2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 020,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,23 Kč | 2 019,97 Kč | 2 323,00 Kč | 28.2.2022 | 3.3.2022 | 21.3.2022 | 28.2.2022 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 686,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 109,69 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,13 Kč | 7 796,29 Kč | 9 152,32 Kč | 1.3.2022 | 3.3.2022 | 15.3.2022 | 1.3.2022 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 7 861,75 Kč 132 01000 - léky; celkem 326,00 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,47 Kč | 8 187,28 Kč | 9 435,00 Kč | 28.2.2022 | 3.3.2022 | 21.3.2022 | 28.2.2022 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 293,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 1 293,60 Kč | 1 487,64 Kč | 1.3.2022 | 3.3.2022 | 15.3.2022 | 1.3.2022 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 8 648,44 Kč 132 01000 - léky; celkem 432,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,13 Kč | 9 080,84 Kč | 10 469,00 Kč | 28.2.2022 | 3.3.2022 | 21.3.2022 | 28.2.2022 |
COLORWAY | štětec, ředidlo, barvy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 45,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 890,00 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -10,00 Kč | 925,00 Kč | 925,00 Kč | 28.2.2022 | 1.3.2022 | 10.3.2022 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 02/2022- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 184 014,00 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč | 56 740,87 Kč | 62 415,00 Kč | 28.2.2022 | 3.3.2022 | 15.3.2022 | 28.2.2022 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 02/2022- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 909,09 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 46 003,50 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,85 Kč | 5 093,56 Kč | 5 603,00 Kč | 28.2.2022 | 3.3.2022 | 15.3.2022 | 28.2.2022 |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služb 02/2022 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 65 705,00 Kč | 65 705,00 Kč | 65 705,00 Kč | 3.3.2022 | 3.3.2022 | 15.3.2022 | |
Univerzita Karlova | Základy psychiatrie 8. - 10. 3. 2022 MUDr. Přeučilová Lucie | celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 21.2.2022 | 21.2.2022 | 1.3.2022 | |
THERMAL-F, a.s. | ZK525 Léčebný pobyt Votíková Sylva | celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 18.2.2022 | 22.2.2022 | 7.3.2022 | |
Clarion Congress Hotel | ZK525 Léčebný pobyt Syrový Václav | celkem 10 020,00 Kč | 10 020,00 Kč | 10 020,00 Kč | 10.2.2022 | 22.2.2022 | 15.3.2022 | |
Clarion Congress Hotel | ZK525 Léčebný pobyt Syrová Lenka | celkem 10 020,00 Kč | 10 020,00 Kč | 10 020,00 Kč | 10.2.2022 | 22.2.2022 | 15.3.2022 | |
Lázně Teplice v Čechách a.s. | ZK525 - Léčebný pobyt Trčová Miloslava | celkem 7 998,00 Kč | 7 998,00 Kč | 7 998,00 Kč | 16.2.2022 | 28.2.2022 | 3.3.2022 | |
Lázně Teplice v Čechách a.s. | ZK525 - Léčebný poby Pelantová Hana | celkem 7 998,00 Kč | 7 998,00 Kč | 7 998,00 Kč | 16.2.2022 | 28.2.2022 | 3.3.2022 | |
Michael Kostelecký | Záloha- aku přímočará pila, pilový listy | celkem 11 370,00 Kč | 11 370,00 Kč | 11 370,00 Kč | 28.2.2022 | 1.3.2022 | 7.3.2022 | |
Jaroslav Schönfelder | fošny, prkna, latě | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 120 240,12 Kč | 120 240,12 Kč | 120 240,12 Kč | 22.12.2021 | 23.12.2021 | 18.1.2022 | |
Jaroslav Schönfelder | doprava za dovoz materiálu | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 4 840,00 Kč | 4 840,00 Kč | 4 840,00 Kč | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 18.1.2022 | |
2kR s.r.o. | oprava bubnové sekačky | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 446,00 Kč | 2 446,00 Kč | 2 446,00 Kč | 22.12.2021 | 23.12.2021 | 5.1.2022 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | činnost TDI 12/2021 - TZ střechy budova P | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 48 400,00 Kč | 48 400,00 Kč | 48 400,00 Kč | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 27.1.2022 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | činnost TDI 10/2021 - oprava fasády budova B / 799 | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 48 400,00 Kč | 48 400,00 Kč | 48 400,00 Kč | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 27.1.2022 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 255,68 Kč | 255,68 Kč | 281,25 Kč | 15.10.2021 | 18.10.2021 | 10.1.2022 | 14.10.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 348,11 Kč | 2 348,11 Kč | 2 582,92 Kč | 22.10.2021 | 26.10.2021 | 18.1.2022 | 19.10.2021 |
Sanofi-aventis,s.r.o | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 038,03 Kč | 1 038,03 Kč | 1 141,83 Kč | 19.11.2021 | 19.11.2021 | 18.1.2022 | 19.11.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 740,68 Kč | 740,68 Kč | 814,75 Kč | 22.11.2021 | 24.11.2021 | 27.1.2022 | 16.11.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 973,30 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 2 973,30 Kč | 3 270,63 Kč | 24.11.2021 | 25.11.2021 | 24.1.2022 | 24.11.2021 |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 440,46 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 184,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 777,52 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 582,41 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 924,88 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 871,26 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 517,75 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč | 15 298,00 Kč | 15 298,00 Kč | 30.11.2021 | 30.11.2021 | 13.1.2022 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 834,09 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 492,39 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 482,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 474,69 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 542,23 Kč | 67 826,24 Kč | 67 826,24 Kč | 14.12.2021 | 14.12.2021 | 10.1.2022 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 324,15 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 954,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 499,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 210,81 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 623,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 22 612,22 Kč | 22 612,22 Kč | 13.12.2021 | 13.12.2021 | 10.1.2022 | |
Multised, spol. s r.o. | kancelářská křesla | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 610,00 Kč | 13 610,00 Kč | 13 610,00 Kč | 14.12.2021 | 16.12.2021 | 10.1.2022 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 19 183,13 Kč 132 01000 - léky; celkem 6 721,74 Kč 132 01000 - léky; celkem 652,89 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,19 Kč | 26 557,76 Kč | 29 621,44 Kč | 14.12.2021 | 15.12.2021 | 10.1.2022 | 15.12.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 349,05 Kč | 2 349,05 Kč | 2 583,96 Kč | 15.12.2021 | 15.12.2021 | 13.1.2022 | 15.12.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 728,46 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 2 728,46 Kč | 3 001,31 Kč | 15.12.2021 | 15.12.2021 | 5.1.2022 | 15.12.2021 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 31 146,50 Kč | 31 146,50 Kč | 34 261,15 Kč | 14.12.2021 | 15.12.2021 | 13.1.2022 | 15.12.2021 |
FarmTechnik, s.r.o. | nože k sekačce | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 519,74 Kč | 10 519,74 Kč | 10 519,74 Kč | 15.12.2021 | 17.12.2021 | 13.1.2022 | |
ElPe CZ, s.r.o. | elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 101,47 Kč | 16 101,47 Kč | 16 101,47 Kč | 16.12.2021 | 17.12.2021 | 13.1.2022 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 850,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 282,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 369,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 544,19 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 940,67 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 25 986,78 Kč | 25 986,78 Kč | 16.12.2021 | 16.12.2021 | 13.1.2022 | |
H-REKULTIVACE a.s. | Údržba parku PNHoB - II. etapa dle smlouvy ze dne 3. 11. 2021 | 518 10020 901 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 846 347,57 Kč | 846 347,57 Kč | 846 347,57 Kč | 17.12.2021 | 17.12.2021 | 18.1.2022 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | AMPHETAMINES | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 16.12.2021 | 17.12.2021 | 5.1.2022 | |
BESAL CR s.r.o. | průmyslová sůl | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 41 140,00 Kč | 41 140,00 Kč | 41 140,00 Kč | 17.12.2021 | 20.12.2021 | 13.1.2022 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 380,32 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 2 380,32 Kč | 2 618,35 Kč | 15.12.2021 | 17.12.2021 | 13.1.2022 | 9.12.2021 |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 5 312,75 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,17 Kč | 5 312,75 Kč | 6 428,43 Kč | 29.12.2021 | 17.12.2021 | 5.1.2022 | 15.12.2021 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 574,30 Kč | 574,30 Kč | 631,73 Kč | 15.12.2021 | 17.12.2021 | 13.1.2022 | 15.12.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 14 301,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč | 14 301,00 Kč | 15 731,10 Kč | 15.12.2021 | 17.12.2021 | 13.1.2022 | 16.12.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 49 744,52 Kč 132 01000 - léky; celkem 16 472,43 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 946,69 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,12 Kč | 68 163,64 Kč | 76 017,75 Kč | 15.12.2021 | 17.12.2021 | 13.1.2022 | 16.12.2021 |
Zelený Pavel | školení řidičů referentských vozidel | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 7 200,00 Kč | 7 200,00 Kč | 7 200,00 Kč | 17.12.2021 | 20.12.2021 | 5.1.2022 | |
Zen systems s.r.o. | NPO - Roční podpora - SW Support VMware s Sphere z Essentials Plus | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 197,76 Kč 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 24 175,40 Kč | 26 373,16 Kč | 26 373,16 Kč | 16.12.2021 | 17.12.2021 | 13.1.2022 | |
ENERGIE Reality s.r.o. | provedení odečtů - bytovky 2021 | 518 10010 659 - ostatní nevýrobní služby; celkem 11 994,68 Kč | 11 994,68 Kč | 11 994,68 Kč | 15.12.2021 | 17.12.2021 | 13.1.2022 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 35 275,92 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,23 Kč | 35 275,92 Kč | 38 803,51 Kč | 17.12.2021 | 20.12.2021 | 13.1.2022 | 17.12.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 763,20 Kč | 2 763,20 Kč | 3 039,52 Kč | 17.12.2021 | 20.12.2021 | 5.1.2022 | 17.12.2021 |
Granimex CZ s.r.o. | pytle odpadové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 24 504,32 Kč | 24 504,32 Kč | 24 504,32 Kč | 20.12.2021 | 21.12.2021 | 18.1.2022 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CRP | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 404,43 Kč | 3 404,43 Kč | 3 404,43 Kč | 20.12.2021 | 21.12.2021 | 5.1.2022 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | DILUENT | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 050,28 Kč | 1 050,28 Kč | 1 050,28 Kč | 20.12.2021 | 21.12.2021 | 5.1.2022 | |
SEKK spol. s r.o. | CRP, analýza moče test. proužky, sediment, screening drog, hodnocení nátěru krve, hemokoaguace, krevní obraz | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 039,50 Kč | 12 039,50 Kč | 12 039,50 Kč | 20.12.2021 | 21.12.2021 | 18.1.2022 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 238,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,18 Kč | 2 238,00 Kč | 2 461,80 Kč | 22.12.2021 | 22.12.2021 | 24.1.2022 | 22.12.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 260,80 Kč | 2 260,80 Kč | 2 486,88 Kč | 22.12.2021 | 22.12.2021 | 5.1.2022 | 22.12.2021 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 49 832,64 Kč | 49 832,64 Kč | 54 815,90 Kč | 21.12.2021 | 22.12.2021 | 24.1.2022 | 22.12.2021 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 65 078,56 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč | 65 079,00 Kč | 65 079,00 Kč | 22.12.2021 | 22.12.2021 | 13.1.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 290,30 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč | 1 290,00 Kč | 1 290,00 Kč | 22.12.2021 | 22.12.2021 | 13.1.2022 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 507,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 332,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 721,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 547,14 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 485,73 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 23 593,29 Kč | 23 593,29 Kč | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 18.1.2022 | |
Pragoperun, s.r.o. | Opravy prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 29 779,00 Kč | 29 779,00 Kč | 29 779,00 Kč | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 5.1.2022 | |
Pragoperun, s.r.o. | Pravidelná servisní činnost | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 10 227,00 Kč | 10 227,00 Kč | 10 227,00 Kč | 23.12.2021 | 27.12.2021 | 5.1.2022 | |
LATISK s.r.o. | Samolepky a popisky dveří | 518 10020 799 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 3 633,00 Kč | 3 633,00 Kč | 3 633,00 Kč | 22.12.2021 | 23.12.2021 | 24.1.2022 | |
SEGAS-OIL s.r.o. | Revize parních kotlů | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 694,00 Kč | 1 694,00 Kč | 1 694,00 Kč | 22.12.2021 | 23.12.2021 | 5.1.2022 | |
STILUS TRADE spol. s r.o. | kancelářské potřeby a materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 632,07 Kč | 5 632,07 Kč | 5 632,07 Kč | 22.12.2021 | 23.12.2021 | 24.1.2022 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Jednorázové papírové ručníky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 954,00 Kč | 8 954,00 Kč | 8 954,00 Kč | 21.12.2021 | 23.12.2021 | 18.1.2022 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Čisticí prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 21 911,11 Kč | 21 911,11 Kč | 21 911,11 Kč | 21.12.2021 | 23.12.2021 | 18.1.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 664,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 52 871,72 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,27 Kč | 55 536,00 Kč | 55 536,00 Kč | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 24.1.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 057,62 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,38 Kč | 3 058,00 Kč | 3 058,00 Kč | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 24.1.2022 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 632,61 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 947,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 744,49 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 474,69 Kč celkem 0,00 Kč | 59 799,35 Kč | 59 799,35 Kč | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 24.1.2022 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 440,43 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,43 Kč | 11 440,00 Kč | 11 440,00 Kč | 27.12.2021 | 27.12.2021 | 13.1.2022 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 747,09 Kč | 2 747,09 Kč | 2 747,09 Kč | 22.12.2021 | 22.12.2021 | 10.1.2022 | |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 574,30 Kč | 574,30 Kč | 631,73 Kč | 22.12.2021 | 23.12.2021 | 24.1.2022 | 21.12.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 94 014,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 7 115,61 Kč 132 01000 - léky; celkem 969,91 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,79 Kč | 102 099,82 Kč | 112 772,27 Kč | 22.12.2021 | 23.12.2021 | 24.1.2022 | 22.12.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 17 475,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,13 Kč | 17 475,60 Kč | 19 223,16 Kč | 22.12.2021 | 23.12.2021 | 24.1.2022 | 23.12.2021 |
Technicom Technology s.r.o. | Revize systémů PZTS | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 10 297,00 Kč | 10 297,00 Kč | 10 297,00 Kč | 22.12.2021 | 23.12.2021 | 10.1.2022 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | čajové pečivo pro pacienty | 518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 12 316,50 Kč | 12 316,50 Kč | 12 316,50 Kč | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 18.1.2022 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 12/2021 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 841,00 Kč | 2 841,00 Kč | 2 841,00 Kč | 20.12.2021 | 27.12.2021 | 4.1.2022 | |
Advokátní kancelář JUDr. Jan Opletal | právní služby - PhDr. Martin Mašek | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 6 486,40 Kč | 6 486,40 Kč | 6 486,40 Kč | 27.12.2021 | 29.12.2021 | 27.1.2022 | |
Advokátní kancelář JUDr. Jan Opletal | právní služby - Královská kolegiátní kapitula | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 2 800,00 Kč | 2 800,00 Kč | 2 800,00 Kč | 27.12.2021 | 27.12.2021 | 27.1.2022 | |
Advokátní kancelář JUDr. Jan Opletal | právní služby - Veber | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 2 800,00 Kč | 2 800,00 Kč | 2 800,00 Kč | 27.12.2021 | 27.12.2021 | 27.1.2022 | |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč | 8 942,40 Kč | 8 942,40 Kč | 29.12.2021 | 29.12.2021 | 5.1.2022 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 289,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 290,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 560,95 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 528,98 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 29 669,54 Kč | 29 669,54 Kč | 27.12.2021 | 27.12.2021 | 24.1.2022 | |
OREA HOTELS s.r.o. | ZK525 - Léčebný pobyt - Hanušová Ivana | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 6 213,60 Kč | 6 213,60 Kč | 6 213,60 Kč | 14.1.2022 | 14.1.2022 | 24.1.2022 | |
Nemocnice Na Bulovce | specializační stáž MUDr. Černická Marika 3.1.-31.1.22 | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 800,00 Kč | 6 800,00 Kč | 6 800,00 Kč | 14.1.2022 | 17.1.2022 | 26.1.2022 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 156,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 156,20 Kč | 171,82 Kč | 14.1.2022 | 17.1.2022 | 27.1.2022 | 14.1.2022 |
Zahrad.potřeby SINCO s.r.o. | pěstební substrát, výsevní truhlíky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 666,00 Kč | 1 666,00 Kč | 1 666,00 Kč | 14.1.2022 | 18.1.2022 | 24.1.2022 | |
Aliaves & Co., a.s. | seminář Odměňování zaměstnanců příspěvkových organizací | 549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 496,90 Kč | 3 496,90 Kč | 3 496,90 Kč | 17.1.2022 | 18.1.2022 | 27.1.2022 | |
K.V.P. Gastro, a.s. | ZK525 - Léčebný pobyt - Kulasová Ladislava | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 17.1.2022 | 18.1.2022 | 24.1.2022 | |
Pekass, s. r. o. | nože mulčovací do sekačky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 644,02 Kč | 12 644,02 Kč | 12 644,02 Kč | 11.1.2022 | 14.1.2022 | 24.1.2022 | |
STROM PRAHA a.s. | oprava kola traktorového vleku | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 1 213,00 Kč | 1 213,00 Kč | 1 213,00 Kč | 13.1.2022 | 19.1.2022 | 27.1.2022 | |
IPVZ | Specializační kurz v oboru klinická psychologie - Mgr. Lukáš Junek | 549 03000 452 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 600,00 Kč | 1 600,00 Kč | 1 600,00 Kč | 5.1.2022 | 19.1.2022 | 21.1.2022 | |
IPVZ | Specializační kurz v oboru klinická psychologie - PhDr. Kyzeková Michaela | 549 03000 442 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 600,00 Kč | 1 600,00 Kč | 1 600,00 Kč | 6.1.2022 | 19.1.2022 | 21.1.2022 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 302,66 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,34 Kč | 7 303,00 Kč | 7 303,00 Kč | 10.1.2022 | 10.1.2022 | 27.1.2022 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 337,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 070,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 893,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 541,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 26 842,81 Kč | 26 842,81 Kč | 13.1.2022 | 13.1.2022 | 27.1.2022 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 935,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 084,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 574,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 361,60 Kč | 13 956,40 Kč | 13 956,40 Kč | 13.1.2022 | 13.1.2022 | 27.1.2022 | |
Schrothovy léčebné lázně s.r.o | ZK525 - Léčebný pobyt - Bílý Vladislav | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 19.1.2022 | 20.1.2022 | 24.1.2022 | 19.1.2022 |
Schrothovy léčebné lázně s.r.o | ZK525 - Léčebný pobyt - Brožíková Michaela | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 19.1.2022 | 20.1.2022 | 24.1.2022 | 19.1.2022 |
IPVZ | Specializační kurz v oboru klinická psychologie - Mgr. Žáková Michaela | 549 03000 422 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 600,00 Kč | 1 600,00 Kč | 1 600,00 Kč | 10.1.2022 | 19.1.2022 | 21.1.2022 | |
H&S Inovation s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 22 740,00 Kč | 22 740,00 Kč | 22 740,00 Kč | 17.1.2022 | 19.1.2022 | 27.1.2022 | 17.1.2022 |