Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

25206

Stav doplněnosti faktur po měsících

2026 01
18
2025 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
68 74 58 41 66 63 84 80 92 81 79 79
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 23 701-23 800 z 25 206 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 303,17 Kč
303,17 Kč339,55 Kč31.7.202531.7.202520.8.202530.7.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 69 450,98 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 303,91 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,22 Kč
70 754,89 Kč79 362,83 Kč31.7.202531.7.202520.8.202531.7.2025
Schubert partner a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 112,51 Kč
6 112,51 Kč6 112,51 Kč1.8.20251.8.202520.8.2025
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 469,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 988,97 Kč
43 458,81 Kč43 458,81 Kč1.8.20251.8.202511.8.2025
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 398,93 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,07 Kč
2 399,00 Kč2 399,00 Kč1.8.20251.8.202514.8.2025
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 115,55 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč
11 116,00 Kč11 116,00 Kč1.8.20251.8.202514.8.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 799,07 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
7 799,08 Kč7 799,08 Kč1.8.20251.8.202520.8.2025
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 985,53 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 869,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 203,78 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 671,81 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 558,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 730,46 Kč
102 019,40 Kč102 019,40 Kč1.8.20251.8.202511.8.2025
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 370,73 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,27 Kč
17 371,00 Kč17 371,00 Kč8.8.20258.8.202520.8.2025
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 223,97 Kč
4 223,97 Kč4 223,97 Kč8.8.20258.8.202518.8.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 994,07 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
994,07 Kč1 113,36 Kč7.5.202512.5.20251.8.20256.5.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 994,64 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 994,64 Kč2 234,00 Kč7.5.202512.5.20251.8.20259.5.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 683,20 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
683,20 Kč765,18 Kč15.5.202520.5.202511.8.202514.5.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 5 756,36 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
5 756,36 Kč6 447,12 Kč15.5.202520.5.202511.8.202515.5.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 559,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 559,40 Kč1 746,53 Kč22.5.202526.5.202514.8.202522.5.2025
LAB MARK a.s.Seronorm Human501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 8 228,00 Kč
8 228,00 Kč8 228,00 Kč8.8.20258.8.202520.8.2025
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 7/2025518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 26 728,90 Kč
518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 158 892,36 Kč
185 621,26 Kč185 621,26 Kč31.7.20258.8.202520.8.2025
První certifikační autorita, a.s.Vydané certifikáty TWINS, elektronická časobá razítka 07/2025518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 7 605,46 Kč
7 605,46 Kč7 605,46 Kč31.7.20258.8.202520.8.2025
Pražská plynárenská, a.s.vyúčtování spotřeby elektřiny 7/2025 - nemocnice502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 338 650,87 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -314 504,13 Kč
24 146,74 Kč29 217,56 Kč8.8.20258.8.202525.8.20258.8.2025
Jolanka CyterákováOpakované školení obsluhy namipulančích vozíků Quaiser L.549 03000 771 - školení a sjezdové poplatky; celkem 605,00 Kč
605,00 Kč605,00 Kč8.8.20258.8.202520.8.2025
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.Anestézie 7/2025518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 26 560,00 Kč
26 560,00 Kč26 560,00 Kč10.8.202511.8.202528.8.2025
ACTIVA s.r.o.kancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 698,00 Kč
9 698,00 Kč9 698,00 Kč7.8.20258.8.202525.8.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 434,63 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 434,63 Kč1 606,79 Kč22.5.202526.5.202514.8.202521.5.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 952,31 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 952,31 Kč2 186,59 Kč31.5.202531.5.202520.8.202527.5.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 758,26 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
2 758,26 Kč3 089,25 Kč31.5.202531.5.202520.8.202530.5.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 755,18 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
2 755,18 Kč3 085,80 Kč7.6.20259.6.202525.8.20255.6.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 677,84 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
2 677,84 Kč2 999,18 Kč7.6.20259.6.202525.8.20254.6.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 896,26 Kč
1 896,26 Kč2 123,81 Kč7.6.20259.6.202514.8.20254.6.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 808,53 Kč
808,53 Kč905,55 Kč22.6.202524.6.202520.8.202517.6.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 270,90 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 270,90 Kč1 423,41 Kč25.6.202526.6.202520.8.202525.6.2025
Pharmos, a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 1 566,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
1 566,60 Kč1 754,59 Kč26.6.202527.6.202520.8.202526.6.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 896,26 Kč
1 896,26 Kč2 123,81 Kč30.6.202530.6.202525.8.202525.6.2025
Martin Sovadinainstalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 675,61 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 372,39 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 261,40 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 821,22 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
8 130,63 Kč8 130,63 Kč30.6.20253.7.202514.8.2025
Multised, spol. s r.o.křeslo kancelářské111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 837,00 Kč
6 837,00 Kč6 837,00 Kč7.7.20258.7.20251.8.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 679,83 Kč
15 679,83 Kč15 679,83 Kč7.7.20257.7.20251.8.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 14 382,50 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,27 Kč
14 382,50 Kč16 108,40 Kč7.7.20258.7.20251.8.20257.7.2025
POPROKAN s.r.ovýtvarné potřeby - terapie111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 155,74 Kč
2 155,74 Kč2 155,74 Kč7.8.202512.8.202525.8.2025
Alza.cz a.s.Slunečník, televize, držák na televizi111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 888,00 Kč
11 888,00 Kč11 888,00 Kč5.8.202512.8.202514.8.2025
2P SERVIS s.r.o.Halena barevná111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 451,00 Kč
2 451,00 Kč2 451,00 Kč6.8.202512.8.202525.8.2025
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 18 385,00 Kč
18 385,00 Kč22 245,85 Kč7.8.202512.8.202518.8.20256.8.2025
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 606,34 Kč
606,34 Kč679,10 Kč7.8.202512.8.202525.8.20255.8.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 958,98 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
1 958,98 Kč2 194,06 Kč7.8.202512.8.202525.8.20258.8.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 95 358,30 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 789,14 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,94 Kč
98 147,44 Kč110 176,16 Kč7.8.202512.8.202525.8.20258.8.2025
Dialab spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 1 584,00 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč
1 583,92 Kč1 774,00 Kč11.8.202513.8.202520.8.202511.8.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 28 355,66 Kč
28 355,66 Kč31 758,34 Kč12.8.202513.8.202520.8.202512.8.2025
CELIMED s.r.o.BTK kompresorový inhalátor518 10012 442 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 568,00 Kč
568,00 Kč568,00 Kč11.8.202513.8.202525.8.2025
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Servisní činnost 07/2025518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč12.8.202513.8.202520.8.2025
Česká pošta, s.p.Poštovné II. dekáda 7/2025518 01020 901 - poštovné; celkem 582,00 Kč
582,00 Kč582,00 Kč8.8.202513.8.202522.8.2025
Česká pošta, s.p.Poštovné III. dekáda 7/2025518 01020 901 - poštovné; celkem 1 292,00 Kč
1 292,00 Kč1 292,00 Kč8.8.202513.8.202522.8.2025
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Cannabinoids501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 14 602,28 Kč
14 602,28 Kč14 602,28 Kč13.8.202514.8.202528.8.2025
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 2 087,99 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
2 087,99 Kč2 338,55 Kč7.7.20258.7.20251.8.20254.7.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 177,64 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
2 177,64 Kč2 438,96 Kč7.7.20258.7.20251.8.20253.7.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 145 035,23 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 403,15 Kč
132 01000 - léky; celkem -3,20 Kč
148 438,38 Kč166 557,27 Kč7.7.20258.7.20251.8.20258.7.2025
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Benzodiazepines501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč
12 705,00 Kč12 705,00 Kč13.8.202514.8.202528.8.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 8 707,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
8 707,20 Kč9 752,06 Kč13.8.202514.8.202520.8.202513.8.2025
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 904,81 Kč
10 904,81 Kč10 904,81 Kč14.8.202514.8.202525.8.2025
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 273,99 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
3 274,00 Kč3 274,00 Kč14.8.202514.8.202525.8.2025
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 003,53 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,47 Kč
11 004,00 Kč11 004,00 Kč14.8.202514.8.202525.8.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 586,43 Kč
7 586,43 Kč7 586,43 Kč14.8.202514.8.202525.8.2025
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 695,83 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
16 695,84 Kč16 695,84 Kč14.8.202514.8.202520.8.2025
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 528,32 Kč
5 528,32 Kč5 528,32 Kč14.8.202514.8.202520.8.2025
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 28 057,48 Kč
28 057,48 Kč28 057,48 Kč7.7.20258.7.20251.8.2025
Pražská plynárenská, a.s.vyúčtování spotřeby elektřiny 6/2025 - nemocnice502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 324 090,13 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -317 685,95 Kč
6 404,18 Kč7 749,06 Kč8.7.20259.7.20254.8.20258.7.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 382,75 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
6 382,76 Kč6 382,76 Kč9.7.20259.7.20254.8.2025
ACTIVA s.r.o.kancelářské potřeby a materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 949,00 Kč
7 949,00 Kč7 949,00 Kč7.7.20258.7.20251.8.2025
Bachsystems, s.r.o.Provozní podpora systému WISPI za II. čtvrtletí roku 2025518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč
5 808,00 Kč5 808,00 Kč9.7.202510.7.20254.8.2025
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Odpadní voda518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 279,77 Kč
4 279,77 Kč4 279,77 Kč8.7.202510.7.20251.8.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 5 911,20 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,13 Kč
5 911,20 Kč6 620,54 Kč9.7.202510.7.20254.8.20259.7.2025
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 48 116,24 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
48 116,24 Kč53 890,19 Kč9.7.202510.7.20254.8.202510.7.2025
Schubert partner a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 584,38 Kč
4 584,38 Kč4 584,38 Kč11.7.202511.7.20254.8.2025
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 8/2025518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 119 786,37 Kč
119 786,37 Kč119 786,37 Kč1.8.20251.8.202520.8.2025
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 843,12 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 937,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 312,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 499,52 Kč
23 592,24 Kč23 592,24 Kč14.8.202514.8.202520.8.2025
MUF - Pro s.r.o.pipety501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 5 735,40 Kč
5 735,40 Kč5 735,40 Kč12.8.202515.8.202528.8.2025
MÚZO Praha s.r.o.Zpracování účetních výkazů 06/2025518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 183,92 Kč
183,92 Kč183,92 Kč15.8.202518.8.202520.8.2025
MÚZO Praha s.r.o.Zpracování účetních výkazů 06/2025518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 183,92 Kč
183,92 Kč183,92 Kč15.8.202518.8.202520.8.2025
ROBURPravidelná prohlídka 2 ks plynového zařízení Robur518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 9 976,00 Kč
9 976,00 Kč9 976,00 Kč14.8.202518.8.202520.8.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 468,77 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,23 Kč
12 469,00 Kč12 469,00 Kč11.7.202511.7.20254.8.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 68 848,82 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,18 Kč
68 849,00 Kč68 849,00 Kč11.7.202511.7.20254.8.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 758,31 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
14 758,32 Kč14 758,32 Kč11.7.202511.7.20254.8.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 6 785,30 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
6 785,30 Kč7 599,54 Kč10.7.202511.7.20254.8.202510.7.2025
CGB - Consult,s.r.o.Daňové poradenství a kontrola účetnictví 07/2025549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 12 100,00 Kč
12 100,00 Kč12 100,00 Kč31.7.20251.8.202520.8.2025
Profi DDD s.r.o.Dezinsekce stravovací provoz518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 109,70 Kč
3 109,70 Kč3 109,70 Kč31.7.20251.8.202525.8.2025
Podřipská nemocnice s poliklinikouSterilizace 07/2025518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 291,85 Kč
291,85 Kč291,85 Kč31.7.20251.8.202520.8.2025
STAVMAT Mazourek, s. r. o.stavební materiál, lepidla, folie, kotvy chemické111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 910,80 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 033,61 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 033,59 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 558,00 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -207,59 Kč
5 328,41 Kč5 328,41 Kč31.7.20254.8.20256.8.2025
MANSWELT, a.s.Vruty111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 284,23 Kč
284,23 Kč284,23 Kč31.7.20254.8.202511.8.2025
COLORWAYbarvy, štětce, ředidla111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 440,00 Kč
9 440,00 Kč9 440,00 Kč31.7.202531.7.202511.8.2025
Daniel Pilnajhutní materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 505,14 Kč
2 505,14 Kč2 505,14 Kč6.6.20254.8.20256.8.2025
CHRISTEYNS s.r.o.Prací prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 31 153,46 Kč
31 153,46 Kč31 153,46 Kč29.7.202529.7.202520.8.2025
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 7/2025 nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 296 288,01 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,57 Kč
171 287,44 Kč191 842,00 Kč31.7.20251.8.202514.8.202531.7.2025
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 7/2025 nemocnice502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 76 416,93 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 178,57 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,96 Kč
36 237,40 Kč40 586,00 Kč31.7.20251.8.202514.8.202531.7.2025
Lubomír Drdaprovedení revizí a vypracování revizních zpráv elektroinstalace B 2.NP, B 1.PP, laboratoř, 2NP proti schodům518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 16 431,80 Kč
16 431,80 Kč16 431,80 Kč30.7.20254.8.202520.8.2025
Sloup Martin, Ing.Poradenské a konzultační práce za 7/2025549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč1.8.20254.8.202520.8.2025
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby 07/2025549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 61 541,00 Kč
61 541,00 Kč61 541,00 Kč31.7.20254.8.202514.8.2025
Zen systems s.r.o.správa sítě 12.7., 18.7.2025518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 616,00 Kč
11 616,00 Kč11 616,00 Kč31.7.20254.8.202520.8.2025
Ing. František VlčekDary - Vystoupení Rak a Vlček - trampské písně518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 8 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč15.8.202518.8.202528.8.2025
Jaroslav SalačOzvučení No Name Tribute518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč
4 000,00 Kč4 000,00 Kč12.8.202518.8.202528.8.2025
JAN VOJNA - průmyslové armatury s.r.o.seřízení pojistného ventilu511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 938,96 Kč
938,96 Kč938,96 Kč14.8.202518.8.202528.8.2025
Technicom Technology s.r.o.měsíční kontroly EPS 7/2025518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 022,00 Kč
1 022,00 Kč1 022,00 Kč13.8.202518.8.202528.8.2025
flextone s.r.o.paletové ohrádky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 134,00 Kč
7 134,00 Kč7 134,00 Kč12.8.202519.8.202525.8.2025
BRADOP nábytek, s.r.o.křesla čalouněná111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 19 996,00 Kč
19 996,00 Kč19 996,00 Kč12.8.202519.8.202525.8.2025
Zobrazeno 23 701-23 800 z 25 206 záznamů.