| 2026 | 01 |
|---|---|
| 18 |
| 2025 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 74 | 58 | 41 | 66 | 63 | 84 | 80 | 92 | 81 | 79 | 79 |
| 2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|
| 56 | 10 | 3 |
| 2015 | 02 |
|---|---|
| 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 303,17 Kč | 303,17 Kč | 339,55 Kč | 31.7.2025 | 31.7.2025 | 20.8.2025 | 30.7.2025 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 69 450,98 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 303,91 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,22 Kč | 70 754,89 Kč | 79 362,83 Kč | 31.7.2025 | 31.7.2025 | 20.8.2025 | 31.7.2025 |
| Schubert partner a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 112,51 Kč | 6 112,51 Kč | 6 112,51 Kč | 1.8.2025 | 1.8.2025 | 20.8.2025 | |
| ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 469,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 988,97 Kč | 43 458,81 Kč | 43 458,81 Kč | 1.8.2025 | 1.8.2025 | 11.8.2025 | |
| Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 398,93 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,07 Kč | 2 399,00 Kč | 2 399,00 Kč | 1.8.2025 | 1.8.2025 | 14.8.2025 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 115,55 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč | 11 116,00 Kč | 11 116,00 Kč | 1.8.2025 | 1.8.2025 | 14.8.2025 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 799,07 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 7 799,08 Kč | 7 799,08 Kč | 1.8.2025 | 1.8.2025 | 20.8.2025 | |
| ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 985,53 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 869,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 203,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 671,81 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 558,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 730,46 Kč | 102 019,40 Kč | 102 019,40 Kč | 1.8.2025 | 1.8.2025 | 11.8.2025 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 370,73 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,27 Kč | 17 371,00 Kč | 17 371,00 Kč | 8.8.2025 | 8.8.2025 | 20.8.2025 | |
| ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 223,97 Kč | 4 223,97 Kč | 4 223,97 Kč | 8.8.2025 | 8.8.2025 | 18.8.2025 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 994,07 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 994,07 Kč | 1 113,36 Kč | 7.5.2025 | 12.5.2025 | 1.8.2025 | 6.5.2025 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 994,64 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 994,64 Kč | 2 234,00 Kč | 7.5.2025 | 12.5.2025 | 1.8.2025 | 9.5.2025 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 683,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 683,20 Kč | 765,18 Kč | 15.5.2025 | 20.5.2025 | 11.8.2025 | 14.5.2025 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 756,36 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 5 756,36 Kč | 6 447,12 Kč | 15.5.2025 | 20.5.2025 | 11.8.2025 | 15.5.2025 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 559,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 559,40 Kč | 1 746,53 Kč | 22.5.2025 | 26.5.2025 | 14.8.2025 | 22.5.2025 |
| LAB MARK a.s. | Seronorm Human | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 8 228,00 Kč | 8 228,00 Kč | 8 228,00 Kč | 8.8.2025 | 8.8.2025 | 20.8.2025 | |
| FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 7/2025 | 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 26 728,90 Kč 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 158 892,36 Kč | 185 621,26 Kč | 185 621,26 Kč | 31.7.2025 | 8.8.2025 | 20.8.2025 | |
| První certifikační autorita, a.s. | Vydané certifikáty TWINS, elektronická časobá razítka 07/2025 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 7 605,46 Kč | 7 605,46 Kč | 7 605,46 Kč | 31.7.2025 | 8.8.2025 | 20.8.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování spotřeby elektřiny 7/2025 - nemocnice | 502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 338 650,87 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -314 504,13 Kč | 24 146,74 Kč | 29 217,56 Kč | 8.8.2025 | 8.8.2025 | 25.8.2025 | 8.8.2025 |
| Jolanka Cyteráková | Opakované školení obsluhy namipulančích vozíků Quaiser L. | 549 03000 771 - školení a sjezdové poplatky; celkem 605,00 Kč | 605,00 Kč | 605,00 Kč | 8.8.2025 | 8.8.2025 | 20.8.2025 | |
| AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | Anestézie 7/2025 | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 26 560,00 Kč | 26 560,00 Kč | 26 560,00 Kč | 10.8.2025 | 11.8.2025 | 28.8.2025 | |
| ACTIVA s.r.o. | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 698,00 Kč | 9 698,00 Kč | 9 698,00 Kč | 7.8.2025 | 8.8.2025 | 25.8.2025 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 434,63 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 434,63 Kč | 1 606,79 Kč | 22.5.2025 | 26.5.2025 | 14.8.2025 | 21.5.2025 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 952,31 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 952,31 Kč | 2 186,59 Kč | 31.5.2025 | 31.5.2025 | 20.8.2025 | 27.5.2025 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 758,26 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 2 758,26 Kč | 3 089,25 Kč | 31.5.2025 | 31.5.2025 | 20.8.2025 | 30.5.2025 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 755,18 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 2 755,18 Kč | 3 085,80 Kč | 7.6.2025 | 9.6.2025 | 25.8.2025 | 5.6.2025 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 677,84 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 2 677,84 Kč | 2 999,18 Kč | 7.6.2025 | 9.6.2025 | 25.8.2025 | 4.6.2025 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 896,26 Kč | 1 896,26 Kč | 2 123,81 Kč | 7.6.2025 | 9.6.2025 | 14.8.2025 | 4.6.2025 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 808,53 Kč | 808,53 Kč | 905,55 Kč | 22.6.2025 | 24.6.2025 | 20.8.2025 | 17.6.2025 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 270,90 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 270,90 Kč | 1 423,41 Kč | 25.6.2025 | 26.6.2025 | 20.8.2025 | 25.6.2025 |
| Pharmos, a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 566,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 1 566,60 Kč | 1 754,59 Kč | 26.6.2025 | 27.6.2025 | 20.8.2025 | 26.6.2025 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 896,26 Kč | 1 896,26 Kč | 2 123,81 Kč | 30.6.2025 | 30.6.2025 | 25.8.2025 | 25.6.2025 |
| Martin Sovadina | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 675,61 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 372,39 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 261,40 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 821,22 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 8 130,63 Kč | 8 130,63 Kč | 30.6.2025 | 3.7.2025 | 14.8.2025 | |
| Multised, spol. s r.o. | křeslo kancelářské | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 837,00 Kč | 6 837,00 Kč | 6 837,00 Kč | 7.7.2025 | 8.7.2025 | 1.8.2025 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 679,83 Kč | 15 679,83 Kč | 15 679,83 Kč | 7.7.2025 | 7.7.2025 | 1.8.2025 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 14 382,50 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,27 Kč | 14 382,50 Kč | 16 108,40 Kč | 7.7.2025 | 8.7.2025 | 1.8.2025 | 7.7.2025 |
| POPROKAN s.r.o | výtvarné potřeby - terapie | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 155,74 Kč | 2 155,74 Kč | 2 155,74 Kč | 7.8.2025 | 12.8.2025 | 25.8.2025 | |
| Alza.cz a.s. | Slunečník, televize, držák na televizi | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 888,00 Kč | 11 888,00 Kč | 11 888,00 Kč | 5.8.2025 | 12.8.2025 | 14.8.2025 | |
| 2P SERVIS s.r.o. | Halena barevná | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 451,00 Kč | 2 451,00 Kč | 2 451,00 Kč | 6.8.2025 | 12.8.2025 | 25.8.2025 | |
| Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 18 385,00 Kč | 18 385,00 Kč | 22 245,85 Kč | 7.8.2025 | 12.8.2025 | 18.8.2025 | 6.8.2025 |
| Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 606,34 Kč | 606,34 Kč | 679,10 Kč | 7.8.2025 | 12.8.2025 | 25.8.2025 | 5.8.2025 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 958,98 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 958,98 Kč | 2 194,06 Kč | 7.8.2025 | 12.8.2025 | 25.8.2025 | 8.8.2025 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 95 358,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 789,14 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,94 Kč | 98 147,44 Kč | 110 176,16 Kč | 7.8.2025 | 12.8.2025 | 25.8.2025 | 8.8.2025 |
| Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 584,00 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč | 1 583,92 Kč | 1 774,00 Kč | 11.8.2025 | 13.8.2025 | 20.8.2025 | 11.8.2025 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 28 355,66 Kč | 28 355,66 Kč | 31 758,34 Kč | 12.8.2025 | 13.8.2025 | 20.8.2025 | 12.8.2025 |
| CELIMED s.r.o. | BTK kompresorový inhalátor | 518 10012 442 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 568,00 Kč | 568,00 Kč | 568,00 Kč | 11.8.2025 | 13.8.2025 | 25.8.2025 | |
| STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 07/2025 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 12.8.2025 | 13.8.2025 | 20.8.2025 | |
| Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 7/2025 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 582,00 Kč | 582,00 Kč | 582,00 Kč | 8.8.2025 | 13.8.2025 | 22.8.2025 | |
| Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 7/2025 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 1 292,00 Kč | 1 292,00 Kč | 1 292,00 Kč | 8.8.2025 | 13.8.2025 | 22.8.2025 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Cannabinoids | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 14 602,28 Kč | 14 602,28 Kč | 14 602,28 Kč | 13.8.2025 | 14.8.2025 | 28.8.2025 | |
| Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 087,99 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 2 087,99 Kč | 2 338,55 Kč | 7.7.2025 | 8.7.2025 | 1.8.2025 | 4.7.2025 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 177,64 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 2 177,64 Kč | 2 438,96 Kč | 7.7.2025 | 8.7.2025 | 1.8.2025 | 3.7.2025 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 145 035,23 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 403,15 Kč 132 01000 - léky; celkem -3,20 Kč | 148 438,38 Kč | 166 557,27 Kč | 7.7.2025 | 8.7.2025 | 1.8.2025 | 8.7.2025 |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Benzodiazepines | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 13.8.2025 | 14.8.2025 | 28.8.2025 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 8 707,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 8 707,20 Kč | 9 752,06 Kč | 13.8.2025 | 14.8.2025 | 20.8.2025 | 13.8.2025 |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 904,81 Kč | 10 904,81 Kč | 10 904,81 Kč | 14.8.2025 | 14.8.2025 | 25.8.2025 | |
| Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 273,99 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 3 274,00 Kč | 3 274,00 Kč | 14.8.2025 | 14.8.2025 | 25.8.2025 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 003,53 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,47 Kč | 11 004,00 Kč | 11 004,00 Kč | 14.8.2025 | 14.8.2025 | 25.8.2025 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 586,43 Kč | 7 586,43 Kč | 7 586,43 Kč | 14.8.2025 | 14.8.2025 | 25.8.2025 | |
| ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 695,83 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 16 695,84 Kč | 16 695,84 Kč | 14.8.2025 | 14.8.2025 | 20.8.2025 | |
| ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 528,32 Kč | 5 528,32 Kč | 5 528,32 Kč | 14.8.2025 | 14.8.2025 | 20.8.2025 | |
| Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 28 057,48 Kč | 28 057,48 Kč | 28 057,48 Kč | 7.7.2025 | 8.7.2025 | 1.8.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování spotřeby elektřiny 6/2025 - nemocnice | 502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 324 090,13 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -317 685,95 Kč | 6 404,18 Kč | 7 749,06 Kč | 8.7.2025 | 9.7.2025 | 4.8.2025 | 8.7.2025 |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 382,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 6 382,76 Kč | 6 382,76 Kč | 9.7.2025 | 9.7.2025 | 4.8.2025 | |
| ACTIVA s.r.o. | kancelářské potřeby a materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 949,00 Kč | 7 949,00 Kč | 7 949,00 Kč | 7.7.2025 | 8.7.2025 | 1.8.2025 | |
| Bachsystems, s.r.o. | Provozní podpora systému WISPI za II. čtvrtletí roku 2025 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 9.7.2025 | 10.7.2025 | 4.8.2025 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Odpadní voda | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 279,77 Kč | 4 279,77 Kč | 4 279,77 Kč | 8.7.2025 | 10.7.2025 | 1.8.2025 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 911,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,13 Kč | 5 911,20 Kč | 6 620,54 Kč | 9.7.2025 | 10.7.2025 | 4.8.2025 | 9.7.2025 |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 48 116,24 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 48 116,24 Kč | 53 890,19 Kč | 9.7.2025 | 10.7.2025 | 4.8.2025 | 10.7.2025 |
| Schubert partner a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 584,38 Kč | 4 584,38 Kč | 4 584,38 Kč | 11.7.2025 | 11.7.2025 | 4.8.2025 | |
| HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 8/2025 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 119 786,37 Kč | 119 786,37 Kč | 119 786,37 Kč | 1.8.2025 | 1.8.2025 | 20.8.2025 | |
| Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 843,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 937,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 312,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 499,52 Kč | 23 592,24 Kč | 23 592,24 Kč | 14.8.2025 | 14.8.2025 | 20.8.2025 | |
| MUF - Pro s.r.o. | pipety | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 5 735,40 Kč | 5 735,40 Kč | 5 735,40 Kč | 12.8.2025 | 15.8.2025 | 28.8.2025 | |
| MÚZO Praha s.r.o. | Zpracování účetních výkazů 06/2025 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 183,92 Kč | 183,92 Kč | 183,92 Kč | 15.8.2025 | 18.8.2025 | 20.8.2025 | |
| MÚZO Praha s.r.o. | Zpracování účetních výkazů 06/2025 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 183,92 Kč | 183,92 Kč | 183,92 Kč | 15.8.2025 | 18.8.2025 | 20.8.2025 | |
| ROBUR | Pravidelná prohlídka 2 ks plynového zařízení Robur | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 9 976,00 Kč | 9 976,00 Kč | 9 976,00 Kč | 14.8.2025 | 18.8.2025 | 20.8.2025 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 468,77 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,23 Kč | 12 469,00 Kč | 12 469,00 Kč | 11.7.2025 | 11.7.2025 | 4.8.2025 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 68 848,82 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,18 Kč | 68 849,00 Kč | 68 849,00 Kč | 11.7.2025 | 11.7.2025 | 4.8.2025 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 758,31 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 14 758,32 Kč | 14 758,32 Kč | 11.7.2025 | 11.7.2025 | 4.8.2025 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 785,30 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 6 785,30 Kč | 7 599,54 Kč | 10.7.2025 | 11.7.2025 | 4.8.2025 | 10.7.2025 |
| CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví 07/2025 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 31.7.2025 | 1.8.2025 | 20.8.2025 | |
| Profi DDD s.r.o. | Dezinsekce stravovací provoz | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 109,70 Kč | 3 109,70 Kč | 3 109,70 Kč | 31.7.2025 | 1.8.2025 | 25.8.2025 | |
| Podřipská nemocnice s poliklinikou | Sterilizace 07/2025 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 291,85 Kč | 291,85 Kč | 291,85 Kč | 31.7.2025 | 1.8.2025 | 20.8.2025 | |
| STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stavební materiál, lepidla, folie, kotvy chemické | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 910,80 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 033,61 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 033,59 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 558,00 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -207,59 Kč | 5 328,41 Kč | 5 328,41 Kč | 31.7.2025 | 4.8.2025 | 6.8.2025 | |
| MANSWELT, a.s. | Vruty | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 284,23 Kč | 284,23 Kč | 284,23 Kč | 31.7.2025 | 4.8.2025 | 11.8.2025 | |
| COLORWAY | barvy, štětce, ředidla | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 440,00 Kč | 9 440,00 Kč | 9 440,00 Kč | 31.7.2025 | 31.7.2025 | 11.8.2025 | |
| Daniel Pilnaj | hutní materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 505,14 Kč | 2 505,14 Kč | 2 505,14 Kč | 6.6.2025 | 4.8.2025 | 6.8.2025 | |
| CHRISTEYNS s.r.o. | Prací prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 31 153,46 Kč | 31 153,46 Kč | 31 153,46 Kč | 29.7.2025 | 29.7.2025 | 20.8.2025 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 7/2025 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 296 288,01 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,57 Kč | 171 287,44 Kč | 191 842,00 Kč | 31.7.2025 | 1.8.2025 | 14.8.2025 | 31.7.2025 |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 7/2025 nemocnice | 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 76 416,93 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 178,57 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,96 Kč | 36 237,40 Kč | 40 586,00 Kč | 31.7.2025 | 1.8.2025 | 14.8.2025 | 31.7.2025 |
| Lubomír Drda | provedení revizí a vypracování revizních zpráv elektroinstalace B 2.NP, B 1.PP, laboratoř, 2NP proti schodům | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 16 431,80 Kč | 16 431,80 Kč | 16 431,80 Kč | 30.7.2025 | 4.8.2025 | 20.8.2025 | |
| Sloup Martin, Ing. | Poradenské a konzultační práce za 7/2025 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 1.8.2025 | 4.8.2025 | 20.8.2025 | |
| Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 07/2025 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 61 541,00 Kč | 61 541,00 Kč | 61 541,00 Kč | 31.7.2025 | 4.8.2025 | 14.8.2025 | |
| Zen systems s.r.o. | správa sítě 12.7., 18.7.2025 | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 616,00 Kč | 11 616,00 Kč | 11 616,00 Kč | 31.7.2025 | 4.8.2025 | 20.8.2025 | |
| Ing. František Vlček | Dary - Vystoupení Rak a Vlček - trampské písně | 518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 15.8.2025 | 18.8.2025 | 28.8.2025 | |
| Jaroslav Salač | Ozvučení No Name Tribute | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 12.8.2025 | 18.8.2025 | 28.8.2025 | |
| JAN VOJNA - průmyslové armatury s.r.o. | seřízení pojistného ventilu | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 938,96 Kč | 938,96 Kč | 938,96 Kč | 14.8.2025 | 18.8.2025 | 28.8.2025 | |
| Technicom Technology s.r.o. | měsíční kontroly EPS 7/2025 | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 022,00 Kč | 1 022,00 Kč | 1 022,00 Kč | 13.8.2025 | 18.8.2025 | 28.8.2025 | |
| flextone s.r.o. | paletové ohrádky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 134,00 Kč | 7 134,00 Kč | 7 134,00 Kč | 12.8.2025 | 19.8.2025 | 25.8.2025 | |
| BRADOP nábytek, s.r.o. | křesla čalouněná | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 19 996,00 Kč | 19 996,00 Kč | 19 996,00 Kč | 12.8.2025 | 19.8.2025 | 25.8.2025 |