| 2026 | 01 |
|---|---|
| 18 |
| 2025 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 74 | 58 | 41 | 66 | 63 | 84 | 80 | 92 | 81 | 79 | 79 |
| 2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|
| 56 | 10 | 3 |
| 2015 | 02 |
|---|---|
| 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASKO - NÁBYTEK,spol.s r.o. | Sedací souprava | celkem 28 499,00 Kč | 28 499,00 Kč | 28 499,00 Kč | 22.9.2025 | 22.9.2025 | 30.9.2025 | |
| ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s. r. o. | sítě do oken 9 ks - stř. 422/2A | celkem 10 905,00 Kč | 10 905,00 Kč | 10 905,00 Kč | 22.9.2025 | 24.9.2025 | 30.9.2025 | |
| KARIERA.CZ s.r.o. | Předplatné - Neomezená inzerce na 1 rok | celkem 6 049,00 Kč | 6 049,00 Kč | 6 049,00 Kč | 24.9.2025 | 24.9.2025 | 30.9.2025 | |
| Sloup Martin, Ing. | Poradenské a konzultační práce za 8/2025 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 1.9.2025 | 2.9.2025 | 19.9.2025 | |
| O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 8/2025 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 79,13 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 264,92 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 191,33 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 649,01 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 39,64 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 43,34 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 285,31 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 98,26 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,41 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 44,58 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 54,45 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 145,65 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 807,53 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 264,92 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 45,81 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 264,92 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 432,92 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 269,64 Kč 518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 230,94 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 6 567,69 Kč | 6 567,69 Kč | 31.8.2025 | 3.9.2025 | 19.9.2025 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 46 202,43 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 198,29 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,17 Kč | 47 400,72 Kč | 53 196,65 Kč | 31.8.2025 | 31.8.2025 | 19.9.2025 | 31.8.2025 |
| Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 909,51 Kč | 909,51 Kč | 1 018,65 Kč | 31.8.2025 | 31.8.2025 | 19.9.2025 | 26.8.2025 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 056,30 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 056,30 Kč | 1 183,06 Kč | 31.8.2025 | 31.8.2025 | 19.9.2025 | 28.8.2025 |
| BENU Česká republika a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 284,90 Kč | 284,90 Kč | 319,09 Kč | 1.9.2025 | 3.9.2025 | 16.9.2025 | 20.8.2025 |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 34 793,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 34 793,10 Kč | 38 968,27 Kč | 29.8.2025 | 3.9.2025 | 22.9.2025 | 1.9.2025 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 12 582,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,32 Kč | 12 582,00 Kč | 14 091,84 Kč | 1.9.2025 | 3.9.2025 | 22.9.2025 | 1.9.2025 |
| CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví 08/2025 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 31.8.2025 | 3.9.2025 | 19.9.2025 | |
| LIMPA s.r.o. | Betonová směs | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 3 328,00 Kč | 3 328,00 Kč | 3 328,00 Kč | 30.8.2025 | 3.9.2025 | 19.9.2025 | |
| Zen systems s.r.o. | správa sítě 8., 14., 15., 22. a 29.8.2025 | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 29 040,00 Kč | 29 040,00 Kč | 29 040,00 Kč | 31.8.2025 | 3.9.2025 | 22.9.2025 | |
| Všeobecná fakultní nemocnice | Ošetřovatelská péče v psychiatrii 8.-12.9.25 Kubešová Lucie | 549 03000 422 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 2.9.2025 | 3.9.2025 | 12.9.2025 | |
| PPL CZ s.r.o. | přeprava zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 710,31 Kč | 710,31 Kč | 710,31 Kč | 1.9.2025 | 3.9.2025 | 15.9.2025 | |
| Lubomír Drda | provedení revizí a vypracování revizních zpráv elektroinstalace | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 39 863,45 Kč | 39 863,45 Kč | 39 863,45 Kč | 28.8.2025 | 3.9.2025 | 19.9.2025 | |
| Česká pošta, s.p. | Poplatek za transakce poštovní datové zprávy 8/2025 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 1 750,00 Kč | 1 750,00 Kč | 1 750,00 Kč | 2.9.2025 | 3.9.2025 | 15.9.2025 | |
| JAN VOJNA - průmyslové armatury s.r.o. | oprava pojistného ventilu | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 357,75 Kč | 3 357,75 Kč | 3 357,75 Kč | 28.8.2025 | 3.9.2025 | 8.9.2025 | |
| Zásobování a.s. | jednorázová holítka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 282,00 Kč | 1 282,00 Kč | 1 282,00 Kč | 1.9.2025 | 1.9.2025 | 3.9.2025 | |
| CHEM-WELD ROUDNICE s.r.o. | svářecí drát | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 717,53 Kč | 717,53 Kč | 717,53 Kč | 2.9.2025 | 2.9.2025 | 3.9.2025 | |
| Luboš Hlinecký | pojistky nožové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 603,26 Kč | 603,26 Kč | 603,26 Kč | 8.9.2025 | 8.9.2025 | 10.9.2025 | |
| ARTHUR-GIPS s.r.o. | kotva chemická | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 272,00 Kč | 272,00 Kč | 272,00 Kč | 8.9.2025 | 8.9.2025 | 9.9.2025 | |
| Akumo Mělník s.r.o. | stř. 312 - pozáruční oprava šicího stroje | 511 03001 312 - ostatní údržba a opravy; celkem 600,00 Kč | 600,00 Kč | 600,00 Kč | 8.9.2025 | 8.9.2025 | 10.9.2025 | |
| Zásobování a.s. | metr svinovací, svítidlo pod skříňku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 327,00 Kč | 327,00 Kč | 327,00 Kč | 8.9.2025 | 8.9.2025 | 10.9.2025 | |
| Železářství Homolka s.r.o. | Lanko | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 102,30 Kč | 102,30 Kč | 102,30 Kč | 9.9.2025 | 9.9.2025 | 11.9.2025 | |
| Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 300,25 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč | 3 300,00 Kč | 3 300,00 Kč | 10.9.2025 | 10.9.2025 | 22.9.2025 | |
| Železářství Homolka s.r.o. | Hmoždinky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 167,00 Kč | 167,00 Kč | 167,00 Kč | 9.9.2025 | 9.9.2025 | 11.9.2025 | |
| Tremel Slavomír | Redukce, konektory, rozbočovač | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 160,00 Kč | 160,00 Kč | 160,00 Kč | 15.9.2025 | 15.9.2025 | 17.9.2025 | |
| Železářství Homolka s.r.o. | zámky dveřní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 586,03 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 291,99 Kč | 878,02 Kč | 878,02 Kč | 17.9.2025 | 17.9.2025 | 19.9.2025 | |
| Železářství Homolka s.r.o. | zámky dveřní, vložky do zámků, pilový listy, vrácený zámek | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 875,04 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -291,99 Kč | 1 583,05 Kč | 1 583,05 Kč | 18.9.2025 | 18.9.2025 | 22.9.2025 | |
| Tomáš Kraupner-junior | Zhotovení klíčů. stř. 799 | 518 10020 799 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 1 308,00 Kč | 1 308,00 Kč | 1 308,00 Kč | 18.9.2025 | 18.9.2025 | 22.9.2025 | |
| Tomáš Kraupner-junior | Zhotovení klíčů, stř. 771 | 518 10020 771 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 1 780,00 Kč | 1 780,00 Kč | 1 780,00 Kč | 18.9.2025 | 18.9.2025 | 22.9.2025 | |
| Železářství Homolka s.r.o. | Brusné kotouče | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 483,60 Kč | 483,60 Kč | 483,60 Kč | 18.9.2025 | 18.9.2025 | 22.9.2025 | |
| Natálie Hrychová | Koncert Naty Hrychová | 518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 21.8.2025 | 22.8.2025 | 3.9.2025 | |
| Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 30 223,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 30 223,20 Kč | 36 570,07 Kč | 21.8.2025 | 22.8.2025 | 8.9.2025 | 20.8.2025 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 608,10 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 4 608,10 Kč | 5 161,07 Kč | 21.8.2025 | 22.8.2025 | 16.9.2025 | 21.8.2025 |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 012,67 Kč | 14 012,67 Kč | 14 012,67 Kč | 22.8.2025 | 22.8.2025 | 16.9.2025 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 007,95 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 5 008,00 Kč | 5 008,00 Kč | 22.8.2025 | 22.8.2025 | 8.9.2025 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 036,56 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč | 4 037,00 Kč | 4 037,00 Kč | 22.8.2025 | 22.8.2025 | 3.9.2025 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 185,52 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,48 Kč | 25 186,00 Kč | 25 186,00 Kč | 1.9.2025 | 1.9.2025 | 19.9.2025 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 82 325,99 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 82 326,00 Kč | 82 326,00 Kč | 1.9.2025 | 1.9.2025 | 19.9.2025 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 565,25 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,75 Kč | 23 566,00 Kč | 23 566,00 Kč | 1.9.2025 | 1.9.2025 | 16.9.2025 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 855,48 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 4 855,47 Kč | 4 855,47 Kč | 1.9.2025 | 1.9.2025 | 22.9.2025 | |
| Zen systems s.r.o. | telefon mobilní,sklo+pouzdro | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 268,76 Kč | 6 268,76 Kč | 6 268,76 Kč | 29.8.2025 | 1.9.2025 | 19.9.2025 | |
| STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stěrka Uniflot | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 478,80 Kč 649 02000 750 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -25,20 Kč | 453,60 Kč | 453,60 Kč | 31.8.2025 | 1.9.2025 | 8.9.2025 | |
| Démos trade, a.s. | materiál na výrobu nábytku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 40 813,00 Kč | 40 813,00 Kč | 40 813,00 Kč | 2.9.2025 | 3.9.2025 | 22.9.2025 | |
| Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 08/2025 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 1.9.2025 | 5.9.2025 | 15.9.2025 | |
| synlab czech s.r.o. | agregované výkony 8/2025 | 518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 78,00 Kč 518 10011 422 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 46,50 Kč 518 10011 442 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 52,00 Kč 518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 695,00 Kč 518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 231,00 Kč 518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 100,00 Kč 518 10011 471 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 126,00 Kč 518 10011 472 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 22,00 Kč 518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 202,50 Kč 518 10011 491 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 204,50 Kč | 1 757,50 Kč | 1 757,50 Kč | 5.9.2025 | 5.9.2025 | 22.9.2025 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 162,59 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,41 Kč | 8 163,00 Kč | 8 163,00 Kč | 10.9.2025 | 10.9.2025 | 22.9.2025 | |
| Siemens Healthcare, s.r.o. | Thromborel-S | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 783,00 Kč | 2 783,00 Kč | 2 783,00 Kč | 8.9.2025 | 11.9.2025 | 22.9.2025 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 38 214,92 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,16 Kč | 38 214,92 Kč | 42 800,71 Kč | 10.9.2025 | 11.9.2025 | 19.9.2025 | 10.9.2025 |
| REISSWOLF likvidace dokumentů | likvidace písemností | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 10.9.2025 | 11.9.2025 | 19.9.2025 | |
| RESPECT, a.s. | Sdružené pojištění vozidel od 1.8.2025 - 31.1.2026 | 549 05000 721 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 62 174,54 Kč 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 12 597,46 Kč | 74 772,00 Kč | 74 772,00 Kč | 10.9.2025 | 11.9.2025 | 15.9.2025 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 11.9.2025 | 12.9.2025 | 22.9.2025 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Urea FS, Alkaline phosphatese FS, Creatinine | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 22 835,12 Kč | 22 835,12 Kč | 22 835,12 Kč | 11.9.2025 | 12.9.2025 | 22.9.2025 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 079,86 Kč | 2 079,86 Kč | 2 079,86 Kč | 22.8.2025 | 22.8.2025 | 16.9.2025 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 777,43 Kč | 12 777,43 Kč | 12 777,43 Kč | 22.8.2025 | 22.8.2025 | 16.9.2025 | |
| ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 303,65 Kč | 5 303,65 Kč | 5 303,65 Kč | 22.8.2025 | 22.8.2025 | 3.9.2025 | |
| Ing. Andrea Marešová | canisterapie 29.4. 2025 a 6.5.2025 stř.413/3A | 518 10010 413 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 18.6.2025 | 25.8.2025 | 16.9.2025 | |
| DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 694,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 694,20 Kč | 839,98 Kč | 2.9.2025 | 5.9.2025 | 16.9.2025 | 2.9.2025 |
| MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 215,36 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,22 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč | 3 215,16 Kč | 3 601,00 Kč | 2.9.2025 | 5.9.2025 | 22.9.2025 | 2.9.2025 |
| Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 18 667,25 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 18 667,25 Kč | 22 587,37 Kč | 4.9.2025 | 5.9.2025 | 16.9.2025 | 3.9.2025 |
| DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 491,56 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 939,12 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,06 Kč | 4 430,68 Kč | 5 136,88 Kč | 2.9.2025 | 5.9.2025 | 16.9.2025 | 2.9.2025 |
| MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 11 502,31 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,17 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,41 Kč | 11 502,72 Kč | 12 883,00 Kč | 2.9.2025 | 5.9.2025 | 22.9.2025 | 2.9.2025 |
| MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 25 926,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,57 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,21 Kč | 25 926,81 Kč | 29 038,00 Kč | 2.9.2025 | 5.9.2025 | 22.9.2025 | 2.9.2025 |
| STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 08/2025 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 5.9.2025 | 5.9.2025 | 16.9.2025 | |
| STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Budova H - dveřní křídlo | 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 2 117,75 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 117,75 Kč | 2 117,75 Kč | 2 117,75 Kč | 2.9.2025 | 8.9.2025 | 16.9.2025 | |
| KVD Plus s.r.o. | Kamenivo | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 20 323,13 Kč | 20 323,13 Kč | 20 323,13 Kč | 31.8.2025 | 8.9.2025 | 15.9.2025 | |
| FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 8/2025 | 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 22 179,30 Kč 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 114 458,74 Kč | 136 638,04 Kč | 136 638,04 Kč | 31.8.2025 | 8.9.2025 | 19.9.2025 | |
| Státní zdravotní ústav | agregované výkony | 518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 382,20 Kč | 382,20 Kč | 382,20 Kč | 8.9.2025 | 8.9.2025 | 15.9.2025 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 214,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,11 Kč | 3 214,00 Kč | 3 599,68 Kč | 5.9.2025 | 8.9.2025 | 22.9.2025 | 5.9.2025 |
| ZONT s.r.o. | Telefony ALCATEL IP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 41 043,00 Kč | 41 043,00 Kč | 41 043,00 Kč | 3.9.2025 | 3.9.2025 | 15.9.2025 | |
| Démos trade, a.s. | krytky vrutu | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 102,00 Kč | 102,00 Kč | 102,00 Kč | 3.9.2025 | 4.9.2025 | 22.9.2025 | |
| Tipaboty s.r.o. Třebíč | obuv OOPP zdravotnická | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 114,80 Kč | 7 114,80 Kč | 7 114,80 Kč | 3.9.2025 | 4.9.2025 | 22.9.2025 | |
| Schubert partner a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 584,38 Kč | 4 584,38 Kč | 4 584,38 Kč | 8.9.2025 | 8.9.2025 | 22.9.2025 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 071,90 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč | 24 072,00 Kč | 24 072,00 Kč | 8.9.2025 | 8.9.2025 | 22.9.2025 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 86 402,93 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,07 Kč | 86 403,00 Kč | 86 403,00 Kč | 8.9.2025 | 8.9.2025 | 22.9.2025 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 565,95 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 15 566,00 Kč | 15 566,00 Kč | 8.9.2025 | 8.9.2025 | 19.9.2025 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 063,01 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 22 063,00 Kč | 22 063,00 Kč | 8.9.2025 | 8.9.2025 | 19.9.2025 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 36 775,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč | 36 776,00 Kč | 36 776,00 Kč | 8.9.2025 | 8.9.2025 | 19.9.2025 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 077,74 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,26 Kč | 27 078,00 Kč | 27 078,00 Kč | 8.9.2025 | 8.9.2025 | 19.9.2025 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 232,45 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 9 232,46 Kč | 9 232,46 Kč | 8.9.2025 | 8.9.2025 | 22.9.2025 | |
| Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 249,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 686,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 062,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 687,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 968,24 Kč | 32 654,16 Kč | 32 654,16 Kč | 8.9.2025 | 8.9.2025 | 16.9.2025 | |
| Igefa Ústí, s. r. o. | barevné utěrky/hadry stravovací provoz, přílsušenství k úklidovým vozíkům | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 877,64 Kč | 6 877,64 Kč | 6 877,64 Kč | 5.9.2025 | 9.9.2025 | 22.9.2025 | |
| Fiala Petr - velkoobchod s | šropry- rýžák na hůl | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 324,88 Kč | 324,88 Kč | 324,88 Kč | 5.9.2025 | 9.9.2025 | 22.9.2025 | |
| Alza.cz a.s. | fotobrašna, paměťová karta | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 224,00 Kč | 1 224,00 Kč | 1 224,00 Kč | 5.9.2025 | 9.9.2025 | 16.9.2025 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 8.9.2025 | 9.9.2025 | 16.9.2025 | |
| CELIMED s.r.o. | výměna manžety pro OMRON | 518 10012 462 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 727,04 Kč | 727,04 Kč | 727,04 Kč | 1.9.2025 | 9.9.2025 | 19.9.2025 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 33 901,92 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 33 901,92 Kč | 37 970,15 Kč | 8.9.2025 | 9.9.2025 | 19.9.2025 | 8.9.2025 |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Rocker motor pro zařízení Mythic analyzátor | 511 03001 520 - ostatní údržba a opravy; celkem 5 875,76 Kč | 5 875,76 Kč | 5 875,76 Kč | 9.9.2025 | 10.9.2025 | 22.9.2025 | |
| IPVZ | Specializační seminář v klinické psychologii 11.9.25 - MUDr. Bertová Tamara | 549 03000 413 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 1.9.2025 | 10.9.2025 | 18.9.2025 | |
| IPVZ | Specializační seminář v klinické psychologii 11.9.25 - MUDr. Rišková Henrieta | 549 03000 471 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 4.9.2025 | 10.9.2025 | 18.9.2025 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 487,02 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 4 487,02 Kč | 5 025,46 Kč | 7.9.2025 | 10.9.2025 | 30.9.2025 | 4.9.2025 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 89 600,94 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 732,43 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,95 Kč | 92 333,37 Kč | 103 659,29 Kč | 7.9.2025 | 10.9.2025 | 30.9.2025 | 8.9.2025 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 7 328,97 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,14 Kč | 7 328,97 Kč | 8 208,45 Kč | 10.9.2025 | 10.9.2025 | 19.9.2025 | 10.9.2025 |
| České Radiokomunikace a.s. | pevná linka, internet 8/2025 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 1 962,19 Kč 518 01030 901 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč | 18 902,19 Kč | 18 902,19 Kč | 1.9.2025 | 10.9.2025 | 19.9.2025 | |
| Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 8/2025 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 432,00 Kč | 432,00 Kč | 432,00 Kč | 5.9.2025 | 10.9.2025 | 19.9.2025 | |
| První certifikační autorita, a.s. | Vydané certifikáty TWINS 08/2025 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 4 222,90 Kč | 4 222,90 Kč | 4 222,90 Kč | 31.8.2025 | 10.9.2025 | 19.9.2025 | |
| První certifikační autorita, a.s. | Elektronická časová razítka 08/2025 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 4 764,31 Kč | 4 764,31 Kč | 4 764,31 Kč | 31.8.2025 | 10.9.2025 | 19.9.2025 |