| 2026 | 01 |
|---|---|
| 18 |
| 2025 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 74 | 58 | 41 | 66 | 63 | 84 | 80 | 92 | 81 | 79 | 79 |
| 2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|
| 56 | 10 | 3 |
| 2015 | 02 |
|---|---|
| 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 606,70 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč | 1 606,70 Kč | 1 799,50 Kč | 4.11.2025 | 5.11.2025 | 20.11.2025 | 4.11.2025 |
| TOTAL PROTECT s.r.o. | Obuv pracovní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 481,71 Kč | 2 481,71 Kč | 2 481,71 Kč | 4.11.2025 | 6.11.2025 | 20.11.2025 | |
| Daniel Pilnaj | železo jekl | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 274,00 Kč | 274,00 Kč | 274,00 Kč | 4.11.2025 | 6.11.2025 | 20.11.2025 | |
| Démos trade, a.s. | Zámky, závěsy, vzdušníky, šrouby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 081,32 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 154,38 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 47,30 Kč | 5 283,00 Kč | 5 283,00 Kč | 3.11.2025 | 4.11.2025 | 20.11.2025 | |
| GETA Centrum s.r.o. | Elektrody šokovací | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 34 364,00 Kč | 34 364,00 Kč | 34 364,00 Kč | 31.10.2025 | 6.11.2025 | 10.11.2025 | |
| Nakladatelství FORUM s.r.o. | školení VZMR - Štruplová, Novotná | 549 03000 750 - školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog; celkem 6 958,71 Kč 549 03000 100 - školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog; celkem 7 731,90 Kč | 14 690,61 Kč | 14 690,61 Kč | 5.11.2025 | 6.11.2025 | 10.11.2025 | |
| Démos trade, a.s. | Plošný materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 632,00 Kč | 9 632,00 Kč | 9 632,00 Kč | 4.11.2025 | 6.11.2025 | 20.11.2025 | |
| POPROKAN s.r.o | Magnetická tabule | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 538,71 Kč | 4 538,71 Kč | 4 538,71 Kč | 5.11.2025 | 6.11.2025 | 20.11.2025 | |
| LMC s.r.o. | Inzerát na Jobs.cz | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 16 806,90 Kč | 16 806,90 Kč | 16 806,90 Kč | 5.11.2025 | 6.11.2025 | 18.11.2025 | |
| STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 10/2025 - FONS Openlims | 518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 8 182,41 Kč | 8 182,41 Kč | 8 182,41 Kč | 5.11.2025 | 6.11.2025 | 20.11.2025 | |
| STAPRO s. r. o. | Servisní služby FONS Akord - DIET 10/2025 | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 5.11.2025 | 6.11.2025 | 20.11.2025 | |
| Antonín Soldát | BP2025 přeprava osob Lovosice - Horní Beřkovice | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 3 752,00 Kč | 3 752,00 Kč | 3 752,00 Kč | 5.11.2025 | 6.11.2025 | 18.11.2025 | |
| Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 10/2025 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 31.10.2025 | 6.11.2025 | 18.11.2025 | |
| Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost 10/2025 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 57 600,00 Kč | 57 600,00 Kč | 57 600,00 Kč | 31.10.2025 | 6.11.2025 | 10.11.2025 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 612,54 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 6 612,54 Kč | 7 406,04 Kč | 5.11.2025 | 6.11.2025 | 18.11.2025 | 5.11.2025 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 309,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 5 309,80 Kč | 5 946,98 Kč | 5.11.2025 | 6.11.2025 | 20.11.2025 | 5.11.2025 |
| Tipaboty s.r.o. Třebíč | obuv zdravotnická OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 187,40 Kč | 7 187,40 Kč | 7 187,40 Kč | 5.11.2025 | 6.11.2025 | 20.11.2025 | |
| Lubomír Drda | provedení revizí a vypracování revizních zpráv elektroinstalace objekt U, skleník | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 11 059,40 Kč | 11 059,40 Kč | 11 059,40 Kč | 5.11.2025 | 6.11.2025 | 20.11.2025 | |
| Ex-ka, s. r. o. | Chemikálie pro kotelní vodu | 501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 31 729,00 Kč | 31 729,00 Kč | 31 729,00 Kč | 6.11.2025 | 7.11.2025 | 24.11.2025 | |
| CELIMED s.r.o. | BTK kompresorový inhalátor | 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 572,99 Kč | 572,99 Kč | 572,99 Kč | 3.11.2025 | 7.11.2025 | 18.11.2025 | |
| Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 774,46 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,46 Kč | 2 774,00 Kč | 2 774,00 Kč | 6.11.2025 | 6.11.2025 | 19.11.2025 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 34 288,06 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč | 34 288,00 Kč | 34 288,00 Kč | 11.11.2025 | 11.11.2025 | 27.11.2025 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 275,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 084,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 402,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 099,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 810,83 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 059,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 30 090,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 140,98 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 133 963,70 Kč | 133 963,70 Kč | 11.11.2025 | 11.11.2025 | 27.11.2025 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 635,64 Kč | 16 635,64 Kč | 16 635,64 Kč | 11.11.2025 | 11.11.2025 | 27.11.2025 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 193,38 Kč | 1 193,38 Kč | 1 336,59 Kč | 15.9.2025 | 16.9.2025 | 19.11.2025 | 10.9.2025 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 139,30 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 139,30 Kč | 1 276,02 Kč | 19.9.2025 | 19.9.2025 | 13.11.2025 | 19.9.2025 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 193,38 Kč celkem 0,00 Kč | 1 193,38 Kč | 1 336,59 Kč | 23.9.2025 | 23.9.2025 | 20.11.2025 | 23.9.2025 |
| Martin Sovadina | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 378,10 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 661,42 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 4 039,51 Kč | 4 039,51 Kč | 30.9.2025 | 2.10.2025 | 10.11.2025 | |
| PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. | perlan role | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 43 242,98 Kč | 43 242,98 Kč | 43 242,98 Kč | 30.9.2025 | 2.10.2025 | 19.11.2025 | |
| HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 10/2025 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 119 786,37 Kč | 119 786,37 Kč | 119 786,37 Kč | 1.10.2025 | 2.10.2025 | 10.11.2025 | |
| ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 261,66 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 824,96 Kč | 28 086,62 Kč | 28 086,62 Kč | 27.10.2025 | 27.10.2025 | 5.11.2025 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 969,52 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,48 Kč | 8 970,00 Kč | 8 970,00 Kč | 24.10.2025 | 24.10.2025 | 19.11.2025 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 86 324,28 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč | 86 324,00 Kč | 86 324,00 Kč | 24.10.2025 | 24.10.2025 | 19.11.2025 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 315,33 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,33 Kč | 8 315,00 Kč | 8 315,00 Kč | 24.10.2025 | 24.10.2025 | 10.11.2025 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 983,04 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 5 983,00 Kč | 5 983,00 Kč | 24.10.2025 | 24.10.2025 | 10.11.2025 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 635,38 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,38 Kč | 14 635,00 Kč | 14 635,00 Kč | 29.10.2025 | 29.10.2025 | 10.11.2025 | |
| LIMPA s.r.o. | Oprava fasády levého křídla zámku A2 PNHoB 09/2025 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 728 947,00 Kč | 882 025,87 Kč | 728 947,00 Kč | 7.10.2025 | 7.10.2025 | 5.11.2025 | 30.9.2025 |
| STŘECHY VĚCHET s.r.o. | oprava střechy na bytovém domě V Sídlišti 176 | 511 01001 653 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 285 411,00 Kč | 319 660,32 Kč | 285 411,00 Kč | 20.10.2025 | 22.10.2025 | 18.11.2025 | 20.10.2025 |
| Kostečka Group spol. s r. o. | TZ budovy A - dodávka a montáž klimatizačních jednotek | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 145 633,02 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 255 799,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 316 933,08 Kč | 869 221,78 Kč | 718 365,10 Kč | 21.10.2025 | 23.10.2025 | 18.11.2025 | 21.10.2025 |
| Roman Sklenář | Elektomontážní práce - osvětlení půdy - budova A1 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 82 284,00 Kč | 99 563,64 Kč | 82 284,00 Kč | 29.10.2025 | 30.10.2025 | 19.11.2025 | 29.10.2025 |
| KLEMPÍŘSTVÍ VĚCHET s.r.o. | oprava střechy na budovách A, C, F | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 92 462,00 Kč | 111 879,02 Kč | 92 462,00 Kč | 30.10.2025 | 31.10.2025 | 19.11.2025 | 30.10.2025 |
| Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 10/2025 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 3 600,00 Kč | 4 356,00 Kč | 3 600,00 Kč | 31.10.2025 | 31.10.2025 | 19.11.2025 | 31.10.2025 |
| Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 10/2025 | 511 01001 220 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 21 637,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 328 309,00 Kč 511 01001 613 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 72 217,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 11 521,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 34 001,00 Kč | 565 898,85 Kč | 467 685,00 Kč | 31.10.2025 | 3.11.2025 | 19.11.2025 | 31.10.2025 |
| Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 10/2025 | 511 01001 220 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 21 637,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 328 309,00 Kč 511 01001 613 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 72 217,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 11 521,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 34 001,00 Kč | 565 898,85 Kč | 467 685,00 Kč | 31.10.2025 | 3.11.2025 | 19.11.2025 | 31.10.2025 |
| LIMPA s.r.o. | Oprava fasády levého křídla zámku A2 PNHoB 10/2025 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 731 806,43 Kč | 885 485,69 Kč | 731 806,43 Kč | 31.10.2025 | 6.11.2025 | 18.11.2025 | 31.10.2025 |
| Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Oprava výtahu budova A - zámek | 511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 800,00 Kč | 968,00 Kč | 800,00 Kč | 31.10.2025 | 10.11.2025 | 23.11.2025 | 31.10.2025 |
| MediJob Europe s.r.o. | inzerce na portálu medijob.cz - balíček Basic | celkem 10 769,00 Kč | 10 769,00 Kč | 10 769,00 Kč | 9.10.2025 | 9.10.2025 | 5.11.2025 | |
| NCOZ | kurz Specifická ošetřovatelská péče o nehojící se rány-10.-12.12.25 Sklenářová | celkem 4 050,00 Kč | 4 050,00 Kč | 4 050,00 Kč | 13.10.2025 | 23.10.2025 | 18.11.2025 | |
| SEND Předplatné sro | záloha na předplatné Psychologie dnes od 11/2025 - 11 vydání | celkem 750,00 Kč | 750,00 Kč | 750,00 Kč | 24.10.2025 | 24.10.2025 | 5.11.2025 | |
| Česká agentura pro standardizaci | prodloužení služy Čtení norem a tisk - 12 měsíců | celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 24.10.2025 | 24.10.2025 | 4.11.2025 | |
| Centrum pro rozvoj péče | kurz Vedení skupin pro peer konzultanty 3.11.25 - Řičicová, Hanuš, Hradec | celkem 7 500,00 Kč | 7 500,00 Kč | 7 500,00 Kč | 30.10.2025 | 30.10.2025 | 10.11.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 11/2025 - V Sídlišti 144, vs 16 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 3.11.2025 | 3.11.2025 | 18.11.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 11/2025 - V Sídlišti 156, vs 17 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 3.11.2025 | 3.11.2025 | 18.11.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 11/2025 - V Sídlišti 158, vs 19 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 3.11.2025 | 3.11.2025 | 18.11.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 11/2025 - V Sídlišti 157, vs 18 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 3.11.2025 | 3.11.2025 | 18.11.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 11/2025 - V Sídlišti 176, vs 21 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 3.11.2025 | 3.11.2025 | 18.11.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 11/2025 - V Sídlišti 159, vs 20 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 3.11.2025 | 3.11.2025 | 18.11.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 11/2025 - V Sídlišti 200, vs 22 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 3.11.2025 | 3.11.2025 | 18.11.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 11/2025 - V Sídlišti 201, vs 23 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 3.11.2025 | 3.11.2025 | 18.11.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 11/2025 - V Sídlišti 259, vs 24 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 3.11.2025 | 3.11.2025 | 18.11.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 11/2025 - V Sídlišti 261, vs 25 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 3.11.2025 | 3.11.2025 | 18.11.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 11/2025 - V Sídlišti 262, v.s.26 OM43651 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 3.11.2025 | 3.11.2025 | 18.11.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 11/2025 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs27 | celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 3.11.2025 | 3.11.2025 | 18.11.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 11/2025 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs28 | celkem 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 3.11.2025 | 3.11.2025 | 18.11.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 11/2025 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.29 OM42100 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 3.11.2025 | 3.11.2025 | 18.11.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 11/2025 - V Sídlišti 262, byt č.6, OM 42842, vs30 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 3.11.2025 | 3.11.2025 | 18.11.2025 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné 11/2025 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 3.11.2025 | 3.11.2025 | 18.11.2025 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné 11/2025 byty 144/176 + 261 | celkem 36 130,00 Kč celkem 4 750,00 Kč | 40 880,00 Kč | 40 880,00 Kč | 3.11.2025 | 3.11.2025 | 18.11.2025 | |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 021,04 Kč | 2 021,04 Kč | 2 263,56 Kč | 3.10.2025 | 6.10.2025 | 5.11.2025 | 6.10.2025 |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 24 236,16 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,18 Kč | 24 236,16 Kč | 27 144,49 Kč | 3.10.2025 | 6.10.2025 | 5.11.2025 | 6.10.2025 |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 352,88 Kč | 8 352,88 Kč | 8 352,88 Kč | 6.10.2025 | 6.10.2025 | 5.11.2025 | |
| STAPRO s. r. o. | Servisní služby FONS Akord - DIET 9/2025 | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 6.10.2025 | 7.10.2025 | 5.11.2025 | |
| STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 9/2025 - FONS Openlims | 518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 8 182,41 Kč | 8 182,41 Kč | 8 182,41 Kč | 6.10.2025 | 7.10.2025 | 5.11.2025 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Odpadní voda | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 2 228,82 Kč | 2 228,82 Kč | 2 228,82 Kč | 7.10.2025 | 7.10.2025 | 4.11.2025 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 298,40 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč | 3 298,00 Kč | 3 298,00 Kč | 29.10.2025 | 29.10.2025 | 18.11.2025 | |
| Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 318,27 Kč | 4 318,27 Kč | 4 318,27 Kč | 29.10.2025 | 29.10.2025 | 19.11.2025 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 393,60 Kč | 17 393,60 Kč | 17 393,60 Kč | 24.10.2025 | 24.10.2025 | 19.11.2025 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 439,46 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 6 439,45 Kč | 6 439,45 Kč | 29.10.2025 | 29.10.2025 | 19.11.2025 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 612,50 Kč | 3 612,50 Kč | 3 612,50 Kč | 29.10.2025 | 29.10.2025 | 19.11.2025 | |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 077,08 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 5 077,08 Kč | 5 686,33 Kč | 27.10.2025 | 29.10.2025 | 19.11.2025 | 29.10.2025 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 225,08 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 3 225,08 Kč | 3 612,09 Kč | 27.10.2025 | 29.10.2025 | 5.11.2025 | 27.10.2025 |
| Lenka Macháčková | canisterapeutická návštěva 453/6A | 518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 28.10.2025 | 29.10.2025 | 19.11.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování spotřeby elektřiny 9/2025 - nemocnice | 502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 335 729,52 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -320 909,09 Kč | 14 820,43 Kč | 17 932,72 Kč | 8.10.2025 | 8.10.2025 | 5.11.2025 | 8.10.2025 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 220,26 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 220,26 Kč | 246,69 Kč | 7.10.2025 | 8.10.2025 | 5.11.2025 | 3.10.2025 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 108 885,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 873,26 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,65 Kč | 109 758,56 Kč | 123 008,18 Kč | 7.10.2025 | 8.10.2025 | 5.11.2025 | 8.10.2025 |
| Zen systems s.r.o. | Záložní zdroj do servrovny - UPS APC Smart | 042 04000 - NDHM výpočetní technika; celkem 178 112,00 Kč | 178 112,00 Kč | 178 112,00 Kč | 7.10.2025 | 8.10.2025 | 5.11.2025 | |
| Zen systems s.r.o. | Záložní zdroj do servrovny - UPS APC Smart 10kV | 042 04000 - NDHM výpočetní technika; celkem 74 778,00 Kč | 74 778,00 Kč | 74 778,00 Kč | 7.10.2025 | 8.10.2025 | 5.11.2025 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Odpadní voda | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 3 444,87 Kč | 3 444,87 Kč | 3 444,87 Kč | 8.10.2025 | 8.10.2025 | 4.11.2025 | |
| ACTIVA s.r.o. | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 883,00 Kč | 2 883,00 Kč | 2 883,00 Kč | 9.10.2025 | 10.10.2025 | 5.11.2025 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 9 211,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč | 9 211,00 Kč | 10 316,32 Kč | 8.10.2025 | 9.10.2025 | 5.11.2025 | 8.10.2025 |
| AllServices Group s.r.o. | kartáč na radiátory, oprašovač pavučin | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 241,10 Kč | 1 241,10 Kč | 1 241,10 Kč | 7.10.2025 | 10.10.2025 | 5.11.2025 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 254,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,18 Kč | 2 254,20 Kč | 2 524,70 Kč | 9.10.2025 | 10.10.2025 | 5.11.2025 | 9.10.2025 |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 20 990,30 Kč | 20 990,30 Kč | 23 509,14 Kč | 9.10.2025 | 10.10.2025 | 5.11.2025 | 10.10.2025 |
| Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 57 356,42 Kč | 57 356,42 Kč | 57 356,42 Kč | 29.10.2025 | 29.10.2025 | 19.11.2025 | |
| RationalFans s.r.o. | Víka na gastronádoby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 359,00 Kč | 7 359,00 Kč | 7 359,00 Kč | 24.10.2025 | 30.10.2025 | 5.11.2025 | |
| CZECHOBAL, s.r.o. | Ubrousky proti zabarvení prádla | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 242,00 Kč | 5 242,00 Kč | 5 242,00 Kč | 27.10.2025 | 30.10.2025 | 5.11.2025 | |
| Univerzita Karlova | inzerce na obsazení volné pozice na webu Lékařské fakulty v Plzni - 3 měsíce | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 722,50 Kč 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 907,50 Kč | 3 630,00 Kč | 3 630,00 Kč | 24.10.2025 | 27.10.2025 | 5.11.2025 | |
| CHRISTEYNS s.r.o. | Prací prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 37 865,24 Kč | 37 865,24 Kč | 37 865,24 Kč | 27.10.2025 | 27.10.2025 | 19.11.2025 | |
| LATISK s.r.o. | informační PVC cedule (požární klapka,požární ucpávka,požární poklop) stř. 799 | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 2 159,85 Kč | 2 159,85 Kč | 2 159,85 Kč | 30.10.2025 | 30.10.2025 | 5.11.2025 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 666,62 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,38 Kč | 7 667,00 Kč | 7 667,00 Kč | 6.11.2025 | 6.11.2025 | 23.11.2025 |