| 2026 | 01 |
|---|---|
| 18 |
| 2025 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 74 | 58 | 41 | 66 | 63 | 84 | 80 | 92 | 81 | 79 | 79 |
| 2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|
| 56 | 10 | 3 |
| 2015 | 02 |
|---|---|
| 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technoton | Náhradní díl Brother DR-241CL-oprava | 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 562,50 Kč | 7 562,50 Kč | 7 562,50 Kč | 15.10.2025 | 20.10.2025 | 10.11.2025 | |
| Technoton | Náhradní díl Brother DR-241CL-oprava | 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 562,50 Kč | 7 562,50 Kč | 7 562,50 Kč | 15.10.2025 | 20.10.2025 | 10.11.2025 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 147,46 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,46 Kč | 6 147,00 Kč | 6 147,00 Kč | 20.10.2025 | 20.10.2025 | 10.11.2025 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 74 289,01 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 74 289,00 Kč | 74 289,00 Kč | 20.10.2025 | 20.10.2025 | 10.11.2025 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 242,62 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,38 Kč | 10 243,00 Kč | 10 243,00 Kč | 20.10.2025 | 20.10.2025 | 5.11.2025 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 570,30 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč | 18 570,00 Kč | 18 570,00 Kč | 20.10.2025 | 20.10.2025 | 5.11.2025 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 675,60 Kč | 12 675,60 Kč | 12 675,60 Kč | 20.10.2025 | 20.10.2025 | 10.11.2025 | |
| COLORWAY | barvy, lepidlo, čistič | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 050,00 Kč | 4 050,00 Kč | 4 050,00 Kč | 31.10.2025 | 31.10.2025 | 10.11.2025 | |
| STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stěrka uniflot | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 718,20 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -52,92 Kč | 665,28 Kč | 665,28 Kč | 31.10.2025 | 3.11.2025 | 10.11.2025 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 123 101,93 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 597,01 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,65 Kč | 126 698,94 Kč | 142 226,54 Kč | 31.10.2025 | 31.10.2025 | 19.11.2025 | 31.10.2025 |
| STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stavební materiál | 511 01001 220 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 11 678,98 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 8 630,99 Kč | 20 309,97 Kč | 20 309,97 Kč | 31.10.2025 | 3.11.2025 | 5.11.2025 | |
| BENU Česká republika a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 371,91 Kč | 371,91 Kč | 416,54 Kč | 1.11.2025 | 3.11.2025 | 10.11.2025 | 30.10.2025 |
| AGROTEC a.s. | oprava sanitního vozu 9U0 9349 | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 136 496,89 Kč | 136 496,89 Kč | 136 496,89 Kč | 31.10.2025 | 12.11.2025 | 18.11.2025 | |
| KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o. | BTK odsávačka | 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 1 216,00 Kč | 1 216,00 Kč | 1 216,00 Kč | 31.10.2025 | 12.11.2025 | 19.11.2025 | |
| COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o. | BTK pulsní oxymetr | 518 10012 491 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 805,00 Kč 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 805,00 Kč 518 10012 442 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 805,00 Kč | 2 415,00 Kč | 2 415,00 Kč | 4.11.2025 | 12.11.2025 | 19.11.2025 | |
| PROFI AUTO - leasing s.r.o. | diagnostika vozu Iveco 4AP26-40 | 518 10012 721 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 3 025,00 Kč | 3 025,00 Kč | 3 025,00 Kč | 7.11.2025 | 12.11.2025 | 20.11.2025 | |
| T.C.I.Investment s.r.o. | kuchyńské potřeby, rohožky, koše na odpadky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 29 269,90 Kč | 29 269,90 Kč | 29 269,90 Kč | 31.10.2025 | 13.11.2025 | 19.11.2025 | |
| STAVMAT Mazourek, s. r. o. | jádrová omítka, izolace tekutá ( oprava bytu 262/9) | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 189,65 Kč | 1 189,65 Kč | 1 189,65 Kč | 11.11.2025 | 13.11.2025 | 18.11.2025 | |
| LKQ CZ s.r.o. | autobaterie, kapalina do ostřikovačů | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 308,00 Kč | 4 308,00 Kč | 4 308,00 Kč | 8.11.2025 | 13.11.2025 | 19.11.2025 | |
| První certifikační autorita, a.s. | Vydané certifikáty TWINS, elektronická časová razítka 10/2025 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 6 547,92 Kč | 6 547,92 Kč | 6 547,92 Kč | 31.10.2025 | 13.11.2025 | 20.11.2025 | |
| DELEGO s.r.o. Praha | kurz Nové povinnosti zaměstnavatele při hlášení úrazů | 549 03000 710 - školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog; celkem 2 045,00 Kč | 2 045,00 Kč | 2 045,00 Kč | 13.11.2025 | 13.11.2025 | 19.11.2025 | |
| Všeobecná fakultní nemocnice | Specializační vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v psychiatrii-24.-28.11.25 Kubešová | 549 03000 422 - školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog; celkem 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 13.11.2025 | 13.11.2025 | 19.11.2025 | |
| Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 10/2025 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 502,00 Kč | 502,00 Kč | 502,00 Kč | 7.11.2025 | 13.11.2025 | 21.11.2025 | |
| Perfect Distribution a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 38 996,55 Kč | 38 996,55 Kč | 47 185,83 Kč | 13.11.2025 | 13.11.2025 | 20.11.2025 | 12.11.2025 |
| KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o. | BTK el. odsávačka | 518 10012 491 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 720,00 Kč | 720,00 Kč | 720,00 Kč | 11.11.2025 | 14.11.2025 | 23.11.2025 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CPR, calcium alat, gamma | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 17 650,27 Kč | 17 650,27 Kč | 17 650,27 Kč | 13.11.2025 | 14.11.2025 | 23.11.2025 | |
| Nakladatelství FORUM s.r.o. | Vzdělávací kurz: Zkroťte Excel jednou provždy - Ing. Starý Z. | 549 03000 710 - školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog; celkem 12 087,00 Kč | 12 087,00 Kč | 12 087,00 Kč | 15.10.2025 | 18.11.2025 | 19.11.2025 | |
| FRAMART s.r.o. | židle plast jídelní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 548,00 Kč | 6 548,00 Kč | 6 548,00 Kč | 10.11.2025 | 18.11.2025 | 20.11.2025 | |
| OCC s.r.o. | počítače, monitory, příslušenství (myš+klávesnice) | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 529 762,20 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 149 357,56 Kč | 679 119,76 Kč | 679 119,76 Kč | 5.11.2025 | 18.11.2025 | 27.11.2025 | |
| DEGA CZ, s.r.o. | Kontrola systému detekce plynu | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 12 886,50 Kč | 12 886,50 Kč | 12 886,50 Kč | 3.11.2025 | 18.11.2025 | 27.11.2025 | |
| Technicom Technology s.r.o. | Roční kontroly EPS | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 17 796,00 Kč | 17 796,00 Kč | 17 796,00 Kč | 11.11.2025 | 18.11.2025 | 23.11.2025 | |
| ANAG, spol. s r. o. | Změny v PAM od 1.1.2026 - Špirková | 549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog; celkem 2 990,00 Kč | 2 990,00 Kč | 2 990,00 Kč | 19.11.2025 | 19.11.2025 | 23.11.2025 | |
| Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 11/2025 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 597,00 Kč | 597,00 Kč | 597,00 Kč | 13.11.2025 | 19.11.2025 | 27.11.2025 | |
| Bosch Termotechnika s.r.o. | Servis parních kotlů včetně vnitřní revize | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 97 414,15 Kč | 97 414,15 Kč | 97 414,15 Kč | 19.11.2025 | 20.11.2025 | 27.11.2025 | |
| COLORWAY | Barvy, laky, supermalby, válečky na malování | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 500,00 Kč | 5 500,00 Kč | 5 500,00 Kč | 14.11.2025 | 14.11.2025 | 23.11.2025 | |
| Alza.cz a.s. | sejf nábytkový | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 444,00 Kč | 1 444,00 Kč | 1 444,00 Kč | 19.11.2025 | 20.11.2025 | 23.11.2025 | |
| Všeobecná fakultní nemocnice | Ošetřovatelská péče v psychiatrii 25.-26.11.25 Vecko Jaroslav | 549 03000 462 - školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog; celkem 1 125,00 Kč | 1 125,00 Kč | 1 125,00 Kč | 20.11.2025 | 20.11.2025 | 26.11.2025 | |
| BIO-RAD spol.s r.o. | Qual urine tox liq | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 324,59 Kč | 16 324,59 Kč | 16 324,59 Kč | 6.11.2025 | 20.11.2025 | 23.11.2025 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 30 059,46 Kč | 30 059,46 Kč | 33 666,60 Kč | 18.11.2025 | 20.11.2025 | 27.11.2025 | 18.11.2025 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 295,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč | 5 295,80 Kč | 5 931,30 Kč | 19.11.2025 | 20.11.2025 | 27.11.2025 | 19.11.2025 |
| SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | Činnost TD na akci: PNHoB - Oprava fasády levého křídla zámku 09/2025 | 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 53 240,00 Kč | 53 240,00 Kč | 53 240,00 Kč | 10.10.2025 | 15.10.2025 | 5.11.2025 | |
| Fiala Petr - velkoobchod s | Čistící prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 29 202,24 Kč | 29 202,24 Kč | 29 202,24 Kč | 13.10.2025 | 17.10.2025 | 5.11.2025 | |
| DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 778,08 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,23 Kč | 2 778,08 Kč | 3 361,48 Kč | 31.10.2025 | 3.11.2025 | 10.11.2025 | 31.10.2025 |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 11 399,35 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 11 399,35 Kč | 12 767,27 Kč | 31.10.2025 | 3.11.2025 | 20.11.2025 | 3.11.2025 |
| Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 11/2025 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 1 342 148,76 Kč | 1 342 148,76 Kč | 1 624 000,00 Kč | 3.11.2025 | 3.11.2025 | 5.11.2025 | 3.11.2025 |
| Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 11/2025 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 127 066,12 Kč | 127 066,12 Kč | 153 750,00 Kč | 3.11.2025 | 3.11.2025 | 5.11.2025 | 3.11.2025 |
| CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví 10/2025 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 31.10.2025 | 4.11.2025 | 20.11.2025 | |
| Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 10/2025 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 69 124,00 Kč | 69 124,00 Kč | 69 124,00 Kč | 30.10.2025 | 3.11.2025 | 10.11.2025 | |
| Technoton | oprava tiskáren | 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 321,32 Kč | 1 321,32 Kč | 1 321,32 Kč | 3.11.2025 | 3.11.2025 | 20.11.2025 | |
| Zen systems s.r.o. | Podpora/údržba a servis serverů a sítě 10/2025 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 31.10.2025 | 3.11.2025 | 20.11.2025 | |
| HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 11/2025 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 119 786,37 Kč | 119 786,37 Kč | 119 786,37 Kč | 1.11.2025 | 3.11.2025 | 19.11.2025 | |
| SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | ZK481 - Činnost TD na akci: PNHoB - Úprava zámku oddělení 7C a 7D 10/2025 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 103 455,00 Kč | 103 455,00 Kč | 103 455,00 Kč | 3.11.2025 | 3.11.2025 | 20.11.2025 | |
| SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | Činnost TD na akci: PNHoB - Oprava fasády levého křídla zámku 10/2025 | 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 49 610,00 Kč | 49 610,00 Kč | 49 610,00 Kč | 3.11.2025 | 3.11.2025 | 20.11.2025 | |
| PPL CZ s.r.o. | přeprava zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 707,31 Kč | 707,31 Kč | 707,31 Kč | 1.11.2025 | 4.11.2025 | 10.11.2025 | |
| Lubomír Drda | provedení revizí a vypracování revizních zpráv elektroinstalace | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 35 858,35 Kč | 35 858,35 Kč | 35 858,35 Kč | 29.10.2025 | 4.11.2025 | 19.11.2025 | |
| Zen systems s.r.o. | správa sítě 24.10. 2025 | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 31.10.2025 | 4.11.2025 | 20.11.2025 | |
| Nakladatelství FORUM s.r.o. | Moderní HR Manager 23.10.25 - 22.10.26 | 501 10000 810 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 749,63 Kč 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 3 159,17 Kč | 3 908,80 Kč | 3 908,80 Kč | 29.10.2025 | 4.11.2025 | 5.11.2025 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 10/2025 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 273 157,17 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 148 157,14 Kč | 165 936,00 Kč | 31.10.2025 | 3.11.2025 | 10.11.2025 | 31.10.2025 |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 10/2025 nemocnice | celkem 0,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 106 394,85 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,23 Kč | 106 394,62 Kč | 119 162,00 Kč | 31.10.2025 | 3.11.2025 | 10.11.2025 | 31.10.2025 |
| BTL zdravotnická technika a.s. | Bezpečnostně technická kontrola II a III | 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 5 384,70 Kč 518 10012 412 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 2 335,30 Kč | 7 720,00 Kč | 7 720,00 Kč | 1.10.2025 | 4.11.2025 | 10.11.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | Elektrická energie - nemocnice 11/2025 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 391 446,28 Kč | 391 446,28 Kč | 473 650,00 Kč | 4.11.2025 | 4.11.2025 | 10.11.2025 | 4.11.2025 |
| DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 654,34 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 952,24 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 5 606,58 Kč | 6 455,07 Kč | 31.10.2025 | 4.11.2025 | 10.11.2025 | 31.10.2025 |
| MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 5 929,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 95,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,42 Kč | 6 025,42 Kč | 6 757,00 Kč | 31.10.2025 | 4.11.2025 | 19.11.2025 | 31.10.2025 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 880,76 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 5 880,76 Kč | 6 586,45 Kč | 3.11.2025 | 4.11.2025 | 13.11.2025 | 3.11.2025 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 8 964,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,14 Kč | 8 964,50 Kč | 10 040,24 Kč | 3.11.2025 | 4.11.2025 | 20.11.2025 | 3.11.2025 |
| ČEZ ESCO, a.s. | energie 11/2025, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 305,78 Kč | 305,78 Kč | 370,00 Kč | 3.11.2025 | 3.11.2025 | 5.11.2025 | 3.11.2025 |
| ČEZ ESCO, a.s. | energie 11/2025, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 520,66 Kč | 520,66 Kč | 630,00 Kč | 3.11.2025 | 3.11.2025 | 5.11.2025 | 3.11.2025 |
| KVD Plus s.r.o. | Kamenivo | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 2 949,38 Kč | 2 949,38 Kč | 2 949,38 Kč | 31.10.2025 | 4.11.2025 | 19.11.2025 | |
| STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 10/2025 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 4.11.2025 | 4.11.2025 | 13.11.2025 | |
| STATECH s.r.o. | Pronájem Manitou 100VJR | 518 03030 782 - nájemné - movité věci; celkem 7 158,36 Kč | 7 158,36 Kč | 7 158,36 Kč | 4.11.2025 | 4.11.2025 | 13.11.2025 | |
| KVD Plus s.r.o. | Betonová směs - vnější oplocení areálu PNHoB | 511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 033,92 Kč | 9 033,92 Kč | 9 033,92 Kč | 31.10.2025 | 4.11.2025 | 19.11.2025 | |
| LIMPA s.r.o. | Betonová směs | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 2 662,00 Kč | 2 662,00 Kč | 2 662,00 Kč | 30.10.2025 | 4.11.2025 | 19.11.2025 | |
| JIP VÝCHODOČESKÁ | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 113,14 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 411,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 367,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 613,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 045,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 114,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 086,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 531,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 466,70 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 255,36 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,48 Kč | 77 005,00 Kč | 77 005,00 Kč | 3.11.2025 | 3.11.2025 | 10.11.2025 | |
| SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | ZK481 - Činnost TD na akci: PNHoB - Úprava zámku oddělení 7C a 7D 09/2025 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 73 205,00 Kč | 73 205,00 Kč | 73 205,00 Kč | 10.10.2025 | 15.10.2025 | 5.11.2025 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 462,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,39 Kč | 4 462,00 Kč | 4 997,44 Kč | 21.10.2025 | 21.10.2025 | 5.11.2025 | 21.10.2025 |
| Ing. Markéta Svobodová | zpracování podkladů pro akutní zásahy a kontrolu 140 ks stromů | 518 10021 799 - ostatní služby materiální povahy - parkové úpravy; celkem 42 000,00 Kč | 42 000,00 Kč | 42 000,00 Kč | 30.9.2025 | 21.10.2025 | 5.11.2025 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 314,21 Kč 132 01000 - léky; celkem 331,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 645,41 Kč | 752,67 Kč | 21.10.2025 | 22.10.2025 | 5.11.2025 | 21.10.2025 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 732,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč | 2 732,60 Kč | 3 060,51 Kč | 21.10.2025 | 22.10.2025 | 18.11.2025 | 21.10.2025 |
| Jiří Kafka | BP2025 cestopisná přednáška o Tchaj-wanu | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 2 240,00 Kč | 2 240,00 Kč | 2 240,00 Kč | 22.10.2025 | 22.10.2025 | 18.11.2025 | |
| Fiala Petr - velkoobchod s | Čistící prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 441,84 Kč | 1 441,84 Kč | 1 441,84 Kč | 16.10.2025 | 20.10.2025 | 10.11.2025 | |
| ACTIVA s.r.o. | stolní kalendáře | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 263,00 Kč | 2 263,00 Kč | 2 263,00 Kč | 20.10.2025 | 23.10.2025 | 18.11.2025 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Ise calibrator | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 14 740,22 Kč | 14 740,22 Kč | 14 740,22 Kč | 22.10.2025 | 23.10.2025 | 5.11.2025 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 661,95 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 2 661,95 Kč | 2 981,38 Kč | 22.10.2025 | 23.10.2025 | 18.11.2025 | 20.10.2025 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 65 087,23 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 364,81 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,21 Kč | 67 452,04 Kč | 75 759,12 Kč | 22.10.2025 | 23.10.2025 | 18.11.2025 | 23.10.2025 |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 28 795,90 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 28 795,90 Kč | 32 251,41 Kč | 22.10.2025 | 23.10.2025 | 19.11.2025 | 23.10.2025 |
| COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o. | BTK - pulsní oxymetr | 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 875,00 Kč | 875,00 Kč | 875,00 Kč | 8.10.2025 | 23.10.2025 | 5.11.2025 | |
| Všeobecná fakultní nemocnice | Ošetřovatelská péče v psychiatrii - Lucie Kubešová 20.-24.10.25 | 549 03000 422 - školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog; celkem 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 23.10.2025 | 23.10.2025 | 4.11.2025 | |
| Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 980,77 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,23 Kč | 2 981,00 Kč | 2 981,00 Kč | 22.10.2025 | 22.10.2025 | 5.11.2025 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 630,98 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 11 631,00 Kč | 11 631,00 Kč | 22.10.2025 | 22.10.2025 | 5.11.2025 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 407,20 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč | 4 407,00 Kč | 4 407,00 Kč | 22.10.2025 | 22.10.2025 | 5.11.2025 | |
| Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 318,27 Kč | 4 318,27 Kč | 4 318,27 Kč | 22.10.2025 | 22.10.2025 | 18.11.2025 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 758,69 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 6 758,68 Kč | 6 758,68 Kč | 22.10.2025 | 22.10.2025 | 18.11.2025 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 644,44 Kč | 15 644,44 Kč | 15 644,44 Kč | 22.10.2025 | 22.10.2025 | 18.11.2025 | |
| Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 124,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 593,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 468,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 874,88 Kč | 24 060,96 Kč | 24 060,96 Kč | 22.10.2025 | 22.10.2025 | 5.11.2025 | |
| LIMPA s.r.o. | Úprava zámku PNHoB - oddělení 7C a 7D | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 558 275,00 Kč | 675 512,75 Kč | 558 275,00 Kč | 10.11.2025 | 10.11.2025 | 4.12.2025 | 31.10.2025 |
| Jiří Novotný | Čištění bojlerů v kotelně budovy F včetně drobných oprav na rozvodech | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 19 525,10 Kč | 23 625,38 Kč | 19 525,10 Kč | 12.11.2025 | 13.11.2025 | 4.12.2025 | 12.11.2025 |
| Jiří Novotný | Oprava vodovodního stoupacího potrubí z 1. PP do 1. NP v prostoru sociálního zařízení personálu na centrálním příjmu - Budova A | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 79 315,50 Kč | 95 971,76 Kč | 79 315,50 Kč | 11.11.2025 | 13.11.2025 | 4.12.2025 | 11.11.2025 |
| Jiří Novotný | Oprava rozvodů vnitřní kanalizace a venkovní revizní šachty do 1. NP v prostoru sociálního zařízení personálu na centrálním příjmu - Budova A | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 24 885,00 Kč | 30 110,85 Kč | 24 885,00 Kč | 24.11.2025 | 25.11.2025 | 18.12.2025 | 24.11.2025 |
| Roman Sklenář | Elektomontážní práce - Oprava elektroinstalace skleníku | 511 01001 312 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 95 761,35 Kč | 115 871,24 Kč | 95 761,35 Kč | 23.11.2025 | 25.11.2025 | 18.12.2025 | 23.11.2025 |
| LIMPA s.r.o. | Úprava zámku PNHoB - oddělení 7C a 7D - 11/2025 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 188 595,00 Kč | 1 438 199,95 Kč | 1 188 595,00 Kč | 25.11.2025 | 26.11.2025 | 15.12.2025 | 25.11.2025 |