| 2026 | 01 |
|---|---|
| 18 |
| 2025 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 74 | 58 | 41 | 66 | 63 | 84 | 80 | 92 | 81 | 79 | 79 |
| 2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|
| 56 | 10 | 3 |
| 2015 | 02 |
|---|---|
| 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 022,18 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,18 Kč | 26 022,00 Kč | 26 022,00 Kč | 18.11.2025 | 18.11.2025 | 1.12.2025 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 797,81 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,19 Kč | 17 798,00 Kč | 17 798,00 Kč | 18.11.2025 | 18.11.2025 | 1.12.2025 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 30 212,67 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,33 Kč | 30 213,00 Kč | 30 213,00 Kč | 18.11.2025 | 18.11.2025 | 2.12.2025 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 174,08 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč | 3 174,00 Kč | 3 174,00 Kč | 25.11.2025 | 25.11.2025 | 4.12.2025 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 013,99 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 23 014,00 Kč | 23 014,00 Kč | 25.11.2025 | 25.11.2025 | 4.12.2025 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 952,24 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,24 Kč | 5 952,00 Kč | 5 952,00 Kč | 25.11.2025 | 25.11.2025 | 9.12.2025 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 42 488,95 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 42 489,00 Kč | 42 489,00 Kč | 25.11.2025 | 25.11.2025 | 10.12.2025 | |
| Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 318,27 Kč | 4 318,27 Kč | 4 318,27 Kč | 25.11.2025 | 25.11.2025 | 1.12.2025 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 34 777,35 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 34 777,37 Kč | 34 777,37 Kč | 18.11.2025 | 18.11.2025 | 9.12.2025 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 074,17 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 27 074,16 Kč | 27 074,16 Kč | 18.11.2025 | 18.11.2025 | 10.12.2025 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 098,36 Kč | 3 098,36 Kč | 3 098,36 Kč | 18.11.2025 | 18.11.2025 | 10.12.2025 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 875,44 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,44 Kč | 1 875,00 Kč | 1 875,00 Kč | 27.11.2025 | 27.11.2025 | 10.12.2025 | |
| SEGAS-OIL s.r.o. | Odborná prohlídka a kontrola plynového zařízení a provozní revize parní kotelny | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 47 468,00 Kč | 47 468,00 Kč | 47 468,00 Kč | 11.12.2025 | 15.12.2025 | 22.12.2025 | |
| SEGAS-OIL s.r.o. | Proškolení obsluhy kotelny a PZ, proškolení obsluhy TNS | 549 03000 782 - školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog; celkem 27 286,00 Kč | 27 286,00 Kč | 27 286,00 Kč | 12.12.2025 | 15.12.2025 | 22.12.2025 | |
| STAVMAT Mazourek, s. r. o. | oprava vnějšího oplocení - stavební materiál, spotřební materiál | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 7 183,04 Kč | 7 183,04 Kč | 7 183,04 Kč | 15.12.2025 | 16.12.2025 | 22.12.2025 | |
| Perfect Distribution a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 400,00 Kč celkem 0,00 Kč | 5 400,00 Kč | 6 534,00 Kč | 11.12.2025 | 16.12.2025 | 23.12.2025 | 3.12.2025 |
| Perfect Distribution a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 9 266,00 Kč celkem 0,00 Kč | 9 266,00 Kč | 11 211,86 Kč | 11.12.2025 | 16.12.2025 | 23.12.2025 | 10.12.2025 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 052,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 1 052,20 Kč | 1 178,46 Kč | 12.12.2025 | 16.12.2025 | 23.12.2025 | 12.12.2025 |
| Chireón a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 5 370,00 Kč | 5 370,00 Kč | 6 014,40 Kč | 11.12.2025 | 16.12.2025 | 23.12.2025 | 11.12.2025 |
| Skočdopole Luboš | Spínače | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 234,00 Kč | 234,00 Kč | 234,00 Kč | 15.12.2025 | 15.12.2025 | 17.12.2025 | |
| CHEM-WELD ROUDNICE s.r.o. | Trysky, hubice | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 195,11 Kč | 195,11 Kč | 195,11 Kč | 16.12.2025 | 16.12.2025 | 17.12.2025 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 979,53 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,47 Kč | 24 980,00 Kč | 24 980,00 Kč | 27.11.2025 | 27.11.2025 | 10.12.2025 | |
| Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 157,94 Kč | 5 157,94 Kč | 5 157,94 Kč | 27.11.2025 | 27.11.2025 | 18.12.2025 | |
| Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 11/2025 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 741,00 Kč | 741,00 Kč | 741,00 Kč | 24.11.2025 | 28.11.2025 | 8.12.2025 | |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 44 674,91 Kč celkem 0,00 Kč | 44 674,91 Kč | 50 035,90 Kč | 25.11.2025 | 27.11.2025 | 18.12.2025 | 26.11.2025 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 24 863,25 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,19 Kč | 24 863,25 Kč | 27 846,84 Kč | 25.11.2025 | 27.11.2025 | 4.12.2025 | 25.11.2025 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 18 414,20 Kč celkem 0,00 Kč | 18 414,20 Kč | 20 623,90 Kč | 25.11.2025 | 27.11.2025 | 18.12.2025 | 25.11.2025 |
| HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | revize stravovacího provozu 11/2025 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 28.11.2025 | 28.11.2025 | 18.12.2025 | |
| SERVIS ZÍTKO s.r.o. | oprava VZV Desta - držák motoru | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 11 467,17 Kč | 11 467,17 Kč | 11 467,17 Kč | 25.11.2025 | 28.11.2025 | 22.12.2025 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 9 575,48 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 9 575,48 Kč | 10 724,54 Kč | 16.12.2025 | 16.12.2025 | 23.12.2025 | 16.12.2025 |
| ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 908,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 537,12 Kč | 12 445,60 Kč | 12 445,60 Kč | 15.12.2025 | 15.12.2025 | 22.12.2025 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 780,48 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,48 Kč | 6 780,00 Kč | 6 780,00 Kč | 16.12.2025 | 16.12.2025 | 22.12.2025 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 984,10 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč | 13 984,00 Kč | 13 984,00 Kč | 16.12.2025 | 16.12.2025 | 22.12.2025 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 051,22 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,22 Kč | 14 051,00 Kč | 14 051,00 Kč | 16.12.2025 | 16.12.2025 | 22.12.2025 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 416,56 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč | 17 417,00 Kč | 17 417,00 Kč | 16.12.2025 | 16.12.2025 | 22.12.2025 | |
| FarmTechnik, s.r.o. | oprava traktoru ZETOR 7711 | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 18 585,60 Kč | 18 585,60 Kč | 18 585,60 Kč | 21.11.2025 | 28.11.2025 | 16.12.2025 | |
| Martin Skála | BP2025 hudební produkce tria INFLAGRANTI 21.11.2025 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 23.11.2025 | 28.11.2025 | 4.12.2025 | |
| Fyzická osoba | ZK653 vystoupení Vojtaano a Arny | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 28.11.2025 | 28.11.2025 | 9.12.2025 | |
| Jaroslav Salač | Dary - Ozvučení akce Vojtaano a Arny 27.11.2025 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 28.11.2025 | 28.11.2025 | 9.12.2025 | |
| MANSWELT, a.s. | spojovací materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 199,58 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 064,71 Kč | 3 264,29 Kč | 3 264,29 Kč | 28.11.2025 | 1.12.2025 | 9.12.2025 | |
| SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | Činnost TD na akci: PNHoB - Oprava fasády levého křídla zámku 11/2025 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 42 350,00 Kč | 42 350,00 Kč | 42 350,00 Kč | 26.11.2025 | 1.12.2025 | 18.12.2025 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 137,89 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 902,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 440,63 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 460,01 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 503,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 32 461,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 176,15 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 531,15 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 559,99 Kč | 107 173,18 Kč | 107 173,18 Kč | 16.12.2025 | 16.12.2025 | 22.12.2025 | |
| Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 318,27 Kč | 4 318,27 Kč | 4 318,27 Kč | 16.12.2025 | 16.12.2025 | 22.12.2025 | |
| Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 968,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 312,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 436,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 781,20 Kč | 17 498,88 Kč | 17 498,88 Kč | 16.12.2025 | 16.12.2025 | 22.12.2025 | |
| ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 747,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 571,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 217,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 571,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 555,52 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 90 663,27 Kč | 90 663,27 Kč | 16.12.2025 | 16.12.2025 | 22.12.2025 | |
| TRIKVERTA s.r.o. | roční provoz on-line systému měření v bytovém objektu V sídlišti144 -za rok 2025 | 518 10010 659 - ostatní nevýrobní služby; celkem 5 972,56 Kč | 5 972,56 Kč | 5 972,56 Kč | 12.12.2025 | 15.12.2025 | 22.12.2025 | |
| IPVZ | Cyklus jednodenních specializačních seminářů v klinické psychologii 8.1.2026 Mgr. Kateřina Ludvíková | 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 15.12.2025 | 17.12.2025 | 19.12.2025 | |
| Neuromedis, s.r.o. | BTK EEG systému NMS | 518 10012 210 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 10 769,00 Kč | 10 769,00 Kč | 10 769,00 Kč | 16.12.2025 | 17.12.2025 | 30.12.2025 | |
| Marek Macák | Seminář psychologů 10.12.2025 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 16.12.2025 | 17.12.2025 | 22.12.2025 | |
| IPVZ | Cyklus jednodenních specializačních seminářů v klinické psychologii 18.12.2025 Mgr. Sarah Sudovská | 549 03000 422 - školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog; celkem 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 30.10.2025 | 1.12.2025 | 1.12.2025 | |
| Alza.cz a.s. | Pistole vytlačovací | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 673,00 Kč | 673,00 Kč | 673,00 Kč | 28.11.2025 | 1.12.2025 | 9.12.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 12/2025 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 1 433 471,07 Kč | 1 433 471,07 Kč | 1 734 500,00 Kč | 1.12.2025 | 1.12.2025 | 2.12.2025 | 1.12.2025 |
| Alza.cz a.s. | Sedací vaky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 111,00 Kč | 11 111,00 Kč | 11 111,00 Kč | 24.11.2025 | 1.12.2025 | 4.12.2025 | |
| PharmDr.Ivana Tašková, Ph.D. | konzultační činnost 11/2025 | 518 10010 212 - ostatní nevýrobní služby; celkem 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 28.11.2025 | 28.11.2025 | 18.12.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 12/2025 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 139 793,39 Kč | 139 793,39 Kč | 169 150,00 Kč | 1.12.2025 | 1.12.2025 | 2.12.2025 | 1.12.2025 |
| Ing. Jan Švejkovský | Výsadba růží v areálu PNHoB | 501 14730 901 - osivo, krmivo, stelivo, sadba; celkem 10 248,00 Kč | 10 248,00 Kč | 10 248,00 Kč | 28.11.2025 | 1.12.2025 | 9.12.2025 | |
| Karel Kdýr, Gastroone | oprava sprchy EPGC L 2500 | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 8 518,40 Kč | 8 518,40 Kč | 8 518,40 Kč | 30.11.2025 | 17.12.2025 | 30.12.2025 | |
| Karel Kdýr, Gastroone | oprava kotle a mixéru | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 11 297,77 Kč | 11 297,77 Kč | 11 297,77 Kč | 31.10.2025 | 18.12.2025 | 30.12.2025 | |
| IPVZ | Cyklus jednodenních specializačních seminářů v klinické psychologii 22.1.2026 Mgr. Tamara Bertová | 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 17.12.2025 | 17.12.2025 | 22.12.2025 | |
| IPVZ | Cyklus jednodenních specializačních seminářů v klinické psychologii 22.1.2026 Mgr. Henrieta Rišková | 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 17.12.2025 | 17.12.2025 | 22.12.2025 | |
| Technicom Technology s.r.o. | měsíční kontroly EPS 11/2025 | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 3 466,00 Kč | 3 466,00 Kč | 3 466,00 Kč | 12.12.2025 | 17.12.2025 | 30.12.2025 | |
| Kopřiva fire, s.r.o. | oprava a montáž hasících přístrojů, tlakové zkoušky hydrantových hadic | 511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 31 809,69 Kč | 31 809,69 Kč | 31 809,69 Kč | 17.12.2025 | 17.12.2025 | 30.12.2025 | |
| GIFTER s.r.o. | Vitrína | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 680,80 Kč | 12 680,80 Kč | 12 680,80 Kč | 12.12.2025 | 19.12.2025 | 22.12.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | Elektrická energie - nemocnice 12/2025 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 415 867,77 Kč | 415 867,77 Kč | 503 200,00 Kč | 1.12.2025 | 1.12.2025 | 9.12.2025 | 1.12.2025 |
| ČEZ ESCO, a.s. | energie 12/2025, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 305,78 Kč | 305,78 Kč | 370,00 Kč | 1.12.2025 | 1.12.2025 | 2.12.2025 | 1.12.2025 |
| ČEZ ESCO, a.s. | energie 12/2025, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 520,66 Kč | 520,66 Kč | 630,00 Kč | 1.12.2025 | 1.12.2025 | 2.12.2025 | 1.12.2025 |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | BP2025 občerstvení - koncert Lucie revival | 513 01000 777 - náklady na reprezentaci; celkem 333,76 Kč | 333,76 Kč | 333,76 Kč | 22.10.2025 | 1.12.2025 | 2.12.2025 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 745,92 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,08 Kč | 7 746,00 Kč | 7 746,00 Kč | 1.12.2025 | 1.12.2025 | 16.12.2025 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 319,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 884,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 063,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 474,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 766,57 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 581,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 867,49 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 241,16 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 90 198,91 Kč | 90 198,91 Kč | 1.12.2025 | 1.12.2025 | 9.12.2025 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 008,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 788,57 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 9 797,52 Kč | 9 797,52 Kč | 1.12.2025 | 1.12.2025 | 18.12.2025 | |
| KVD Plus s.r.o. | Betonová směs - vnější oplocení areálu PNHoB, východní část | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 35 367,70 Kč | 35 367,70 Kč | 35 367,70 Kč | 30.11.2025 | 3.12.2025 | 22.12.2025 | |
| Cormen s.r.o. | čistící prostředky - stravovací provoz | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 43 221,44 Kč | 43 221,44 Kč | 43 221,44 Kč | 10.10.2025 | 16.12.2025 | 30.12.2025 | |
| Agroczechia s.r.o. | baterie do elektrotříkolky, balancér baterií | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 011,00 Kč | 10 011,00 Kč | 10 011,00 Kč | 16.12.2025 | 19.12.2025 | 22.12.2025 | |
| Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 233,26 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,26 Kč | 4 233,00 Kč | 4 233,00 Kč | 17.12.2025 | 17.12.2025 | 30.12.2025 | |
| PhDr. Jiří Broža | Supervize terapeutických týmů 19.12.02025 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog; celkem 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 19.12.2025 | 22.12.2025 | 30.12.2025 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 40 949,46 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 40 949,46 Kč | 45 863,40 Kč | 17.12.2025 | 19.12.2025 | 30.12.2025 | 17.12.2025 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 10 041,66 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 10 041,66 Kč | 11 246,66 Kč | 18.12.2025 | 19.12.2025 | 30.12.2025 | 18.12.2025 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 624,05 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,06 Kč | 3 624,05 Kč | 4 058,94 Kč | 18.12.2025 | 19.12.2025 | 30.12.2025 | 18.12.2025 |
| DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 354,88 Kč celkem 0,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,12 Kč | 2 354,88 Kč | 2 637,47 Kč | 16.12.2025 | 19.12.2025 | 30.12.2025 | 16.12.2025 |
| Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 800,00 Kč | 1 800,00 Kč | 2 178,00 Kč | 17.12.2025 | 22.12.2025 | 30.12.2025 | 17.12.2025 |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 018,29 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč | 9 018,24 Kč | 9 018,24 Kč | 25.11.2025 | 25.11.2025 | 16.12.2025 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 096,72 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 24 096,71 Kč | 24 096,71 Kč | 25.11.2025 | 25.11.2025 | 16.12.2025 | |
| Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 562,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 468,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 280,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 437,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 843,44 Kč | 23 592,24 Kč | 23 592,24 Kč | 25.11.2025 | 25.11.2025 | 4.12.2025 | |
| ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 542,49 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 553,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 602,04 Kč | 61 697,78 Kč | 61 697,78 Kč | 25.11.2025 | 25.11.2025 | 1.12.2025 | |
| ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 936,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 374,33 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 645,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 308,59 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 69 264,66 Kč | 69 264,66 Kč | 1.12.2025 | 1.12.2025 | 9.12.2025 | |
| KVD Plus s.r.o. | recylklát směsný | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 488,74 Kč | 488,74 Kč | 488,74 Kč | 30.11.2025 | 1.12.2025 | 22.12.2025 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 37 960,48 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 37 960,48 Kč | 42 515,74 Kč | 26.11.2025 | 28.11.2025 | 9.12.2025 | 26.11.2025 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 35 566,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,53 Kč | 35 566,60 Kč | 39 834,59 Kč | 27.11.2025 | 28.11.2025 | 18.12.2025 | 27.11.2025 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 486,05 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 4 486,05 Kč | 5 024,38 Kč | 27.11.2025 | 28.11.2025 | 9.12.2025 | 27.11.2025 |
| HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 12/2025 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 119 786,37 Kč | 119 786,37 Kč | 119 786,37 Kč | 1.12.2025 | 1.12.2025 | 22.12.2025 | |
| ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. | Lithium carbonicum, Slovakofarma | 501 04030 452 - léky (cizí); celkem 313,58 Kč | 313,58 Kč | 313,58 Kč | 27.11.2025 | 27.11.2025 | 9.12.2025 | |
| Lékárna Šumava | Lithium carbonicum, Slovakofarma 2 Bal | 501 04030 452 - léky (cizí); celkem 627,00 Kč | 627,00 Kč | 627,00 Kč | 3.12.2025 | 3.12.2025 | 10.12.2025 | |
| STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Oprava vnějšího oplocení - východní strana, pletivový plot | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 14 177,13 Kč | 14 177,13 Kč | 14 177,13 Kč | 30.11.2025 | 3.12.2025 | 10.12.2025 | |
| STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Oprava vnějšího oplocení - východní strana, stavební materiál | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 12 307,21 Kč | 12 307,21 Kč | 12 307,21 Kč | 30.11.2025 | 3.12.2025 | 10.12.2025 | |
| STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Oprava internetová kavárna + lékárna - stavební materiál | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 12 989,98 Kč | 12 989,98 Kč | 12 989,98 Kč | 30.11.2025 | 3.12.2025 | 10.12.2025 | |
| STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Oprava internetová kavárna - stavební materiál | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 6 094,41 Kč | 6 094,41 Kč | 6 094,41 Kč | 30.11.2025 | 3.12.2025 | 10.12.2025 | |
| Audit-web Shops | razítko se štočkem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 459,00 Kč | 459,00 Kč | 459,00 Kč | 3.12.2025 | 5.12.2025 | 10.12.2025 | |
| ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 148,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 264,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 850,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 370,05 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 64 633,52 Kč | 64 633,52 Kč | 22.12.2025 | 22.12.2025 | 30.12.2025 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 528,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 324,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 826,83 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 386,61 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 992,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 352,27 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 701,26 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 372,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 674,16 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč | 108 159,96 Kč | 108 159,96 Kč | 22.12.2025 | 22.12.2025 | 30.12.2025 | |
| Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 318,27 Kč | 4 318,27 Kč | 4 318,27 Kč | 23.12.2025 | 23.12.2025 | 30.12.2025 |