| 2026 | 01 |
|---|---|
| 18 |
| 2025 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 74 | 58 | 41 | 66 | 63 | 84 | 80 | 92 | 81 | 79 | 79 |
| 2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|
| 56 | 10 | 3 |
| 2015 | 02 |
|---|---|
| 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIMPA s.r.o. | Oprava fasády levého křídla zámku A2 PNHoB 11/2025 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 341 374,00 Kč | 413 062,54 Kč | 341 374,00 Kč | 25.11.2025 | 26.11.2025 | 16.12.2025 | 7.11.2025 |
| LKQ CZ s.r.o. | baterie - olověná přirážka | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem -375,00 Kč | -375,00 Kč | -375,00 Kč | 20.11.2025 | 20.11.2025 | 29.12.2025 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 190,88 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 5 190,88 Kč | 5 813,79 Kč | 22.9.2025 | 23.9.2025 | 22.12.2025 | 22.9.2025 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 149,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 1 149,80 Kč | 1 287,78 Kč | 22.9.2025 | 23.9.2025 | 16.12.2025 | 22.9.2025 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 222,26 Kč | 2 222,26 Kč | 2 488,93 Kč | 30.9.2025 | 30.9.2025 | 22.12.2025 | 29.9.2025 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 896,26 Kč | 1 896,26 Kč | 2 123,81 Kč | 24.9.2025 | 30.9.2025 | 2.12.2025 | 24.9.2025 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 792,52 Kč | 3 792,52 Kč | 4 247,62 Kč | 7.10.2025 | 8.10.2025 | 10.12.2025 | 8.10.2025 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 139,30 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 139,30 Kč | 1 276,02 Kč | 27.10.2025 | 29.10.2025 | 18.12.2025 | 27.10.2025 |
| Martin Sovadina | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 598,69 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 679,61 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 299,66 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 889,66 Kč | 8 467,62 Kč | 8 467,62 Kč | 31.10.2025 | 3.11.2025 | 10.12.2025 | |
| ACTIVA s.r.o. | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 823,00 Kč | 5 823,00 Kč | 5 823,00 Kč | 10.11.2025 | 11.11.2025 | 4.12.2025 | |
| ACTIVA s.r.o. | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 126,00 Kč | 1 126,00 Kč | 1 126,00 Kč | 10.11.2025 | 11.11.2025 | 4.12.2025 | |
| Eurowater, s.r.o. | preventivní prohlídka dle servisní smlouvy | 518 10012 901 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 9 756,00 Kč 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 21 085,22 Kč | 30 841,22 Kč | 30 841,22 Kč | 11.11.2025 | 11.11.2025 | 4.12.2025 | |
| KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | servis VZT zařízení dle servisní smlouvy | 518 10012 777 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 12 390,40 Kč 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 14 374,80 Kč 518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 2 153,80 Kč 518 10012 820 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 5 033,60 Kč 518 10012 730 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 88 342,10 Kč 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 110 993,30 Kč 518 10012 312 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 27 781,60 Kč 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 25 155,90 Kč 518 10012 462 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 1 694,00 Kč 518 10012 452 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 1 694,00 Kč 518 10012 612 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 19 771,40 Kč 518 10012 491 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 7 441,50 Kč 518 10012 771 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 62 738,50 Kč | 379 564,90 Kč | 379 564,90 Kč | 10.11.2025 | 12.11.2025 | 4.12.2025 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Cannabinoids, Triglycerides | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 786,63 Kč | 15 491,63 Kč | 15 491,63 Kč | 26.11.2025 | 27.11.2025 | 4.12.2025 | |
| Nakladatelství FORUM s.r.o. | Vzdělávací kurz: Zdravotnická dokumentace v roce 2025/2025, Mgr. Minarčíková Eva | 549 03000 501 - školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog; celkem 6 305,31 Kč | 6 305,31 Kč | 6 305,31 Kč | 27.11.2025 | 27.11.2025 | 2.12.2025 | |
| ACTIVA s.r.o. | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 531,00 Kč | 8 531,00 Kč | 8 531,00 Kč | 24.11.2025 | 28.11.2025 | 18.12.2025 | |
| COOL Trading s.r.o. | rukavice, trička | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 594,00 Kč | 3 594,00 Kč | 3 594,00 Kč | 21.11.2025 | 28.11.2025 | 16.12.2025 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 604,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 919,10 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč | 11 524,00 Kč | 11 524,00 Kč | 27.11.2025 | 27.11.2025 | 18.12.2025 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 77 375,45 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,45 Kč | 77 375,00 Kč | 77 375,00 Kč | 27.11.2025 | 27.11.2025 | 18.12.2025 | |
| Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 664,00 Kč | 6 664,00 Kč | 6 664,00 Kč | 27.11.2025 | 27.11.2025 | 10.12.2025 | |
| STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 11/2025 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 1.12.2025 | 2.12.2025 | 10.12.2025 | |
| Podřipská nemocnice s poliklinikou | Sterilizace 11/2025 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 96,07 Kč | 96,07 Kč | 96,07 Kč | 30.11.2025 | 2.12.2025 | 22.12.2025 | |
| COLORWAY | barvy, stěrka vnitřní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 420,00 Kč | 1 420,00 Kč | 1 420,00 Kč | 30.11.2025 | 1.12.2025 | 9.12.2025 | |
| STAVMAT Mazourek, s. r. o. | kotvy chemické, tmel akrylový | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 233,10 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -64,89 Kč | 1 168,21 Kč | 1 168,21 Kč | 30.11.2025 | 2.12.2025 | 9.12.2025 | |
| JIP VÝCHODOČESKÁ | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 461,95 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 265,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 538,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 261,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 771,14 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 019,67 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 593,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 810,15 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 320,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 114,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 149,40 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 72 306,00 Kč | 72 306,00 Kč | 1.12.2025 | 1.12.2025 | 16.12.2025 | |
| Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 566,49 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 6 566,50 Kč | 6 566,50 Kč | 2.12.2025 | 2.12.2025 | 18.12.2025 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 077,09 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč | 17 077,00 Kč | 17 077,00 Kč | 2.12.2025 | 2.12.2025 | 22.12.2025 | |
| Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 318,27 Kč | 4 318,27 Kč | 4 318,27 Kč | 2.12.2025 | 2.12.2025 | 22.12.2025 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 993,85 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč | 18 993,79 Kč | 18 993,79 Kč | 2.12.2025 | 2.12.2025 | 22.12.2025 | |
| Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 249,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 312,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 562,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 218,16 Kč | 32 341,68 Kč | 32 341,68 Kč | 2.12.2025 | 2.12.2025 | 9.12.2025 | |
| Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 249,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 312,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 562,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 218,16 Kč | 32 341,68 Kč | 32 341,68 Kč | 2.12.2025 | 2.12.2025 | 16.12.2025 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Amphetamines | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 1.12.2025 | 2.12.2025 | 16.12.2025 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | AKR Ethyl Glucuronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 1.12.2025 | 2.12.2025 | 16.12.2025 | |
| Martin Fiala | oprava myčky stř. 481/7A | 511 03001 481 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 403,73 Kč | 3 403,73 Kč | 3 403,73 Kč | 2.12.2025 | 3.12.2025 | 10.12.2025 | |
| CHRISTEYNS s.r.o. | Prací prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 53 947,58 Kč | 53 947,58 Kč | 53 947,58 Kč | 30.11.2025 | 2.12.2025 | 22.12.2025 | |
| COOL Trading s.r.o. | obuv kotníková zimní OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 874,00 Kč | 2 874,00 Kč | 2 874,00 Kč | 26.11.2025 | 3.12.2025 | 18.12.2025 | |
| Netfox s.r.o. | Kabely USB | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 007,52 Kč | 4 007,52 Kč | 4 007,52 Kč | 26.11.2025 | 3.12.2025 | 9.12.2025 | |
| HSC Industry, spol. s r.o. | zavazadlo pohotovostní - záchranářský batoh | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 414,00 Kč | 6 414,00 Kč | 6 414,00 Kč | 27.11.2025 | 3.12.2025 | 9.12.2025 | |
| 2P SERVIS s.r.o. | Haleny barevné | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 854,00 Kč | 14 854,00 Kč | 14 854,00 Kč | 28.11.2025 | 3.12.2025 | 18.12.2025 | |
| PPL CZ s.r.o. | přeprava zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 881,52 Kč | 881,52 Kč | 881,52 Kč | 3.12.2025 | 3.12.2025 | 10.12.2025 | |
| Zen systems s.r.o. | Podpora/údržba a servis serverů a sítě 11/2025 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 30.11.2025 | 3.12.2025 | 22.12.2025 | |
| Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 11/2025 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 67 083,00 Kč | 67 083,00 Kč | 67 083,00 Kč | 30.11.2025 | 3.12.2025 | 10.12.2025 | |
| Zen systems s.r.o. | správa sítě 21.,27.,28.11.2025 | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 424,00 Kč | 17 424,00 Kč | 17 424,00 Kč | 30.11.2025 | 5.12.2025 | 30.12.2025 | |
| Lubomír Drda | provedení revizí a vypracování revizních zpráv elektroinstalace objekt K | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 59 229,50 Kč | 59 229,50 Kč | 59 229,50 Kč | 28.11.2025 | 8.12.2025 | 22.12.2025 | |
| FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 11/2025 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 113 629,89 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 29 003,70 Kč | 142 633,59 Kč | 142 633,59 Kč | 30.11.2025 | 8.12.2025 | 22.12.2025 | |
| František Beneš | ZK654 hudební produkce - 3.12.2025 Hraní koled | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 8.12.2025 | 3.12.2025 | 16.12.2025 | |
| synlab czech s.r.o. | agregované výkony 11/2025 | 518 10011 412 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 44,00 Kč 518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 34,50 Kč 518 10011 422 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 190,50 Kč 518 10011 432 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 52,00 Kč 518 10011 442 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 222,00 Kč 518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 873,50 Kč 518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 350,50 Kč 518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 403,00 Kč 518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 558,00 Kč 518 10011 471 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 298,00 Kč celkem 0,00 Kč 518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 74,00 Kč 518 10011 491 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 700,00 Kč | 3 800,00 Kč | 3 800,00 Kč | 5.12.2025 | 8.12.2025 | 22.12.2025 | |
| DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 853,24 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 324,08 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,11 Kč | 4 177,32 Kč | 4 797,77 Kč | 3.12.2025 | 8.12.2025 | 16.12.2025 | 3.12.2025 |
| DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 654,34 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 952,24 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,32 Kč | 5 606,58 Kč | 6 455,07 Kč | 3.12.2025 | 8.12.2025 | 16.12.2025 | 3.12.2025 |
| SEGAS-OIL s.r.o. | Oprava kotle De Dietrich v PNHoB na budově A - zámek | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 51 844,00 Kč | 62 731,24 Kč | 51 844,00 Kč | 26.11.2025 | 27.11.2025 | 4.12.2025 | 26.11.2025 |
| Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 11/2025 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 3 600,00 Kč | 4 356,00 Kč | 3 600,00 Kč | 28.11.2025 | 28.11.2025 | 18.12.2025 | 28.11.2025 |
| VP ElektroMontStav s.r.o. | Oprava elektro závad po revizi v Sídlišti 262/19,8,5,12,18,22,2 , 261/1,4 260/2, 259/3, 201/1, 200/1,4, 176/4 | 511 01001 659 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 96 520,00 Kč | 108 102,40 Kč | 96 520,00 Kč | 25.11.2025 | 1.12.2025 | 18.12.2025 | 25.11.2025 |
| Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 11/2025 | 511 01001 220 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 55 076,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 319 656,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 19 108,00 Kč | 476 546,40 Kč | 393 840,00 Kč | 30.11.2025 | 2.12.2025 | 18.12.2025 | 30.11.2025 |
| Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 11/2025 | 511 01001 220 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 55 076,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 319 656,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 19 108,00 Kč | 476 546,40 Kč | 393 840,00 Kč | 30.11.2025 | 2.12.2025 | 18.12.2025 | 30.11.2025 |
| Jiří Novotný | Čištění výměníku kotle chemickým proplachem v kotelně budovy A | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 19 130,49 Kč | 23 147,90 Kč | 19 130,49 Kč | 2.12.2025 | 8.12.2025 | 22.12.2025 | 2.12.2025 |
| KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | servis VZT zařízení dle dodatku ke smlouvě | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 2 153,80 Kč 518 10012 820 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 9 583,20 Kč 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 64 263,10 Kč 518 10012 901 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 23 716,00 Kč | 99 716,10 Kč | 99 716,10 Kč | 10.11.2025 | 12.11.2025 | 4.12.2025 | |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 9 539,67 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 9 539,67 Kč | 10 684,43 Kč | 10.11.2025 | 12.11.2025 | 4.12.2025 | 11.11.2025 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 223,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 2 223,21 Kč | 2 489,99 Kč | 5.12.2025 | 8.12.2025 | 16.12.2025 | 5.12.2025 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 275,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 275,50 Kč | 308,56 Kč | 5.12.2025 | 8.12.2025 | 22.12.2025 | 5.12.2025 |
| 2P SERVIS s.r.o. | kalhoty a haleny nadrozměrové (OOPP) | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 229,00 Kč | 13 229,00 Kč | 13 229,00 Kč | 4.12.2025 | 9.12.2025 | 22.12.2025 | |
| LKQ CZ s.r.o. | Náhrada poškozené prasklé hadice | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 716,00 Kč | 716,00 Kč | 716,00 Kč | 5.11.2025 | 9.12.2025 | 22.12.2025 | |
| Pavel Kárník | Oprava převodovky ventilačních oken skleníku - 312 terapie | 511 03001 312 - ostatní údržba a opravy; celkem 10 527,00 Kč | 10 527,00 Kč | 10 527,00 Kč | 5.12.2025 | 8.12.2025 | 22.12.2025 | |
| Zelený Pavel | Školení řidičů dne 27. 11. 2025 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog; celkem 10 660,00 Kč | 10 660,00 Kč | 10 660,00 Kč | 2.12.2025 | 8.12.2025 | 23.12.2025 | |
| Alza.cz a.s. | míče nohejbalové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 390,00 Kč | 2 390,00 Kč | 2 390,00 Kč | 5.12.2025 | 9.12.2025 | 16.12.2025 | |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 34 793,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 34 793,10 Kč | 38 968,27 Kč | 10.11.2025 | 12.11.2025 | 4.12.2025 | 11.11.2025 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 880,00 Kč | 4 880,00 Kč | 5 465,60 Kč | 10.11.2025 | 12.11.2025 | 4.12.2025 | 10.11.2025 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 28 493,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč | 28 493,20 Kč | 31 912,38 Kč | 12.11.2025 | 12.11.2025 | 9.12.2025 | 12.11.2025 |
| MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 17 591,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 9 530,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,17 Kč | 27 121,00 Kč | 31 233,22 Kč | 11.11.2025 | 12.11.2025 | 4.12.2025 | 11.11.2025 |
| AUTO BOUŠKA s.r.o. | oprava pneu traktor | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 3 121,00 Kč | 3 121,00 Kč | 3 121,00 Kč | 12.11.2025 | 12.11.2025 | 9.12.2025 | |
| Josef Vala | plastová lavičková prkna | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 19 348,00 Kč | 19 348,00 Kč | 19 348,00 Kč | 5.12.2025 | 9.12.2025 | 16.12.2025 | |
| ARTHUR-GIPS s.r.o. | desky OSB | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 265,00 Kč | 2 265,00 Kč | 2 265,00 Kč | 8.12.2025 | 9.12.2025 | 18.12.2025 | |
| COLORWAY | materiál na výmalbu prostor budovy O | 511 01001 312 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 21 130,00 Kč | 21 130,00 Kč | 21 130,00 Kč | 8.12.2025 | 8.12.2025 | 18.12.2025 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 76 583,15 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,89 Kč | 76 583,15 Kč | 85 773,13 Kč | 7.12.2025 | 9.12.2025 | 23.12.2025 | 8.12.2025 |
| Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 883,86 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 883,86 Kč | 989,92 Kč | 7.12.2025 | 9.12.2025 | 23.12.2025 | 8.12.2025 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 537,27 Kč celkem 0,00 Kč | 537,27 Kč | 601,74 Kč | 8.12.2025 | 9.12.2025 | 18.12.2025 | 8.12.2025 |
| ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 023,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 693,47 Kč | 25 717,37 Kč | 25 717,37 Kč | 8.12.2025 | 8.12.2025 | 18.12.2025 | |
| Výtahy Vaněrka , s.r.o. | inspekční prohlídky výtahů | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 6 413,00 Kč | 6 413,00 Kč | 6 413,00 Kč | 31.10.2025 | 13.11.2025 | 9.12.2025 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 564,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,06 Kč | 1 564,40 Kč | 1 752,13 Kč | 12.11.2025 | 13.11.2025 | 9.12.2025 | 12.11.2025 |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 7 944,46 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 7 944,46 Kč | 8 897,80 Kč | 12.11.2025 | 13.11.2025 | 9.12.2025 | 13.11.2025 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 231,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,20 Kč | 2 231,00 Kč | 2 498,72 Kč | 11.11.2025 | 13.11.2025 | 4.12.2025 | 11.11.2025 |
| ZONT s.r.o. | oprava kamer výměnou - spodní vrátnice | 511 03001 761 - ostatní údržba a opravy; celkem 30 453,00 Kč | 30 453,00 Kč | 30 453,00 Kč | 14.11.2025 | 14.11.2025 | 9.12.2025 | |
| ZONT s.r.o. | oprava kamer výměnou - horní vrátnice | 511 03001 761 - ostatní údržba a opravy; celkem 14 821,00 Kč | 14 821,00 Kč | 14 821,00 Kč | 14.11.2025 | 14.11.2025 | 9.12.2025 | |
| Fiala Petr - velkoobchod s | smeták + násada | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 115,38 Kč | 1 115,38 Kč | 1 115,38 Kč | 12.11.2025 | 18.11.2025 | 9.12.2025 | |
| Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 218,03 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 3 218,00 Kč | 3 218,00 Kč | 9.12.2025 | 9.12.2025 | 18.12.2025 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 678,11 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,11 Kč | 14 678,00 Kč | 14 678,00 Kč | 9.12.2025 | 9.12.2025 | 22.12.2025 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 84 618,69 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,31 Kč | 84 619,00 Kč | 84 619,00 Kč | 9.12.2025 | 9.12.2025 | 22.12.2025 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 518,24 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,24 Kč | 5 518,00 Kč | 5 518,00 Kč | 9.12.2025 | 9.12.2025 | 18.12.2025 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 899,39 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,39 Kč | 10 899,00 Kč | 10 899,00 Kč | 9.12.2025 | 9.12.2025 | 18.12.2025 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 571,92 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,08 Kč | 8 572,00 Kč | 8 572,00 Kč | 9.12.2025 | 9.12.2025 | 22.12.2025 | |
| Jiří Novotný | Výměna ventilů na stoupačkách topení v lékárně | 511 01001 220 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 41 766,23 Kč | 50 537,14 Kč | 41 766,23 Kč | 28.11.2025 | 5.12.2025 | 18.12.2025 | 28.11.2025 |
| Pavel Kárník | Oprava zasklení střechy skleníku 312 - terapie | 511 03001 312 - ostatní údržba a opravy; celkem 11 850,00 Kč | 14 338,50 Kč | 11 850,00 Kč | 5.12.2025 | 8.12.2025 | 22.12.2025 | 5.12.2025 |
| VP ElektroMontStav s.r.o. | Výměna rozvaděče - oprava elektroinstalace V Sídlišti 262/22 | 511 03001 657 - ostatní údržba a opravy; celkem 15 508,00 Kč | 17 368,96 Kč | 15 508,00 Kč | 8.12.2025 | 12.12.2025 | 30.12.2025 | 8.12.2025 |
| Jiří Novotný | Havarijní výměna plynového kotle v budově B | 511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 113 985,39 Kč | 137 922,33 Kč | 113 985,39 Kč | 5.12.2025 | 8.12.2025 | 18.12.2025 | 5.12.2025 |
| VENCL, s r.o. | Ručníky, ubrousky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 625,27 Kč | 14 625,27 Kč | 14 625,27 Kč | 14.11.2025 | 18.11.2025 | 9.12.2025 | |
| synlab czech s.r.o. | laboratorní vyšetření samoplátci 10/2025 | 518 10011 206 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 5 615,00 Kč | 5 615,00 Kč | 5 615,00 Kč | 14.11.2025 | 14.11.2025 | 9.12.2025 | |
| Fiala Petr - velkoobchod s | drogerie - čistící protředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 24 235,07 Kč | 24 235,07 Kč | 24 235,07 Kč | 12.11.2025 | 18.11.2025 | 9.12.2025 | |
| COLMEX s.r.o. | roční revize venkovního stacionárního fitness zařízení | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 8 252,00 Kč | 8 252,00 Kč | 8 252,00 Kč | 18.11.2025 | 18.11.2025 | 2.12.2025 | |
| Netfox s.r.o. | IT komponenty | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 47 176,69 Kč | 47 176,69 Kč | 47 176,69 Kč | 12.11.2025 | 18.11.2025 | 9.12.2025 | |
| MEDIROL s.r.o. | BTK - roční revize transportní techniky v sanitních vozech, doprava | 518 10012 721 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 7 744,00 Kč | 7 744,00 Kč | 7 744,00 Kč | 12.11.2025 | 12.11.2025 | 2.12.2025 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 338,74 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 338,74 Kč | 379,39 Kč | 15.11.2025 | 18.11.2025 | 10.12.2025 | 11.11.2025 |