Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

21150

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
31 65 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 2 401-2 500 z 21 150 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 07/2019518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 96 419,00 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 32 017,00 Kč
518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,00 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,00 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 058,00 Kč
134 610,00 Kč134 610,00 Kč31.7.20199.8.201922.8.2019
Profi DDD s.r.o.Dezinsekce - lezoucí hmyz518 10010 323 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 893,65 Kč
1 893,65 Kč1 893,65 Kč31.7.201912.8.201927.8.2019
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů 07/2019518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč
2 904,00 Kč2 400,00 Kč31.7.201931.7.201927.8.201931.7.2019
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 07/2019511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 72 385,00 Kč
511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 6 820,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 66 595,00 Kč
176 418,00 Kč145 800,00 Kč31.7.201931.7.201927.8.201931.7.2019
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 07/2019 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 000,00 Kč
17 000,00 Kč17 000,00 Kč31.7.20195.8.20198.8.2019
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost za 07/2019- dle příkazní smlouvy ze dne 18.8.2017549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 51 487,00 Kč
51 487,00 Kč51 487,00 Kč31.7.20195.8.20198.8.2019
LIMPA s.r.o.Betonová směs P400, C16/20518 10020 452 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 2 505,30 Kč
518 10020 652 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 3 506,40 Kč
518 10020 799 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 7 574,30 Kč
13 586,00 Kč13 586,00 Kč31.7.20195.8.201913.8.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 06/2019 - nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 250 076,53 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
128 337,39 Kč147 588,00 Kč31.7.20195.8.201915.8.201931.7.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 07/2019 - nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -39 130,43 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 42 592,44 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,31 Kč
3 461,70 Kč3 981,00 Kč31.7.20195.8.201915.8.201931.7.2019
Šinfelt s.r.o.elektromateriál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 874,00 Kč
3 874,00 Kč3 874,00 Kč31.7.20192.8.201913.8.2019
COLORWAYbarvy, tmel111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 080,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 625,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 500,00 Kč
3 205,00 Kč3 205,00 Kč31.7.20195.8.201913.8.2019
2P SERVIS s.r.o.oděvy OOP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 194,00 Kč
9 194,00 Kč9 194,00 Kč31.7.20196.8.201927.8.2019
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 01.07 .2019 - 31.07.2019518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 301,96 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 88,33 Kč
518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 1 872,11 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 547,39 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 35,04 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 328,76 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 150,65 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 384,25 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 288,59 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 145,20 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 468,44 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 280,72 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 485,25 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
8 980,06 Kč8 980,06 Kč31.7.20197.8.201922.8.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 155,70 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
1 155,70 Kč1 271,27 Kč31.7.201931.7.201926.9.201931.7.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 274,65 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
274,65 Kč302,12 Kč31.7.201931.7.201924.10.201925.7.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 128,18 Kč
1 128,18 Kč1 241,00 Kč31.7.201931.7.20197.10.201931.7.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 154,76 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
2 154,76 Kč2 370,24 Kč31.7.201931.7.201924.10.201931.7.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.el. energie 08/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 203 305,78 Kč
203 305,78 Kč246 000,00 Kč1.8.20191.8.20195.8.20195.8.2019
ČEZ ESCO, a.s.energie 08/2019, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 363,64 Kč
363,64 Kč440,00 Kč1.8.20191.8.20196.8.20198.8.2019
ČEZ ESCO, a.s.energie 08/2019, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 132,23 Kč
132,23 Kč160,00 Kč1.8.20191.8.20196.8.20198.8.2019
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 08/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč1.8.20191.8.201927.8.2019
Vladislav Korčáktoaletní papír, tablety do myčky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 775,00 Kč
7 775,00 Kč7 775,00 Kč1.8.20191.8.201927.8.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 650,35 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč
15 650,00 Kč15 650,00 Kč1.8.20191.8.201913.8.2019
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 269,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 556,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 194,13 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 105,81 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 004,23 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 825,14 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč
46 955,60 Kč46 955,60 Kč1.8.20191.8.201927.8.2019
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 07/2019518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 450,56 Kč
11 450,56 Kč11 450,56 Kč1.8.20192.8.201913.8.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 39 517,79 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
39 517,79 Kč43 469,57 Kč1.8.20192.8.201927.8.20192.8.2019
ha-vel internet s.r.o.Provozní poplatek 08/2019 - připojení internet518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 9 075,00 Kč
9 075,00 Kč9 075,00 Kč1.8.20192.8.201927.8.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Kontrola pro Mythic 18501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 795,10 Kč
2 795,10 Kč2 795,10 Kč1.8.20192.8.201927.8.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.KONELAB CUVETTE501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 227,55 Kč
16 227,55 Kč16 227,55 Kč1.8.20192.8.201927.8.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Ethyl Glucuronide HEIA-RGT501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč
16 335,00 Kč16 335,00 Kč1.8.20192.8.201927.8.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.BENZODIAZEPINES501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč
12 450,17 Kč12 450,17 Kč1.8.20192.8.201927.8.2019
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 2 356,52 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,41 Kč
2 356,52 Kč2 710,00 Kč1.8.20195.8.201927.8.20191.8.2019
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 8 417,39 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,22 Kč
8 417,39 Kč9 680,00 Kč1.8.20195.8.201927.8.20191.8.2019
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 20 705,22 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,19 Kč
20 705,22 Kč23 811,00 Kč1.8.20195.8.201927.8.20191.8.2019
2P SERVIS s.r.o.oděvy OOP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 32 000,00 Kč
32 000,00 Kč32 000,00 Kč1.8.20196.8.201927.8.2019
JK-Trading s.r.o. PrahaPZT132 01000 - léky; celkem 5 954,76 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,15 Kč
5 954,76 Kč6 847,97 Kč1.8.20196.8.201915.8.20191.8.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 044,43 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 044,43 Kč1 148,87 Kč1.8.20192.8.201926.9.20192.8.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 053,25 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč
3 053,00 Kč3 053,00 Kč2.8.20192.8.201920.8.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 553,54 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,46 Kč
4 554,00 Kč4 554,00 Kč2.8.20192.8.201920.8.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 892,12 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,12 Kč
4 892,00 Kč4 892,00 Kč2.8.20192.8.201920.8.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 433,75 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč
8 434,00 Kč8 434,00 Kč2.8.20192.8.201913.8.2019
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 08/2019314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 275 950,41 Kč
275 950,41 Kč333 900,00 Kč2.8.20192.8.201913.8.201915.8.2019
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 08/2019314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 19 008,26 Kč
19 008,26 Kč23 000,00 Kč2.8.20192.8.201913.8.201915.8.2019
Pragoperun, s.r.o.Opravy prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 453,00 Kč
453,00 Kč453,00 Kč2.8.20192.8.201915.8.2019
Romana Víchová ZelenkováLT - zam. Paulíčková Alena412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 2 980,00 Kč
2 980,00 Kč2 980,00 Kč2.8.20192.8.201913.8.2019
Alza.cz a.s.mobilní telefony111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 050,00 Kč
12 050,00 Kč12 050,00 Kč2.8.20196.8.20197.8.2019
Daniel Pilnajspojovací materiál511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 3 297,00 Kč
3 297,00 Kč3 297,00 Kč2.8.20195.8.201927.8.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 6 864,48 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 441,22 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,39 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,98 Kč
12 306,68 Kč14 479,00 Kč2.8.20196.8.201915.8.20192.8.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 1 194,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 61,99 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,89 Kč
1 256,88 Kč1 449,00 Kč2.8.20196.8.201915.8.20192.8.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 1 533,90 Kč
132 01000 - léky; celkem 371,94 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,47 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,96 Kč
1 906,80 Kč2 215,00 Kč2.8.20196.8.201915.8.20192.8.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 23 185,92 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 038,33 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,16 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,81 Kč
25 225,06 Kč29 131,00 Kč2.8.20196.8.201915.8.20192.8.2019
ORTIKA a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 243,48 Kč
243,48 Kč280,00 Kč2.8.20196.8.201915.8.20192.8.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 216,73 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,27 Kč
16 217,00 Kč16 217,00 Kč2.8.20192.8.201927.8.2019
ALVAO s.r.o.Prodloužení licence a 1. rok.518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 21 142,00 Kč
21 142,00 Kč21 142,00 Kč2.8.20197.8.201922.8.2019
Česká pošta, s.p.Poštovné III. dekáda 07/2019518 01020 901 - poštovné; celkem 3 736,00 Kč
3 736,00 Kč3 736,00 Kč5.8.20198.8.201919.8.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 08/2019 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
celkem 45 000,00 Kč
185 000,00 Kč185 000,00 Kč5.8.20195.8.201916.8.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 08/2019 Rariková D. celkem 360,00 Kč
360,00 Kč360,00 Kč5.8.20195.8.20198.8.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 08/2019 byty 262 + 259 celkem 13 210,00 Kč
celkem 7 370,00 Kč
20 580,00 Kč20 580,00 Kč5.8.20195.8.201916.8.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 08/2019 byty 144/176 + 261 celkem 23 840,00 Kč
celkem 5 540,00 Kč
29 380,00 Kč29 380,00 Kč5.8.20195.8.201916.8.2019
Zásobování a.s.jídlonosiče, olej, vrtáky, pistole PUR pěny, poklop mikrovlnka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 474,00 Kč
1 474,00 Kč1 474,00 Kč5.8.20196.8.20198.8.2019
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby 07/2019549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 49 225,00 Kč
49 225,00 Kč49 225,00 Kč5.8.20195.8.20198.8.2019
Ing. Alena DrvotováOdhad ceny nájemného nebytových prostor zubní ambulance.518 10020 901 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 6 050,00 Kč
6 050,00 Kč6 050,00 Kč5.8.20197.8.201915.8.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 067,72 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč
14 068,00 Kč14 068,00 Kč5.8.20195.8.201915.8.2019
FAGRON a.s.Suroviny132 01000 - léky; celkem 3 090,67 Kč
132 01000 - léky; celkem 309,43 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,30 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč
3 400,42 Kč3 929,00 Kč5.8.20196.8.20193.9.20195.8.2019
Státní zdravotní ústavAgregované výkony 06/2019518 10011 442 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 45,05 Kč
45,05 Kč45,05 Kč6.8.20198.8.201916.8.2019
Advokátní kancelář JUDr. Jan OpletalPrávní služby 07/2019549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 14 700,00 Kč
14 700,00 Kč14 700,00 Kč6.8.20196.8.20198.8.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 3 961,67 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 136,29 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,06 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč
8 098,13 Kč9 561,00 Kč6.8.20196.8.201915.8.20192.8.2019
Zemědělská Cítov, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 086,75 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 449,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 449,00 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč
10 505,00 Kč10 505,00 Kč6.8.20196.8.201913.8.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 613,24 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,24 Kč
13 613,00 Kč13 613,00 Kč6.8.20196.8.201922.8.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 035,62 Kč
5 035,62 Kč5 035,62 Kč6.8.20196.8.201927.8.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 566,65 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč
4 567,00 Kč4 567,00 Kč6.8.20196.8.201922.8.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 944,24 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,76 Kč
21 945,00 Kč21 945,00 Kč6.8.20196.8.201922.8.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 629,96 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč
8 630,00 Kč8 630,00 Kč6.8.20196.8.201915.8.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 180,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 346,05 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 920,72 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 960,43 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
47 407,55 Kč47 407,55 Kč6.8.20196.8.201913.8.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 178,02 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 225,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 634,74 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
38 038,15 Kč38 038,15 Kč6.8.20196.8.201913.8.2019
Podřipská nemocnice s poliklinikouRoztok501 02000 471 - spotřeba léčivých přípravků; celkem 212,40 Kč
212,40 Kč212,40 Kč6.8.20196.8.201913.8.2019
První certifikační autorita, a.s.Vydané certefikáty518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 871,20 Kč
871,20 Kč871,20 Kč6.8.20196.8.201927.8.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 484,07 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,48 Kč
3 483,59 Kč3 832,00 Kč6.8.20197.8.201920.8.20196.8.2019
Ing. František ZáveskýPoradenská a konzultační činnost 07/2019549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 37 502,50 Kč
37 502,50 Kč37 502,50 Kč6.8.20197.8.201919.8.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 609,08 Kč
1 609,08 Kč1 609,08 Kč6.8.20196.8.20193.9.2019
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 994,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 288,78 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 131,05 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 377,55 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 041,41 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč
34 833,20 Kč34 833,20 Kč6.8.20196.8.20195.9.2019
Karel Kdýr, GastrooneOprava kotel Therma511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 8 615,00 Kč
8 615,00 Kč8 615,00 Kč6.8.201930.9.20193.10.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 271,21 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 071,73 Kč
132 01000 - léky; celkem 797,40 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,21 Kč
3 140,55 Kč3 588,00 Kč7.8.20198.8.201920.8.20197.8.2019
STAVMAT Mazourek, s. r. o.stavební materiál od.8.A511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 3 789,00 Kč
3 789,00 Kč3 789,00 Kč7.8.20198.8.201915.8.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 1 650,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 8 884,10 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč
10 534,10 Kč12 647,26 Kč7.8.20199.8.201920.8.20197.8.2019
DENTIMED s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 466,85 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,11 Kč
466,96 Kč565,00 Kč7.8.20199.8.201920.8.20197.8.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 08/2019 - V Sídlišti 144314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč7.8.20197.8.201913.8.201915.8.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 08/2019 - V Sídlišti 156314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč7.8.20197.8.201913.8.201915.8.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 08/2019 - V Sídlišti 157314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč7.8.20197.8.201913.8.201915.8.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 08/2019 - V Sídlišti 158314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč7.8.20197.8.201913.8.201915.8.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 08/2019 - V Sídlišti 159314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč7.8.20197.8.201913.8.201915.8.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 08/2019 - V Sídlišti 176314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč7.8.20197.8.201913.8.201915.8.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 08/2019 - V Sídlišti 200314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč7.8.20197.8.201913.8.201915.8.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 08/2019 - V Sídlišti 201314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč7.8.20197.8.201913.8.201915.8.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 08/2019 - V Sídlišti 259314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč7.8.20197.8.201913.8.201915.8.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 08/2019 - V Sídlišti 261314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč7.8.20197.8.201913.8.201915.8.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 08/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 4 049,59 Kč
4 049,59 Kč4 900,00 Kč7.8.20197.8.201913.8.201915.8.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 08/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 495,87 Kč
495,87 Kč600,00 Kč7.8.20197.8.201913.8.201915.8.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 08/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč7.8.20197.8.201913.8.201915.8.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 08/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč
247,93 Kč300,00 Kč7.8.20197.8.201913.8.201915.8.2019
Zobrazeno 2 401-2 500 z 21 150 záznamů.