| 2026 | 01 |
|---|---|
| 18 |
| 2025 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 74 | 58 | 41 | 66 | 63 | 84 | 80 | 92 | 81 | 79 | 79 |
| 2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|
| 56 | 10 | 3 |
| 2015 | 02 |
|---|---|
| 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 447,36 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,36 Kč | 17 447,00 Kč | 17 447,00 Kč | 19.8.2025 | 19.8.2025 | 25.8.2025 | |
| ZONT s.r.o. | Servis kamerového systému 07/2025 | 518 09020 799 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 16 819,00 Kč | 16 819,00 Kč | 16 819,00 Kč | 14.7.2025 | 14.7.2025 | 14.8.2025 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 091,01 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 6 091,00 Kč | 6 091,00 Kč | 15.7.2025 | 15.7.2025 | 11.8.2025 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 83 717,04 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 83 717,00 Kč | 83 717,00 Kč | 15.7.2025 | 15.7.2025 | 11.8.2025 | |
| Granimex CZ s.r.o. | obalový materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 35 945,35 Kč | 35 945,35 Kč | 35 945,35 Kč | 15.7.2025 | 16.7.2025 | 11.8.2025 | |
| Tipaboty s.r.o. Třebíč | obuv zdravotnická OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 372,40 Kč | 5 372,40 Kč | 5 372,40 Kč | 10.7.2025 | 16.7.2025 | 4.8.2025 | |
| synlab czech s.r.o. | laboratorní vyšetření samoplátci | 518 10011 206 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 482,00 Kč | 1 482,00 Kč | 1 482,00 Kč | 15.7.2025 | 15.7.2025 | 11.8.2025 | |
| Fiala Petr - velkoobchod s | Čisticí prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 37 273,55 Kč | 37 273,55 Kč | 37 273,55 Kč | 15.7.2025 | 16.7.2025 | 11.8.2025 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 163,37 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 30 075,79 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 249,33 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 799,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 836,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 185,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 161,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 533,30 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 107 003,94 Kč | 107 003,94 Kč | 19.8.2025 | 19.8.2025 | 25.8.2025 | |
| ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 074,64 Kč | 15 074,64 Kč | 15 074,64 Kč | 19.8.2025 | 19.8.2025 | 25.8.2025 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 32 701,96 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 32 701,96 Kč | 36 626,20 Kč | 18.8.2025 | 19.8.2025 | 25.8.2025 | 18.8.2025 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 11 047,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 862,54 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,16 Kč | 11 910,14 Kč | 13 416,98 Kč | 19.8.2025 | 20.8.2025 | 28.8.2025 | 19.8.2025 |
| BOLA spol s.r.o. | čerapdlo Grundfos, těsnění | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 658,00 Kč | 3 658,00 Kč | 3 658,00 Kč | 13.8.2025 | 18.8.2025 | 28.8.2025 | |
| ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 822,22 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 263,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 396,26 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 845,01 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 096,81 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 84 423,75 Kč | 84 423,75 Kč | 22.8.2025 | 22.8.2025 | 28.8.2025 | |
| Spokonožka, s.r.o. | skládačka - ortopedická podlaha | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 801,00 Kč | 1 801,00 Kč | 1 801,00 Kč | 20.8.2025 | 26.8.2025 | 28.8.2025 | |
| Alza.cz a.s. | set na stolní tenis | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 606,00 Kč | 606,00 Kč | 606,00 Kč | 19.8.2025 | 26.8.2025 | 28.8.2025 | |
| ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 894,69 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 325,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 314,33 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 160,02 Kč | 52 694,04 Kč | 52 694,04 Kč | 26.8.2025 | 26.8.2025 | 28.8.2025 | |
| Volnočasové a vzdělávací centrum Marstafit, z.s. | LT - zam. Zdeňka Vokůrková, syn Vilém Vokůrka | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 29.7.2025 | 31.7.2025 | 6.8.2025 | |
| Ex-ka, s. r. o. | Chemikálie pro kotelní vodu | 501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 31 259,00 Kč | 31 259,00 Kč | 31 259,00 Kč | 11.7.2025 | 16.7.2025 | 4.8.2025 | |
| Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 363,71 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 2 363,71 Kč | 2 647,36 Kč | 15.7.2025 | 16.7.2025 | 11.8.2025 | 16.7.2025 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 178 271,63 Kč 132 01000 - léky; celkem 7 802,15 Kč 132 01000 - léky; celkem -2,44 Kč | 186 073,78 Kč | 209 104,83 Kč | 15.7.2025 | 16.7.2025 | 11.8.2025 | 16.7.2025 |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 969,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč | 5 970,00 Kč | 5 970,00 Kč | 17.7.2025 | 17.7.2025 | 1.8.2025 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 622,50 Kč | 7 622,50 Kč | 7 622,50 Kč | 17.7.2025 | 17.7.2025 | 14.8.2025 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Amphetamines | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 16.7.2025 | 17.7.2025 | 1.8.2025 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Cannabinoids | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 16.7.2025 | 17.7.2025 | 1.8.2025 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 16.7.2025 | 17.7.2025 | 1.8.2025 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CRP, Creatinine | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 11 880,99 Kč | 11 880,99 Kč | 11 880,99 Kč | 16.7.2025 | 17.7.2025 | 1.8.2025 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 7 744,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,14 Kč | 7 744,50 Kč | 8 673,84 Kč | 15.7.2025 | 17.7.2025 | 11.8.2025 | 15.7.2025 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 950,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,12 Kč | 6 950,10 Kč | 7 784,11 Kč | 16.7.2025 | 17.7.2025 | 14.8.2025 | 16.7.2025 |
| MUF - Pro s.r.o. | mikrozkumavky, nádobky PP, pipety | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 907,23 Kč | 4 907,23 Kč | 4 907,23 Kč | 15.7.2025 | 17.7.2025 | 1.8.2025 | |
| ACTIVA s.r.o. | Kancelářský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 818,00 Kč | 6 818,00 Kč | 6 818,00 Kč | 10.7.2025 | 11.7.2025 | 4.8.2025 | |
| ACTIVA s.r.o. | Kancelářský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 609,00 Kč | 3 609,00 Kč | 3 609,00 Kč | 16.7.2025 | 21.7.2025 | 14.8.2025 | |
| ACTIVA s.r.o. | Kancelářský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 591,00 Kč | 591,00 Kč | 591,00 Kč | 16.7.2025 | 21.7.2025 | 14.8.2025 | |
| VENCL, s r.o. | Ručníky papírové jednorázové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 19 438,65 Kč | 19 438,65 Kč | 19 438,65 Kč | 17.7.2025 | 21.7.2025 | 14.8.2025 | |
| ELKOV elektro a.s. | Elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 262,00 Kč | 8 262,00 Kč | 8 262,00 Kč | 21.7.2025 | 21.7.2025 | 14.8.2025 | |
| Apeltauer Milan | Kontrola čištění spalinových cest a vystavení zprávvolné | 518 10010 782 - ostatní nevýrobní služby; celkem 19 800,00 Kč | 19 800,00 Kč | 19 800,00 Kč | 18.7.2025 | 21.7.2025 | 1.8.2025 | |
| Chireón a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 580,00 Kč | 3 580,00 Kč | 4 009,60 Kč | 22.7.2025 | 24.7.2025 | 11.8.2025 | 22.7.2025 |
| Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 22 356,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 22 356,30 Kč | 27 051,12 Kč | 17.7.2025 | 18.7.2025 | 1.8.2025 | 16.7.2025 |
| Miloš Ježil | vystoupení hudební skupiny Belcantos | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 6 500,00 Kč | 6 500,00 Kč | 6 500,00 Kč | 22.7.2025 | 23.7.2025 | 14.8.2025 | |
| MANDÍK, a.s. | Roční kontrola, servis | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 6 897,00 Kč | 6 897,00 Kč | 6 897,00 Kč | 23.7.2025 | 23.7.2025 | 1.8.2025 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 8 300,29 Kč | 8 300,29 Kč | 9 296,32 Kč | 22.7.2025 | 23.7.2025 | 1.8.2025 | 22.7.2025 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 910,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč | 2 910,90 Kč | 3 260,21 Kč | 22.7.2025 | 23.7.2025 | 18.8.2025 | 22.7.2025 |
| Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 7/2025 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 1 030,00 Kč | 1 030,00 Kč | 1 030,00 Kč | 21.7.2025 | 23.7.2025 | 4.8.2025 | |
| COOL Trading s.r.o. | Trika, kalhoty montérkové, špunty do uší | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 040,00 Kč | 5 040,00 Kč | 5 040,00 Kč | 17.7.2025 | 24.7.2025 | 14.8.2025 | |
| EMPORO s.r.o. | Skříň úklidová | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 678,79 Kč | 9 678,79 Kč | 9 678,79 Kč | 23.7.2025 | 24.7.2025 | 18.8.2025 | |
| Schubert partner a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 584,38 Kč | 4 584,38 Kč | 4 584,38 Kč | 22.7.2025 | 22.7.2025 | 14.8.2025 | |
| ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 32 603,91 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 180,80 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč | 49 784,57 Kč | 49 784,57 Kč | 21.7.2025 | 21.7.2025 | 1.8.2025 | |
| Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 294,26 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,26 Kč | 3 294,00 Kč | 3 294,00 Kč | 22.7.2025 | 22.7.2025 | 4.8.2025 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 173,76 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,24 Kč | 8 174,00 Kč | 8 174,00 Kč | 22.7.2025 | 22.7.2025 | 4.8.2025 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 045,56 Kč | 12 045,56 Kč | 12 045,56 Kč | 22.7.2025 | 22.7.2025 | 14.8.2025 | |
| ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 575,39 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 932,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 188,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 982,52 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 81 678,86 Kč | 81 678,86 Kč | 22.7.2025 | 22.7.2025 | 1.8.2025 | |
| Zen systems s.r.o. | Podpora/údržba a servis serverů a sítě 07/2025 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 31.7.2025 | 4.8.2025 | 20.8.2025 | |
| STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stavební materiál - rackové skříně budova H | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 4 903,89 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 4 903,89 Kč | 4 903,89 Kč | 4 903,89 Kč | 31.7.2025 | 5.8.2025 | 14.8.2025 | |
| O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 7/2025 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 113,07 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 649,01 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,41 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,41 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 264,92 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 42,73 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,41 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 40,87 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 39,64 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 58,15 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 308,53 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 1 528,82 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 40,87 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 88,41 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 509,20 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 367,79 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,41 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 90,02 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč celkem 0,00 Kč | 7 058,72 Kč | 7 058,72 Kč | 31.7.2025 | 4.8.2025 | 20.8.2025 | |
| DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 7 928,64 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 324,08 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč | 9 252,72 Kč | 10 482,22 Kč | 4.8.2025 | 5.8.2025 | 14.8.2025 | 4.8.2025 |
| STATECH s.r.o. | servis plošiny | 518 10012 721 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 426,05 Kč | 2 426,05 Kč | 2 426,05 Kč | 23.7.2025 | 5.8.2025 | 25.8.2025 | |
| Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 07/2025 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 5.8.2025 | 5.8.2025 | 14.8.2025 | |
| Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 20 325,58 Kč | 20 325,58 Kč | 20 325,58 Kč | 4.8.2025 | 5.8.2025 | 25.8.2025 | |
| ALVAO s.r.o. | údržba ALVAO Asset Management 300 počítačů 1.9.25-31.8.26 | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 176,09 Kč 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 34 211,40 Kč | 51 387,49 Kč | 51 387,49 Kč | 5.8.2025 | 5.8.2025 | 28.8.2025 | |
| Medsol s.r.o. | BTK defibrilátorů Lifepak | 518 10012 721 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 13 585,88 Kč | 13 585,88 Kč | 13 585,88 Kč | 5.8.2025 | 5.8.2025 | 14.8.2025 | |
| synlab czech s.r.o. | agregované výkony 7/2025 | 518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 26,00 Kč 518 10011 432 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 145,00 Kč 518 10011 442 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 72,50 Kč 518 10011 422 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 104,00 Kč 518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 774,50 Kč 518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 120,50 Kč 518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 104,00 Kč 518 10011 471 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 48,00 Kč 518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 526,00 Kč 518 10011 491 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 288,50 Kč | 2 209,00 Kč | 2 209,00 Kč | 5.8.2025 | 5.8.2025 | 25.8.2025 | |
| FusionFlare s.r.o. | Přeložení rackových skříní do sklepních prostor budovy H | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 53 679,08 Kč | 64 951,69 Kč | 53 679,08 Kč | 17.7.2025 | 18.7.2025 | 14.8.2025 | 17.7.2025 |
| Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 7/2025 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 600,00 Kč | 4 356,00 Kč | 3 600,00 Kč | 31.7.2025 | 31.7.2025 | 20.8.2025 | 31.7.2025 |
| Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 7/2025 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 421 320,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 9 273,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 37 092,00 Kč | 565 898,85 Kč | 467 685,00 Kč | 31.7.2025 | 4.8.2025 | 20.8.2025 | 31.7.2025 |
| Roman Sklenář | Přívod napájení pro pouliční osvětlení na fasádě budova A2 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 67 727,00 Kč | 81 949,67 Kč | 67 727,00 Kč | 5.8.2025 | 5.8.2025 | 25.8.2025 | 5.8.2025 |
| JIP VÝCHODOČESKÁ | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 802,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 016,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 089,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 629,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 953,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 231,23 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 322,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 920,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 601,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 883,74 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 599,30 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,31 Kč | 88 049,00 Kč | 88 049,00 Kč | 1.8.2025 | 1.8.2025 | 11.8.2025 | |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 202,98 Kč | 12 202,98 Kč | 12 202,98 Kč | 4.8.2025 | 4.8.2025 | 25.8.2025 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 579,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč | 5 580,00 Kč | 5 580,00 Kč | 4.8.2025 | 4.8.2025 | 20.8.2025 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 85 255,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč | 85 256,00 Kč | 85 256,00 Kč | 4.8.2025 | 4.8.2025 | 20.8.2025 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 992,21 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 196,02 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,23 Kč | 15 188,00 Kč | 15 188,00 Kč | 4.8.2025 | 4.8.2025 | 20.8.2025 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 74 597,85 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč | 74 598,00 Kč | 74 598,00 Kč | 4.8.2025 | 4.8.2025 | 20.8.2025 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 885,67 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,33 Kč | 10 886,00 Kč | 10 886,00 Kč | 4.8.2025 | 4.8.2025 | 18.8.2025 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 131,07 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 164,19 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 609,01 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 273,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 634,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 563,49 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 356,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 757,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 990,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 435,82 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 112,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 98 027,66 Kč | 98 027,66 Kč | 4.8.2025 | 4.8.2025 | 11.8.2025 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 922,45 Kč | 12 922,45 Kč | 12 922,45 Kč | 4.8.2025 | 4.8.2025 | 20.8.2025 | |
| Roman Sklenář | Elektroinstalace pro slabopoudé rozvaděče v 1 PP - budova H | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 14 203,00 Kč | 17 185,63 Kč | 14 203,00 Kč | 5.8.2025 | 5.8.2025 | 25.8.2025 | 5.8.2025 |
| Jiří Novotný | Oprava rozvodů v kotelnách PN Horní Beřkovice | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 93 484,07 Kč | 113 115,73 Kč | 93 484,07 Kč | 6.8.2025 | 13.8.2025 | 25.8.2025 | 6.8.2025 |
| Elestor s.r.o. | Dodávka a montáž stínící techniky vudova A1 - chodba | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 16 576,90 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 20 058,05 Kč | 20 058,05 Kč | 16 576,90 Kč | 18.8.2025 | 19.8.2025 | 28.8.2025 | 18.8.2025 |
| Testudo Cor. s.r.o. | webhosting a prodloužení registrace domény centrumberkovice.cz | celkem 2 117,52 Kč | 2 117,52 Kč | 2 117,52 Kč | 21.7.2025 | 21.7.2025 | 4.8.2025 | |
| SEND Předplatné sro | záloha na předplatné Zdravotnictví a Medicína-lékař od 10/2025, 11 vydání | celkem 565,00 Kč | 565,00 Kč | 565,00 Kč | 29.7.2025 | 29.7.2025 | 6.8.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 7/2025 - V Sídlišti 144, vs 16 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.8.2025 | 1.8.2025 | 14.8.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 8/2025 - V Sídlišti 156, vs 17 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.8.2025 | 1.8.2025 | 14.8.2025 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 433,55 Kč | 6 433,55 Kč | 6 433,55 Kč | 4.8.2025 | 4.8.2025 | 25.8.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 8/2025 - V Sídlišti 157, vs 18 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.8.2025 | 1.8.2025 | 14.8.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 8/2025 - V Sídlišti 158, vs 19 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.8.2025 | 1.8.2025 | 14.8.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 8/2025 - V Sídlišti 159, vs 20 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.8.2025 | 1.8.2025 | 14.8.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 8/2025 - V Sídlišti 176, vs 21 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.8.2025 | 1.8.2025 | 14.8.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 8/2025 - V Sídlišti 200, vs 22 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.8.2025 | 1.8.2025 | 14.8.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 8/2025 - V Sídlišti 201, vs 23 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.8.2025 | 1.8.2025 | 14.8.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 8/2025 - V Sídlišti 259, vs 24 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 1.8.2025 | 1.8.2025 | 14.8.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 8/2025 - V Sídlišti 261, vs 25 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 1.8.2025 | 1.8.2025 | 14.8.2025 | |
| ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 728,80 Kč | 12 728,80 Kč | 12 728,80 Kč | 4.8.2025 | 4.8.2025 | 14.8.2025 | |
| STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 7/2025 - FONS Openlims | 518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 8 182,41 Kč | 8 182,41 Kč | 8 182,41 Kč | 5.8.2025 | 6.8.2025 | 25.8.2025 | |
| STAPRO s. r. o. | Servisní služby FONS Akord - DIET 7/2025 | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 5.8.2025 | 6.8.2025 | 25.8.2025 | |
| Česká pošta, s.p. | Poplatek za transakce poštovní datové zprávy 7/2025 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 5.8.2025 | 6.8.2025 | 14.8.2025 | |
| MSM, spol. s r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 812,48 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 2 812,50 Kč | 3 150,00 Kč | 1.8.2025 | 6.8.2025 | 20.8.2025 | 1.8.2025 |
| MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 25 926,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,57 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,21 Kč | 25 926,81 Kč | 29 038,00 Kč | 1.8.2025 | 6.8.2025 | 20.8.2025 | 1.8.2025 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 11 487,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,21 Kč | 11 487,20 Kč | 12 865,66 Kč | 5.8.2025 | 6.8.2025 | 25.8.2025 | 5.8.2025 |
| Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 07/2025 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 31.7.2025 | 6.8.2025 | 14.8.2025 | |
| Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost 07/2025 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 62 400,00 Kč | 62 400,00 Kč | 62 400,00 Kč | 31.7.2025 | 6.8.2025 | 14.8.2025 | |
| Karel Kdýr, Gastroone | oprava myčky Electrolux | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 743,20 Kč | 4 743,20 Kč | 4 743,20 Kč | 31.7.2025 | 7.8.2025 | 18.8.2025 |