| 2026 | 01 |
|---|---|
| 18 |
| 2025 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 74 | 58 | 41 | 66 | 63 | 84 | 80 | 92 | 81 | 79 | 79 |
| 2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|
| 56 | 10 | 3 |
| 2015 | 02 |
|---|---|
| 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 197,09 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč | 18 197,00 Kč | 18 197,00 Kč | 9.12.2025 | 9.12.2025 | 22.12.2025 | |
| Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 318,27 Kč | 4 318,27 Kč | 4 318,27 Kč | 9.12.2025 | 9.12.2025 | 18.12.2025 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 008,81 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 7 008,80 Kč | 7 008,80 Kč | 9.12.2025 | 9.12.2025 | 22.12.2025 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 840,95 Kč | 21 840,95 Kč | 21 840,95 Kč | 9.12.2025 | 9.12.2025 | 22.12.2025 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 636,15 Kč | 3 636,15 Kč | 3 636,15 Kč | 9.12.2025 | 9.12.2025 | 22.12.2025 | |
| O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 11/2025 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 109,99 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 264,92 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 649,01 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,04 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 98,88 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 55,68 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 170,96 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 74,20 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 308,53 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 1 179,94 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 40,87 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 509,20 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 264,92 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,41 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 149,27 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč celkem 0,00 Kč | 6 873,55 Kč | 6 873,55 Kč | 30.11.2025 | 9.12.2025 | 18.12.2025 | |
| CZ Pharma s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 29 000,00 Kč | 29 000,00 Kč | 32 480,00 Kč | 9.12.2025 | 10.12.2025 | 18.12.2025 | 9.12.2025 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 917,70 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 5 917,70 Kč | 6 627,82 Kč | 10.12.2025 | 10.12.2025 | 18.12.2025 | 10.12.2025 |
| MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 36 275,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,60 Kč 503 00000 520 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,22 Kč | 36 274,98 Kč | 40 628,00 Kč | 3.12.2025 | 10.12.2025 | 22.12.2025 | 3.12.2025 |
| První certifikační autorita, a.s. | Vydané certifikáty TWINS, elektronická časová razítka 11/2025 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 6 950,24 Kč | 6 950,24 Kč | 6 950,24 Kč | 30.11.2025 | 10.12.2025 | 30.12.2025 | |
| Z S M spol. s r.o. | Dodávka a montáž detektoru plynu objekt S, roční servis zařízení MaR | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 49 000,00 Kč | 59 290,00 Kč | 49 000,00 Kč | 10.12.2025 | 15.12.2025 | 22.12.2025 | 10.12.2025 |
| SEGAS-OIL s.r.o. | Opravy, údržbu, servis revizní činnost v objektu PNHoB | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 163 580,00 Kč | 197 931,80 Kč | 163 580,00 Kč | 17.12.2025 | 17.12.2025 | 23.12.2025 | 17.12.2025 |
| Nemocnice Na Františku | stáž - interní odd. NNF, MUDr. Šilhavý Martin | celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 28.11.2025 | 28.11.2025 | 1.12.2025 | |
| Kärcher spol. s r. o. | vysavač, filtry | celkem 9 458,01 Kč | 9 458,01 Kč | 9 458,01 Kč | 28.11.2025 | 1.12.2025 | 2.12.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 12/2025 - V Sídlišti 144, vs 16 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.12.2025 | 1.12.2025 | 18.12.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 12/2025 - V Sídlišti 156, vs 17 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.12.2025 | 1.12.2025 | 18.12.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 12/2025 - V Sídlišti 157, vs 18 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.12.2025 | 1.12.2025 | 18.12.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 12/2025 - V Sídlišti 158, vs 19 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.12.2025 | 1.12.2025 | 18.12.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 12/2025 - V Sídlišti 159, vs 20 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 3.11.2025 | 1.12.2025 | 18.12.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 12/2025 - V Sídlišti 176, vs 21 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.12.2025 | 1.12.2025 | 18.12.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 12/2025 - V Sídlišti 200, vs 22 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.12.2025 | 1.12.2025 | 18.12.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 12/2025 - V Sídlišti 201, vs 23 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.12.2025 | 1.12.2025 | 18.12.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 12/2025 - V Sídlišti 201, vs 23 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.12.2025 | 1.12.2025 | 18.12.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 12/2025 - V Sídlišti 259, vs 24 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 1.12.2025 | 1.12.2025 | 18.12.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 12/2025 - V Sídlišti 261, vs 25 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 1.12.2025 | 1.12.2025 | 18.12.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 12/2025 - V Sídlišti 262, v.s.26 OM43651 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 1.12.2025 | 1.12.2025 | 18.12.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 12/2025 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs27 | celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 1.12.2025 | 1.12.2025 | 18.12.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 12/2025 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs28 | celkem 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 1.12.2025 | 1.12.2025 | 18.12.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 12/2025 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.29 OM42100 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.12.2025 | 1.12.2025 | 18.12.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 12/2025 - V Sídlišti 262, byt č.6, OM 42842, vs30 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.12.2025 | 1.12.2025 | 18.12.2025 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné 12/2025 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 1.12.2025 | 1.12.2025 | 16.12.2025 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné 12/2025 byty 144/176 + 261 | celkem 36 130,00 Kč celkem 4 750,00 Kč | 40 880,00 Kč | 40 880,00 Kč | 1.12.2025 | 1.12.2025 | 16.12.2025 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné 12/2025 byty 262 + 259 | celkem 12 900,00 Kč celkem 9 580,00 Kč | 22 480,00 Kč | 22 480,00 Kč | 1.12.2025 | 1.12.2025 | 16.12.2025 | |
| HANNO CZ s.r.o. | zahradní domky 4 ks | celkem 23 459,00 Kč | 23 459,00 Kč | 23 459,00 Kč | 4.12.2025 | 2.12.2025 | 4.12.2025 | |
| KOVE TOOLS s.r.o. | Kotoučová aku pila | celkem 8 979,00 Kč | 8 979,00 Kč | 8 979,00 Kč | 3.12.2025 | 5.12.2025 | 9.12.2025 | |
| LUNZO S.R.O. | teflonová samolepící páska | celkem 138,00 Kč | 138,00 Kč | 138,00 Kč | 8.12.2025 | 8.12.2025 | 10.12.2025 | |
| Centrum pro rozvoj péče | Základní kurz pro peer konzultanty - 9.- 11.25 a 23. - 24. 2. 2026 - Laubová Jana | celkem 11 500,00 Kč | 11 500,00 Kč | 11 500,00 Kč | 16.12.2025 | 16.12.2025 | 18.12.2025 | |
| Železářství Homolka s.r.o. | řezné a lamelové kotouče | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 306,01 Kč | 306,01 Kč | 306,01 Kč | 4.12.2025 | 4.12.2025 | 8.12.2025 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 88 566,95 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 524,28 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,14 Kč | 91 091,23 Kč | 102 249,36 Kč | 15.11.2025 | 19.11.2025 | 10.12.2025 | 18.11.2025 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 686,10 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 686,10 Kč | 768,43 Kč | 14.11.2025 | 18.11.2025 | 9.12.2025 | 14.11.2025 |
| KVD Plus s.r.o. | Betonová směs - vnější oplocení areálu PNHoB | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 15 419,97 Kč | 15 419,97 Kč | 15 419,97 Kč | 15.11.2025 | 19.11.2025 | 10.12.2025 | |
| CELIMED s.r.o. | Manžeta IC pro OMRON | 511 03001 491 - ostatní údržba a opravy; celkem 702,91 Kč | 702,91 Kč | 702,91 Kč | 5.11.2025 | 19.11.2025 | 1.12.2025 | |
| Zen systems s.r.o. | Poradenství v oblasti HW a SW v oblasti kybernetické bezpečnosti | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 85 928,91 Kč | 85 928,91 Kč | 85 928,91 Kč | 19.11.2025 | 20.11.2025 | 16.12.2025 | |
| ELSTORE CZ s.r.o. | elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 913,60 Kč | 8 913,60 Kč | 8 913,60 Kč | 19.11.2025 | 20.11.2025 | 16.12.2025 | |
| ELKOV elektro a.s. | elektromateriál (oprava bytu 262/9) | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 948,00 Kč | 6 948,00 Kč | 6 948,00 Kč | 18.11.2025 | 20.11.2025 | 10.12.2025 | |
| AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | Anestézie 11/2025 | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 106 240,00 Kč | 106 240,00 Kč | 106 240,00 Kč | 9.12.2025 | 10.12.2025 | 22.12.2025 | |
| DOBRÉ KNIHY s.r.o. | odkladač nástěnný | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 639,00 Kč | 639,00 Kč | 639,00 Kč | 4.12.2025 | 11.12.2025 | 18.12.2025 | |
| České Radiokomunikace a.s. | pevná linka, internet 11/2025 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 078,71 Kč 518 01030 901 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč | 19 018,71 Kč | 19 018,71 Kč | 1.12.2025 | 10.12.2025 | 30.12.2025 | |
| HONEST ELEKTRO s.r.o. | Anesteziologický systém VENAR TS vč.monitiringu (50%) | 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 425 336,78 Kč 042 01000 - NDHM zdravotnická a laboratorní technika; celkem 425 336,78 Kč | 425 336,78 Kč | 425 336,78 Kč | 9.12.2025 | 9.12.2025 | 22.12.2025 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 9 364,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč | 9 364,20 Kč | 10 487,90 Kč | 18.11.2025 | 20.11.2025 | 10.12.2025 | 18.11.2025 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 14 207,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč | 14 207,90 Kč | 15 912,85 Kč | 19.11.2025 | 20.11.2025 | 16.12.2025 | 19.11.2025 |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 13 304,58 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 13 304,58 Kč | 14 901,13 Kč | 19.11.2025 | 20.11.2025 | 16.12.2025 | 20.11.2025 |
| ACTIVA s.r.o. | desky kancelářské | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 506,00 Kč | 2 506,00 Kč | 2 506,00 Kč | 19.11.2025 | 20.11.2025 | 16.12.2025 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CRP | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 6 809,88 Kč | 6 809,88 Kč | 6 809,88 Kč | 20.11.2025 | 21.11.2025 | 1.12.2025 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 20.11.2025 | 21.11.2025 | 1.12.2025 | |
| SCHWARZ PUMPE s.r.o. | oprava čerpadla | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 21.11.2025 | 21.11.2025 | 9.12.2025 | |
| MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 11 050,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,42 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,45 Kč | 11 049,95 Kč | 12 376,00 Kč | 3.12.2025 | 11.12.2025 | 22.12.2025 | 3.12.2025 |
| MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 5 527,68 Kč 132 01000 - léky; celkem 95,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,43 Kč | 5 622,65 Kč | 6 306,00 Kč | 3.12.2025 | 11.12.2025 | 22.12.2025 | 3.12.2025 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 802,47 Kč celkem 0,00 Kč | 5 802,47 Kč | 6 498,77 Kč | 11.12.2025 | 11.12.2025 | 18.12.2025 | 11.12.2025 |
| Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 11/2025 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 590,00 Kč | 590,00 Kč | 590,00 Kč | 8.12.2025 | 11.12.2025 | 19.12.2025 | |
| STOCK čistící služby s.r.o. | Kompletní čištění ORL včetně likvidace odpadu | 518 10010 721 - ostatní nevýrobní služby; celkem 16 610,28 Kč | 16 610,28 Kč | 16 610,28 Kč | 30.11.2025 | 11.12.2025 | 22.12.2025 | |
| ZONT s.r.o. | Servis kamerového systému 11/2025 | 518 09020 799 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 16 819,00 Kč | 16 819,00 Kč | 16 819,00 Kč | 11.12.2025 | 11.12.2025 | 30.12.2025 | |
| Igefa Ústí, s. r. o. | vozík úklidový, držák mopu | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 063,18 Kč | 4 063,18 Kč | 4 063,18 Kč | 20.11.2025 | 24.11.2025 | 18.12.2025 | |
| Granimex CZ s.r.o. | pytle odpadové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 32 955,56 Kč | 32 955,56 Kč | 32 955,56 Kč | 24.11.2025 | 24.11.2025 | 18.12.2025 | |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 923,65 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 4 923,65 Kč | 5 514,49 Kč | 20.11.2025 | 24.11.2025 | 16.12.2025 | 21.11.2025 |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 183,24 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 2 183,24 Kč | 2 445,23 Kč | 20.11.2025 | 24.11.2025 | 16.12.2025 | 21.11.2025 |
| Linde Gas a.s. | kyslík zdravotnický CONOXIA | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 475,20 Kč | 9 475,20 Kč | 9 475,20 Kč | 14.11.2025 | 21.11.2025 | 2.12.2025 | |
| Ing. Lucie Cermanová Lišková | Čištění koberců na budově B, 2.NP | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 7 540,00 Kč | 7 540,00 Kč | 7 540,00 Kč | 24.11.2025 | 25.11.2025 | 10.12.2025 | |
| AQS, a.s. | ZK652 - film Zbožňovaný | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 726,00 Kč | 726,00 Kč | 726,00 Kč | 21.11.2025 | 24.11.2025 | 1.12.2025 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Cleaning solution, creatinine, albumin | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 10 258,38 Kč | 10 258,38 Kč | 10 258,38 Kč | 11.12.2025 | 12.12.2025 | 22.12.2025 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Konebab cuvette | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 225,44 Kč | 16 225,44 Kč | 16 225,44 Kč | 11.12.2025 | 12.12.2025 | 22.12.2025 | |
| Lukáš Ondráček | Provedení dborné technické kontroly sportovních zařízení | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 4 675,00 Kč | 4 675,00 Kč | 4 675,00 Kč | 5.12.2025 | 12.12.2025 | 22.12.2025 | |
| Kopřiva fire, s.r.o. | revize hydrantů, tlakové zkoušky, hasící přístroje | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 82 476,21 Kč | 82 476,21 Kč | 82 476,21 Kč | 12.12.2025 | 12.12.2025 | 22.12.2025 | |
| Alza.cz a.s. | Žárovky LED | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 534,00 Kč | 534,00 Kč | 534,00 Kč | 11.12.2025 | 15.12.2025 | 18.12.2025 | |
| KALIST AKL s.r.o. | teploměry s vlhkoměrem, manžeta k tonometru | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 512,00 Kč | 2 512,00 Kč | 2 512,00 Kč | 9.12.2025 | 15.12.2025 | 18.12.2025 | |
| Chireón a.s. | papír EKG | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 286,90 Kč | 2 286,90 Kč | 2 286,90 Kč | 10.12.2025 | 15.12.2025 | 18.12.2025 | |
| Tomáš Kraupner-junior | zhotovení klíčů stř. 821 | 518 10020 820 - ostatní služby materiální povahy - zhotovení klíčů; celkem 853,00 Kč | 853,00 Kč | 853,00 Kč | 5.12.2025 | 5.12.2025 | 8.12.2025 | |
| Tomáš Kraupner-junior | vložka sjednocená dle klíče | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 999,00 Kč | 1 999,00 Kč | 1 999,00 Kč | 5.12.2025 | 5.12.2025 | 8.12.2025 | |
| Zásobování a.s. | stěrky, konvektor | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 818,00 Kč | 818,00 Kč | 818,00 Kč | 5.12.2025 | 8.12.2025 | 10.12.2025 | |
| Skočdopole Luboš | chránič proudový | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 720,00 Kč | 720,00 Kč | 720,00 Kč | 8.12.2025 | 8.12.2025 | 10.12.2025 | |
| Zásobování a.s. | rohožky, olej WD, lepidlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 999,00 Kč | 999,00 Kč | 999,00 Kč | 12.12.2025 | 15.12.2025 | 17.12.2025 | |
| Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 318,27 Kč | 4 318,27 Kč | 4 318,27 Kč | 11.11.2025 | 11.11.2025 | 4.12.2025 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 503,16 Kč | 6 503,16 Kč | 6 503,16 Kč | 11.11.2025 | 11.11.2025 | 4.12.2025 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 024,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 7 024,61 Kč | 7 024,61 Kč | 11.11.2025 | 11.11.2025 | 4.12.2025 | |
| Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 909,51 Kč | 909,51 Kč | 1 018,65 Kč | 19.11.2025 | 25.11.2025 | 18.12.2025 | 19.11.2025 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 030,89 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 030,89 Kč | 1 154,60 Kč | 22.11.2025 | 25.11.2025 | 18.12.2025 | 22.11.2025 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 81 593,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 946,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,81 Kč | 83 539,80 Kč | 93 739,79 Kč | 22.11.2025 | 25.11.2025 | 18.12.2025 | 24.11.2025 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 072,70 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,11 Kč | 3 072,70 Kč | 3 441,42 Kč | 24.11.2025 | 25.11.2025 | 18.12.2025 | 24.11.2025 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 973,72 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 6 973,72 Kč | 7 810,57 Kč | 24.11.2025 | 25.11.2025 | 2.12.2025 | 24.11.2025 |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | ZK651 Občerstvení - akce Svatomartinský seminář | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 12 610,40 Kč | 12 610,40 Kč | 12 610,40 Kč | 7.11.2025 | 25.11.2025 | 4.12.2025 | |
| Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 32 882,96 Kč | 32 882,96 Kč | 32 882,96 Kč | 24.11.2025 | 25.11.2025 | 18.12.2025 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | ZK651 Občerstvení - akce Svatomartinský seminář | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 5 698,00 Kč | 5 698,00 Kč | 5 698,00 Kč | 10.11.2025 | 25.11.2025 | 4.12.2025 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | Občerstvení - jednání se soudy a státními zástupci | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 1 936,14 Kč | 1 936,14 Kč | 1 936,14 Kč | 7.11.2025 | 25.11.2025 | 4.12.2025 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | Občerstvení - jednání se soudy a státními zástupci | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 1 569,00 Kč | 1 569,00 Kč | 1 569,00 Kč | 10.11.2025 | 25.11.2025 | 4.12.2025 | |
| BLACK STORM s.r.o. | Likvidátor pachů 20l | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 203,00 Kč | 5 203,00 Kč | 5 203,00 Kč | 21.11.2025 | 26.11.2025 | 16.12.2025 | |
| Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 915,83 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč | 2 916,00 Kč | 2 916,00 Kč | 25.11.2025 | 25.11.2025 | 4.12.2025 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 826,88 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,12 Kč | 2 827,00 Kč | 2 827,00 Kč | 18.11.2025 | 18.11.2025 | 9.12.2025 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 100 075,61 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,39 Kč | 100 076,00 Kč | 100 076,00 Kč | 18.11.2025 | 18.11.2025 | 9.12.2025 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 733,92 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,08 Kč | 2 734,00 Kč | 2 734,00 Kč | 25.11.2025 | 25.11.2025 | 16.12.2025 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 101 904,95 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 101 905,00 Kč | 101 905,00 Kč | 25.11.2025 | 25.11.2025 | 16.12.2025 |