| 2026 | 01 |
|---|---|
| 18 |
| 2025 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 74 | 58 | 41 | 66 | 63 | 84 | 80 | 92 | 81 | 79 | 79 |
| 2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|
| 56 | 10 | 3 |
| 2015 | 02 |
|---|---|
| 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 101 812,45 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,45 Kč | 101 812,00 Kč | 101 812,00 Kč | 6.11.2025 | 6.11.2025 | 24.11.2025 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 569,98 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 10 570,00 Kč | 10 570,00 Kč | 6.11.2025 | 6.11.2025 | 19.11.2025 | |
| Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 49 036,46 Kč | 49 036,46 Kč | 49 036,46 Kč | 8.11.2025 | 10.10.2025 | 5.11.2025 | |
| Roman Datel | školení lešenářů | 549 03000 771 - školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog; celkem 17 182,00 Kč | 17 182,00 Kč | 17 182,00 Kč | 8.10.2025 | 13.10.2025 | 5.11.2025 | |
| LATISK s.r.o. | Informační cedule PVC (číslice) stř. 799 | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 8 565,59 Kč | 8 565,59 Kč | 8 565,59 Kč | 30.10.2025 | 30.10.2025 | 5.11.2025 | |
| ELMIREKO s.r.o. | Rozšíření veřejného osvětlení v PNHoB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 442 823,72 Kč | 442 823,72 Kč | 442 823,72 Kč | 29.10.2025 | 30.10.2025 | 19.11.2025 | |
| AUTOCONT a.s. | Školení Zákon o Kybernetické bezpečnosti - Jupová Markéta | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog; celkem 39 930,00 Kč | 39 930,00 Kč | 39 930,00 Kč | 29.10.2025 | 30.10.2025 | 10.11.2025 | |
| Všeobecná fakultní nemocnice | Ošetřovatelská péče v psychiatrii - Jaroslav Vecko 3.-7.11.25, specializační vzdělávání | 549 03000 462 - školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog; celkem 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 29.10.2025 | 30.10.2025 | 4.11.2025 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 306,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,11 Kč | 5 306,00 Kč | 5 942,72 Kč | 29.10.2025 | 30.10.2025 | 19.11.2025 | 29.10.2025 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 351,78 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,10 Kč | 5 351,78 Kč | 5 993,99 Kč | 29.10.2025 | 30.10.2025 | 10.11.2025 | 29.10.2025 |
| DOBRÉ KNIHY s.r.o. | odborná literatura do knihovny (psychologie MGr. Berta) | 501 10000 511 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 2 559,00 Kč | 2 559,00 Kč | 2 559,00 Kč | 30.10.2025 | 30.10.2025 | 10.11.2025 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 360,04 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 29 360,00 Kč | 29 360,00 Kč | 6.11.2025 | 6.11.2025 | 19.11.2025 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 614,91 Kč | 8 614,91 Kč | 8 614,91 Kč | 6.11.2025 | 6.11.2025 | 20.11.2025 | |
| STRIMA CZECH s.r.o. | Oprava šicího stroje | 511 03001 313 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 842,39 Kč 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 386,90 Kč | 6 229,29 Kč | 6 229,29 Kč | 7.11.2025 | 7.11.2025 | 13.11.2025 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 145,90 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 145,90 Kč | 163,41 Kč | 7.11.2025 | 10.11.2025 | 23.11.2025 | 7.11.2025 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 874,12 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč | 2 874,12 Kč | 3 219,01 Kč | 7.11.2025 | 10.11.2025 | 23.11.2025 | 10.11.2025 |
| Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 909,51 Kč | 909,51 Kč | 1 018,65 Kč | 7.11.2025 | 10.11.2025 | 23.11.2025 | 4.11.2025 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 121 250,08 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 089,04 Kč 132 01000 - léky; celkem -2,87 Kč | 122 339,12 Kč | 137 117,83 Kč | 7.11.2025 | 10.11.2025 | 24.11.2025 | 10.11.2025 |
| Univerzita Karlova | Personální inzerce | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 936,00 Kč | 1 936,00 Kč | 1 936,00 Kč | 10.11.2025 | 10.11.2025 | 19.11.2025 | |
| FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 10/2025 | 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 31 847,20 Kč 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 129 157,82 Kč | 161 005,02 Kč | 161 005,02 Kč | 31.10.2025 | 10.11.2025 | 19.11.2025 | |
| Alza.cz a.s. | lednice 2x, trouba mikrovlnná | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 597,00 Kč | 17 597,00 Kč | 17 597,00 Kč | 7.11.2025 | 11.11.2025 | 18.11.2025 | |
| Hogrefe-Testcentrum,s.r.o. | záznamové listy, příručka - Mgr. Berta Denisza | 501 07010 491 - kancelářský materiál,psychotesty,razítka; celkem 4 440,00 Kč | 4 440,00 Kč | 4 440,00 Kč | 30.10.2025 | 11.11.2025 | 19.11.2025 | |
| Alza.cz a.s. | lednice malá | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 969,00 Kč | 2 969,00 Kč | 2 969,00 Kč | 4.11.2025 | 11.11.2025 | 13.11.2025 | |
| VENCL, s r.o. | ručníky papírové skládané | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 19 438,65 Kč | 19 438,65 Kč | 19 438,65 Kč | 6.11.2025 | 7.11.2025 | 23.11.2025 | |
| synlab czech s.r.o. | agregované výkony 10/2025 | 518 10011 412 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 26,00 Kč 518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 35,00 Kč 518 10011 422 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 35,00 Kč 518 10011 432 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 104,00 Kč 518 10011 442 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 130,00 Kč 518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 122,00 Kč 518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 064,50 Kč 518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 346,50 Kč 518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 218,00 Kč 518 10011 471 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 407,00 Kč 518 10011 472 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 52,00 Kč 518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 61,00 Kč 518 10011 491 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 737,00 Kč | 3 338,00 Kč | 3 338,00 Kč | 7.11.2025 | 10.11.2025 | 23.11.2025 | |
| synlab czech s.r.o. | agregované výkony 9/2025 - samoplátci | 518 10011 206 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 2 223,00 Kč | 2 223,00 Kč | 2 223,00 Kč | 13.10.2025 | 13.10.2025 | 5.11.2025 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 937,95 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 6 938,00 Kč | 6 938,00 Kč | 14.10.2025 | 14.10.2025 | 5.11.2025 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 78 928,05 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč | 78 928,00 Kč | 78 928,00 Kč | 14.10.2025 | 14.10.2025 | 5.11.2025 | |
| Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 318,27 Kč | 4 318,27 Kč | 4 318,27 Kč | 7.10.2025 | 7.10.2025 | 5.11.2025 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 622,86 Kč | 27 622,86 Kč | 27 622,86 Kč | 14.10.2025 | 14.10.2025 | 5.11.2025 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 014,69 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 602,56 Kč | 8 617,25 Kč | 8 617,25 Kč | 14.10.2025 | 14.10.2025 | 5.11.2025 | |
| ELSTORE CZ s.r.o. | elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 866,80 Kč | 7 866,80 Kč | 7 866,80 Kč | 14.10.2025 | 16.10.2025 | 10.11.2025 | |
| Ing. Slavomír Břečka, MBA | BP2025 - Hudební vystoupení Leony Machálkové | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 31 000,00 Kč | 31 000,00 Kč | 31 000,00 Kč | 30.10.2025 | 30.10.2025 | 13.11.2025 | |
| PharmDr.Ivana Tašková, Ph.D. | konzultační činnost 10/2025 | 518 10010 212 - ostatní nevýrobní služby; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 31.10.2025 | 31.10.2025 | 19.11.2025 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 804,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč | 9 805,00 Kč | 9 805,00 Kč | 31.10.2025 | 31.10.2025 | 18.11.2025 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 823,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 7 824,00 Kč | 7 824,00 Kč | 31.10.2025 | 31.10.2025 | 18.11.2025 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 531,91 Kč | 6 531,91 Kč | 6 531,91 Kč | 31.10.2025 | 31.10.2025 | 19.11.2025 | |
| ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 715,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 468,67 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 775,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 32 107,82 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 736,42 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 107 803,81 Kč | 107 803,81 Kč | 31.10.2025 | 31.10.2025 | 10.11.2025 | |
| Karel Kdýr, Gastroone | oprava myčky Elektrolux | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 11 814,44 Kč | 11 814,44 Kč | 11 814,44 Kč | 31.10.2025 | 31.10.2025 | 13.11.2025 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Doa calibrator | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 5 868,50 Kč | 5 868,50 Kč | 5 868,50 Kč | 30.10.2025 | 31.10.2025 | 10.11.2025 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Halogen lamp EMC | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 993,00 Kč | 3 993,00 Kč | 3 993,00 Kč | 30.10.2025 | 31.10.2025 | 10.11.2025 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Kontrola pro Mythic tříhladinová | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 795,10 Kč | 2 795,10 Kč | 2 795,10 Kč | 30.10.2025 | 31.10.2025 | 10.11.2025 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Total protein, bilirubin, cholesterol, creatinine | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 14 189,67 Kč | 14 189,67 Kč | 14 189,67 Kč | 30.10.2025 | 31.10.2025 | 10.11.2025 | |
| Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 554,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 554,00 Kč | 670,34 Kč | 29.10.2025 | 31.10.2025 | 5.11.2025 | 29.10.2025 |
| CZ Pharma s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 730,00 Kč | 4 730,00 Kč | 5 297,60 Kč | 31.10.2025 | 31.10.2025 | 10.11.2025 | 31.10.2025 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 333,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,14 Kč | 1 333,70 Kč | 1 493,74 Kč | 30.10.2025 | 31.10.2025 | 10.11.2025 | 30.10.2025 |
| Neuromedis, s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 550,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 550,00 Kč | 665,50 Kč | 29.10.2025 | 31.10.2025 | 13.11.2025 | 29.10.2025 |
| OCC s.r.o. | notebooky, brašny | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 53 763,93 Kč | 53 763,93 Kč | 53 763,93 Kč | 31.10.2025 | 31.10.2025 | 19.11.2025 | |
| MANSWELT, a.s. | spojovací materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 640,45 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 536,80 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 1 177,26 Kč | 1 177,26 Kč | 31.10.2025 | 3.11.2025 | 10.11.2025 | |
| HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | revize stravovacího provozu 10/2025 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 31.10.2025 | 31.10.2025 | 19.11.2025 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | výměna referenční elektordy, kalibrace, kontroly | 511 03001 520 - ostatní údržba a opravy; celkem 15 898,19 Kč | 15 898,19 Kč | 15 898,19 Kč | 30.10.2025 | 31.10.2025 | 10.11.2025 | |
| Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 10/2025 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 1.11.2025 | 3.11.2025 | 10.11.2025 | |
| ACTIVA s.r.o. | Kalendáře a diáře 2026 | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 006,00 Kč | 1 006,00 Kč | 1 006,00 Kč | 30.10.2025 | 31.10.2025 | 19.11.2025 | |
| O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 10/2025 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 115,54 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 649,01 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,41 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 39,64 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 39,64 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 89,01 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 65,56 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,51 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 264,92 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 58,15 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 308,53 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 264,92 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 265,20 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 521,64 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 39,64 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 259,11 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 5 942,98 Kč | 5 942,98 Kč | 31.10.2025 | 3.11.2025 | 19.11.2025 | |
| ELSTORE CZ s.r.o. | žárovky, prodlužky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 225,00 Kč | 1 225,00 Kč | 1 225,00 Kč | 15.10.2025 | 16.10.2025 | 10.11.2025 | |
| Granimex CZ s.r.o. | obalový materiál (pytle,motouz,sáčky,folie) | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 36 277,01 Kč | 36 277,01 Kč | 36 277,01 Kč | 14.10.2025 | 16.10.2025 | 10.11.2025 | |
| Granimex CZ s.r.o. | folie LDPE | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 524,60 Kč | 1 524,60 Kč | 1 524,60 Kč | 14.10.2025 | 16.10.2025 | 10.11.2025 | |
| Jiří Černý | Mulčovací kůra do areálu nemocnice | 501 14730 799 - osivo, krmivo, stelivo, sadba; celkem 13 048,70 Kč | 13 048,70 Kč | 13 048,70 Kč | 6.10.2025 | 15.10.2025 | 5.11.2025 | |
| F & T s.r.o. | fošny, KVD | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 81 401,54 Kč | 81 401,54 Kč | 81 401,54 Kč | 13.10.2025 | 15.10.2025 | 10.11.2025 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 963,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 963,80 Kč | 1 079,46 Kč | 14.10.2025 | 16.10.2025 | 10.11.2025 | 14.10.2025 |
| Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 793,37 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 793,37 Kč | 2 008,57 Kč | 15.10.2025 | 16.10.2025 | 10.11.2025 | 9.10.2025 |
| Jakub Koch | BP2025 - zvukařské práce | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 5.11.2025 | 11.11.2025 | 23.11.2025 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK EtG Control | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 14 883,00 Kč | 14 883,00 Kč | 14 883,00 Kč | 7.11.2025 | 11.11.2025 | 18.11.2025 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Opiates | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 7.11.2025 | 11.11.2025 | 18.11.2025 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Halogen lamp emc model | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 993,00 Kč | 3 993,00 Kč | 3 993,00 Kč | 10.11.2025 | 11.11.2025 | 19.11.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování spotřeby elektřiny 10/2025 - nemocnice | 502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 366 652,65 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -356 198,35 Kč | 10 454,30 Kč | 12 649,70 Kč | 11.11.2025 | 12.11.2025 | 23.11.2025 | 11.11.2025 |
| AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | Anestézie 10/2025 | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 106 240,00 Kč | 106 240,00 Kč | 106 240,00 Kč | 11.11.2025 | 12.11.2025 | 20.11.2025 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné 11/2025 byty 262 + 259 | celkem 12 900,00 Kč celkem 9 580,00 Kč | 22 480,00 Kč | 22 480,00 Kč | 3.11.2025 | 3.11.2025 | 18.11.2025 | |
| Verlag Dashofer s.r.o. | školení Přehled o peněžních tocích 20.11.2025 - Ludvíková L. | celkem 2 408,00 Kč | 2 408,00 Kč | 2 408,00 Kč | 6.11.2025 | 6.11.2025 | 18.11.2025 | |
| Ostravská univerzita | Konference VI. Oborové setkání ZSP ČR - Bc. Zumrová 26.11.25 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 6.11.2025 | 6.11.2025 | 14.11.2025 | |
| Boaz, s.r.o. | dekorační látky | celkem 5 458,00 Kč | 5 458,00 Kč | 5 458,00 Kč | 7.11.2025 | 11.11.2025 | 13.11.2025 | |
| VaVeDo | stroj na výrobu reklamních placek/odznaků | celkem 3 252,00 Kč | 3 252,00 Kč | 3 252,00 Kč | 7.11.2025 | 11.11.2025 | 13.11.2025 | |
| Ostravská univerzita | Konference VI. Oborové setkání ZSP ČR - Bc. Lenka Fořtová 26.11.25 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 12.11.2025 | 13.11.2025 | 18.11.2025 | |
| Ostravská univerzita | Konference VI. Oborové setkání ZSP ČR - Bc. Radka Melicharová 26.11.25 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 12.11.2025 | 13.11.2025 | 18.11.2025 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 649,70 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 649,70 Kč | 727,66 Kč | 15.10.2025 | 16.10.2025 | 10.11.2025 | 10.10.2025 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 143 757,45 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 790,67 Kč 132 01000 - léky; celkem -2,05 Kč | 145 548,12 Kč | 163 175,05 Kč | 15.10.2025 | 16.10.2025 | 10.11.2025 | 16.10.2025 |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 977,76 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,24 Kč | 7 978,00 Kč | 7 978,00 Kč | 16.10.2025 | 16.10.2025 | 5.11.2025 | |
| Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 318,27 Kč | 4 318,27 Kč | 4 318,27 Kč | 16.10.2025 | 16.10.2025 | 10.11.2025 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 060,11 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 10 060,10 Kč | 10 060,10 Kč | 16.10.2025 | 16.10.2025 | 10.11.2025 | |
| Marek Macák | Seminář psychologů 23.9.2025 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 6.10.2025 | 17.10.2025 | 5.11.2025 | |
| České Radiokomunikace a.s. | pevná linka, internet 10/2025 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 348,72 Kč 518 01030 901 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč | 19 288,72 Kč | 19 288,72 Kč | 1.11.2025 | 11.11.2025 | 20.11.2025 | |
| SCHWARZ PUMPE s.r.o. | oprava čerpadel | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 42 190,28 Kč | 42 190,28 Kč | 42 190,28 Kč | 12.11.2025 | 12.11.2025 | 20.11.2025 | |
| ARBORISTIKA SVÁROVSKÝ s.r.o. | Havarijní kácení stomu | 518 10021 799 - ostatní služby materiální povahy - parkové úpravy; celkem 9 050,00 Kč | 9 050,00 Kč | 9 050,00 Kč | 7.11.2025 | 12.11.2025 | 19.11.2025 | |
| Silektro s.r.o. | Servisní prohlídka motorgenerátoru ( typ roční ) | 518 10012 721 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 60 785,56 Kč | 60 785,56 Kč | 60 785,56 Kč | 11.11.2025 | 12.11.2025 | 19.11.2025 | |
| Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 764,75 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,48 Kč | 3 765,23 Kč | 4 217,00 Kč | 7.11.2025 | 12.11.2025 | 19.11.2025 | 7.11.2025 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 40 466,86 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč | 40 466,87 Kč | 45 322,89 Kč | 10.11.2025 | 12.11.2025 | 19.11.2025 | 10.11.2025 |
| Ostravská univerzita | Konference VI. Oborové setkání ZSP ČR - Bc. Petra Konfršová 26.11.25 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 12.11.2025 | 13.11.2025 | 18.11.2025 | |
| HONEST ELEKTRO s.r.o. | 50% záloha Anesteziologický systém VENAR TS vč. monitoringu | celkem 425 336,78 Kč | 425 336,78 Kč | 425 336,78 Kč | 13.11.2025 | 13.11.2025 | 20.11.2025 | |
| Petr Knor | Prádelní šňůra s ocelovým lankem | celkem 5 470,00 Kč | 5 470,00 Kč | 5 470,00 Kč | 19.11.2025 | 20.11.2025 | 23.11.2025 | |
| Železářství Homolka s.r.o. | hmoždinky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 42,00 Kč | 42,00 Kč | 42,00 Kč | 30.10.2025 | 30.10.2025 | 3.11.2025 | |
| Železářství Homolka s.r.o. | zámky a vložky do zámků, jehly ocelové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 982,99 Kč | 982,99 Kč | 982,99 Kč | 30.10.2025 | 30.10.2025 | 3.11.2025 | |
| Zásobování a.s. | set top box, kalkulačky, spony na ubrus | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 333,00 Kč | 1 333,00 Kč | 1 333,00 Kč | 31.10.2025 | 3.11.2025 | 5.11.2025 | |
| Tomáš Kraupner-junior | zhotovení klíčů dle vzoru stř. 771 | 518 10020 771 - ostatní služby materiální povahy - zhotovení klíčů; celkem 1 424,00 Kč | 1 424,00 Kč | 1 424,00 Kč | 11.11.2025 | 11.11.2025 | 13.11.2025 | |
| Železářství Homolka s.r.o. | Vrtáky, kroužky, popruhy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 892,50 Kč | 892,50 Kč | 892,50 Kč | 19.11.2025 | 19.11.2025 | 21.11.2025 | |
| Zásobování a.s. | olej, stěrky podlahové, rohožky, anténa TV | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 883,00 Kč | 1 883,00 Kč | 1 883,00 Kč | 21.11.2025 | 24.11.2025 | 26.11.2025 | |
| Železářství Homolka s.r.o. | Pistole na tmel, štítky dveřní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 529,01 Kč | 529,01 Kč | 529,01 Kč | 26.11.2025 | 26.11.2025 | 28.11.2025 | |
| Marek Macák | Seminář psychologů 7.10.2025 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 15.10.2025 | 17.10.2025 | 10.11.2025 | |
| Profi DDD s.r.o. | dezinsekce stravovací provoz a prádelna | 518 10010 730 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 097,60 Kč 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 109,70 Kč | 6 207,30 Kč | 6 207,30 Kč | 17.10.2025 | 17.10.2025 | 10.11.2025 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 17 591,57 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,27 Kč | 17 591,57 Kč | 19 702,56 Kč | 16.10.2025 | 17.10.2025 | 10.11.2025 | 16.10.2025 |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 34 793,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 34 793,10 Kč | 38 968,27 Kč | 16.10.2025 | 17.10.2025 | 10.11.2025 | 17.10.2025 |