2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 42 916,97 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč | 42 917,00 Kč | 42 917,00 Kč | 17.7.2019 | 17.7.2019 | 5.8.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 974,73 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,27 Kč | 17 975,00 Kč | 17 975,00 Kč | 17.7.2019 | 17.7.2019 | 5.8.2019 | |
Watek | Roční servis - DEMIWA - 5 roi | 518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 420,00 Kč | 5 420,00 Kč | 5 420,00 Kč | 17.7.2019 | 19.7.2019 | 9.8.2019 | |
MALKOL CZO, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 271,30 Kč | 271,30 Kč | 312,00 Kč | 17.7.2019 | 23.7.2019 | 15.8.2019 | 17.7.2019 |
MANDÍK, a.s. | Roční kontrola na plynovém zařízení | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 182,00 Kč | 4 182,00 Kč | 4 182,00 Kč | 18.7.2019 | 18.7.2019 | 30.7.2019 | |
Bilson Trade s.r.o. | fixace zápěstí | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 768,00 Kč | 2 768,00 Kč | 2 768,00 Kč | 18.7.2019 | 25.7.2019 | 30.7.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 724,55 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč | 7 725,00 Kč | 7 725,00 Kč | 18.7.2019 | 18.7.2019 | 6.8.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 58,76 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 274,11 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč | 2 332,78 Kč | 2 569,00 Kč | 18.7.2019 | 22.7.2019 | 5.8.2019 | 18.7.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 517,37 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč | 4 517,37 Kč | 4 969,11 Kč | 18.7.2019 | 22.7.2019 | 15.8.2019 | 19.7.2019 |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 005,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 366,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,45 Kč | 4 371,80 Kč | 5 049,58 Kč | 18.7.2019 | 22.7.2019 | 15.8.2019 | 18.7.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 178,01 Kč | 178,01 Kč | 195,81 Kč | 18.7.2019 | 22.7.2019 | 12.9.2019 | 18.7.2019 |
PROMOS Valašské Meziříčí s.r.o | BTK - pulsní oxymetr PC-60C1 | 518 10012 461 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 847,00 Kč | 847,00 Kč | 847,00 Kč | 19.7.2019 | 30.7.2019 | 8.8.2019 | |
Zen systems s.r.o. | Monitoring sítě pnhberkovice.cz | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 14 520,00 Kč | 14 520,00 Kč | 14 520,00 Kč | 19.7.2019 | 31.7.2019 | 15.8.2019 | |
Jaromír Strach | montáž žaluzií budova E / 6B /451 | 511 01001 451 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 16 800,00 Kč | 20 328,00 Kč | 16 800,00 Kč | 19.7.2019 | 22.7.2019 | 15.8.2019 | 19.7.2019 |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | WC mísa, baterie | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 706,00 Kč | 1 706,00 Kč | 1 706,00 Kč | 19.7.2019 | 23.7.2019 | 27.8.2019 | |
Démos trade, a.s. | desky překližka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 067,00 Kč | 2 067,00 Kč | 2 067,00 Kč | 19.7.2019 | 23.7.2019 | 15.8.2019 | |
STILUS TRADE spol. s r.o. | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 027,00 Kč | 7 027,00 Kč | 7 027,00 Kč | 22.7.2019 | 23.7.2019 | 20.8.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 919,61 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 484,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 926,48 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,47 Kč | 25 331,00 Kč | 25 331,00 Kč | 22.7.2019 | 22.7.2019 | 5.8.2019 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 537,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 716,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 140,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 541,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 138,45 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč | 43 074,70 Kč | 43 074,70 Kč | 22.7.2019 | 22.7.2019 | 20.8.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 592,39 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 2 592,39 Kč | 2 851,63 Kč | 22.7.2019 | 24.7.2019 | 20.8.2019 | 23.7.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 123 193,56 Kč 132 01000 - léky; celkem 9 223,68 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 911,54 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,60 Kč | 134 328,78 Kč | 148 433,11 Kč | 22.7.2019 | 24.7.2019 | 20.8.2019 | 23.7.2019 |
COLORWAY | tmel, štětka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 780,00 Kč | 780,00 Kč | 780,00 Kč | 22.7.2019 | 25.7.2019 | 13.8.2019 | |
Sanofi-aventis,s.r.o | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 735,15 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 3 735,15 Kč | 4 108,67 Kč | 22.7.2019 | 24.7.2019 | 17.9.2019 | 22.7.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 478,88 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 4 478,88 Kč | 4 926,77 Kč | 22.7.2019 | 24.7.2019 | 17.10.2019 | 17.7.2019 |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 399,53 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,47 Kč | 7 400,00 Kč | 7 400,00 Kč | 23.7.2019 | 23.7.2019 | 30.7.2019 | |
Junák,svaz skautů a skautek | LT - zam. Bc. Vačilja David | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 400,00 Kč | 4 400,00 Kč | 4 400,00 Kč | 23.7.2019 | 23.7.2019 | 30.7.2019 | |
Michal Bartko | Vybudování lapolu na provozu dopravy | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 219 366,43 Kč celkem 0,00 Kč | 265 433,39 Kč | 219 366,43 Kč | 23.7.2019 | 25.7.2019 | 29.7.2019 | 23.7.2019 |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | zdravotní obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 426,00 Kč | 426,00 Kč | 426,00 Kč | 23.7.2019 | 30.7.2019 | 20.8.2019 | |
VAKOS XT a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 540,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 148,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 688,80 Kč | 801,00 Kč | 23.7.2019 | 16.8.2019 | 27.8.2019 | 23.7.2019 |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 171,80 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč | 17 172,00 Kč | 17 172,00 Kč | 23.7.2019 | 23.7.2019 | 8.8.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 317,60 Kč | 5 317,60 Kč | 5 317,60 Kč | 23.7.2019 | 23.7.2019 | 15.8.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 802,63 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč | 1 803,00 Kč | 1 803,00 Kč | 23.7.2019 | 23.7.2019 | 6.8.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 605,25 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč | 3 605,00 Kč | 3 605,00 Kč | 23.7.2019 | 23.7.2019 | 8.8.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 845,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč | 3 846,00 Kč | 3 846,00 Kč | 23.7.2019 | 23.7.2019 | 8.8.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 268,80 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč | 9 269,00 Kč | 9 269,00 Kč | 23.7.2019 | 23.7.2019 | 6.8.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 456,98 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 22 457,00 Kč | 22 457,00 Kč | 23.7.2019 | 23.7.2019 | 8.8.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 968,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč | 9 969,00 Kč | 9 969,00 Kč | 23.7.2019 | 23.7.2019 | 5.8.2019 | |
Fyzická osoba | Koncert Guitar Arte Trio ZK445 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 23.7.2019 | 24.7.2019 | 5.8.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 310,41 Kč 132 01000 - léky; celkem 400,86 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 5 711,27 Kč | 6 326,49 Kč | 23.7.2019 | 25.7.2019 | 22.8.2019 | 24.7.2019 |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 07/2019 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 5 099,00 Kč | 5 099,00 Kč | 5 099,00 Kč | 23.7.2019 | 26.7.2019 | 6.8.2019 | |
Pewa, s.r.o. | Potraviny pro Multicentrum | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 500,00 Kč | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 24.7.2019 | 24.7.2019 | 8.8.2019 | |
VKUS-BUSTAN s.r.o. | kancelářský papír | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 579,70 Kč | 11 579,70 Kč | 11 579,70 Kč | 24.7.2019 | 25.7.2019 | 22.8.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 12 207,49 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,24 Kč | 12 207,25 Kč | 13 428,00 Kč | 24.7.2019 | 25.7.2019 | 6.8.2019 | 24.7.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 054,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč | 3 054,00 Kč | 3 359,40 Kč | 24.7.2019 | 25.7.2019 | 22.8.2019 | 25.7.2019 |
Všeobecná fakultní nemocnice | Agregované výkony 03-05 / 2019 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 732,00 Kč | 732,00 Kč | 732,00 Kč | 24.7.2019 | 25.7.2019 | 5.8.2019 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 11 601,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 11 601,00 Kč | 14 037,21 Kč | 24.7.2019 | 26.7.2019 | 6.8.2019 | 24.7.2019 |
VYROUBAL TEXTILES s.r.o. | perlan | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 38 357,00 Kč | 38 357,00 Kč | 38 357,00 Kč | 24.7.2019 | 25.7.2019 | 21.10.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 138,14 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 1 138,19 Kč | 1 252,00 Kč | 25.7.2019 | 29.7.2019 | 8.8.2019 | 25.7.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 39 074,31 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 39 074,31 Kč | 42 981,75 Kč | 25.7.2019 | 29.7.2019 | 22.8.2019 | 26.7.2019 |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 922,80 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč | 1 923,00 Kč | 1 923,00 Kč | 25.7.2019 | 25.7.2019 | 13.8.2019 | |
Vladislav Korčák | čisticí prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 31 780,00 Kč | 31 780,00 Kč | 31 780,00 Kč | 25.7.2019 | 30.7.2019 | 22.8.2019 | |
BLACK STORM s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 720,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,58 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,80 Kč | 1 720,80 Kč | 2 082,00 Kč | 25.7.2019 | 31.7.2019 | 22.8.2019 | 25.7.2019 |
MC Systems & Services, s.r.o. | Montáž a demontáž kamer stř. 901 | 518 10013 901 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 5 050,00 Kč | 6 110,50 Kč | 5 050,00 Kč | 25.7.2019 | 26.7.2019 | 27.8.2019 | 25.7.2019 |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 123,00 Kč | 16 123,00 Kč | 16 123,00 Kč | 25.7.2019 | 25.7.2019 | 8.8.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 140,35 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč | 7 140,00 Kč | 7 140,00 Kč | 25.7.2019 | 25.7.2019 | 13.8.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 33 489,96 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč | 33 490,00 Kč | 33 490,00 Kč | 25.7.2019 | 25.7.2019 | 8.8.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 411,40 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč | 4 411,00 Kč | 4 411,00 Kč | 25.7.2019 | 25.7.2019 | 13.8.2019 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 305,76 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,24 Kč | 3 306,00 Kč | 3 306,00 Kč | 25.7.2019 | 25.7.2019 | 13.8.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 531,04 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 5 531,00 Kč | 5 531,00 Kč | 25.7.2019 | 25.7.2019 | 13.8.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 723,68 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč | 11 724,00 Kč | 11 724,00 Kč | 25.7.2019 | 25.7.2019 | 8.8.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 920,86 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 24 920,85 Kč | 24 920,85 Kč | 25.7.2019 | 25.7.2019 | 8.8.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 668,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 001,31 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 717,39 Kč | 44 386,73 Kč | 44 386,73 Kč | 25.7.2019 | 25.7.2019 | 8.8.2019 | |
ARITMET s.r.o. | Geodetické práce - trasování inženýrských sítí | 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 7 865,00 Kč | 7 865,00 Kč | 7 865,00 Kč | 25.7.2019 | 25.7.2019 | 22.8.2019 | |
MC Systems & Services, s.r.o. | Práce technika - | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 4 138,00 Kč | 4 138,00 Kč | 4 138,00 Kč | 25.7.2019 | 26.7.2019 | 22.8.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | AMPHETAMINES | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 25.7.2019 | 26.7.2019 | 8.8.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CRP CONTROL. CRP CONTROL HIGH, CLEANING SOLUTION, LYTIC SOLUTION | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 13 056,61 Kč | 13 056,61 Kč | 13 056,61 Kč | 25.7.2019 | 26.7.2019 | 8.8.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 206,64 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,36 Kč | 26 207,00 Kč | 26 207,00 Kč | 26.7.2019 | 26.7.2019 | 15.8.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 984,90 Kč | 1 984,90 Kč | 1 984,90 Kč | 26.7.2019 | 26.7.2019 | 22.8.2019 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 464,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 970,11 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 810,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 466,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 715,58 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 23 427,50 Kč | 23 427,50 Kč | 26.7.2019 | 26.7.2019 | 22.8.2019 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | ručníky papírové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 939,00 Kč | 6 939,00 Kč | 6 939,00 Kč | 26.7.2019 | 30.7.2019 | 22.8.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 606,95 Kč | 4 606,95 Kč | 5 067,65 Kč | 26.7.2019 | 30.7.2019 | 27.8.2019 | 29.7.2019 |
Fyzická osoba | Vystoupení skupiny NESTEL POSTEL ZK446 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 26.7.2019 | 29.7.2019 | 13.8.2019 | |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 7 329,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,29 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč | 7 329,74 Kč | 8 869,00 Kč | 26.7.2019 | 31.7.2019 | 8.8.2019 | 26.7.2019 |
Elektro-Account s.r.o. | Revize na elektrických zařízeních a strojích. | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 46 827,00 Kč | 46 827,00 Kč | 46 827,00 Kč | 28.7.2019 | 5.8.2019 | 15.8.2019 | |
Elektro-Account s.r.o. | Revize na elektroinstalacích. | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 14 036,00 Kč | 14 036,00 Kč | 14 036,00 Kč | 28.7.2019 | 5.8.2019 | 13.8.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 566,65 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč | 4 567,00 Kč | 4 567,00 Kč | 29.7.2019 | 29.7.2019 | 15.8.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 274,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 972,87 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,13 Kč | 21 247,00 Kč | 21 247,00 Kč | 29.7.2019 | 29.7.2019 | 8.8.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 882,03 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 16 882,00 Kč | 16 882,00 Kč | 29.7.2019 | 29.7.2019 | 15.8.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 503,99 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 7 504,00 Kč | 7 504,00 Kč | 29.7.2019 | 29.7.2019 | 8.8.2019 | |
Domanský s.r.o. | Ojeté vozidlo - PEUGEOT BOXER III L3H2 | 042 03000 - NDHM dopravní prostředky; celkem 385 000,00 Kč | 385 000,00 Kč | 385 000,00 Kč | 29.7.2019 | 29.7.2019 | 1.8.2019 | |
Granimex CZ s.r.o. | plastové pytle | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 26 542,00 Kč | 26 542,00 Kč | 26 542,00 Kč | 29.7.2019 | 30.7.2019 | 27.8.2019 | |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 07/2019 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 29.7.2019 | 1.8.2019 | 8.8.2019 | |
Jaroslav Salač | Ozvučení Crazy Dogs, Letní večer s kytarou, Nestel postel | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč | 7 500,00 Kč | 7 500,00 Kč | 29.7.2019 | 1.8.2019 | 22.8.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 328,45 Kč 132 01000 - léky; celkem 640,29 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 968,70 Kč | 1 082,00 Kč | 30.7.2019 | 31.7.2019 | 13.8.2019 | 30.7.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 43 375,19 Kč 132 01000 - léky; celkem 477,85 Kč 132 01000 - léky; celkem 279,13 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,23 Kč | 44 132,17 Kč | 48 599,99 Kč | 30.7.2019 | 31.7.2019 | 27.8.2019 | 31.7.2019 |
HIPPO spol. s. r. o. | Licenční tisková úprava pro tisk z HIPPA | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 445,00 Kč | 5 445,00 Kč | 5 445,00 Kč | 30.7.2019 | 31.7.2019 | 27.8.2019 | |
Exbio s.r.o | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 960,00 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč | 2 960,40 Kč | 3 582,00 Kč | 30.7.2019 | 31.7.2019 | 8.8.2019 | 30.7.2019 |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | zdravotní obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 794,00 Kč | 4 794,00 Kč | 4 794,00 Kč | 30.7.2019 | 1.8.2019 | 27.8.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 739,95 Kč | 739,95 Kč | 813,95 Kč | 30.7.2019 | 31.7.2019 | 26.9.2019 | 30.7.2019 |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 07/2019 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 5 128,00 Kč | 5 128,00 Kč | 5 128,00 Kč | 30.7.2019 | 1.8.2019 | 7.10.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 890,01 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 15 890,00 Kč | 15 890,00 Kč | 31.7.2019 | 31.7.2019 | 27.8.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 483,65 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč | 19 484,00 Kč | 19 484,00 Kč | 31.7.2019 | 31.7.2019 | 27.8.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 315,60 Kč | 1 315,60 Kč | 1 315,60 Kč | 31.7.2019 | 31.7.2019 | 27.8.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 34 888,68 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč | 34 889,00 Kč | 34 889,00 Kč | 31.7.2019 | 31.7.2019 | 19.8.2019 | |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | Revize stravovacího provozu 07/2019 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 31.7.2019 | 31.7.2019 | 27.8.2019 | |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 07/2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 31.7.2019 | 31.7.2019 | 27.8.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 331,38 Kč | 331,38 Kč | 364,52 Kč | 31.7.2019 | 31.7.2019 | 27.8.2019 | 25.7.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 114 755,63 Kč 132 01000 - léky; celkem 14 736,02 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 125,96 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,66 Kč | 132 617,61 Kč | 146 960,02 Kč | 31.7.2019 | 31.7.2019 | 27.8.2019 | 31.7.2019 |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 920,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 231,90 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 5 151,90 Kč | 6 178,60 Kč | 31.7.2019 | 1.8.2019 | 13.8.2019 | 31.7.2019 |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví provedená Ing. Charvátem , 07/2019 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 31.7.2019 | 1.8.2019 | 27.8.2019 |