Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

21150

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
31 65 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 2 401-2 500 z 21 150 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 271,21 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 071,73 Kč
132 01000 - léky; celkem 797,40 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,21 Kč
3 140,55 Kč3 588,00 Kč7.8.20198.8.201920.8.20197.8.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 1 650,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 8 884,10 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč
10 534,10 Kč12 647,26 Kč7.8.20199.8.201920.8.20197.8.2019
DENTIMED s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 466,85 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,11 Kč
466,96 Kč565,00 Kč7.8.20199.8.201920.8.20197.8.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 977,39 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,61 Kč
12 978,00 Kč12 978,00 Kč9.8.20199.8.201920.8.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 690,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 019,94 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 822,78 Kč
34 532,72 Kč34 532,72 Kč14.8.201914.8.201920.8.2019
ELDATA pražská s.r.o.Oprava havarijního stavu propojení budov stř. 901511 01001 901 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 34 299,00 Kč
41 501,79 Kč34 299,00 Kč1.4.201916.8.201920.8.20191.4.2019
STILUS TRADE spol. s r.o.kancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 027,00 Kč
7 027,00 Kč7 027,00 Kč22.7.201923.7.201920.8.2019
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 537,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 716,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 140,51 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 541,78 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 138,45 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč
43 074,70 Kč43 074,70 Kč22.7.201922.7.201920.8.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 592,39 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
2 592,39 Kč2 851,63 Kč22.7.201924.7.201920.8.201923.7.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 123 193,56 Kč
132 01000 - léky; celkem 9 223,68 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 911,54 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,60 Kč
134 328,78 Kč148 433,11 Kč22.7.201924.7.201920.8.201923.7.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 484,07 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,48 Kč
3 483,59 Kč3 832,00 Kč6.8.20197.8.201920.8.20196.8.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 39 074,31 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
39 074,31 Kč42 981,75 Kč25.7.201929.7.201922.8.201926.7.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 984,90 Kč
1 984,90 Kč1 984,90 Kč26.7.201926.7.201922.8.2019
Sanofi-aventis,s.r.oLéky132 01000 - léky; celkem 3 735,15 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
3 735,15 Kč4 108,67 Kč24.6.201926.6.201922.8.201924.6.2019
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 464,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 970,11 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 810,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 466,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 715,58 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč
23 427,50 Kč23 427,50 Kč26.7.201926.7.201922.8.2019
Fiala Petr - velkoobchod sručníky papírové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 939,00 Kč
6 939,00 Kč6 939,00 Kč26.7.201930.7.201922.8.2019
Vladislav Korčákčisticí prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 31 780,00 Kč
31 780,00 Kč31 780,00 Kč25.7.201930.7.201922.8.2019
BLACK STORM s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 1 720,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,58 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,80 Kč
1 720,80 Kč2 082,00 Kč25.7.201931.7.201922.8.201925.7.2019
Jaroslav SalačOzvučení Crazy Dogs, Letní večer s kytarou, Nestel postel518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč
518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč
518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč
7 500,00 Kč7 500,00 Kč29.7.20191.8.201922.8.2019
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 07/2019518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 96 419,00 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 32 017,00 Kč
518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,00 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,00 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 058,00 Kč
134 610,00 Kč134 610,00 Kč31.7.20199.8.201922.8.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 719,39 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 591,66 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč
31 311,00 Kč31 311,00 Kč12.8.201912.8.201922.8.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 845,75 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč
5 846,00 Kč5 846,00 Kč12.8.201912.8.201922.8.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 4 746,72 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,22 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,39 Kč
4 746,33 Kč5 221,00 Kč12.8.201913.8.201922.8.201912.8.2019
ZONT s.r.o.Oprava vadné karty SLI16 telefonní ústředny Alcatel-Lucent OmniPCX Office511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 12 152,00 Kč
12 152,00 Kč12 152,00 Kč13.8.201913.8.201922.8.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 291,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 402,64 Kč
28 694,00 Kč28 694,00 Kč14.8.201914.8.201922.8.2019
Bilson Trade s.r.o.pásy kurtovací111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 768,00 Kč
2 768,00 Kč2 768,00 Kč11.8.201915.8.201922.8.2019
Profivoda s.r.o.Roční servis filtračního zařízení Sintra, INOX 1800 celkem 6 357,00 Kč
6 357,00 Kč6 357,00 Kč12.8.201912.8.201922.8.2019
VKUS-BUSTAN s.r.o.kancelářský papír111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 579,70 Kč
11 579,70 Kč11 579,70 Kč24.7.201925.7.201922.8.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 5 310,41 Kč
132 01000 - léky; celkem 400,86 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
5 711,27 Kč6 326,49 Kč23.7.201925.7.201922.8.201924.7.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 3 054,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč
3 054,00 Kč3 359,40 Kč24.7.201925.7.201922.8.201925.7.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 168,23 Kč
1 168,23 Kč1 285,05 Kč14.6.201918.6.201922.8.201914.6.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 613,24 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,24 Kč
13 613,00 Kč13 613,00 Kč6.8.20196.8.201922.8.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 566,65 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč
4 567,00 Kč4 567,00 Kč6.8.20196.8.201922.8.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 944,24 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,76 Kč
21 945,00 Kč21 945,00 Kč6.8.20196.8.201922.8.2019
ARITMET s.r.o.Geodetické práce - trasování inženýrských sítí518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 7 865,00 Kč
7 865,00 Kč7 865,00 Kč25.7.201925.7.201922.8.2019
MC Systems & Services, s.r.o.Práce technika -518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 4 138,00 Kč
4 138,00 Kč4 138,00 Kč25.7.201926.7.201922.8.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 32 020,26 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,26 Kč
32 020,00 Kč32 020,00 Kč7.8.20197.8.201922.8.2019
ALVAO s.r.o.Prodloužení licence a 1. rok.518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 21 142,00 Kč
21 142,00 Kč21 142,00 Kč2.8.20197.8.201922.8.2019
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 01.07 .2019 - 31.07.2019518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 301,96 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 88,33 Kč
518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 1 872,11 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 547,39 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 35,04 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 328,76 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 150,65 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 384,25 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 288,59 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 145,20 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 468,44 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 280,72 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 485,25 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
8 980,06 Kč8 980,06 Kč31.7.20197.8.201922.8.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 348,70 Kč
348,70 Kč383,57 Kč22.6.201925.6.201927.8.201919.6.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 163,68 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 163,68 Kč1 280,05 Kč2.7.20193.7.201927.8.20193.7.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 127,93 Kč
127,93 Kč140,72 Kč3.7.20198.7.201927.8.20194.7.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 722,65 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
722,65 Kč794,92 Kč4.7.20198.7.201927.8.20194.7.2019
Granimex CZ s.r.o.plastové pytle111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 26 542,00 Kč
26 542,00 Kč26 542,00 Kč29.7.201930.7.201927.8.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 4 606,95 Kč
4 606,95 Kč5 067,65 Kč26.7.201930.7.201927.8.201929.7.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 43 375,19 Kč
132 01000 - léky; celkem 477,85 Kč
132 01000 - léky; celkem 279,13 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,23 Kč
44 132,17 Kč48 599,99 Kč30.7.201931.7.201927.8.201931.7.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 890,01 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
15 890,00 Kč15 890,00 Kč31.7.201931.7.201927.8.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 483,65 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč
19 484,00 Kč19 484,00 Kč31.7.201931.7.201927.8.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 315,60 Kč
1 315,60 Kč1 315,60 Kč31.7.201931.7.201927.8.2019
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.Revize stravovacího provozu 07/2019518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč
4 130,22 Kč4 130,22 Kč31.7.201931.7.201927.8.2019
Zen systems s.r.o.Údržba a servis serverů a sítě 07/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč31.7.201931.7.201927.8.2019
HIPPO spol. s. r. o.Licenční tisková úprava pro tisk z HIPPA518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 445,00 Kč
5 445,00 Kč5 445,00 Kč30.7.201931.7.201927.8.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 331,38 Kč
331,38 Kč364,52 Kč31.7.201931.7.201927.8.201925.7.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 114 755,63 Kč
132 01000 - léky; celkem 14 736,02 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 125,96 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,66 Kč
132 617,61 Kč146 960,02 Kč31.7.201931.7.201927.8.201931.7.2019
CGB - Consult,s.r.o.Daňové poradenství a kontrola účetnictví provedená Ing. Charvátem , 07/2019549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč
10 890,00 Kč10 890,00 Kč31.7.20191.8.201927.8.2019
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 08/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč1.8.20191.8.201927.8.2019
Vladislav Korčáktoaletní papír, tablety do myčky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 775,00 Kč
7 775,00 Kč7 775,00 Kč1.8.20191.8.201927.8.2019
Santé - zdravotní obuv, s.r.o.zdravotní obuv111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 794,00 Kč
4 794,00 Kč4 794,00 Kč30.7.20191.8.201927.8.2019
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 269,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 556,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 194,13 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 105,81 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 004,23 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 825,14 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč
46 955,60 Kč46 955,60 Kč1.8.20191.8.201927.8.2019
Igefa Ústí, s. r. o.mopy, tyče, utěrky barevné111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 612,00 Kč
1 612,00 Kč1 612,00 Kč8.8.20199.8.201927.8.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 539,06 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč
7 539,00 Kč7 539,00 Kč9.8.20199.8.201927.8.2019
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 721,14 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč
3 721,00 Kč3 721,00 Kč9.8.20199.8.201927.8.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 971,97 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč
6 972,00 Kč6 972,00 Kč9.8.20199.8.201927.8.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 479,69 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,31 Kč
12 480,00 Kč12 480,00 Kč9.8.20199.8.201927.8.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 931,55 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč
7 932,00 Kč7 932,00 Kč12.8.201912.8.201927.8.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 785,20 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč
17 785,00 Kč17 785,00 Kč12.8.201912.8.201927.8.2019
MEDISTA spol.s r.o.EtG CAL 2000, Negative Urine CAL501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 9 159,70 Kč
9 159,70 Kč9 159,70 Kč9.8.201912.8.201927.8.2019
Profi DDD s.r.o.Dezinsekce - lezoucí hmyz518 10010 323 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 893,65 Kč
1 893,65 Kč1 893,65 Kč31.7.201912.8.201927.8.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 36 458,81 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,19 Kč
36 459,00 Kč36 459,00 Kč13.8.201913.8.201927.8.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 8 043,61 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
8 043,61 Kč9 732,77 Kč14.8.201915.8.201927.8.201914.8.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 813,00 Kč
3 813,00 Kč3 813,00 Kč16.7.201918.7.201927.8.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 39 517,79 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
39 517,79 Kč43 469,57 Kč1.8.20192.8.201927.8.20192.8.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 058,91 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,09 Kč
13 059,00 Kč13 059,00 Kč16.8.201916.8.201927.8.2019
VAKOS XT a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 540,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 148,80 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
688,80 Kč801,00 Kč23.7.201916.8.201927.8.201923.7.2019
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Servisní činnost 07/2019518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč14.8.201919.8.201927.8.2019
ha-vel internet s.r.o.Provozní poplatek 08/2019 - připojení internet518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 9 075,00 Kč
9 075,00 Kč9 075,00 Kč1.8.20192.8.201927.8.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Kontrola pro Mythic 18501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 795,10 Kč
2 795,10 Kč2 795,10 Kč1.8.20192.8.201927.8.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.KONELAB CUVETTE501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 227,55 Kč
16 227,55 Kč16 227,55 Kč1.8.20192.8.201927.8.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Ethyl Glucuronide HEIA-RGT501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč
16 335,00 Kč16 335,00 Kč1.8.20192.8.201927.8.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 391,49 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 694,80 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,29 Kč
21 086,00 Kč21 086,00 Kč19.8.201919.8.201927.8.2019
Helcl Ovoce zelenina s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 636,78 Kč
7 636,78 Kč7 636,78 Kč20.8.201920.8.201927.8.2019
Karel Kdýr, GastrooneOprava kotel Tenax, oprava kráječe Lozamed511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 5 651,00 Kč
5 651,00 Kč5 651,00 Kč20.8.201920.8.201927.8.2019
Josef LudvíkSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 870,00 Kč
870,00 Kč870,00 Kč21.8.201921.8.201927.8.2019
FTW s.r.o.Vystoupení kapely Mo/Fo Cat Clarion ZK447518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 8 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč20.8.201921.8.201927.8.2019
Ing. Antonín MacháčekVyhotovení statistického posouzení spolehlivosti dřevěných konstrukcí krovu a stropu pod půdou budovy bývalého zámku budova A ZK370042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 30 000,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 30 000,00 Kč
30 000,00 Kč30 000,00 Kč21.6.201921.8.201927.8.2019
Mgr. Martina PospíšilováMasáže412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 1 500,00 Kč
1 500,00 Kč1 500,00 Kč9.8.20199.8.201927.8.2019
MC Systems & Services, s.r.o.Montáž a demontáž kamer stř. 901518 10013 901 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 5 050,00 Kč
6 110,50 Kč5 050,00 Kč25.7.201926.7.201927.8.201925.7.2019
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů 07/2019518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč
2 904,00 Kč2 400,00 Kč31.7.201931.7.201927.8.201931.7.2019
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 07/2019511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 72 385,00 Kč
511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 6 820,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 66 595,00 Kč
176 418,00 Kč145 800,00 Kč31.7.201931.7.201927.8.201931.7.2019
Stichting 32nd ECNP CongressKonference Denmark MUDr. Hadjipapanicolaou Demetra549 03000 422 - školení a sjezdové poplatky; celkem 24 623,05 Kč
414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 24 623,05 Kč
24 623,05 Kč24 623,05 Kč21.8.201923.8.201927.8.201921.8.2019
Stichting 32nd ECNP CongressKonference Denmark MUDr. Mišlanová Andrea549 03000 411 - školení a sjezdové poplatky; celkem 24 623,05 Kč
414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 24 623,05 Kč
24 623,05 Kč24 623,05 Kč20.8.201926.8.201927.8.201920.8.2019
Stichting 32nd ECNP CongressKonference Denmark MUDr. Kapras Filip549 03000 432 - školení a sjezdové poplatky; celkem 24 623,05 Kč
414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 24 623,05 Kč
24 623,05 Kč24 623,05 Kč20.8.201926.8.201927.8.201920.8.2019
ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s. r. o.zálohová platba na zhotovení sítí do oken na oddělení celkem 3 594,00 Kč
3 594,00 Kč3 594,00 Kč15.8.201915.8.201927.8.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.WC mísa, baterie111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 706,00 Kč
1 706,00 Kč1 706,00 Kč19.7.201923.7.201927.8.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.BENZODIAZEPINES501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč
12 450,17 Kč12 450,17 Kč1.8.20192.8.201927.8.2019
Daniel Pilnajspojovací materiál511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 3 297,00 Kč
3 297,00 Kč3 297,00 Kč2.8.20195.8.201927.8.2019
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 2 356,52 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,41 Kč
2 356,52 Kč2 710,00 Kč1.8.20195.8.201927.8.20191.8.2019
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 8 417,39 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,22 Kč
8 417,39 Kč9 680,00 Kč1.8.20195.8.201927.8.20191.8.2019
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 20 705,22 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,19 Kč
20 705,22 Kč23 811,00 Kč1.8.20195.8.201927.8.20191.8.2019
2P SERVIS s.r.o.oděvy OOP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 194,00 Kč
9 194,00 Kč9 194,00 Kč31.7.20196.8.201927.8.2019
Zobrazeno 2 401-2 500 z 21 150 záznamů.