94 542,00 Kč | 1.7.2025 | 1.7.2025 | 23.7.2025 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 415,45 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 6 415,46 Kč | 6 415,46 Kč | 1.7.2025 | 1.7.2025 | 17.7.2025 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 341,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 296,69 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 807,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 850,87 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 941,17 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 468,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 694,39 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 010,13 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 105 411,26 Kč | 105 411,26 Kč | 1.7.2025 | 1.7.2025 | 9.7.2025 | |
Profi DDD s.r.o. | Dezinsekce, deratizace - stravovací provoz | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 745,36 Kč 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 109,70 Kč | 3 855,06 Kč | 3 855,06 Kč | 30.6.2025 | 1.7.2025 | 25.7.2025 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 6/2025 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 954,00 Kč | 954,00 Kč | 954,00 Kč | 26.6.2025 | 1.7.2025 | 10.7.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 83 984,08 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč | 83 984,00 Kč | 83 984,00 Kč | 18.6.2025 | 18.6.2025 | 9.7.2025 | |
Bosch Termotechnika s.r.o. | Servis parních kotlů | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 25 962,22 Kč | 25 962,22 Kč | 25 962,22 Kč | 30.6.2025 | 1.7.2025 | 9.7.2025 | |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | Sterilizace 06/2025 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 61,71 Kč | 61,71 Kč | 61,71 Kč | 30.6.2025 | 1.7.2025 | 23.7.2025 | |
JIP VÝCHODOČESKÁ | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 483,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 715,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 905,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 802,69 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 980,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 216,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 419,71 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 682,77 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 296,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 750,56 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,34 Kč | 93 253,00 Kč | 93 253,00 Kč | 1.7.2025 | 1.7.2025 | 9.7.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 917,64 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 6 917,65 Kč | 6 917,65 Kč | 2.7.2025 | 2.7.2025 | 23.7.2025 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 280,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 562,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 749,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 843,12 Kč | 23 436,00 Kč | 23 436,00 Kč | 2.7.2025 | 2.7.2025 | 17.7.2025 | |
Obec Radovesice | LT - zam. Košnařová Jitka , syn Košnař Vojta | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 25.6.2025 | 25.6.2025 | 1.7.2025 | |
JUNÁK - český skaut, Středisko Radobýl Litoměřice, z. s. | LT - zam. Jana Marková , syn Lukáš Marek | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 24.6.2025 | 26.6.2025 | 1.7.2025 | |
Pionýrská skupina | LT - zam. Martina Michnová , dcera Barbora Michnová | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 900,00 Kč | 5 900,00 Kč | 5 900,00 Kč | 30.3.2025 | 2.7.2025 | 9.7.2025 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 005,76 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,24 Kč | 8 006,00 Kč | 8 006,00 Kč | 18.6.2025 | 18.6.2025 | 1.7.2025 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 232,48 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,48 Kč | 4 232,00 Kč | 4 232,00 Kč | 18.6.2025 | 18.6.2025 | 4.7.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 640,83 Kč | 18 640,83 Kč | 18 640,83 Kč | 18.6.2025 | 18.6.2025 | 9.7.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 951,27 Kč | 21 951,27 Kč | 21 951,27 Kč | 18.6.2025 | 18.6.2025 | 9.7.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 523,41 Kč | 8 523,41 Kč | 8 523,41 Kč | 18.6.2025 | 18.6.2025 | 14.7.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 513,82 Kč | 11 513,82 Kč | 11 513,82 Kč | 18.6.2025 | 18.6.2025 | 15.7.2025 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Čisticí prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 24 386,00 Kč | 24 386,00 Kč | 24 386,00 Kč | 16.6.2025 | 19.6.2025 | 14.7.2025 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 31 213,16 Kč | 31 213,16 Kč | 31 213,16 Kč | 27.6.2025 | 30.6.2025 | 23.7.2025 | |
LKQ CZ s.r.o. | náhradní díl na boční dveře sanity | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 2 229,00 Kč | 2 229,00 Kč | 2 229,00 Kč | 30.6.2025 | 30.6.2025 | 14.7.2025 | |
SERVIS ZÍTKO s.r.o. | technická kontrola VZV | 518 10012 721 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 560,90 Kč | 1 560,90 Kč | 1 560,90 Kč | 25.6.2025 | 30.6.2025 | 23.7.2025 | |
SERVIS ZÍTKO s.r.o. | roční servis stroje UNC Locust | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 15 670,11 Kč | 15 670,11 Kč | 15 670,11 Kč | 25.6.2025 | 30.6.2025 | 23.7.2025 | |
AUTO BOUŠKA s.r.o. | oprava zadní osy VZV | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 14 418,00 Kč | 14 418,00 Kč | 14 418,00 Kč | 24.6.2025 | 30.6.2025 | 23.7.2025 |