| 2026 | 01 |
|---|---|
| 18 |
| 2025 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 74 | 58 | 41 | 66 | 63 | 84 | 80 | 92 | 81 | 79 | 79 |
| 2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|
| 56 | 10 | 3 |
| 2015 | 02 |
|---|---|
| 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 8 381,11 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,46 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,16 Kč | 8 381,27 Kč | 9 387,00 Kč | 1.8.2025 | 7.8.2025 | 20.8.2025 | 1.8.2025 |
| DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 217,94 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 794,18 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,11 Kč | 4 012,12 Kč | 4 655,04 Kč | 4.8.2025 | 7.8.2025 | 14.8.2025 | 4.8.2025 |
| KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 133,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 145,00 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,41 Kč | 3 277,59 Kč | 3 684,00 Kč | 31.7.2025 | 7.8.2025 | 14.8.2025 | 31.7.2025 |
| Siemens Healthcare, s.r.o. | Control plasma | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 9 938,66 Kč | 9 938,66 Kč | 9 938,66 Kč | 31.7.2025 | 7.8.2025 | 18.8.2025 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 86 437,17 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,17 Kč | 86 437,00 Kč | 86 437,00 Kč | 6.8.2025 | 6.8.2025 | 25.8.2025 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 128,52 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,48 Kč | 11 129,00 Kč | 11 129,00 Kč | 6.8.2025 | 6.8.2025 | 20.8.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 8/2025 - V Sídlišti 262, v.s.26 OM43651 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 1.8.2025 | 1.8.2025 | 14.8.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 8/2025 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs27 | celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 1.8.2025 | 1.8.2025 | 14.8.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 8/2025 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs28 | celkem 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 1.8.2025 | 1.8.2025 | 14.8.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 8/2025 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.29 OM42100 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.8.2025 | 1.8.2025 | 14.8.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 8/2025 - V Sídlišti 262, byt č.6, OM 42842, vs30 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.8.2025 | 1.8.2025 | 14.8.2025 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné 8/2025 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 1.8.2025 | 1.8.2025 | 18.8.2025 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné 8/2025 byty 144/176 + 261 | celkem 36 130,00 Kč celkem 4 750,00 Kč | 40 880,00 Kč | 40 880,00 Kč | 1.8.2025 | 1.8.2025 | 18.8.2025 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné 8/2025 byty 262 + 259 | celkem 12 900,00 Kč celkem 9 580,00 Kč | 22 480,00 Kč | 22 480,00 Kč | 1.8.2025 | 1.8.2025 | 18.8.2025 | |
| Jiří Borecký | Lednice | celkem 10 989,00 Kč | 10 989,00 Kč | 10 989,00 Kč | 6.8.2025 | 6.8.2025 | 11.8.2025 | |
| IKEA Česká republika, s.r.o. | křesla, podnožka | celkem 12 440,00 Kč | 12 440,00 Kč | 12 440,00 Kč | 8.8.2025 | 8.8.2025 | 14.8.2025 | |
| NCOZ | kurz Specifická ošetřovatelská péče - Sklenářová 17.-19.9.25 | celkem 4 050,00 Kč | 4 050,00 Kč | 4 050,00 Kč | 30.7.2025 | 11.8.2025 | 22.8.2025 | |
| MAFRA, a.s. | Předplatné deníku Mladá fronta Dnes 1.10.2025 - 30.9.2026 | celkem 5 581,00 Kč | 5 581,00 Kč | 5 581,00 Kč | 11.8.2025 | 11.8.2025 | 20.8.2025 | |
| Superdiskont, s.r.o. | Područky na křeslo | celkem 2 087,00 Kč | 2 087,00 Kč | 2 087,00 Kč | 13.8.2025 | 14.8.2025 | 18.8.2025 | |
| dTest | Předplatné - dTest Plus 2025/11- 2026/10 | celkem 1 089,00 Kč | 1 089,00 Kč | 1 089,00 Kč | 15.8.2025 | 15.8.2025 | 20.8.2025 | |
| Tomáš Kraupner-junior | Výroba klíčů, stř. 782 | 518 10020 782 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 1 390,00 Kč | 1 390,00 Kč | 1 390,00 Kč | 31.7.2025 | 31.7.2025 | 4.8.2025 | |
| Zásobování a.s. | stěrky, zvon gumový, barvy, hodiny, svítidla | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 544,00 Kč | 2 544,00 Kč | 2 544,00 Kč | 8.8.2025 | 11.8.2025 | 13.8.2025 | |
| Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 39 033,39 Kč | 39 033,39 Kč | 39 033,39 Kč | 21.7.2025 | 24.7.2025 | 14.8.2025 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 440,52 Kč | 440,52 Kč | 493,38 Kč | 22.7.2025 | 24.7.2025 | 18.8.2025 | 17.7.2025 |
| Seminaria, s.r.o. | školení - Finanční kontrola ve veřejné správě a dopady nového zákona dne 19.8.2025 | 549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 345,11 Kč | 4 345,11 Kč | 4 345,11 Kč | 24.7.2025 | 24.7.2025 | 4.8.2025 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 819,81 Kč | 11 819,81 Kč | 11 819,81 Kč | 6.8.2025 | 6.8.2025 | 25.8.2025 | |
| Antonín Týbl | Lajnovačka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 990,00 Kč | 9 990,00 Kč | 9 990,00 Kč | 14.8.2025 | 14.8.2025 | 15.8.2025 | |
| Zásobování a.s. | Lednice | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 019,00 Kč | 7 019,00 Kč | 7 019,00 Kč | 18.8.2025 | 19.8.2025 | 21.8.2025 | |
| Zásobování a.s. | postřik Roundup | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 601,00 Kč | 2 601,00 Kč | 2 601,00 Kč | 19.8.2025 | 19.8.2025 | 21.8.2025 | |
| Železářství Homolka s.r.o. | brusné papíry, zámek dveřní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 481,79 Kč | 1 481,79 Kč | 1 481,79 Kč | 27.8.2025 | 27.8.2025 | 29.8.2025 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 263,99 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 10 264,00 Kč | 10 264,00 Kč | 26.8.2025 | 26.8.2025 | 19.9.2025 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 88 871,56 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč | 88 872,00 Kč | 88 872,00 Kč | 26.8.2025 | 26.8.2025 | 19.9.2025 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 490,56 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč | 7 491,00 Kč | 7 491,00 Kč | 26.8.2025 | 26.8.2025 | 8.9.2025 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 140,97 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 15 140,98 Kč | 15 140,98 Kč | 26.8.2025 | 26.8.2025 | 16.9.2025 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 811,55 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 6 811,56 Kč | 6 811,56 Kč | 26.8.2025 | 26.8.2025 | 19.9.2025 | |
| ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 061,92 Kč | 16 061,92 Kč | 16 061,92 Kč | 26.8.2025 | 26.8.2025 | 3.9.2025 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 102,81 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 6 102,81 Kč | 6 835,15 Kč | 17.9.2025 | 17.9.2025 | 22.9.2025 | 17.9.2025 |
| Novák Radek | Stavební a hutní materiál - vnější oplocení areálu PNHoB | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 92 471,00 Kč | 92 471,00 Kč | 92 471,00 Kč | 13.9.2025 | 18.9.2025 | 22.9.2025 | |
| MAKRO, S.R.O. | kurz Šetřící dieta - Stanislavová, Husáková | 549 03000 740 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 30.5.2025 | 18.9.2025 | 30.9.2025 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 9 624,13 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč | 9 624,13 Kč | 10 779,03 Kč | 18.9.2025 | 18.9.2025 | 22.9.2025 | 18.9.2025 |
| COLORWAY | barvy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 620,00 Kč | 2 620,00 Kč | 2 620,00 Kč | 15.9.2025 | 17.9.2025 | 30.9.2025 | |
| Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 39 852,60 Kč | 39 852,60 Kč | 48 221,65 Kč | 18.9.2025 | 18.9.2025 | 30.9.2025 | 17.9.2025 |
| Jiří Skokan | dovoz výkopové zeminy | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 45 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 16.9.2025 | 19.9.2025 | 30.9.2025 | |
| BIO-RAD spol.s r.o. | Qual urine tox liq | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 324,59 Kč | 16 324,59 Kč | 16 324,59 Kč | 13.8.2025 | 26.8.2025 | 3.9.2025 | |
| SERVIS ZÍTKO s.r.o. | Technická kontrola Desta DVHM 2522 | 518 10012 721 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 560,90 Kč | 1 560,90 Kč | 1 560,90 Kč | 22.8.2025 | 27.8.2025 | 16.9.2025 | |
| SERVIS ZÍTKO s.r.o. | Příprava na TK Desta DVHM 2522 | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 11 119,90 Kč | 11 119,90 Kč | 11 119,90 Kč | 22.8.2025 | 27.8.2025 | 8.9.2025 | |
| Pragoperun, s.r.o. | Oprava prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 61 172,00 Kč | 61 172,00 Kč | 61 172,00 Kč | 26.8.2025 | 27.8.2025 | 19.9.2025 | |
| Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 44 690,14 Kč | 44 690,14 Kč | 44 690,14 Kč | 19.8.2025 | 26.8.2025 | 16.9.2025 | |
| Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 8/2025 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 888,00 Kč | 888,00 Kč | 888,00 Kč | 22.8.2025 | 26.8.2025 | 5.9.2025 | |
| Nakladatelství FORUM s.r.o. | Webinář : Duální vzdělávání od. 1. 1. 2026 Mgr. Eva Minarčíková 27. 8. 2025 | 549 03000 501 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 190,90 Kč | 5 190,90 Kč | 5 190,90 Kč | 13.8.2025 | 26.8.2025 | 3.9.2025 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 071,64 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,15 Kč | 2 071,64 Kč | 2 320,24 Kč | 19.9.2025 | 19.9.2025 | 30.9.2025 | 19.9.2025 |
| Alza.cz a.s. | sáčky do vysavače, organizér kabelů | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 624,00 Kč | 624,00 Kč | 624,00 Kč | 17.9.2025 | 22.9.2025 | 30.9.2025 | |
| BELA MOST s.r.o. | štítky dveřní, hmoždinky, zámky visací | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 214,40 Kč | 2 214,40 Kč | 2 214,40 Kč | 17.9.2025 | 22.9.2025 | 30.9.2025 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 953,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 559,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 923,31 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 852,79 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 103,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 999,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 294,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 907,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 205,68 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 109 799,52 Kč | 109 799,52 Kč | 22.9.2025 | 22.9.2025 | 30.9.2025 | |
| ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 835,59 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 542,02 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 176,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 895,15 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 64 449,39 Kč | 64 449,39 Kč | 19.9.2025 | 22.9.2025 | 30.9.2025 | |
| JAN VOJNA - průmyslové armatury s.r.o. | seřízení pojistného ventilu | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 357,75 Kč | 3 357,75 Kč | 3 357,75 Kč | 19.9.2025 | 23.9.2025 | 30.9.2025 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 960,98 Kč | 1 960,98 Kč | 2 196,30 Kč | 22.9.2025 | 23.9.2025 | 30.9.2025 | 22.9.2025 |
| Profi DDD s.r.o. | Dezinsekce - stravovací provoz 21.8.2025 | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 109,70 Kč | 3 109,70 Kč | 3 109,70 Kč | 27.8.2025 | 27.8.2025 | 19.9.2025 | |
| M-3D geo, s.r.o. | ZK481 - Zaměření části objektu hlavní budovy zámku 2. NP a 3. NP | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 59 653,00 Kč | 59 653,00 Kč | 59 653,00 Kč | 1.4.2025 | 28.8.2025 | 3.9.2025 | |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 34 793,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 34 793,10 Kč | 38 968,27 Kč | 25.8.2025 | 28.8.2025 | 19.9.2025 | 26.8.2025 |
| Pharmos, a.s. | léky | 132 01000 - léky; celkem 5 917,70 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 5 917,71 Kč | 6 627,83 Kč | 26.8.2025 | 28.8.2025 | 8.9.2025 | 26.8.2025 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 398,43 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč | 1 398,43 Kč | 1 566,24 Kč | 26.8.2025 | 28.8.2025 | 19.9.2025 | 26.8.2025 |
| Lenka Macháčková | canisterapeutická návštěva 453/6A | 518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 28.8.2025 | 28.8.2025 | 19.9.2025 | |
| FALCON a.s. | ZK 643 - půjčovné filmu " Léto s Evženem" | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 605,00 Kč | 605,00 Kč | 605,00 Kč | 28.8.2025 | 28.8.2025 | 3.9.2025 | |
| Karmastav s.r.o. | Veřejné osvětletní zemní práce - přívod napájení z budovy A1 do budovy A2 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 14 925,00 Kč | 14 925,00 Kč | 14 925,00 Kč | 20.8.2025 | 28.8.2025 | 8.9.2025 | |
| Démos trade, a.s. | materiál na výrobu nábytku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 19 105,00 Kč | 19 105,00 Kč | 19 105,00 Kč | 26.8.2025 | 27.8.2025 | 19.9.2025 | |
| Démos trade, a.s. | vruty - výroba nábytku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2,00 Kč | 2,00 Kč | 2,00 Kč | 27.8.2025 | 28.8.2025 | 19.9.2025 | |
| Démos trade, a.s. | materiál na výrobu nábytku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 120,00 Kč | 8 120,00 Kč | 8 120,00 Kč | 25.8.2025 | 26.8.2025 | 19.9.2025 | |
| PROFI AUTO - leasing s.r.o. | palivový filtr | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 755,04 Kč | 755,04 Kč | 755,04 Kč | 19.8.2025 | 27.8.2025 | 3.9.2025 | |
| ŠKODÁK A. S. | ložní prádlo, polštáře | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 72 418,50 Kč | 72 418,50 Kč | 72 418,50 Kč | 28.8.2025 | 29.8.2025 | 19.9.2025 | |
| SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | Činnost TD na akci: PNHoB - Oprava fasády lekého křídla zámku 08/2025 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 41 745,00 Kč | 41 745,00 Kč | 41 745,00 Kč | 28.8.2025 | 28.8.2025 | 16.9.2025 | |
| SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | ZK481 - Činnost TD na akci: PNHoB - Úprava zámku oddělení 7C a 7D 08/2025 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 32 065,00 Kč | 32 065,00 Kč | 32 065,00 Kč | 28.8.2025 | 28.8.2025 | 16.9.2025 | |
| PANAS, spol. s r.o. | broušení nástrojů - stř. 771 truhlárna | 518 10010 771 - ostatní nevýrobní služby; celkem 6 423,00 Kč | 6 423,00 Kč | 6 423,00 Kč | 26.8.2025 | 29.8.2025 | 3.9.2025 | |
| Schubert partner a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 584,38 Kč | 4 584,38 Kč | 4 584,38 Kč | 29.8.2025 | 29.8.2025 | 19.9.2025 | |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 182,46 Kč | 12 182,46 Kč | 12 182,46 Kč | 29.8.2025 | 29.8.2025 | 19.9.2025 | |
| Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 946,51 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,49 Kč | 2 947,00 Kč | 2 947,00 Kč | 29.8.2025 | 29.8.2025 | 15.9.2025 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 997,80 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč | 4 998,00 Kč | 4 998,00 Kč | 29.8.2025 | 29.8.2025 | 15.9.2025 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 382,61 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,39 Kč | 9 383,00 Kč | 9 383,00 Kč | 29.8.2025 | 29.8.2025 | 16.9.2025 | |
| Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 976,19 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 049,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 649,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 649,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 500,69 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 195,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 056,87 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 526,77 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 80 605,00 Kč | 80 605,00 Kč | 29.8.2025 | 29.8.2025 | 15.9.2025 | |
| Ron Software | páska a etikety do štítkovače majetku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 248,70 Kč | 10 248,70 Kč | 10 248,70 Kč | 19.9.2025 | 24.9.2025 | 30.9.2025 | |
| CZ Pharma s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 11 500,00 Kč | 11 500,00 Kč | 12 880,00 Kč | 23.9.2025 | 24.9.2025 | 30.9.2025 | 23.9.2025 |
| IMMOMEDICAL CZ s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 146,43 Kč celkem 0,00 Kč | 1 146,43 Kč | 1 284,00 Kč | 19.9.2025 | 24.9.2025 | 30.9.2025 | 19.9.2025 |
| FRAMART s.r.o. | židle plastové do jídelny | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 39 812,00 Kč | 39 812,00 Kč | 39 812,00 Kč | 18.9.2025 | 26.9.2025 | 30.9.2025 | |
| Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 9/2025 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 1 307,00 Kč | 1 307,00 Kč | 1 307,00 Kč | 12.9.2025 | 30.9.2025 | 26.9.2025 | |
| Jiří Novotný | Oprava rozvodů v kotelně budovy D a dodávka a montáž 2 ks bojlerů | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 173 775,66 Kč | 210 268,55 Kč | 173 775,66 Kč | 11.8.2025 | 13.8.2025 | 8.9.2025 | 11.8.2025 |
| FusionFlare s.r.o. | Rozvaděč elektrický, TZ elektrické instalace budova B | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 18 955,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 26 579,72 Kč | 55 097,02 Kč | 45 534,72 Kč | 25.8.2025 | 26.8.2025 | 19.9.2025 | 25.8.2025 |
| FusionFlare s.r.o. | Rozvaděč elektrický, TZ elektrické instalace budova B | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 18 955,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 26 579,72 Kč | 55 097,02 Kč | 45 534,72 Kč | 25.8.2025 | 26.8.2025 | 19.9.2025 | 25.8.2025 |
| VP ElektroMontStav s.r.o. | Montáž elektrorozvodů v serverovně na budově A a B | 511 01001 820 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 58 867,00 Kč 511 01001 820 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 39 125,00 Kč | 118 570,32 Kč | 97 992,00 Kč | 27.8.2025 | 28.8.2025 | 12.9.2025 | 27.8.2025 |
| Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 8/2025 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 600,00 Kč | 4 356,00 Kč | 3 600,00 Kč | 29.8.2025 | 29.8.2025 | 19.9.2025 | 29.8.2025 |
| Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 8/2025 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 19 108,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 85 506,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 12 364,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 18 546,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 293 732,00 Kč | 519 399,76 Kč | 429 256,00 Kč | 31.8.2025 | 2.9.2025 | 19.9.2025 | 31.8.2025 |
| Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 8/2025 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 19 108,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 85 506,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 12 364,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 18 546,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 293 732,00 Kč | 519 399,76 Kč | 429 256,00 Kč | 31.8.2025 | 2.9.2025 | 19.9.2025 | 31.8.2025 |
| Pavel Opelka | Malířské práce a lakýrnické práce budova E | 511 01001 501 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 91 248,63 Kč | 110 410,84 Kč | 91 248,63 Kč | 5.9.2025 | 9.9.2025 | 30.9.2025 | 5.9.2025 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 466,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 466,60 Kč | 522,59 Kč | 15.6.2025 | 16.6.2025 | 9.9.2025 | 12.6.2025 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 8 018,75 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 8 018,75 Kč | 8 981,00 Kč | 15.6.2025 | 16.6.2025 | 9.9.2025 | 11.6.2025 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 952,31 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 952,31 Kč | 2 186,59 Kč | 30.6.2025 | 30.6.2025 | 19.9.2025 | 24.6.2025 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 524,96 Kč | 2 524,96 Kč | 2 827,96 Kč | 30.6.2025 | 30.6.2025 | 19.9.2025 | 24.6.2025 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 994,64 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 994,64 Kč | 2 234,00 Kč | 7.7.2025 | 8.7.2025 | 22.9.2025 | 2.7.2025 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 000,35 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 3 000,35 Kč | 3 360,39 Kč | 7.7.2025 | 8.7.2025 | 22.9.2025 | 3.7.2025 |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 953,49 Kč | 10 953,49 Kč | 10 953,49 Kč | 29.8.2025 | 29.8.2025 | 19.9.2025 | |
| ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 894,90 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 4 894,89 Kč | 4 894,89 Kč | 29.8.2025 | 29.8.2025 | 8.9.2025 |