Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

25206

Stav doplněnosti faktur po měsících

2026 01
18
2025 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
68 74 58 41 66 63 84 80 92 81 79 79
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 23 801-23 900 z 25 206 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 447,36 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,36 Kč
17 447,00 Kč17 447,00 Kč19.8.202519.8.202525.8.2025
ZONT s.r.o.Servis kamerového systému 07/2025518 09020 799 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 16 819,00 Kč
16 819,00 Kč16 819,00 Kč14.7.202514.7.202514.8.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 091,01 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
6 091,00 Kč6 091,00 Kč15.7.202515.7.202511.8.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 83 717,04 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč
83 717,00 Kč83 717,00 Kč15.7.202515.7.202511.8.2025
Granimex CZ s.r.o.obalový materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 35 945,35 Kč
35 945,35 Kč35 945,35 Kč15.7.202516.7.202511.8.2025
Tipaboty s.r.o. Třebíčobuv zdravotnická OOPP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 372,40 Kč
5 372,40 Kč5 372,40 Kč10.7.202516.7.20254.8.2025
synlab czech s.r.o.laboratorní vyšetření samoplátci518 10011 206 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 482,00 Kč
1 482,00 Kč1 482,00 Kč15.7.202515.7.202511.8.2025
Fiala Petr - velkoobchod sČisticí prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 37 273,55 Kč
37 273,55 Kč37 273,55 Kč15.7.202516.7.202511.8.2025
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 163,37 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 30 075,79 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 249,33 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 799,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 836,75 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 185,08 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 161,12 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 533,30 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč
107 003,94 Kč107 003,94 Kč19.8.202519.8.202525.8.2025
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 074,64 Kč
15 074,64 Kč15 074,64 Kč19.8.202519.8.202525.8.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 32 701,96 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
32 701,96 Kč36 626,20 Kč18.8.202519.8.202525.8.202518.8.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 11 047,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 862,54 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,16 Kč
11 910,14 Kč13 416,98 Kč19.8.202520.8.202528.8.202519.8.2025
BOLA spol s.r.o.čerapdlo Grundfos, těsnění111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 658,00 Kč
3 658,00 Kč3 658,00 Kč13.8.202518.8.202528.8.2025
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 822,22 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 263,46 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 396,26 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 845,01 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 096,81 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
84 423,75 Kč84 423,75 Kč22.8.202522.8.202528.8.2025
Spokonožka, s.r.o.skládačka - ortopedická podlaha111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 801,00 Kč
1 801,00 Kč1 801,00 Kč20.8.202526.8.202528.8.2025
Alza.cz a.s.set na stolní tenis111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 606,00 Kč
606,00 Kč606,00 Kč19.8.202526.8.202528.8.2025
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 894,69 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 325,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 314,33 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 160,02 Kč
52 694,04 Kč52 694,04 Kč26.8.202526.8.202528.8.2025
Volnočasové a vzdělávací centrum Marstafit, z.s.LT - zam. Zdeňka Vokůrková, syn Vilém Vokůrka412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 000,00 Kč
4 000,00 Kč4 000,00 Kč29.7.202531.7.20256.8.2025
Ex-ka, s. r. o.Chemikálie pro kotelní vodu501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 31 259,00 Kč
31 259,00 Kč31 259,00 Kč11.7.202516.7.20254.8.2025
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 2 363,71 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
2 363,71 Kč2 647,36 Kč15.7.202516.7.202511.8.202516.7.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 178 271,63 Kč
132 01000 - léky; celkem 7 802,15 Kč
132 01000 - léky; celkem -2,44 Kč
186 073,78 Kč209 104,83 Kč15.7.202516.7.202511.8.202516.7.2025
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 969,60 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč
5 970,00 Kč5 970,00 Kč17.7.202517.7.20251.8.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 622,50 Kč
7 622,50 Kč7 622,50 Kč17.7.202517.7.202514.8.2025
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Amphetamines501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč
12 705,00 Kč12 705,00 Kč16.7.202517.7.20251.8.2025
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Cannabinoids501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč
12 705,00 Kč12 705,00 Kč16.7.202517.7.20251.8.2025
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.ARK Ethyl Glucuronide501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč
27 442,80 Kč27 442,80 Kč16.7.202517.7.20251.8.2025
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.CRP, Creatinine501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 11 880,99 Kč
11 880,99 Kč11 880,99 Kč16.7.202517.7.20251.8.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 7 744,50 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,14 Kč
7 744,50 Kč8 673,84 Kč15.7.202517.7.202511.8.202515.7.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 6 950,10 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,12 Kč
6 950,10 Kč7 784,11 Kč16.7.202517.7.202514.8.202516.7.2025
MUF - Pro s.r.o.mikrozkumavky, nádobky PP, pipety501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 907,23 Kč
4 907,23 Kč4 907,23 Kč15.7.202517.7.20251.8.2025
ACTIVA s.r.o.Kancelářský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 818,00 Kč
6 818,00 Kč6 818,00 Kč10.7.202511.7.20254.8.2025
ACTIVA s.r.o.Kancelářský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 609,00 Kč
3 609,00 Kč3 609,00 Kč16.7.202521.7.202514.8.2025
ACTIVA s.r.o.Kancelářský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 591,00 Kč
591,00 Kč591,00 Kč16.7.202521.7.202514.8.2025
VENCL, s r.o.Ručníky papírové jednorázové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 19 438,65 Kč
19 438,65 Kč19 438,65 Kč17.7.202521.7.202514.8.2025
ELKOV elektro a.s.Elektromateriál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 262,00 Kč
8 262,00 Kč8 262,00 Kč21.7.202521.7.202514.8.2025
Apeltauer MilanKontrola čištění spalinových cest a vystavení zprávvolné518 10010 782 - ostatní nevýrobní služby; celkem 19 800,00 Kč
19 800,00 Kč19 800,00 Kč18.7.202521.7.20251.8.2025
Chireón a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 3 580,00 Kč
3 580,00 Kč4 009,60 Kč22.7.202524.7.202511.8.202522.7.2025
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 22 356,30 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
22 356,30 Kč27 051,12 Kč17.7.202518.7.20251.8.202516.7.2025
Miloš Ježilvystoupení hudební skupiny Belcantos518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 6 500,00 Kč
6 500,00 Kč6 500,00 Kč22.7.202523.7.202514.8.2025
MANDÍK, a.s.Roční kontrola, servis518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 6 897,00 Kč
6 897,00 Kč6 897,00 Kč23.7.202523.7.20251.8.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 8 300,29 Kč
8 300,29 Kč9 296,32 Kč22.7.202523.7.20251.8.202522.7.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 910,90 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč
2 910,90 Kč3 260,21 Kč22.7.202523.7.202518.8.202522.7.2025
Česká pošta, s.p.Poštovné I. dekáda 7/2025518 01020 901 - poštovné; celkem 1 030,00 Kč
1 030,00 Kč1 030,00 Kč21.7.202523.7.20254.8.2025
COOL Trading s.r.o.Trika, kalhoty montérkové, špunty do uší111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 040,00 Kč
5 040,00 Kč5 040,00 Kč17.7.202524.7.202514.8.2025
EMPORO s.r.o.Skříň úklidová111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 678,79 Kč
9 678,79 Kč9 678,79 Kč23.7.202524.7.202518.8.2025
Schubert partner a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 584,38 Kč
4 584,38 Kč4 584,38 Kč22.7.202522.7.202514.8.2025
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 32 603,91 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 180,80 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč
49 784,57 Kč49 784,57 Kč21.7.202521.7.20251.8.2025
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 294,26 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,26 Kč
3 294,00 Kč3 294,00 Kč22.7.202522.7.20254.8.2025
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 173,76 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,24 Kč
8 174,00 Kč8 174,00 Kč22.7.202522.7.20254.8.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 045,56 Kč
12 045,56 Kč12 045,56 Kč22.7.202522.7.202514.8.2025
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 575,39 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 932,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 188,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 982,52 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
81 678,86 Kč81 678,86 Kč22.7.202522.7.20251.8.2025
Zen systems s.r.o.Podpora/údržba a servis serverů a sítě 07/2025518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč
36 300,00 Kč36 300,00 Kč31.7.20254.8.202520.8.2025
STAVMAT Mazourek, s. r. o.stavební materiál - rackové skříně budova H042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 4 903,89 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 4 903,89 Kč
4 903,89 Kč4 903,89 Kč31.7.20255.8.202514.8.2025
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 7/2025518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 113,07 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč
518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč
518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč
518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 649,01 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,41 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,41 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 264,92 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 42,73 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,41 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 40,87 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 39,64 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 58,15 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 308,53 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 1 528,82 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 40,87 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 88,41 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 509,20 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 367,79 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,41 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 90,02 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč
celkem 0,00 Kč
7 058,72 Kč7 058,72 Kč31.7.20254.8.202520.8.2025
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 7 928,64 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 324,08 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč
9 252,72 Kč10 482,22 Kč4.8.20255.8.202514.8.20254.8.2025
STATECH s.r.o.servis plošiny518 10012 721 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 426,05 Kč
2 426,05 Kč2 426,05 Kč23.7.20255.8.202525.8.2025
Ivana Koudelkovápráce dle smlouvy 07/2025549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč5.8.20255.8.202514.8.2025
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 20 325,58 Kč
20 325,58 Kč20 325,58 Kč4.8.20255.8.202525.8.2025
ALVAO s.r.o.údržba ALVAO Asset Management 300 počítačů 1.9.25-31.8.26518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 176,09 Kč
381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 34 211,40 Kč
51 387,49 Kč51 387,49 Kč5.8.20255.8.202528.8.2025
Medsol s.r.o.BTK defibrilátorů Lifepak518 10012 721 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 13 585,88 Kč
13 585,88 Kč13 585,88 Kč5.8.20255.8.202514.8.2025
synlab czech s.r.o.agregované výkony 7/2025518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 26,00 Kč
518 10011 432 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 145,00 Kč
518 10011 442 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 72,50 Kč
518 10011 422 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 104,00 Kč
518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 774,50 Kč
518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 120,50 Kč
518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 104,00 Kč
518 10011 471 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 48,00 Kč
518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 526,00 Kč
518 10011 491 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 288,50 Kč
2 209,00 Kč2 209,00 Kč5.8.20255.8.202525.8.2025
FusionFlare s.r.o.Přeložení rackových skříní do sklepních prostor budovy H042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 53 679,08 Kč
64 951,69 Kč53 679,08 Kč17.7.202518.7.202514.8.202517.7.2025
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů 7/2025518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 600,00 Kč
4 356,00 Kč3 600,00 Kč31.7.202531.7.202520.8.202531.7.2025
Medstav s.r.o.zednické a pomocné stavební práce 7/2025042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 421 320,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 9 273,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 37 092,00 Kč
565 898,85 Kč467 685,00 Kč31.7.20254.8.202520.8.202531.7.2025
Roman SklenářPřívod napájení pro pouliční osvětlení na fasádě budova A2042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 67 727,00 Kč
81 949,67 Kč67 727,00 Kč5.8.20255.8.202525.8.20255.8.2025
JIP VÝCHODOČESKÁSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 802,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 016,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 089,12 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 629,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 953,12 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 231,23 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 322,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 920,32 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 601,28 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 883,74 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 599,30 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,31 Kč
88 049,00 Kč88 049,00 Kč1.8.20251.8.202511.8.2025
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 202,98 Kč
12 202,98 Kč12 202,98 Kč4.8.20254.8.202525.8.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 579,60 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč
5 580,00 Kč5 580,00 Kč4.8.20254.8.202520.8.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 85 255,60 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč
85 256,00 Kč85 256,00 Kč4.8.20254.8.202520.8.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 992,21 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 196,02 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,23 Kč
15 188,00 Kč15 188,00 Kč4.8.20254.8.202520.8.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 74 597,85 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč
74 598,00 Kč74 598,00 Kč4.8.20254.8.202520.8.2025
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 885,67 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,33 Kč
10 886,00 Kč10 886,00 Kč4.8.20254.8.202518.8.2025
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 131,07 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 164,19 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 609,01 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 273,10 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 634,30 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 563,49 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 356,94 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 757,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 990,05 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 435,82 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 112,00 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
98 027,66 Kč98 027,66 Kč4.8.20254.8.202511.8.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 922,45 Kč
12 922,45 Kč12 922,45 Kč4.8.20254.8.202520.8.2025
Roman SklenářElektroinstalace pro slabopoudé rozvaděče v 1 PP - budova H042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 14 203,00 Kč
17 185,63 Kč14 203,00 Kč5.8.20255.8.202525.8.20255.8.2025
Jiří NovotnýOprava rozvodů v kotelnách PN Horní Beřkovice511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 93 484,07 Kč
113 115,73 Kč93 484,07 Kč6.8.202513.8.202525.8.20256.8.2025
Elestor s.r.o.Dodávka a montáž stínící techniky vudova A1 - chodba042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 16 576,90 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 20 058,05 Kč
20 058,05 Kč16 576,90 Kč18.8.202519.8.202528.8.202518.8.2025
Testudo Cor. s.r.o.webhosting a prodloužení registrace domény centrumberkovice.cz celkem 2 117,52 Kč
2 117,52 Kč2 117,52 Kč21.7.202521.7.20254.8.2025
SEND Předplatné srozáloha na předplatné Zdravotnictví a Medicína-lékař od 10/2025, 11 vydání celkem 565,00 Kč
565,00 Kč565,00 Kč29.7.202529.7.20256.8.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 7/2025 - V Sídlišti 144, vs 16 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč1.8.20251.8.202514.8.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 8/2025 - V Sídlišti 156, vs 17 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč1.8.20251.8.202514.8.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 433,55 Kč
6 433,55 Kč6 433,55 Kč4.8.20254.8.202525.8.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 8/2025 - V Sídlišti 157, vs 18 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč1.8.20251.8.202514.8.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 8/2025 - V Sídlišti 158, vs 19 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč1.8.20251.8.202514.8.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 8/2025 - V Sídlišti 159, vs 20 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč1.8.20251.8.202514.8.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 8/2025 - V Sídlišti 176, vs 21 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč1.8.20251.8.202514.8.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 8/2025 - V Sídlišti 200, vs 22 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč1.8.20251.8.202514.8.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 8/2025 - V Sídlišti 201, vs 23 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč1.8.20251.8.202514.8.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 8/2025 - V Sídlišti 259, vs 24 celkem 300,00 Kč
300,00 Kč300,00 Kč1.8.20251.8.202514.8.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 8/2025 - V Sídlišti 261, vs 25 celkem 300,00 Kč
300,00 Kč300,00 Kč1.8.20251.8.202514.8.2025
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 728,80 Kč
12 728,80 Kč12 728,80 Kč4.8.20254.8.202514.8.2025
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 7/2025 - FONS Openlims518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 8 182,41 Kč
8 182,41 Kč8 182,41 Kč5.8.20256.8.202525.8.2025
STAPRO s. r. o.Servisní služby FONS Akord - DIET 7/2025518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč
2 520,83 Kč2 520,83 Kč5.8.20256.8.202525.8.2025
Česká pošta, s.p.Poplatek za transakce poštovní datové zprávy 7/2025518 01020 901 - poštovné; celkem 2 420,00 Kč
2 420,00 Kč2 420,00 Kč5.8.20256.8.202514.8.2025
MSM, spol. s r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 2 812,48 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč
2 812,50 Kč3 150,00 Kč1.8.20256.8.202520.8.20251.8.2025
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 25 926,60 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,57 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,21 Kč
25 926,81 Kč29 038,00 Kč1.8.20256.8.202520.8.20251.8.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 11 487,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,21 Kč
11 487,20 Kč12 865,66 Kč5.8.20256.8.202525.8.20255.8.2025
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 07/2025 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč
20 000,00 Kč20 000,00 Kč31.7.20256.8.202514.8.2025
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost 07/2025549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 62 400,00 Kč
62 400,00 Kč62 400,00 Kč31.7.20256.8.202514.8.2025
Karel Kdýr, Gastrooneoprava myčky Electrolux511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 743,20 Kč
4 743,20 Kč4 743,20 Kč31.7.20257.8.202518.8.2025
Zobrazeno 23 801-23 900 z 25 206 záznamů.