2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 271,21 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 071,73 Kč 132 01000 - léky; celkem 797,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,21 Kč | 3 140,55 Kč | 3 588,00 Kč | 7.8.2019 | 8.8.2019 | 20.8.2019 | 7.8.2019 |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 1 650,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 8 884,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč | 10 534,10 Kč | 12 647,26 Kč | 7.8.2019 | 9.8.2019 | 20.8.2019 | 7.8.2019 |
DENTIMED s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 466,85 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,11 Kč | 466,96 Kč | 565,00 Kč | 7.8.2019 | 9.8.2019 | 20.8.2019 | 7.8.2019 |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 977,39 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,61 Kč | 12 978,00 Kč | 12 978,00 Kč | 9.8.2019 | 9.8.2019 | 20.8.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 690,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 019,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 822,78 Kč | 34 532,72 Kč | 34 532,72 Kč | 14.8.2019 | 14.8.2019 | 20.8.2019 | |
ELDATA pražská s.r.o. | Oprava havarijního stavu propojení budov stř. 901 | 511 01001 901 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 34 299,00 Kč | 41 501,79 Kč | 34 299,00 Kč | 1.4.2019 | 16.8.2019 | 20.8.2019 | 1.4.2019 |
STILUS TRADE spol. s r.o. | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 027,00 Kč | 7 027,00 Kč | 7 027,00 Kč | 22.7.2019 | 23.7.2019 | 20.8.2019 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 537,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 716,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 140,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 541,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 138,45 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč | 43 074,70 Kč | 43 074,70 Kč | 22.7.2019 | 22.7.2019 | 20.8.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 592,39 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 2 592,39 Kč | 2 851,63 Kč | 22.7.2019 | 24.7.2019 | 20.8.2019 | 23.7.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 123 193,56 Kč 132 01000 - léky; celkem 9 223,68 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 911,54 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,60 Kč | 134 328,78 Kč | 148 433,11 Kč | 22.7.2019 | 24.7.2019 | 20.8.2019 | 23.7.2019 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 484,07 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,48 Kč | 3 483,59 Kč | 3 832,00 Kč | 6.8.2019 | 7.8.2019 | 20.8.2019 | 6.8.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 39 074,31 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 39 074,31 Kč | 42 981,75 Kč | 25.7.2019 | 29.7.2019 | 22.8.2019 | 26.7.2019 |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 984,90 Kč | 1 984,90 Kč | 1 984,90 Kč | 26.7.2019 | 26.7.2019 | 22.8.2019 | |
Sanofi-aventis,s.r.o | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 735,15 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 3 735,15 Kč | 4 108,67 Kč | 24.6.2019 | 26.6.2019 | 22.8.2019 | 24.6.2019 |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 464,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 970,11 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 810,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 466,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 715,58 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 23 427,50 Kč | 23 427,50 Kč | 26.7.2019 | 26.7.2019 | 22.8.2019 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | ručníky papírové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 939,00 Kč | 6 939,00 Kč | 6 939,00 Kč | 26.7.2019 | 30.7.2019 | 22.8.2019 | |
Vladislav Korčák | čisticí prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 31 780,00 Kč | 31 780,00 Kč | 31 780,00 Kč | 25.7.2019 | 30.7.2019 | 22.8.2019 | |
BLACK STORM s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 720,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,58 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,80 Kč | 1 720,80 Kč | 2 082,00 Kč | 25.7.2019 | 31.7.2019 | 22.8.2019 | 25.7.2019 |
Jaroslav Salač | Ozvučení Crazy Dogs, Letní večer s kytarou, Nestel postel | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč | 7 500,00 Kč | 7 500,00 Kč | 29.7.2019 | 1.8.2019 | 22.8.2019 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 07/2019 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 96 419,00 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 32 017,00 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,00 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,00 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 058,00 Kč | 134 610,00 Kč | 134 610,00 Kč | 31.7.2019 | 9.8.2019 | 22.8.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 719,39 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 591,66 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč | 31 311,00 Kč | 31 311,00 Kč | 12.8.2019 | 12.8.2019 | 22.8.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 845,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 5 846,00 Kč | 5 846,00 Kč | 12.8.2019 | 12.8.2019 | 22.8.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 746,72 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,22 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,39 Kč | 4 746,33 Kč | 5 221,00 Kč | 12.8.2019 | 13.8.2019 | 22.8.2019 | 12.8.2019 |
ZONT s.r.o. | Oprava vadné karty SLI16 telefonní ústředny Alcatel-Lucent OmniPCX Office | 511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 12 152,00 Kč | 12 152,00 Kč | 12 152,00 Kč | 13.8.2019 | 13.8.2019 | 22.8.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 291,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 402,64 Kč | 28 694,00 Kč | 28 694,00 Kč | 14.8.2019 | 14.8.2019 | 22.8.2019 | |
Bilson Trade s.r.o. | pásy kurtovací | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 768,00 Kč | 2 768,00 Kč | 2 768,00 Kč | 11.8.2019 | 15.8.2019 | 22.8.2019 | |
Profivoda s.r.o. | Roční servis filtračního zařízení Sintra, INOX 1800 | celkem 6 357,00 Kč | 6 357,00 Kč | 6 357,00 Kč | 12.8.2019 | 12.8.2019 | 22.8.2019 | |
VKUS-BUSTAN s.r.o. | kancelářský papír | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 579,70 Kč | 11 579,70 Kč | 11 579,70 Kč | 24.7.2019 | 25.7.2019 | 22.8.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 310,41 Kč 132 01000 - léky; celkem 400,86 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 5 711,27 Kč | 6 326,49 Kč | 23.7.2019 | 25.7.2019 | 22.8.2019 | 24.7.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 054,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč | 3 054,00 Kč | 3 359,40 Kč | 24.7.2019 | 25.7.2019 | 22.8.2019 | 25.7.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 168,23 Kč | 1 168,23 Kč | 1 285,05 Kč | 14.6.2019 | 18.6.2019 | 22.8.2019 | 14.6.2019 |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 613,24 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,24 Kč | 13 613,00 Kč | 13 613,00 Kč | 6.8.2019 | 6.8.2019 | 22.8.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 566,65 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč | 4 567,00 Kč | 4 567,00 Kč | 6.8.2019 | 6.8.2019 | 22.8.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 944,24 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,76 Kč | 21 945,00 Kč | 21 945,00 Kč | 6.8.2019 | 6.8.2019 | 22.8.2019 | |
ARITMET s.r.o. | Geodetické práce - trasování inženýrských sítí | 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 7 865,00 Kč | 7 865,00 Kč | 7 865,00 Kč | 25.7.2019 | 25.7.2019 | 22.8.2019 | |
MC Systems & Services, s.r.o. | Práce technika - | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 4 138,00 Kč | 4 138,00 Kč | 4 138,00 Kč | 25.7.2019 | 26.7.2019 | 22.8.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 32 020,26 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,26 Kč | 32 020,00 Kč | 32 020,00 Kč | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 22.8.2019 | |
ALVAO s.r.o. | Prodloužení licence a 1. rok. | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 21 142,00 Kč | 21 142,00 Kč | 21 142,00 Kč | 2.8.2019 | 7.8.2019 | 22.8.2019 | |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 01.07 .2019 - 31.07.2019 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 301,96 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 88,33 Kč 518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 1 872,11 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 547,39 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 35,04 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 328,76 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 150,65 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 384,25 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 288,59 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 145,20 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 468,44 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 280,72 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 485,25 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 8 980,06 Kč | 8 980,06 Kč | 31.7.2019 | 7.8.2019 | 22.8.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 348,70 Kč | 348,70 Kč | 383,57 Kč | 22.6.2019 | 25.6.2019 | 27.8.2019 | 19.6.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 163,68 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 163,68 Kč | 1 280,05 Kč | 2.7.2019 | 3.7.2019 | 27.8.2019 | 3.7.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 127,93 Kč | 127,93 Kč | 140,72 Kč | 3.7.2019 | 8.7.2019 | 27.8.2019 | 4.7.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 722,65 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 722,65 Kč | 794,92 Kč | 4.7.2019 | 8.7.2019 | 27.8.2019 | 4.7.2019 |
Granimex CZ s.r.o. | plastové pytle | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 26 542,00 Kč | 26 542,00 Kč | 26 542,00 Kč | 29.7.2019 | 30.7.2019 | 27.8.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 606,95 Kč | 4 606,95 Kč | 5 067,65 Kč | 26.7.2019 | 30.7.2019 | 27.8.2019 | 29.7.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 43 375,19 Kč 132 01000 - léky; celkem 477,85 Kč 132 01000 - léky; celkem 279,13 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,23 Kč | 44 132,17 Kč | 48 599,99 Kč | 30.7.2019 | 31.7.2019 | 27.8.2019 | 31.7.2019 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 890,01 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 15 890,00 Kč | 15 890,00 Kč | 31.7.2019 | 31.7.2019 | 27.8.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 483,65 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč | 19 484,00 Kč | 19 484,00 Kč | 31.7.2019 | 31.7.2019 | 27.8.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 315,60 Kč | 1 315,60 Kč | 1 315,60 Kč | 31.7.2019 | 31.7.2019 | 27.8.2019 | |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | Revize stravovacího provozu 07/2019 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 31.7.2019 | 31.7.2019 | 27.8.2019 | |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 07/2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 31.7.2019 | 31.7.2019 | 27.8.2019 | |
HIPPO spol. s. r. o. | Licenční tisková úprava pro tisk z HIPPA | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 445,00 Kč | 5 445,00 Kč | 5 445,00 Kč | 30.7.2019 | 31.7.2019 | 27.8.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 331,38 Kč | 331,38 Kč | 364,52 Kč | 31.7.2019 | 31.7.2019 | 27.8.2019 | 25.7.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 114 755,63 Kč 132 01000 - léky; celkem 14 736,02 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 125,96 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,66 Kč | 132 617,61 Kč | 146 960,02 Kč | 31.7.2019 | 31.7.2019 | 27.8.2019 | 31.7.2019 |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví provedená Ing. Charvátem , 07/2019 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 31.7.2019 | 1.8.2019 | 27.8.2019 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 08/2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 1.8.2019 | 1.8.2019 | 27.8.2019 | |
Vladislav Korčák | toaletní papír, tablety do myčky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 775,00 Kč | 7 775,00 Kč | 7 775,00 Kč | 1.8.2019 | 1.8.2019 | 27.8.2019 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | zdravotní obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 794,00 Kč | 4 794,00 Kč | 4 794,00 Kč | 30.7.2019 | 1.8.2019 | 27.8.2019 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 269,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 556,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 194,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 105,81 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 004,23 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 825,14 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 46 955,60 Kč | 46 955,60 Kč | 1.8.2019 | 1.8.2019 | 27.8.2019 | |
Igefa Ústí, s. r. o. | mopy, tyče, utěrky barevné | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 612,00 Kč | 1 612,00 Kč | 1 612,00 Kč | 8.8.2019 | 9.8.2019 | 27.8.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 539,06 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč | 7 539,00 Kč | 7 539,00 Kč | 9.8.2019 | 9.8.2019 | 27.8.2019 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 721,14 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč | 3 721,00 Kč | 3 721,00 Kč | 9.8.2019 | 9.8.2019 | 27.8.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 971,97 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč | 6 972,00 Kč | 6 972,00 Kč | 9.8.2019 | 9.8.2019 | 27.8.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 479,69 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,31 Kč | 12 480,00 Kč | 12 480,00 Kč | 9.8.2019 | 9.8.2019 | 27.8.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 931,55 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč | 7 932,00 Kč | 7 932,00 Kč | 12.8.2019 | 12.8.2019 | 27.8.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 785,20 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč | 17 785,00 Kč | 17 785,00 Kč | 12.8.2019 | 12.8.2019 | 27.8.2019 | |
MEDISTA spol.s r.o. | EtG CAL 2000, Negative Urine CAL | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 9 159,70 Kč | 9 159,70 Kč | 9 159,70 Kč | 9.8.2019 | 12.8.2019 | 27.8.2019 | |
Profi DDD s.r.o. | Dezinsekce - lezoucí hmyz | 518 10010 323 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 893,65 Kč | 1 893,65 Kč | 1 893,65 Kč | 31.7.2019 | 12.8.2019 | 27.8.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 36 458,81 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,19 Kč | 36 459,00 Kč | 36 459,00 Kč | 13.8.2019 | 13.8.2019 | 27.8.2019 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 8 043,61 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 8 043,61 Kč | 9 732,77 Kč | 14.8.2019 | 15.8.2019 | 27.8.2019 | 14.8.2019 |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 813,00 Kč | 3 813,00 Kč | 3 813,00 Kč | 16.7.2019 | 18.7.2019 | 27.8.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 39 517,79 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 39 517,79 Kč | 43 469,57 Kč | 1.8.2019 | 2.8.2019 | 27.8.2019 | 2.8.2019 |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 058,91 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,09 Kč | 13 059,00 Kč | 13 059,00 Kč | 16.8.2019 | 16.8.2019 | 27.8.2019 | |
VAKOS XT a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 540,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 148,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 688,80 Kč | 801,00 Kč | 23.7.2019 | 16.8.2019 | 27.8.2019 | 23.7.2019 |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 07/2019 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 14.8.2019 | 19.8.2019 | 27.8.2019 | |
ha-vel internet s.r.o. | Provozní poplatek 08/2019 - připojení internet | 518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 1.8.2019 | 2.8.2019 | 27.8.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Kontrola pro Mythic 18 | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 795,10 Kč | 2 795,10 Kč | 2 795,10 Kč | 1.8.2019 | 2.8.2019 | 27.8.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | KONELAB CUVETTE | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 227,55 Kč | 16 227,55 Kč | 16 227,55 Kč | 1.8.2019 | 2.8.2019 | 27.8.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Ethyl Glucuronide HEIA-RGT | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 1.8.2019 | 2.8.2019 | 27.8.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 391,49 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 694,80 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,29 Kč | 21 086,00 Kč | 21 086,00 Kč | 19.8.2019 | 19.8.2019 | 27.8.2019 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 636,78 Kč | 7 636,78 Kč | 7 636,78 Kč | 20.8.2019 | 20.8.2019 | 27.8.2019 | |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava kotel Tenax, oprava kráječe Lozamed | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 5 651,00 Kč | 5 651,00 Kč | 5 651,00 Kč | 20.8.2019 | 20.8.2019 | 27.8.2019 | |
Josef Ludvík | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 870,00 Kč | 870,00 Kč | 870,00 Kč | 21.8.2019 | 21.8.2019 | 27.8.2019 | |
FTW s.r.o. | Vystoupení kapely Mo/Fo Cat Clarion ZK447 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 20.8.2019 | 21.8.2019 | 27.8.2019 | |
Ing. Antonín Macháček | Vyhotovení statistického posouzení spolehlivosti dřevěných konstrukcí krovu a stropu pod půdou budovy bývalého zámku budova A ZK370 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 30 000,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 21.6.2019 | 21.8.2019 | 27.8.2019 | |
Mgr. Martina Pospíšilová | Masáže | 412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 9.8.2019 | 9.8.2019 | 27.8.2019 | |
MC Systems & Services, s.r.o. | Montáž a demontáž kamer stř. 901 | 518 10013 901 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 5 050,00 Kč | 6 110,50 Kč | 5 050,00 Kč | 25.7.2019 | 26.7.2019 | 27.8.2019 | 25.7.2019 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 07/2019 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč | 2 904,00 Kč | 2 400,00 Kč | 31.7.2019 | 31.7.2019 | 27.8.2019 | 31.7.2019 |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 07/2019 | 511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 72 385,00 Kč 511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 6 820,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 66 595,00 Kč | 176 418,00 Kč | 145 800,00 Kč | 31.7.2019 | 31.7.2019 | 27.8.2019 | 31.7.2019 |
Stichting 32nd ECNP Congress | Konference Denmark MUDr. Hadjipapanicolaou Demetra | 549 03000 422 - školení a sjezdové poplatky; celkem 24 623,05 Kč 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 24 623,05 Kč | 24 623,05 Kč | 24 623,05 Kč | 21.8.2019 | 23.8.2019 | 27.8.2019 | 21.8.2019 |
Stichting 32nd ECNP Congress | Konference Denmark MUDr. Mišlanová Andrea | 549 03000 411 - školení a sjezdové poplatky; celkem 24 623,05 Kč 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 24 623,05 Kč | 24 623,05 Kč | 24 623,05 Kč | 20.8.2019 | 26.8.2019 | 27.8.2019 | 20.8.2019 |
Stichting 32nd ECNP Congress | Konference Denmark MUDr. Kapras Filip | 549 03000 432 - školení a sjezdové poplatky; celkem 24 623,05 Kč 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 24 623,05 Kč | 24 623,05 Kč | 24 623,05 Kč | 20.8.2019 | 26.8.2019 | 27.8.2019 | 20.8.2019 |
ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s. r. o. | zálohová platba na zhotovení sítí do oken na oddělení | celkem 3 594,00 Kč | 3 594,00 Kč | 3 594,00 Kč | 15.8.2019 | 15.8.2019 | 27.8.2019 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | WC mísa, baterie | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 706,00 Kč | 1 706,00 Kč | 1 706,00 Kč | 19.7.2019 | 23.7.2019 | 27.8.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | BENZODIAZEPINES | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 1.8.2019 | 2.8.2019 | 27.8.2019 | |
Daniel Pilnaj | spojovací materiál | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 3 297,00 Kč | 3 297,00 Kč | 3 297,00 Kč | 2.8.2019 | 5.8.2019 | 27.8.2019 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 356,52 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,41 Kč | 2 356,52 Kč | 2 710,00 Kč | 1.8.2019 | 5.8.2019 | 27.8.2019 | 1.8.2019 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 8 417,39 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,22 Kč | 8 417,39 Kč | 9 680,00 Kč | 1.8.2019 | 5.8.2019 | 27.8.2019 | 1.8.2019 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 20 705,22 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,19 Kč | 20 705,22 Kč | 23 811,00 Kč | 1.8.2019 | 5.8.2019 | 27.8.2019 | 1.8.2019 |
2P SERVIS s.r.o. | oděvy OOP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 194,00 Kč | 9 194,00 Kč | 9 194,00 Kč | 31.7.2019 | 6.8.2019 | 27.8.2019 |