2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 07/2019 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 96 419,00 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 32 017,00 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,00 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,00 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 058,00 Kč | 134 610,00 Kč | 134 610,00 Kč | 31.7.2019 | 9.8.2019 | 22.8.2019 | |
Profi DDD s.r.o. | Dezinsekce - lezoucí hmyz | 518 10010 323 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 893,65 Kč | 1 893,65 Kč | 1 893,65 Kč | 31.7.2019 | 12.8.2019 | 27.8.2019 | |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 07/2019 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč | 2 904,00 Kč | 2 400,00 Kč | 31.7.2019 | 31.7.2019 | 27.8.2019 | 31.7.2019 |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 07/2019 | 511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 72 385,00 Kč 511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 6 820,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 66 595,00 Kč | 176 418,00 Kč | 145 800,00 Kč | 31.7.2019 | 31.7.2019 | 27.8.2019 | 31.7.2019 |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 07/2019 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 31.7.2019 | 5.8.2019 | 8.8.2019 | |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost za 07/2019- dle příkazní smlouvy ze dne 18.8.2017 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 51 487,00 Kč | 51 487,00 Kč | 51 487,00 Kč | 31.7.2019 | 5.8.2019 | 8.8.2019 | |
LIMPA s.r.o. | Betonová směs P400, C16/20 | 518 10020 452 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 2 505,30 Kč 518 10020 652 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 3 506,40 Kč 518 10020 799 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 7 574,30 Kč | 13 586,00 Kč | 13 586,00 Kč | 31.7.2019 | 5.8.2019 | 13.8.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 06/2019 - nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 250 076,53 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 128 337,39 Kč | 147 588,00 Kč | 31.7.2019 | 5.8.2019 | 15.8.2019 | 31.7.2019 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 07/2019 - nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -39 130,43 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 42 592,44 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,31 Kč | 3 461,70 Kč | 3 981,00 Kč | 31.7.2019 | 5.8.2019 | 15.8.2019 | 31.7.2019 |
Šinfelt s.r.o. | elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 874,00 Kč | 3 874,00 Kč | 3 874,00 Kč | 31.7.2019 | 2.8.2019 | 13.8.2019 | |
COLORWAY | barvy, tmel | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 080,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 625,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 500,00 Kč | 3 205,00 Kč | 3 205,00 Kč | 31.7.2019 | 5.8.2019 | 13.8.2019 | |
2P SERVIS s.r.o. | oděvy OOP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 194,00 Kč | 9 194,00 Kč | 9 194,00 Kč | 31.7.2019 | 6.8.2019 | 27.8.2019 | |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 01.07 .2019 - 31.07.2019 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 301,96 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 88,33 Kč 518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 1 872,11 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 547,39 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 35,04 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 328,76 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 150,65 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 384,25 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 288,59 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 145,20 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 468,44 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 280,72 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 485,25 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 8 980,06 Kč | 8 980,06 Kč | 31.7.2019 | 7.8.2019 | 22.8.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 155,70 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 155,70 Kč | 1 271,27 Kč | 31.7.2019 | 31.7.2019 | 26.9.2019 | 31.7.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 274,65 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 274,65 Kč | 302,12 Kč | 31.7.2019 | 31.7.2019 | 24.10.2019 | 25.7.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 128,18 Kč | 1 128,18 Kč | 1 241,00 Kč | 31.7.2019 | 31.7.2019 | 7.10.2019 | 31.7.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 154,76 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 2 154,76 Kč | 2 370,24 Kč | 31.7.2019 | 31.7.2019 | 24.10.2019 | 31.7.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | el. energie 08/2019 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 203 305,78 Kč | 203 305,78 Kč | 246 000,00 Kč | 1.8.2019 | 1.8.2019 | 5.8.2019 | 5.8.2019 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 08/2019, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 363,64 Kč | 363,64 Kč | 440,00 Kč | 1.8.2019 | 1.8.2019 | 6.8.2019 | 8.8.2019 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 08/2019, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 132,23 Kč | 132,23 Kč | 160,00 Kč | 1.8.2019 | 1.8.2019 | 6.8.2019 | 8.8.2019 |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 08/2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 1.8.2019 | 1.8.2019 | 27.8.2019 | |
Vladislav Korčák | toaletní papír, tablety do myčky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 775,00 Kč | 7 775,00 Kč | 7 775,00 Kč | 1.8.2019 | 1.8.2019 | 27.8.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 650,35 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč | 15 650,00 Kč | 15 650,00 Kč | 1.8.2019 | 1.8.2019 | 13.8.2019 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 269,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 556,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 194,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 105,81 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 004,23 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 825,14 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 46 955,60 Kč | 46 955,60 Kč | 1.8.2019 | 1.8.2019 | 27.8.2019 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 07/2019 | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 450,56 Kč | 11 450,56 Kč | 11 450,56 Kč | 1.8.2019 | 2.8.2019 | 13.8.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 39 517,79 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 39 517,79 Kč | 43 469,57 Kč | 1.8.2019 | 2.8.2019 | 27.8.2019 | 2.8.2019 |
ha-vel internet s.r.o. | Provozní poplatek 08/2019 - připojení internet | 518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 1.8.2019 | 2.8.2019 | 27.8.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Kontrola pro Mythic 18 | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 795,10 Kč | 2 795,10 Kč | 2 795,10 Kč | 1.8.2019 | 2.8.2019 | 27.8.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | KONELAB CUVETTE | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 227,55 Kč | 16 227,55 Kč | 16 227,55 Kč | 1.8.2019 | 2.8.2019 | 27.8.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Ethyl Glucuronide HEIA-RGT | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 1.8.2019 | 2.8.2019 | 27.8.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | BENZODIAZEPINES | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 1.8.2019 | 2.8.2019 | 27.8.2019 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 356,52 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,41 Kč | 2 356,52 Kč | 2 710,00 Kč | 1.8.2019 | 5.8.2019 | 27.8.2019 | 1.8.2019 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 8 417,39 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,22 Kč | 8 417,39 Kč | 9 680,00 Kč | 1.8.2019 | 5.8.2019 | 27.8.2019 | 1.8.2019 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 20 705,22 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,19 Kč | 20 705,22 Kč | 23 811,00 Kč | 1.8.2019 | 5.8.2019 | 27.8.2019 | 1.8.2019 |
2P SERVIS s.r.o. | oděvy OOP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 32 000,00 Kč | 32 000,00 Kč | 32 000,00 Kč | 1.8.2019 | 6.8.2019 | 27.8.2019 | |
JK-Trading s.r.o. Praha | PZT | 132 01000 - léky; celkem 5 954,76 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,15 Kč | 5 954,76 Kč | 6 847,97 Kč | 1.8.2019 | 6.8.2019 | 15.8.2019 | 1.8.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 044,43 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 044,43 Kč | 1 148,87 Kč | 1.8.2019 | 2.8.2019 | 26.9.2019 | 2.8.2019 |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 053,25 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč | 3 053,00 Kč | 3 053,00 Kč | 2.8.2019 | 2.8.2019 | 20.8.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 553,54 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,46 Kč | 4 554,00 Kč | 4 554,00 Kč | 2.8.2019 | 2.8.2019 | 20.8.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 892,12 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,12 Kč | 4 892,00 Kč | 4 892,00 Kč | 2.8.2019 | 2.8.2019 | 20.8.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 433,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 8 434,00 Kč | 8 434,00 Kč | 2.8.2019 | 2.8.2019 | 13.8.2019 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 08/2019 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 275 950,41 Kč | 275 950,41 Kč | 333 900,00 Kč | 2.8.2019 | 2.8.2019 | 13.8.2019 | 15.8.2019 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 08/2019 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 19 008,26 Kč | 19 008,26 Kč | 23 000,00 Kč | 2.8.2019 | 2.8.2019 | 13.8.2019 | 15.8.2019 |
Pragoperun, s.r.o. | Opravy prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 453,00 Kč | 453,00 Kč | 453,00 Kč | 2.8.2019 | 2.8.2019 | 15.8.2019 | |
Romana Víchová Zelenková | LT - zam. Paulíčková Alena | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 2 980,00 Kč | 2 980,00 Kč | 2 980,00 Kč | 2.8.2019 | 2.8.2019 | 13.8.2019 | |
Alza.cz a.s. | mobilní telefony | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 050,00 Kč | 12 050,00 Kč | 12 050,00 Kč | 2.8.2019 | 6.8.2019 | 7.8.2019 | |
Daniel Pilnaj | spojovací materiál | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 3 297,00 Kč | 3 297,00 Kč | 3 297,00 Kč | 2.8.2019 | 5.8.2019 | 27.8.2019 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 6 864,48 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 441,22 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,39 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,98 Kč | 12 306,68 Kč | 14 479,00 Kč | 2.8.2019 | 6.8.2019 | 15.8.2019 | 2.8.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 194,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 61,99 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,89 Kč | 1 256,88 Kč | 1 449,00 Kč | 2.8.2019 | 6.8.2019 | 15.8.2019 | 2.8.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 533,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 371,94 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,47 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,96 Kč | 1 906,80 Kč | 2 215,00 Kč | 2.8.2019 | 6.8.2019 | 15.8.2019 | 2.8.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 23 185,92 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 038,33 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,16 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,81 Kč | 25 225,06 Kč | 29 131,00 Kč | 2.8.2019 | 6.8.2019 | 15.8.2019 | 2.8.2019 |
ORTIKA a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 243,48 Kč | 243,48 Kč | 280,00 Kč | 2.8.2019 | 6.8.2019 | 15.8.2019 | 2.8.2019 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 216,73 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,27 Kč | 16 217,00 Kč | 16 217,00 Kč | 2.8.2019 | 2.8.2019 | 27.8.2019 | |
ALVAO s.r.o. | Prodloužení licence a 1. rok. | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 21 142,00 Kč | 21 142,00 Kč | 21 142,00 Kč | 2.8.2019 | 7.8.2019 | 22.8.2019 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 07/2019 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 3 736,00 Kč | 3 736,00 Kč | 3 736,00 Kč | 5.8.2019 | 8.8.2019 | 19.8.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 08/2019 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 5.8.2019 | 5.8.2019 | 16.8.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 08/2019 Rariková D. | celkem 360,00 Kč | 360,00 Kč | 360,00 Kč | 5.8.2019 | 5.8.2019 | 8.8.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 08/2019 byty 262 + 259 | celkem 13 210,00 Kč celkem 7 370,00 Kč | 20 580,00 Kč | 20 580,00 Kč | 5.8.2019 | 5.8.2019 | 16.8.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 08/2019 byty 144/176 + 261 | celkem 23 840,00 Kč celkem 5 540,00 Kč | 29 380,00 Kč | 29 380,00 Kč | 5.8.2019 | 5.8.2019 | 16.8.2019 | |
Zásobování a.s. | jídlonosiče, olej, vrtáky, pistole PUR pěny, poklop mikrovlnka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 474,00 Kč | 1 474,00 Kč | 1 474,00 Kč | 5.8.2019 | 6.8.2019 | 8.8.2019 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 07/2019 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 49 225,00 Kč | 49 225,00 Kč | 49 225,00 Kč | 5.8.2019 | 5.8.2019 | 8.8.2019 | |
Ing. Alena Drvotová | Odhad ceny nájemného nebytových prostor zubní ambulance. | 518 10020 901 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 6 050,00 Kč | 6 050,00 Kč | 6 050,00 Kč | 5.8.2019 | 7.8.2019 | 15.8.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 067,72 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč | 14 068,00 Kč | 14 068,00 Kč | 5.8.2019 | 5.8.2019 | 15.8.2019 | |
FAGRON a.s. | Suroviny | 132 01000 - léky; celkem 3 090,67 Kč 132 01000 - léky; celkem 309,43 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,30 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč | 3 400,42 Kč | 3 929,00 Kč | 5.8.2019 | 6.8.2019 | 3.9.2019 | 5.8.2019 |
Státní zdravotní ústav | Agregované výkony 06/2019 | 518 10011 442 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 45,05 Kč | 45,05 Kč | 45,05 Kč | 6.8.2019 | 8.8.2019 | 16.8.2019 | |
Advokátní kancelář JUDr. Jan Opletal | Právní služby 07/2019 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 14 700,00 Kč | 14 700,00 Kč | 14 700,00 Kč | 6.8.2019 | 6.8.2019 | 8.8.2019 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 961,67 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 136,29 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,06 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč | 8 098,13 Kč | 9 561,00 Kč | 6.8.2019 | 6.8.2019 | 15.8.2019 | 2.8.2019 |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 086,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 449,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 449,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč | 10 505,00 Kč | 10 505,00 Kč | 6.8.2019 | 6.8.2019 | 13.8.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 613,24 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,24 Kč | 13 613,00 Kč | 13 613,00 Kč | 6.8.2019 | 6.8.2019 | 22.8.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 035,62 Kč | 5 035,62 Kč | 5 035,62 Kč | 6.8.2019 | 6.8.2019 | 27.8.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 566,65 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč | 4 567,00 Kč | 4 567,00 Kč | 6.8.2019 | 6.8.2019 | 22.8.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 944,24 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,76 Kč | 21 945,00 Kč | 21 945,00 Kč | 6.8.2019 | 6.8.2019 | 22.8.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 629,96 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč | 8 630,00 Kč | 8 630,00 Kč | 6.8.2019 | 6.8.2019 | 15.8.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 180,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 346,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 920,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 960,43 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 47 407,55 Kč | 47 407,55 Kč | 6.8.2019 | 6.8.2019 | 13.8.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 178,02 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 225,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 634,74 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 38 038,15 Kč | 38 038,15 Kč | 6.8.2019 | 6.8.2019 | 13.8.2019 | |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | Roztok | 501 02000 471 - spotřeba léčivých přípravků; celkem 212,40 Kč | 212,40 Kč | 212,40 Kč | 6.8.2019 | 6.8.2019 | 13.8.2019 | |
První certifikační autorita, a.s. | Vydané certefikáty | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 871,20 Kč | 871,20 Kč | 871,20 Kč | 6.8.2019 | 6.8.2019 | 27.8.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 484,07 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,48 Kč | 3 483,59 Kč | 3 832,00 Kč | 6.8.2019 | 7.8.2019 | 20.8.2019 | 6.8.2019 |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 07/2019 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 37 502,50 Kč | 37 502,50 Kč | 37 502,50 Kč | 6.8.2019 | 7.8.2019 | 19.8.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 609,08 Kč | 1 609,08 Kč | 1 609,08 Kč | 6.8.2019 | 6.8.2019 | 3.9.2019 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 994,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 288,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 131,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 377,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 041,41 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč | 34 833,20 Kč | 34 833,20 Kč | 6.8.2019 | 6.8.2019 | 5.9.2019 | |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava kotel Therma | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 8 615,00 Kč | 8 615,00 Kč | 8 615,00 Kč | 6.8.2019 | 30.9.2019 | 3.10.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 271,21 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 071,73 Kč 132 01000 - léky; celkem 797,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,21 Kč | 3 140,55 Kč | 3 588,00 Kč | 7.8.2019 | 8.8.2019 | 20.8.2019 | 7.8.2019 |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stavební materiál od.8.A | 511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 3 789,00 Kč | 3 789,00 Kč | 3 789,00 Kč | 7.8.2019 | 8.8.2019 | 15.8.2019 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 1 650,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 8 884,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč | 10 534,10 Kč | 12 647,26 Kč | 7.8.2019 | 9.8.2019 | 20.8.2019 | 7.8.2019 |
DENTIMED s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 466,85 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,11 Kč | 466,96 Kč | 565,00 Kč | 7.8.2019 | 9.8.2019 | 20.8.2019 | 7.8.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 08/2019 - V Sídlišti 144 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 13.8.2019 | 15.8.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 08/2019 - V Sídlišti 156 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 13.8.2019 | 15.8.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 08/2019 - V Sídlišti 157 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 13.8.2019 | 15.8.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 08/2019 - V Sídlišti 158 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 13.8.2019 | 15.8.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 08/2019 - V Sídlišti 159 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 13.8.2019 | 15.8.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 08/2019 - V Sídlišti 176 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 13.8.2019 | 15.8.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 08/2019 - V Sídlišti 200 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 13.8.2019 | 15.8.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 08/2019 - V Sídlišti 201 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 13.8.2019 | 15.8.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 08/2019 - V Sídlišti 259 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 13.8.2019 | 15.8.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 08/2019 - V Sídlišti 261 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 13.8.2019 | 15.8.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 08/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 4 049,59 Kč | 4 049,59 Kč | 4 900,00 Kč | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 13.8.2019 | 15.8.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 08/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 495,87 Kč | 495,87 Kč | 600,00 Kč | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 13.8.2019 | 15.8.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 08/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 13.8.2019 | 15.8.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 08/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč | 247,93 Kč | 300,00 Kč | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 13.8.2019 | 15.8.2019 |