Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

25206

Stav doplněnosti faktur po měsících

2026 01
18
2025 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
68 74 58 41 66 63 84 80 92 81 79 79
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 24 501-24 600 z 25 206 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
TechnotonNáhradní díl Brother DR-241CL-oprava511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 562,50 Kč
7 562,50 Kč7 562,50 Kč15.10.202520.10.202510.11.2025
TechnotonNáhradní díl Brother DR-241CL-oprava511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 562,50 Kč
7 562,50 Kč7 562,50 Kč15.10.202520.10.202510.11.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 147,46 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,46 Kč
6 147,00 Kč6 147,00 Kč20.10.202520.10.202510.11.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 74 289,01 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
74 289,00 Kč74 289,00 Kč20.10.202520.10.202510.11.2025
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 242,62 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,38 Kč
10 243,00 Kč10 243,00 Kč20.10.202520.10.20255.11.2025
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 570,30 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč
18 570,00 Kč18 570,00 Kč20.10.202520.10.20255.11.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 675,60 Kč
12 675,60 Kč12 675,60 Kč20.10.202520.10.202510.11.2025
COLORWAYbarvy, lepidlo, čistič111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 050,00 Kč
4 050,00 Kč4 050,00 Kč31.10.202531.10.202510.11.2025
STAVMAT Mazourek, s. r. o.stěrka uniflot111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 718,20 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -52,92 Kč
665,28 Kč665,28 Kč31.10.20253.11.202510.11.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 123 101,93 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 597,01 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,65 Kč
126 698,94 Kč142 226,54 Kč31.10.202531.10.202519.11.202531.10.2025
STAVMAT Mazourek, s. r. o.stavební materiál511 01001 220 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 11 678,98 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 8 630,99 Kč
20 309,97 Kč20 309,97 Kč31.10.20253.11.20255.11.2025
BENU Česká republika a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 371,91 Kč
371,91 Kč416,54 Kč1.11.20253.11.202510.11.202530.10.2025
AGROTEC a.s.oprava sanitního vozu 9U0 9349511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 136 496,89 Kč
136 496,89 Kč136 496,89 Kč31.10.202512.11.202518.11.2025
KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o.BTK odsávačka518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 1 216,00 Kč
1 216,00 Kč1 216,00 Kč31.10.202512.11.202519.11.2025
COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.BTK pulsní oxymetr518 10012 491 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 805,00 Kč
518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 805,00 Kč
518 10012 442 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 805,00 Kč
2 415,00 Kč2 415,00 Kč4.11.202512.11.202519.11.2025
PROFI AUTO - leasing s.r.o.diagnostika vozu Iveco 4AP26-40518 10012 721 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 3 025,00 Kč
3 025,00 Kč3 025,00 Kč7.11.202512.11.202520.11.2025
T.C.I.Investment s.r.o.kuchyńské potřeby, rohožky, koše na odpadky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 29 269,90 Kč
29 269,90 Kč29 269,90 Kč31.10.202513.11.202519.11.2025
STAVMAT Mazourek, s. r. o.jádrová omítka, izolace tekutá ( oprava bytu 262/9)111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 189,65 Kč
1 189,65 Kč1 189,65 Kč11.11.202513.11.202518.11.2025
LKQ CZ s.r.o.autobaterie, kapalina do ostřikovačů111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 308,00 Kč
4 308,00 Kč4 308,00 Kč8.11.202513.11.202519.11.2025
První certifikační autorita, a.s.Vydané certifikáty TWINS, elektronická časová razítka 10/2025518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 6 547,92 Kč
6 547,92 Kč6 547,92 Kč31.10.202513.11.202520.11.2025
DELEGO s.r.o. Prahakurz Nové povinnosti zaměstnavatele při hlášení úrazů549 03000 710 - školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog; celkem 2 045,00 Kč
2 045,00 Kč2 045,00 Kč13.11.202513.11.202519.11.2025
Všeobecná fakultní nemocniceSpecializační vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v psychiatrii-24.-28.11.25 Kubešová549 03000 422 - školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog; celkem 4 500,00 Kč
4 500,00 Kč4 500,00 Kč13.11.202513.11.202519.11.2025
Česká pošta, s.p.Poštovné III. dekáda 10/2025518 01020 901 - poštovné; celkem 502,00 Kč
502,00 Kč502,00 Kč7.11.202513.11.202521.11.2025
Perfect Distribution a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 38 996,55 Kč
38 996,55 Kč47 185,83 Kč13.11.202513.11.202520.11.202512.11.2025
KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o.BTK el. odsávačka518 10012 491 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 720,00 Kč
720,00 Kč720,00 Kč11.11.202514.11.202523.11.2025
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.CPR, calcium alat, gamma501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 17 650,27 Kč
17 650,27 Kč17 650,27 Kč13.11.202514.11.202523.11.2025
Nakladatelství FORUM s.r.o.Vzdělávací kurz: Zkroťte Excel jednou provždy - Ing. Starý Z.549 03000 710 - školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog; celkem 12 087,00 Kč
12 087,00 Kč12 087,00 Kč15.10.202518.11.202519.11.2025
FRAMART s.r.o.židle plast jídelní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 548,00 Kč
6 548,00 Kč6 548,00 Kč10.11.202518.11.202520.11.2025
OCC s.r.o.počítače, monitory, příslušenství (myš+klávesnice)111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 529 762,20 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 149 357,56 Kč
679 119,76 Kč679 119,76 Kč5.11.202518.11.202527.11.2025
DEGA CZ, s.r.o.Kontrola systému detekce plynu518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 12 886,50 Kč
12 886,50 Kč12 886,50 Kč3.11.202518.11.202527.11.2025
Technicom Technology s.r.o.Roční kontroly EPS518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 17 796,00 Kč
17 796,00 Kč17 796,00 Kč11.11.202518.11.202523.11.2025
ANAG, spol. s r. o.Změny v PAM od 1.1.2026 - Špirková549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog; celkem 2 990,00 Kč
2 990,00 Kč2 990,00 Kč19.11.202519.11.202523.11.2025
Česká pošta, s.p.Poštovné I. dekáda 11/2025518 01020 901 - poštovné; celkem 597,00 Kč
597,00 Kč597,00 Kč13.11.202519.11.202527.11.2025
Bosch Termotechnika s.r.o.Servis parních kotlů včetně vnitřní revize518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 97 414,15 Kč
97 414,15 Kč97 414,15 Kč19.11.202520.11.202527.11.2025
COLORWAYBarvy, laky, supermalby, válečky na malování111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 500,00 Kč
5 500,00 Kč5 500,00 Kč14.11.202514.11.202523.11.2025
Alza.cz a.s.sejf nábytkový111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 444,00 Kč
1 444,00 Kč1 444,00 Kč19.11.202520.11.202523.11.2025
Všeobecná fakultní nemocniceOšetřovatelská péče v psychiatrii 25.-26.11.25 Vecko Jaroslav549 03000 462 - školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog; celkem 1 125,00 Kč
1 125,00 Kč1 125,00 Kč20.11.202520.11.202526.11.2025
BIO-RAD spol.s r.o.Qual urine tox liq501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 324,59 Kč
16 324,59 Kč16 324,59 Kč6.11.202520.11.202523.11.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 30 059,46 Kč
30 059,46 Kč33 666,60 Kč18.11.202520.11.202527.11.202518.11.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 5 295,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč
5 295,80 Kč5 931,30 Kč19.11.202520.11.202527.11.202519.11.2025
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.Činnost TD na akci: PNHoB - Oprava fasády levého křídla zámku 09/2025518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 53 240,00 Kč
53 240,00 Kč53 240,00 Kč10.10.202515.10.20255.11.2025
Fiala Petr - velkoobchod sČistící prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 29 202,24 Kč
29 202,24 Kč29 202,24 Kč13.10.202517.10.20255.11.2025
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 2 778,08 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,23 Kč
2 778,08 Kč3 361,48 Kč31.10.20253.11.202510.11.202531.10.2025
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 11 399,35 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
11 399,35 Kč12 767,27 Kč31.10.20253.11.202520.11.20253.11.2025
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 11/2025314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 1 342 148,76 Kč
1 342 148,76 Kč1 624 000,00 Kč3.11.20253.11.20255.11.20253.11.2025
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 11/2025314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 127 066,12 Kč
127 066,12 Kč153 750,00 Kč3.11.20253.11.20255.11.20253.11.2025
CGB - Consult,s.r.o.Daňové poradenství a kontrola účetnictví 10/2025549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 12 100,00 Kč
12 100,00 Kč12 100,00 Kč31.10.20254.11.202520.11.2025
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby 10/2025549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 69 124,00 Kč
69 124,00 Kč69 124,00 Kč30.10.20253.11.202510.11.2025
Technotonoprava tiskáren511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 321,32 Kč
1 321,32 Kč1 321,32 Kč3.11.20253.11.202520.11.2025
Zen systems s.r.o.Podpora/údržba a servis serverů a sítě 10/2025518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč
36 300,00 Kč36 300,00 Kč31.10.20253.11.202520.11.2025
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 11/2025518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 119 786,37 Kč
119 786,37 Kč119 786,37 Kč1.11.20253.11.202519.11.2025
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.ZK481 - Činnost TD na akci: PNHoB - Úprava zámku oddělení 7C a 7D 10/2025042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 103 455,00 Kč
103 455,00 Kč103 455,00 Kč3.11.20253.11.202520.11.2025
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.Činnost TD na akci: PNHoB - Oprava fasády levého křídla zámku 10/2025518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 49 610,00 Kč
49 610,00 Kč49 610,00 Kč3.11.20253.11.202520.11.2025
PPL CZ s.r.o.přeprava zásilek518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 707,31 Kč
707,31 Kč707,31 Kč1.11.20254.11.202510.11.2025
Lubomír Drdaprovedení revizí a vypracování revizních zpráv elektroinstalace518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 35 858,35 Kč
35 858,35 Kč35 858,35 Kč29.10.20254.11.202519.11.2025
Zen systems s.r.o.správa sítě 24.10. 2025518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč
5 808,00 Kč5 808,00 Kč31.10.20254.11.202520.11.2025
Nakladatelství FORUM s.r.o.Moderní HR Manager 23.10.25 - 22.10.26501 10000 810 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 749,63 Kč
381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 3 159,17 Kč
3 908,80 Kč3 908,80 Kč29.10.20254.11.20255.11.2025
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 10/2025 nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 273 157,17 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč
148 157,14 Kč165 936,00 Kč31.10.20253.11.202510.11.202531.10.2025
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 10/2025 nemocnice celkem 0,00 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 106 394,85 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,23 Kč
106 394,62 Kč119 162,00 Kč31.10.20253.11.202510.11.202531.10.2025
BTL zdravotnická technika a.s.Bezpečnostně technická kontrola II a III518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 5 384,70 Kč
518 10012 412 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 2 335,30 Kč
7 720,00 Kč7 720,00 Kč1.10.20254.11.202510.11.2025
Pražská plynárenská, a.s.Elektrická energie - nemocnice 11/2025314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 391 446,28 Kč
391 446,28 Kč473 650,00 Kč4.11.20254.11.202510.11.20254.11.2025
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 3 654,34 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 952,24 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
5 606,58 Kč6 455,07 Kč31.10.20254.11.202510.11.202531.10.2025
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 5 929,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 95,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,42 Kč
6 025,42 Kč6 757,00 Kč31.10.20254.11.202519.11.202531.10.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 5 880,76 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
5 880,76 Kč6 586,45 Kč3.11.20254.11.202513.11.20253.11.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 8 964,50 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,14 Kč
8 964,50 Kč10 040,24 Kč3.11.20254.11.202520.11.20253.11.2025
ČEZ ESCO, a.s.energie 11/2025, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 305,78 Kč
305,78 Kč370,00 Kč3.11.20253.11.20255.11.20253.11.2025
ČEZ ESCO, a.s.energie 11/2025, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 520,66 Kč
520,66 Kč630,00 Kč3.11.20253.11.20255.11.20253.11.2025
KVD Plus s.r.o.Kamenivo501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 2 949,38 Kč
2 949,38 Kč2 949,38 Kč31.10.20254.11.202519.11.2025
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Servisní činnost 10/2025518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč4.11.20254.11.202513.11.2025
STATECH s.r.o.Pronájem Manitou 100VJR518 03030 782 - nájemné - movité věci; celkem 7 158,36 Kč
7 158,36 Kč7 158,36 Kč4.11.20254.11.202513.11.2025
KVD Plus s.r.o.Betonová směs - vnější oplocení areálu PNHoB511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 033,92 Kč
9 033,92 Kč9 033,92 Kč31.10.20254.11.202519.11.2025
LIMPA s.r.o.Betonová směs511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 2 662,00 Kč
2 662,00 Kč2 662,00 Kč30.10.20254.11.202519.11.2025
JIP VÝCHODOČESKÁSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 113,14 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 411,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 367,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 613,76 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 045,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 114,56 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 086,32 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 531,28 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 466,70 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 255,36 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,48 Kč
77 005,00 Kč77 005,00 Kč3.11.20253.11.202510.11.2025
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.ZK481 - Činnost TD na akci: PNHoB - Úprava zámku oddělení 7C a 7D 09/2025042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 73 205,00 Kč
73 205,00 Kč73 205,00 Kč10.10.202515.10.20255.11.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 4 462,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,39 Kč
4 462,00 Kč4 997,44 Kč21.10.202521.10.20255.11.202521.10.2025
Ing. Markéta Svobodovázpracování podkladů pro akutní zásahy a kontrolu 140 ks stromů518 10021 799 - ostatní služby materiální povahy - parkové úpravy; celkem 42 000,00 Kč
42 000,00 Kč42 000,00 Kč30.9.202521.10.20255.11.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 314,21 Kč
132 01000 - léky; celkem 331,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
645,41 Kč752,67 Kč21.10.202522.10.20255.11.202521.10.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 732,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč
2 732,60 Kč3 060,51 Kč21.10.202522.10.202518.11.202521.10.2025
Jiří KafkaBP2025 cestopisná přednáška o Tchaj-wanu518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 2 240,00 Kč
2 240,00 Kč2 240,00 Kč22.10.202522.10.202518.11.2025
Fiala Petr - velkoobchod sČistící prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 441,84 Kč
1 441,84 Kč1 441,84 Kč16.10.202520.10.202510.11.2025
ACTIVA s.r.o.stolní kalendáře111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 263,00 Kč
2 263,00 Kč2 263,00 Kč20.10.202523.10.202518.11.2025
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Ise calibrator501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 14 740,22 Kč
14 740,22 Kč14 740,22 Kč22.10.202523.10.20255.11.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 661,95 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
2 661,95 Kč2 981,38 Kč22.10.202523.10.202518.11.202520.10.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 65 087,23 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 364,81 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,21 Kč
67 452,04 Kč75 759,12 Kč22.10.202523.10.202518.11.202523.10.2025
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 28 795,90 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
28 795,90 Kč32 251,41 Kč22.10.202523.10.202519.11.202523.10.2025
COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.BTK - pulsní oxymetr518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 875,00 Kč
875,00 Kč875,00 Kč8.10.202523.10.20255.11.2025
Všeobecná fakultní nemocniceOšetřovatelská péče v psychiatrii - Lucie Kubešová 20.-24.10.25549 03000 422 - školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog; celkem 4 500,00 Kč
4 500,00 Kč4 500,00 Kč23.10.202523.10.20254.11.2025
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 980,77 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,23 Kč
2 981,00 Kč2 981,00 Kč22.10.202522.10.20255.11.2025
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 630,98 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč
11 631,00 Kč11 631,00 Kč22.10.202522.10.20255.11.2025
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 407,20 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč
4 407,00 Kč4 407,00 Kč22.10.202522.10.20255.11.2025
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 318,27 Kč
4 318,27 Kč4 318,27 Kč22.10.202522.10.202518.11.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 758,69 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
6 758,68 Kč6 758,68 Kč22.10.202522.10.202518.11.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 644,44 Kč
15 644,44 Kč15 644,44 Kč22.10.202522.10.202518.11.2025
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 124,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 593,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 468,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 874,88 Kč
24 060,96 Kč24 060,96 Kč22.10.202522.10.20255.11.2025
LIMPA s.r.o.Úprava zámku PNHoB - oddělení 7C a 7D042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 558 275,00 Kč
675 512,75 Kč558 275,00 Kč10.11.202510.11.20254.12.202531.10.2025
Jiří NovotnýČištění bojlerů v kotelně budovy F včetně drobných oprav na rozvodech511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 19 525,10 Kč
23 625,38 Kč19 525,10 Kč12.11.202513.11.20254.12.202512.11.2025
Jiří NovotnýOprava vodovodního stoupacího potrubí z 1. PP do 1. NP v prostoru sociálního zařízení personálu na centrálním příjmu - Budova A511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 79 315,50 Kč
95 971,76 Kč79 315,50 Kč11.11.202513.11.20254.12.202511.11.2025
Jiří NovotnýOprava rozvodů vnitřní kanalizace a venkovní revizní šachty do 1. NP v prostoru sociálního zařízení personálu na centrálním příjmu - Budova A511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 24 885,00 Kč
30 110,85 Kč24 885,00 Kč24.11.202525.11.202518.12.202524.11.2025
Roman SklenářElektomontážní práce - Oprava elektroinstalace skleníku511 01001 312 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 95 761,35 Kč
115 871,24 Kč95 761,35 Kč23.11.202525.11.202518.12.202523.11.2025
LIMPA s.r.o.Úprava zámku PNHoB - oddělení 7C a 7D - 11/2025042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 188 595,00 Kč
1 438 199,95 Kč1 188 595,00 Kč25.11.202526.11.202515.12.202525.11.2025
Zobrazeno 24 501-24 600 z 25 206 záznamů.