2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | AMPHETAMINES | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 25.7.2019 | 26.7.2019 | 8.8.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CRP CONTROL. CRP CONTROL HIGH, CLEANING SOLUTION, LYTIC SOLUTION | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 13 056,61 Kč | 13 056,61 Kč | 13 056,61 Kč | 25.7.2019 | 26.7.2019 | 8.8.2019 | |
Watek | Roční servis - DEMIWA - 5 roi | 518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 420,00 Kč | 5 420,00 Kč | 5 420,00 Kč | 17.7.2019 | 19.7.2019 | 9.8.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 922,80 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč | 1 923,00 Kč | 1 923,00 Kč | 25.7.2019 | 25.7.2019 | 13.8.2019 | |
Fyzická osoba | Vystoupení skupiny NESTEL POSTEL ZK446 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 26.7.2019 | 29.7.2019 | 13.8.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 328,45 Kč 132 01000 - léky; celkem 640,29 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 968,70 Kč | 1 082,00 Kč | 30.7.2019 | 31.7.2019 | 13.8.2019 | 30.7.2019 |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 920,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 231,90 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 5 151,90 Kč | 6 178,60 Kč | 31.7.2019 | 1.8.2019 | 13.8.2019 | 31.7.2019 |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 650,35 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč | 15 650,00 Kč | 15 650,00 Kč | 1.8.2019 | 1.8.2019 | 13.8.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 433,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 8 434,00 Kč | 8 434,00 Kč | 2.8.2019 | 2.8.2019 | 13.8.2019 | |
ha-vel internet s.r.o. | Vyúčtování - pevná linka 06/2019 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 797,00 Kč | 2 797,00 Kč | 2 797,00 Kč | 15.7.2019 | 15.7.2019 | 13.8.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 99 993,08 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 473,66 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 857,47 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,27 Kč | 106 324,21 Kč | 117 384,64 Kč | 14.7.2019 | 16.7.2019 | 13.8.2019 | 15.7.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 44 227,44 Kč | 44 227,44 Kč | 48 650,19 Kč | 15.7.2019 | 16.7.2019 | 13.8.2019 | 16.7.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 41 708,91 Kč | 41 708,91 Kč | 45 879,80 Kč | 16.7.2019 | 17.7.2019 | 13.8.2019 | 16.7.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 44 565,03 Kč 132 01000 - léky; celkem 237,02 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,35 Kč | 44 802,05 Kč | 49 294,10 Kč | 16.7.2019 | 17.7.2019 | 13.8.2019 | 17.7.2019 |
MC Systems & Services, s.r.o. | Servis kamerového systému 07/2019 | 518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 16 329,00 Kč | 16 329,00 Kč | 16 329,00 Kč | 16.7.2019 | 16.7.2019 | 13.8.2019 | |
BLACK STORM s.r.o. | likvidátor pachu | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 805,00 Kč | 7 805,00 Kč | 7 805,00 Kč | 16.7.2019 | 18.7.2019 | 13.8.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 44 437,81 Kč 132 01000 - léky; celkem 270,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 235,91 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,26 Kč | 44 944,02 Kč | 49 477,89 Kč | 16.7.2019 | 18.7.2019 | 13.8.2019 | 17.7.2019 |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 5 008,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 30 696,00 Kč | 35 704,00 Kč | 42 901,36 Kč | 15.7.2019 | 18.7.2019 | 13.8.2019 | 15.7.2019 |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 07/2019 | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 450,56 Kč | 11 450,56 Kč | 11 450,56 Kč | 1.8.2019 | 2.8.2019 | 13.8.2019 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 08/2019 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 275 950,41 Kč | 275 950,41 Kč | 333 900,00 Kč | 2.8.2019 | 2.8.2019 | 13.8.2019 | 15.8.2019 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 08/2019 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 19 008,26 Kč | 19 008,26 Kč | 23 000,00 Kč | 2.8.2019 | 2.8.2019 | 13.8.2019 | 15.8.2019 |
Romana Víchová Zelenková | LT - zam. Paulíčková Alena | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 2 980,00 Kč | 2 980,00 Kč | 2 980,00 Kč | 2.8.2019 | 2.8.2019 | 13.8.2019 | |
HighTech Industries s.r.o. | dvoukolový vozík | celkem 2 319,00 Kč | 2 319,00 Kč | 2 319,00 Kč | 8.8.2019 | 9.8.2019 | 13.8.2019 | |
LIMPA s.r.o. | Betonová směs P400, C16/20 | 518 10020 452 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 2 505,30 Kč 518 10020 652 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 3 506,40 Kč 518 10020 799 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 7 574,30 Kč | 13 586,00 Kč | 13 586,00 Kč | 31.7.2019 | 5.8.2019 | 13.8.2019 | |
Elektro-Account s.r.o. | Revize na elektroinstalacích. | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 14 036,00 Kč | 14 036,00 Kč | 14 036,00 Kč | 28.7.2019 | 5.8.2019 | 13.8.2019 | |
COLORWAY | tmel, štětka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 780,00 Kč | 780,00 Kč | 780,00 Kč | 22.7.2019 | 25.7.2019 | 13.8.2019 | |
Šinfelt s.r.o. | elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 874,00 Kč | 3 874,00 Kč | 3 874,00 Kč | 31.7.2019 | 2.8.2019 | 13.8.2019 | |
COLORWAY | barvy, tmel | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 080,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 625,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 500,00 Kč | 3 205,00 Kč | 3 205,00 Kč | 31.7.2019 | 5.8.2019 | 13.8.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 140,35 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč | 7 140,00 Kč | 7 140,00 Kč | 25.7.2019 | 25.7.2019 | 13.8.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 411,40 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč | 4 411,00 Kč | 4 411,00 Kč | 25.7.2019 | 25.7.2019 | 13.8.2019 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 305,76 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,24 Kč | 3 306,00 Kč | 3 306,00 Kč | 25.7.2019 | 25.7.2019 | 13.8.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 531,04 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 5 531,00 Kč | 5 531,00 Kč | 25.7.2019 | 25.7.2019 | 13.8.2019 | |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 086,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 449,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 449,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč | 10 505,00 Kč | 10 505,00 Kč | 6.8.2019 | 6.8.2019 | 13.8.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 180,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 346,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 920,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 960,43 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 47 407,55 Kč | 47 407,55 Kč | 6.8.2019 | 6.8.2019 | 13.8.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 178,02 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 225,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 634,74 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 38 038,15 Kč | 38 038,15 Kč | 6.8.2019 | 6.8.2019 | 13.8.2019 | |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | Roztok | 501 02000 471 - spotřeba léčivých přípravků; celkem 212,40 Kč | 212,40 Kč | 212,40 Kč | 6.8.2019 | 6.8.2019 | 13.8.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 08/2019 - V Sídlišti 144 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 13.8.2019 | 15.8.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 08/2019 - V Sídlišti 156 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 13.8.2019 | 15.8.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 08/2019 - V Sídlišti 157 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 13.8.2019 | 15.8.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 08/2019 - V Sídlišti 158 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 13.8.2019 | 15.8.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 08/2019 - V Sídlišti 159 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 13.8.2019 | 15.8.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 08/2019 - V Sídlišti 176 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 13.8.2019 | 15.8.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 08/2019 - V Sídlišti 200 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 13.8.2019 | 15.8.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 08/2019 - V Sídlišti 201 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 13.8.2019 | 15.8.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 08/2019 - V Sídlišti 259 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 13.8.2019 | 15.8.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 08/2019 - V Sídlišti 261 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 13.8.2019 | 15.8.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 08/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 4 049,59 Kč | 4 049,59 Kč | 4 900,00 Kč | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 13.8.2019 | 15.8.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 08/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 495,87 Kč | 495,87 Kč | 600,00 Kč | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 13.8.2019 | 15.8.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 08/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 13.8.2019 | 15.8.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 08/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč | 247,93 Kč | 300,00 Kč | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 13.8.2019 | 15.8.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 08/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 13.8.2019 | 15.8.2019 |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 206,64 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,36 Kč | 26 207,00 Kč | 26 207,00 Kč | 26.7.2019 | 26.7.2019 | 15.8.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 566,65 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč | 4 567,00 Kč | 4 567,00 Kč | 29.7.2019 | 29.7.2019 | 15.8.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 882,03 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 16 882,00 Kč | 16 882,00 Kč | 29.7.2019 | 29.7.2019 | 15.8.2019 | |
Zen systems s.r.o. | Monitoring sítě pnhberkovice.cz | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 14 520,00 Kč | 14 520,00 Kč | 14 520,00 Kč | 19.7.2019 | 31.7.2019 | 15.8.2019 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stavební materiál od.8.A | 511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 3 789,00 Kč | 3 789,00 Kč | 3 789,00 Kč | 7.8.2019 | 8.8.2019 | 15.8.2019 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 833,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 921,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 228,95 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 464,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 247,76 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 44 695,60 Kč | 44 695,60 Kč | 16.7.2019 | 16.7.2019 | 15.8.2019 | |
Tomáš Kraupner-junior | zámky dveřní. vložky FAB | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 788,00 Kč | 6 788,00 Kč | 6 788,00 Kč | 9.8.2019 | 13.8.2019 | 15.8.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 517,37 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč | 4 517,37 Kč | 4 969,11 Kč | 18.7.2019 | 22.7.2019 | 15.8.2019 | 19.7.2019 |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 005,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 366,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,45 Kč | 4 371,80 Kč | 5 049,58 Kč | 18.7.2019 | 22.7.2019 | 15.8.2019 | 18.7.2019 |
MALKOL CZO, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 271,30 Kč | 271,30 Kč | 312,00 Kč | 17.7.2019 | 23.7.2019 | 15.8.2019 | 17.7.2019 |
Pragoperun, s.r.o. | Opravy prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 453,00 Kč | 453,00 Kč | 453,00 Kč | 2.8.2019 | 2.8.2019 | 15.8.2019 | |
Jaromír Strach | montáž žaluzií budova E / 6B /451 | 511 01001 451 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 16 800,00 Kč | 20 328,00 Kč | 16 800,00 Kč | 19.7.2019 | 22.7.2019 | 15.8.2019 | 19.7.2019 |
Démos trade, a.s. | desky překližka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 067,00 Kč | 2 067,00 Kč | 2 067,00 Kč | 19.7.2019 | 23.7.2019 | 15.8.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 317,60 Kč | 5 317,60 Kč | 5 317,60 Kč | 23.7.2019 | 23.7.2019 | 15.8.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 06/2019 - nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 250 076,53 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 128 337,39 Kč | 147 588,00 Kč | 31.7.2019 | 5.8.2019 | 15.8.2019 | 31.7.2019 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 07/2019 - nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -39 130,43 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 42 592,44 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,31 Kč | 3 461,70 Kč | 3 981,00 Kč | 31.7.2019 | 5.8.2019 | 15.8.2019 | 31.7.2019 |
Elektro-Account s.r.o. | Revize na elektrických zařízeních a strojích. | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 46 827,00 Kč | 46 827,00 Kč | 46 827,00 Kč | 28.7.2019 | 5.8.2019 | 15.8.2019 | |
JK-Trading s.r.o. Praha | PZT | 132 01000 - léky; celkem 5 954,76 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,15 Kč | 5 954,76 Kč | 6 847,97 Kč | 1.8.2019 | 6.8.2019 | 15.8.2019 | 1.8.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 6 864,48 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 441,22 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,39 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,98 Kč | 12 306,68 Kč | 14 479,00 Kč | 2.8.2019 | 6.8.2019 | 15.8.2019 | 2.8.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 194,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 61,99 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,89 Kč | 1 256,88 Kč | 1 449,00 Kč | 2.8.2019 | 6.8.2019 | 15.8.2019 | 2.8.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 533,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 371,94 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,47 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,96 Kč | 1 906,80 Kč | 2 215,00 Kč | 2.8.2019 | 6.8.2019 | 15.8.2019 | 2.8.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 961,67 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 136,29 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,06 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč | 8 098,13 Kč | 9 561,00 Kč | 6.8.2019 | 6.8.2019 | 15.8.2019 | 2.8.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 23 185,92 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 038,33 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,16 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,81 Kč | 25 225,06 Kč | 29 131,00 Kč | 2.8.2019 | 6.8.2019 | 15.8.2019 | 2.8.2019 |
ORTIKA a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 243,48 Kč | 243,48 Kč | 280,00 Kč | 2.8.2019 | 6.8.2019 | 15.8.2019 | 2.8.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 128,18 Kč | 1 128,18 Kč | 1 241,00 Kč | 7.6.2019 | 11.6.2019 | 15.8.2019 | 4.6.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 205,23 Kč | 3 205,23 Kč | 3 525,75 Kč | 18.6.2019 | 19.6.2019 | 15.8.2019 | 19.6.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 178,01 Kč | 178,01 Kč | 195,81 Kč | 20.6.2019 | 21.6.2019 | 15.8.2019 | 20.6.2019 |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 629,96 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč | 8 630,00 Kč | 8 630,00 Kč | 6.8.2019 | 6.8.2019 | 15.8.2019 | |
Ing. Alena Drvotová | Odhad ceny nájemného nebytových prostor zubní ambulance. | 518 10020 901 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 6 050,00 Kč | 6 050,00 Kč | 6 050,00 Kč | 5.8.2019 | 7.8.2019 | 15.8.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 067,72 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč | 14 068,00 Kč | 14 068,00 Kč | 5.8.2019 | 5.8.2019 | 15.8.2019 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stavební materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 694,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 694,00 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -1,00 Kč | 1 387,00 Kč | 1 387,00 Kč | 7.8.2019 | 8.8.2019 | 15.8.2019 | |
Státní zdravotní ústav | Agregované výkony 06/2019 | 518 10011 442 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 45,05 Kč | 45,05 Kč | 45,05 Kč | 6.8.2019 | 8.8.2019 | 16.8.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 08/2019 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 5.8.2019 | 5.8.2019 | 16.8.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 08/2019 byty 262 + 259 | celkem 13 210,00 Kč celkem 7 370,00 Kč | 20 580,00 Kč | 20 580,00 Kč | 5.8.2019 | 5.8.2019 | 16.8.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 08/2019 byty 144/176 + 261 | celkem 23 840,00 Kč celkem 5 540,00 Kč | 29 380,00 Kč | 29 380,00 Kč | 5.8.2019 | 5.8.2019 | 16.8.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 34 888,68 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč | 34 889,00 Kč | 34 889,00 Kč | 31.7.2019 | 31.7.2019 | 19.8.2019 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 07/2019 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 3 736,00 Kč | 3 736,00 Kč | 3 736,00 Kč | 5.8.2019 | 8.8.2019 | 19.8.2019 | |
Technicom Technology s.r.o. | Měsíční kontroly EPS, 1/2 roční kontroly EPS pavilon V a F | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 572,00 Kč | 2 572,00 Kč | 2 572,00 Kč | 8.8.2019 | 13.8.2019 | 19.8.2019 | |
INISOFT Consulting s.r.o. | Kurz - nakládání z odpady ze zdrav. zařízení | celkem 2 885,85 Kč | 2 885,85 Kč | 2 885,85 Kč | 8.8.2019 | 8.8.2019 | 19.8.2019 | |
Zásobování a.s. | kompresor | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 498,00 Kč | 10 498,00 Kč | 10 498,00 Kč | 15.8.2019 | 15.8.2019 | 19.8.2019 | |
Zásobování a.s. | vařič, zastřihovač, kalkulačka, minutka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 866,00 Kč | 1 866,00 Kč | 1 866,00 Kč | 15.8.2019 | 15.8.2019 | 19.8.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 552,45 Kč | 1 552,45 Kč | 1 707,70 Kč | 22.5.2019 | 27.5.2019 | 19.8.2019 | 23.5.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 145,80 Kč | 145,80 Kč | 160,38 Kč | 21.6.2019 | 24.6.2019 | 19.8.2019 | 21.6.2019 |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 07/2019 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 37 502,50 Kč | 37 502,50 Kč | 37 502,50 Kč | 6.8.2019 | 7.8.2019 | 19.8.2019 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | zdravotní obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 426,00 Kč | 426,00 Kč | 426,00 Kč | 23.7.2019 | 30.7.2019 | 20.8.2019 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 002,00 Kč | 2 002,00 Kč | 2 002,00 Kč | 8.7.2019 | 9.7.2019 | 20.8.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 053,25 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč | 3 053,00 Kč | 3 053,00 Kč | 2.8.2019 | 2.8.2019 | 20.8.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 553,54 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,46 Kč | 4 554,00 Kč | 4 554,00 Kč | 2.8.2019 | 2.8.2019 | 20.8.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 892,12 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,12 Kč | 4 892,00 Kč | 4 892,00 Kč | 2.8.2019 | 2.8.2019 | 20.8.2019 |