| 2026 | 01 |
|---|---|
| 18 |
| 2025 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 74 | 58 | 41 | 66 | 63 | 84 | 80 | 92 | 81 | 79 | 79 |
| 2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|
| 56 | 10 | 3 |
| 2015 | 02 |
|---|---|
| 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | revize stravovacího provozu 8/2025 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 29.8.2025 | 29.8.2025 | 19.9.2025 | |
| Pavel Opelka | Oprava podlahové krytiny budova A | 511 01001 491 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 14 940,00 Kč | 18 077,40 Kč | 14 940,00 Kč | 1.9.2025 | 9.9.2025 | 30.9.2025 | 1.9.2025 |
| Univerzita Karlova | kurz Psychofarmakologie II 11.9.-12.9.2025 MUDr. Špringlová Asya | celkem 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 25.8.2025 | 27.8.2025 | 8.9.2025 | |
| Univerzita Karlova | kurz Psychoterapie 15.9.- 3.10.2025 MUDr. Špringlová Asya | celkem 18 000,00 Kč | 18 000,00 Kč | 18 000,00 Kč | 25.8.2025 | 27.8.2025 | 8.9.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 9/2025 - V Sídlišti 144, vs 16 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.8.2025 | 1.9.2025 | 16.9.2025 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 896,26 Kč | 1 896,26 Kč | 2 123,81 Kč | 15.7.2025 | 16.7.2025 | 19.9.2025 | 9.7.2025 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 566,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 1 566,60 Kč | 1 754,59 Kč | 16.7.2025 | 17.7.2025 | 9.9.2025 | 16.7.2025 |
| PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. | Perlan | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 43 242,98 Kč | 43 242,98 Kč | 43 242,98 Kč | 16.7.2025 | 21.7.2025 | 9.9.2025 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 139,30 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 139,30 Kč | 1 276,02 Kč | 22.7.2025 | 23.7.2025 | 16.9.2025 | 22.7.2025 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 896,26 Kč | 1 896,26 Kč | 2 123,81 Kč | 22.7.2025 | 24.7.2025 | 19.9.2025 | 23.7.2025 |
| Martin Sovadina | instalační materiál - osvětletí pouliční PNHoB na fasádě budovyA2 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 3 361,36 Kč | 3 361,36 Kč | 3 361,36 Kč | 29.7.2025 | 30.7.2025 | 8.9.2025 | |
| Martin Sovadina | Instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 372,97 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 542,17 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 407,07 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 961,34 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 679,58 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 119,20 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 4 082,34 Kč | 4 082,34 Kč | 31.7.2025 | 4.8.2025 | 9.9.2025 | |
| Pragoperun, s.r.o. | Oprava prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 16 137,00 Kč | 16 137,00 Kč | 16 137,00 Kč | 7.8.2025 | 8.8.2025 | 3.9.2025 | |
| PharmDr.Ivana Tašková, Ph.D. | konzultační činnost 8/2025 | 518 10010 212 - ostatní nevýrobní služby; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 28.8.2025 | 1.9.2025 | 19.9.2025 | |
| Eurowater, s.r.o. | Preventivní prohlídky B | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 45 290,54 Kč | 45 290,54 Kč | 45 290,54 Kč | 29.8.2025 | 1.9.2025 | 19.9.2025 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 835,05 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 835,05 Kč | 935,26 Kč | 28.8.2025 | 30.8.2025 | 8.9.2025 | 28.8.2025 |
| HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 9/2025 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 119 786,37 Kč | 119 786,37 Kč | 119 786,37 Kč | 1.9.2025 | 1.9.2025 | 19.9.2025 | |
| Podřipská nemocnice s poliklinikou | Sterilizace 08/2025 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 269,71 Kč | 269,71 Kč | 269,71 Kč | 31.8.2025 | 1.9.2025 | 19.9.2025 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 12 861,90 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,20 Kč | 12 861,90 Kč | 14 405,33 Kč | 28.8.2025 | 30.8.2025 | 19.9.2025 | 28.8.2025 |
| Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 9/2025 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 526 776,86 Kč | 526 776,86 Kč | 637 400,00 Kč | 1.9.2025 | 1.9.2025 | 3.9.2025 | 1.9.2025 |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 9/2025 - V Sídlišti 156, vs 17 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.9.2025 | 1.9.2025 | 16.9.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 9/2025 - V Sídlišti 157, vs 18 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.9.2025 | 1.9.2025 | 16.9.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 9/2025 - V Sídlišti 158, vs 19 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.9.2025 | 1.9.2025 | 16.9.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 9/2025 - V Sídlišti 159, vs 20 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.9.2025 | 1.9.2025 | 16.9.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 9/2025 - V Sídlišti 176, vs 21 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.9.2025 | 1.9.2025 | 16.9.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 9/2025 - V Sídlišti 200, vs 22 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.9.2025 | 1.9.2025 | 16.9.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 9/2025 - V Sídlišti 201, vs 23 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.9.2025 | 1.9.2025 | 16.9.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 9/2025 - V Sídlišti 259, vs 24 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 1.9.2025 | 1.9.2025 | 16.9.2025 | |
| Zen systems s.r.o. | Server Dell PowweEdge R740xd | 042 04000 - NDHM výpočetní technika; celkem 65 744,14 Kč | 65 744,14 Kč | 65 744,14 Kč | 11.8.2025 | 12.8.2025 | 8.9.2025 | |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 34 793,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 34 793,10 Kč | 38 968,27 Kč | 11.8.2025 | 12.8.2025 | 8.9.2025 | 12.8.2025 |
| Démos trade, a.s. | materiál na výrobu nábytku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 194,94 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 241,06 Kč | 3 436,00 Kč | 3 436,00 Kč | 11.8.2025 | 12.8.2025 | 8.9.2025 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 15 585,50 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,23 Kč | 15 585,50 Kč | 17 455,76 Kč | 12.8.2025 | 13.8.2025 | 8.9.2025 | 12.8.2025 |
| Dräger Safety s.r.o. | Kalibrace přesnosti Alcotest | 518 10012 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 754,50 Kč | 1 754,50 Kč | 1 754,50 Kč | 11.8.2025 | 13.8.2025 | 8.9.2025 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 13 375,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,18 Kč | 13 375,40 Kč | 14 980,45 Kč | 13.8.2025 | 14.8.2025 | 8.9.2025 | 13.8.2025 |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 604,16 Kč | 10 604,16 Kč | 10 604,16 Kč | 14.8.2025 | 14.8.2025 | 8.9.2025 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Kontrola pro Mythic | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 795,10 Kč | 2 795,10 Kč | 2 795,10 Kč | 14.8.2250 | 15.8.2025 | 8.9.2025 | |
| ZONT s.r.o. | Servis kamerového systému 08/2025 | 518 09020 799 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 16 819,00 Kč | 16 819,00 Kč | 16 819,00 Kč | 15.8.2025 | 18.8.2025 | 15.9.2025 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 11 765,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,23 Kč | 11 765,40 Kč | 13 177,25 Kč | 15.8.2025 | 18.8.2025 | 9.9.2025 | 15.8.2025 |
| Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 793,37 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 793,37 Kč | 2 008,57 Kč | 15.8.2025 | 18.8.2025 | 9.9.2025 | 15.8.2025 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 104 275,32 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 305,52 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,41 Kč | 105 580,84 Kč | 118 368,04 Kč | 15.8.2025 | 18.8.2025 | 9.9.2025 | 18.8.2025 |
| Démos trade, a.s. | materiál na výrobu a opravu nábytku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 658,34 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 550,29 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 495,02 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 300,35 Kč | 29 004,00 Kč | 29 004,00 Kč | 14.8.2025 | 19.8.2025 | 9.9.2025 | |
| Schubert partner a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 584,38 Kč | 4 584,38 Kč | 4 584,38 Kč | 19.8.2025 | 19.8.2025 | 9.9.2025 | |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 943,11 Kč | 5 943,11 Kč | 5 943,11 Kč | 19.8.2025 | 19.8.2025 | 9.9.2025 | |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 812,22 Kč | 22 812,22 Kč | 22 812,22 Kč | 19.8.2025 | 19.8.2025 | 9.9.2025 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 749,74 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,26 Kč | 10 750,00 Kč | 10 750,00 Kč | 19.8.2025 | 19.8.2025 | 9.9.2025 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 106 122,80 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč | 106 123,00 Kč | 106 123,00 Kč | 19.8.2025 | 19.8.2025 | 9.9.2025 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 930,76 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 8 930,77 Kč | 8 930,77 Kč | 19.8.2025 | 19.8.2025 | 9.9.2025 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 854,39 Kč | 6 854,39 Kč | 6 854,39 Kč | 19.8.2025 | 19.8.2025 | 15.9.2025 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 15 437,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,17 Kč | 15 437,40 Kč | 17 289,89 Kč | 18.8.2025 | 19.8.2025 | 15.9.2025 | 18.8.2025 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 116,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,10 Kč | 5 116,80 Kč | 5 730,82 Kč | 19.8.2025 | 20.8.2025 | 16.9.2025 | 19.8.2025 |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 28 926,15 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 28 926,15 Kč | 32 397,28 Kč | 19.8.2025 | 20.8.2025 | 16.9.2025 | 19.8.2025 |
| CHRISTEYNS s.r.o. | prací prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 30 695,20 Kč | 30 695,20 Kč | 30 695,20 Kč | 12.8.2025 | 13.8.2025 | 8.9.2025 | |
| Zen systems s.r.o. | modul SFP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 659,04 Kč | 3 659,04 Kč | 3 659,04 Kč | 14.8.2025 | 15.8.2025 | 9.9.2025 | |
| Linet s.r.o. | dary 453/6A - křeslo polohovatelné GAVOTA | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 35 772,44 Kč | 35 772,44 Kč | 35 772,44 Kč | 19.8.2025 | 21.8.2025 | 16.9.2025 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CRP, Amphetamines | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 109,94 Kč | 16 109,94 Kč | 16 109,94 Kč | 20.8.2025 | 21.8.2025 | 3.9.2025 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 231,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,20 Kč | 2 231,00 Kč | 2 498,72 Kč | 19.8.2025 | 21.8.2025 | 16.9.2025 | 19.8.2025 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 8 714,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,17 Kč | 8 714,90 Kč | 9 760,69 Kč | 20.8.2025 | 21.8.2025 | 16.9.2025 | 20.8.2025 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 28 470,36 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 28 470,36 Kč | 31 886,80 Kč | 20.8.2025 | 21.8.2025 | 3.9.2025 | 20.8.2025 |
| Atlas Copco s.r.o. | Oprava prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 12 218,58 Kč | 12 218,58 Kč | 12 218,58 Kč | 28.7.2025 | 21.8.2025 | 1.9.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 9/2025 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 35 702,48 Kč | 35 702,48 Kč | 43 200,00 Kč | 1.9.2025 | 1.9.2025 | 3.9.2025 | 1.9.2025 |
| Pražská plynárenská, a.s. | Elektrická energie - nemocnice 9/2025 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 320 909,09 Kč | 320 909,09 Kč | 388 300,00 Kč | 1.9.2025 | 1.9.2025 | 9.9.2025 | 1.9.2025 |
| ČEZ ESCO, a.s. | energie 9/2025, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 305,78 Kč | 305,78 Kč | 370,00 Kč | 10.9.2025 | 10.9.2025 | 3.9.2025 | 10.9.2025 |
| ČEZ ESCO, a.s. | energie 9/2025, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 520,66 Kč | 520,66 Kč | 630,00 Kč | 1.9.2025 | 1.9.2025 | 3.9.2025 | 1.9.2025 |
| Zen systems s.r.o. | Podpora/údržba a servis serverů a sítě 08/2025 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 31.8.2025 | 1.9.2025 | 22.9.2025 | |
| Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 08/2025 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 60 374,00 Kč | 60 374,00 Kč | 60 374,00 Kč | 31.8.2025 | 1.9.2025 | 9.9.2025 | |
| LKQ CZ s.r.o. | žárovky- auto, trháky, patky šroubovice | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 666,00 Kč | 2 666,00 Kč | 2 666,00 Kč | 29.8.2025 | 2.9.2025 | 8.9.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 8/2025 - V Sídlišti 261, vs 25 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 1.9.2025 | 1.9.2025 | 16.9.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 9/2025 - V Sídlišti 262, v.s.26 OM43651 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 1.9.2025 | 1.9.2025 | 16.9.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 9/2025 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs27 | celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 1.9.2025 | 1.9.2025 | 16.9.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 9/2025 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs28 | celkem 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 1.9.2025 | 1.9.2025 | 16.9.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 9/2025 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.29 OM42100 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.9.2025 | 1.9.2025 | 16.9.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 9/2025 - V Sídlišti 262, byt č.6, OM 42842, vs30 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.9.2025 | 1.9.2025 | 16.9.2025 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné 9/2025 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 1.9.2025 | 1.9.2025 | 16.9.2025 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné 9/2025 byty 144/176 + 261 | celkem 36 130,00 Kč celkem 4 750,00 Kč | 40 880,00 Kč | 40 880,00 Kč | 1.9.2025 | 1.9.2025 | 16.9.2025 | |
| Zen systems s.r.o. | SW licence Acrobat Pro for TEAMS MP ML 12 měsíců | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 8 051,85 Kč 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 16 037,70 Kč | 24 089,55 Kč | 24 089,55 Kč | 31.8.2025 | 2.9.2025 | 22.9.2025 | |
| STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 8/2025 - FONS Openlims | 518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 8 182,41 Kč | 8 182,41 Kč | 8 182,41 Kč | 1.9.2025 | 2.9.2025 | 22.9.2025 | |
| STAPRO s. r. o. | Servisní služby FONS Akord - DIET 8/2025 | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 1.9.2025 | 2.9.2025 | 22.9.2025 | |
| Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 08/2025 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 31.8.2025 | 2.9.2025 | 9.9.2025 | |
| Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost 08/2025 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 52 800,00 Kč | 52 800,00 Kč | 52 800,00 Kč | 31.8.2025 | 2.9.2025 | 9.9.2025 | |
| Direct auto Praha, s.r.o. | servis výměny oleje VW Crafter | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 8 731,52 Kč | 8 731,52 Kč | 8 731,52 Kč | 28.8.2025 | 2.9.2025 | 8.9.2025 | |
| SERVIS ZÍTKO s.r.o. | oprava Desta | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 15 640,46 Kč | 15 640,46 Kč | 15 640,46 Kč | 29.8.2025 | 2.9.2025 | 19.9.2025 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné 9/2025 byty 262 + 259 | celkem 12 900,00 Kč celkem 9 580,00 Kč | 22 480,00 Kč | 22 480,00 Kč | 1.9.2025 | 1.9.2025 | 16.9.2025 | |
| Begadget s.r.o. | fotoaparát digitální | celkem 6 975,00 Kč | 6 975,00 Kč | 6 975,00 Kč | 1.9.2025 | 2.9.2025 | 3.9.2025 | |
| Nakladatelství Sagit, a.s. | Úplné znění zákonů 5x - právní oddělení | celkem 1 309,00 Kč | 1 309,00 Kč | 1 309,00 Kč | 1.9.2025 | 2.9.2025 | 3.9.2025 | |
| Univerzita Karlova | kurz Psychoterapie 15.9.- 3.10.2025 MUDr. Cmárová Veronika | celkem 18 000,00 Kč | 18 000,00 Kč | 18 000,00 Kč | 1.9.2025 | 3.9.2025 | 9.9.2025 | |
| BESAL prodej s.r.o. | vakuová průmyslová sůl | celkem 60 500,00 Kč | 60 500,00 Kč | 60 500,00 Kč | 3.9.2025 | 3.9.2025 | 8.9.2025 | |
| TAVOČER s.r.o. | stěhovací kříže + stěhovací popruhy | celkem 2 918,00 Kč | 2 918,00 Kč | 2 918,00 Kč | 5.9.2025 | 5.9.2025 | 9.9.2025 | |
| Verlag Dashofer s.r.o. | Předplatné aktualizací Ceník stavebních prací 2025- 2026 | celkem 12 082,00 Kč | 12 082,00 Kč | 12 082,00 Kč | 19.8.2025 | 8.9.2025 | 9.9.2025 | |
| NCOZ | kurz Specifická ošetřovatelská péče - Sklenářová 16.-19.9.25 - ubytování | celkem 3 717,00 Kč | 3 717,00 Kč | 3 717,00 Kč | 5.8.2025 | 11.9.2025 | 11.9.2025 | |
| Jaroslav Salač | Ozvučení koncertů | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 1.9.2025 | 2.9.2025 | 9.9.2025 | |
| Tomáš Salač | Pronájem letního kina | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 1.9.2025 | 2.9.2025 | 9.9.2025 | |
| Vojtěch Jindra | Vystoupení skupiny Bran | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 28.8.2025 | 2.9.2025 | 8.9.2025 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 8/2025 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 267 634,38 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,51 Kč | 142 633,87 Kč | 159 750,00 Kč | 29.8.2025 | 1.9.2025 | 15.9.2025 | 29.8.2025 |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 8/2025 nemocnice | 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 55 940,94 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 178,57 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,85 Kč | 15 761,52 Kč | 17 653,00 Kč | 29.8.2025 | 1.9.2025 | 15.9.2025 | 29.8.2025 |
| STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Oprava vnějšího oplocení - východní část areálu PNHoB | 511 01001 321 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 6 651,56 Kč | 6 651,56 Kč | 6 651,56 Kč | 31.8.2025 | 2.9.2025 | 8.9.2025 | |
| www.slevir.cz s.r.o. | přesné pístové páječky | celkem 1 545,00 Kč | 1 545,00 Kč | 1 545,00 Kč | 15.9.2025 | 16.9.2025 | 19.9.2025 | |
| ProEx 2000 s.r.o. | Plechové tabule (altány 8C+8B) | celkem 5 822,00 Kč | 5 822,00 Kč | 5 822,00 Kč | 12.9.2025 | 16.9.2025 | 19.9.2025 | |
| Univerzita Karlova | kurz Povinný kurz Základy psychiatrie 7.-9.10.2025 MUDr.Nelsonová Ann | celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 9.9.2025 | 15.9.2025 | 22.9.2025 | |
| GetID.cz s.r.o. | identifikační náramky | celkem 4 719,00 Kč | 4 719,00 Kč | 4 719,00 Kč | 16.9.2025 | 18.9.2025 | 19.9.2025 | |
| Virtual Building s.r.o. | Šindele (altány 8C,8B) | celkem 12 547,00 Kč | 12 547,00 Kč | 12 547,00 Kč | 16.9.2025 | 18.9.2025 | 19.9.2025 |