Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

21150

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
31 65 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 2 301-2 400 z 21 150 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.AMPHETAMINES501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč
12 450,17 Kč12 450,17 Kč25.7.201926.7.20198.8.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.CRP CONTROL. CRP CONTROL HIGH, CLEANING SOLUTION, LYTIC SOLUTION501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 13 056,61 Kč
13 056,61 Kč13 056,61 Kč25.7.201926.7.20198.8.2019
WatekRoční servis - DEMIWA - 5 roi518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 420,00 Kč
5 420,00 Kč5 420,00 Kč17.7.201919.7.20199.8.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 922,80 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč
1 923,00 Kč1 923,00 Kč25.7.201925.7.201913.8.2019
Fyzická osobaVystoupení skupiny NESTEL POSTEL ZK446518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 6 000,00 Kč
6 000,00 Kč6 000,00 Kč26.7.201929.7.201913.8.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 328,45 Kč
132 01000 - léky; celkem 640,29 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč
968,70 Kč1 082,00 Kč30.7.201931.7.201913.8.201930.7.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 920,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 231,90 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč
5 151,90 Kč6 178,60 Kč31.7.20191.8.201913.8.201931.7.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 650,35 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč
15 650,00 Kč15 650,00 Kč1.8.20191.8.201913.8.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 433,75 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč
8 434,00 Kč8 434,00 Kč2.8.20192.8.201913.8.2019
ha-vel internet s.r.o.Vyúčtování - pevná linka 06/2019518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 797,00 Kč
2 797,00 Kč2 797,00 Kč15.7.201915.7.201913.8.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 99 993,08 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 473,66 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 857,47 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,27 Kč
106 324,21 Kč117 384,64 Kč14.7.201916.7.201913.8.201915.7.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 44 227,44 Kč
44 227,44 Kč48 650,19 Kč15.7.201916.7.201913.8.201916.7.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 41 708,91 Kč
41 708,91 Kč45 879,80 Kč16.7.201917.7.201913.8.201916.7.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 44 565,03 Kč
132 01000 - léky; celkem 237,02 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,35 Kč
44 802,05 Kč49 294,10 Kč16.7.201917.7.201913.8.201917.7.2019
MC Systems & Services, s.r.o.Servis kamerového systému 07/2019518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 16 329,00 Kč
16 329,00 Kč16 329,00 Kč16.7.201916.7.201913.8.2019
BLACK STORM s.r.o.likvidátor pachu111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 805,00 Kč
7 805,00 Kč7 805,00 Kč16.7.201918.7.201913.8.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 44 437,81 Kč
132 01000 - léky; celkem 270,30 Kč
132 01000 - léky; celkem 235,91 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,26 Kč
44 944,02 Kč49 477,89 Kč16.7.201918.7.201913.8.201917.7.2019
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 5 008,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 30 696,00 Kč
35 704,00 Kč42 901,36 Kč15.7.201918.7.201913.8.201915.7.2019
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 07/2019518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 450,56 Kč
11 450,56 Kč11 450,56 Kč1.8.20192.8.201913.8.2019
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 08/2019314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 275 950,41 Kč
275 950,41 Kč333 900,00 Kč2.8.20192.8.201913.8.201915.8.2019
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 08/2019314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 19 008,26 Kč
19 008,26 Kč23 000,00 Kč2.8.20192.8.201913.8.201915.8.2019
Romana Víchová ZelenkováLT - zam. Paulíčková Alena412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 2 980,00 Kč
2 980,00 Kč2 980,00 Kč2.8.20192.8.201913.8.2019
HighTech Industries s.r.o.dvoukolový vozík celkem 2 319,00 Kč
2 319,00 Kč2 319,00 Kč8.8.20199.8.201913.8.2019
LIMPA s.r.o.Betonová směs P400, C16/20518 10020 452 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 2 505,30 Kč
518 10020 652 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 3 506,40 Kč
518 10020 799 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 7 574,30 Kč
13 586,00 Kč13 586,00 Kč31.7.20195.8.201913.8.2019
Elektro-Account s.r.o.Revize na elektroinstalacích.518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 14 036,00 Kč
14 036,00 Kč14 036,00 Kč28.7.20195.8.201913.8.2019
COLORWAYtmel, štětka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 780,00 Kč
780,00 Kč780,00 Kč22.7.201925.7.201913.8.2019
Šinfelt s.r.o.elektromateriál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 874,00 Kč
3 874,00 Kč3 874,00 Kč31.7.20192.8.201913.8.2019
COLORWAYbarvy, tmel111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 080,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 625,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 500,00 Kč
3 205,00 Kč3 205,00 Kč31.7.20195.8.201913.8.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 140,35 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč
7 140,00 Kč7 140,00 Kč25.7.201925.7.201913.8.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 411,40 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč
4 411,00 Kč4 411,00 Kč25.7.201925.7.201913.8.2019
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 305,76 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,24 Kč
3 306,00 Kč3 306,00 Kč25.7.201925.7.201913.8.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 531,04 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč
5 531,00 Kč5 531,00 Kč25.7.201925.7.201913.8.2019
Zemědělská Cítov, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 086,75 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 449,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 449,00 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč
10 505,00 Kč10 505,00 Kč6.8.20196.8.201913.8.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 180,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 346,05 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 920,72 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 960,43 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
47 407,55 Kč47 407,55 Kč6.8.20196.8.201913.8.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 178,02 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 225,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 634,74 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
38 038,15 Kč38 038,15 Kč6.8.20196.8.201913.8.2019
Podřipská nemocnice s poliklinikouRoztok501 02000 471 - spotřeba léčivých přípravků; celkem 212,40 Kč
212,40 Kč212,40 Kč6.8.20196.8.201913.8.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 08/2019 - V Sídlišti 144314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč7.8.20197.8.201913.8.201915.8.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 08/2019 - V Sídlišti 156314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč7.8.20197.8.201913.8.201915.8.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 08/2019 - V Sídlišti 157314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč7.8.20197.8.201913.8.201915.8.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 08/2019 - V Sídlišti 158314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč7.8.20197.8.201913.8.201915.8.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 08/2019 - V Sídlišti 159314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč7.8.20197.8.201913.8.201915.8.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 08/2019 - V Sídlišti 176314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč7.8.20197.8.201913.8.201915.8.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 08/2019 - V Sídlišti 200314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč7.8.20197.8.201913.8.201915.8.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 08/2019 - V Sídlišti 201314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč7.8.20197.8.201913.8.201915.8.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 08/2019 - V Sídlišti 259314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč7.8.20197.8.201913.8.201915.8.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 08/2019 - V Sídlišti 261314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč7.8.20197.8.201913.8.201915.8.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 08/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 4 049,59 Kč
4 049,59 Kč4 900,00 Kč7.8.20197.8.201913.8.201915.8.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 08/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 495,87 Kč
495,87 Kč600,00 Kč7.8.20197.8.201913.8.201915.8.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 08/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč7.8.20197.8.201913.8.201915.8.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 08/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč
247,93 Kč300,00 Kč7.8.20197.8.201913.8.201915.8.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 08/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč7.8.20197.8.201913.8.201915.8.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 206,64 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,36 Kč
26 207,00 Kč26 207,00 Kč26.7.201926.7.201915.8.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 566,65 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč
4 567,00 Kč4 567,00 Kč29.7.201929.7.201915.8.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 882,03 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč
16 882,00 Kč16 882,00 Kč29.7.201929.7.201915.8.2019
Zen systems s.r.o.Monitoring sítě pnhberkovice.cz518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 14 520,00 Kč
14 520,00 Kč14 520,00 Kč19.7.201931.7.201915.8.2019
STAVMAT Mazourek, s. r. o.stavební materiál od.8.A511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 3 789,00 Kč
3 789,00 Kč3 789,00 Kč7.8.20198.8.201915.8.2019
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 833,06 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 921,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 228,95 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 464,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 247,76 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč
44 695,60 Kč44 695,60 Kč16.7.201916.7.201915.8.2019
Tomáš Kraupner-juniorzámky dveřní. vložky FAB111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 788,00 Kč
6 788,00 Kč6 788,00 Kč9.8.201913.8.201915.8.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 4 517,37 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč
4 517,37 Kč4 969,11 Kč18.7.201922.7.201915.8.201919.7.2019
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 4 005,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 366,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,45 Kč
4 371,80 Kč5 049,58 Kč18.7.201922.7.201915.8.201918.7.2019
MALKOL CZO, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 271,30 Kč
271,30 Kč312,00 Kč17.7.201923.7.201915.8.201917.7.2019
Pragoperun, s.r.o.Opravy prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 453,00 Kč
453,00 Kč453,00 Kč2.8.20192.8.201915.8.2019
Jaromír Strachmontáž žaluzií budova E / 6B /451511 01001 451 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 16 800,00 Kč
20 328,00 Kč16 800,00 Kč19.7.201922.7.201915.8.201919.7.2019
Démos trade, a.s.desky překližka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 067,00 Kč
2 067,00 Kč2 067,00 Kč19.7.201923.7.201915.8.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 317,60 Kč
5 317,60 Kč5 317,60 Kč23.7.201923.7.201915.8.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 06/2019 - nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 250 076,53 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
128 337,39 Kč147 588,00 Kč31.7.20195.8.201915.8.201931.7.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 07/2019 - nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -39 130,43 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 42 592,44 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,31 Kč
3 461,70 Kč3 981,00 Kč31.7.20195.8.201915.8.201931.7.2019
Elektro-Account s.r.o.Revize na elektrických zařízeních a strojích.518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 46 827,00 Kč
46 827,00 Kč46 827,00 Kč28.7.20195.8.201915.8.2019
JK-Trading s.r.o. PrahaPZT132 01000 - léky; celkem 5 954,76 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,15 Kč
5 954,76 Kč6 847,97 Kč1.8.20196.8.201915.8.20191.8.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 6 864,48 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 441,22 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,39 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,98 Kč
12 306,68 Kč14 479,00 Kč2.8.20196.8.201915.8.20192.8.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 1 194,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 61,99 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,89 Kč
1 256,88 Kč1 449,00 Kč2.8.20196.8.201915.8.20192.8.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 1 533,90 Kč
132 01000 - léky; celkem 371,94 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,47 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,96 Kč
1 906,80 Kč2 215,00 Kč2.8.20196.8.201915.8.20192.8.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 3 961,67 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 136,29 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,06 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč
8 098,13 Kč9 561,00 Kč6.8.20196.8.201915.8.20192.8.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 23 185,92 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 038,33 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,16 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,81 Kč
25 225,06 Kč29 131,00 Kč2.8.20196.8.201915.8.20192.8.2019
ORTIKA a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 243,48 Kč
243,48 Kč280,00 Kč2.8.20196.8.201915.8.20192.8.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 128,18 Kč
1 128,18 Kč1 241,00 Kč7.6.201911.6.201915.8.20194.6.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 3 205,23 Kč
3 205,23 Kč3 525,75 Kč18.6.201919.6.201915.8.201919.6.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 178,01 Kč
178,01 Kč195,81 Kč20.6.201921.6.201915.8.201920.6.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 629,96 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč
8 630,00 Kč8 630,00 Kč6.8.20196.8.201915.8.2019
Ing. Alena DrvotováOdhad ceny nájemného nebytových prostor zubní ambulance.518 10020 901 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 6 050,00 Kč
6 050,00 Kč6 050,00 Kč5.8.20197.8.201915.8.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 067,72 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč
14 068,00 Kč14 068,00 Kč5.8.20195.8.201915.8.2019
STAVMAT Mazourek, s. r. o.stavební materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 694,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 694,00 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -1,00 Kč
1 387,00 Kč1 387,00 Kč7.8.20198.8.201915.8.2019
Státní zdravotní ústavAgregované výkony 06/2019518 10011 442 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 45,05 Kč
45,05 Kč45,05 Kč6.8.20198.8.201916.8.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 08/2019 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
celkem 45 000,00 Kč
185 000,00 Kč185 000,00 Kč5.8.20195.8.201916.8.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 08/2019 byty 262 + 259 celkem 13 210,00 Kč
celkem 7 370,00 Kč
20 580,00 Kč20 580,00 Kč5.8.20195.8.201916.8.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 08/2019 byty 144/176 + 261 celkem 23 840,00 Kč
celkem 5 540,00 Kč
29 380,00 Kč29 380,00 Kč5.8.20195.8.201916.8.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 34 888,68 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč
34 889,00 Kč34 889,00 Kč31.7.201931.7.201919.8.2019
Česká pošta, s.p.Poštovné III. dekáda 07/2019518 01020 901 - poštovné; celkem 3 736,00 Kč
3 736,00 Kč3 736,00 Kč5.8.20198.8.201919.8.2019
Technicom Technology s.r.o.Měsíční kontroly EPS, 1/2 roční kontroly EPS pavilon V a F518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 572,00 Kč
2 572,00 Kč2 572,00 Kč8.8.201913.8.201919.8.2019
INISOFT Consulting s.r.o.Kurz - nakládání z odpady ze zdrav. zařízení celkem 2 885,85 Kč
2 885,85 Kč2 885,85 Kč8.8.20198.8.201919.8.2019
Zásobování a.s.kompresor111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 498,00 Kč
10 498,00 Kč10 498,00 Kč15.8.201915.8.201919.8.2019
Zásobování a.s.vařič, zastřihovač, kalkulačka, minutka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 866,00 Kč
1 866,00 Kč1 866,00 Kč15.8.201915.8.201919.8.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 552,45 Kč
1 552,45 Kč1 707,70 Kč22.5.201927.5.201919.8.201923.5.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 145,80 Kč
145,80 Kč160,38 Kč21.6.201924.6.201919.8.201921.6.2019
Ing. František ZáveskýPoradenská a konzultační činnost 07/2019549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 37 502,50 Kč
37 502,50 Kč37 502,50 Kč6.8.20197.8.201919.8.2019
Santé - zdravotní obuv, s.r.o.zdravotní obuv111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 426,00 Kč
426,00 Kč426,00 Kč23.7.201930.7.201920.8.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 002,00 Kč
2 002,00 Kč2 002,00 Kč8.7.20199.7.201920.8.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 053,25 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč
3 053,00 Kč3 053,00 Kč2.8.20192.8.201920.8.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 553,54 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,46 Kč
4 554,00 Kč4 554,00 Kč2.8.20192.8.201920.8.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 892,12 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,12 Kč
4 892,00 Kč4 892,00 Kč2.8.20192.8.201920.8.2019
Zobrazeno 2 301-2 400 z 21 150 záznamů.