Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

25206

Stav doplněnosti faktur po měsících

2026 01
18
2025 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
68 74 58 41 66 63 84 80 92 81 79 79
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 24 901-25 000 z 25 206 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
TULI-FORM, s.r.o.oprava konvektomatu511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 717,79 Kč
4 717,79 Kč4 717,79 Kč30.11.202523.12.202530.12.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 842,51 Kč
132 01000 - léky; celkem 29 481,46 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,38 Kč
30 323,97 Kč34 038,68 Kč19.12.202523.12.202530.12.202519.12.2025
PRACUJ ZDRAVĚ s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 851,79 Kč
132 01000 - léky; celkem 64,79 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč
916,18 Kč1 032,00 Kč17.12.202523.12.202530.12.202517.12.2025
Eldorádo z.s.LT - zam. Michael Ort - syn Rafael412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 900,00 Kč
3 900,00 Kč3 900,00 Kč15.12.202519.12.202523.12.2025
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 628,17 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 375,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 798,13 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 206,83 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 744,32 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 116,22 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 476,01 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 492,22 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 978,90 Kč
96 816,68 Kč96 816,68 Kč25.11.202525.11.20251.12.2025
Jaroslav SalačZK649 - Ozvučení kulturních akcí BP 2025518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 24 000,00 Kč
24 000,00 Kč24 000,00 Kč24.11.202526.11.20252.12.2025
IPVZSpecializační seminář v klinické psychologii 27.11.2025 Mgr. Kateřina Ludvíková549 03000 452 - školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog; celkem 1 900,00 Kč
1 900,00 Kč1 900,00 Kč19.11.202526.11.20253.12.2025
IPVZSpecializační seminář v klinické psychologii 27.11.2025 Mgr. Kateřina Ludvíková549 03000 452 - školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog; celkem 1 900,00 Kč
1 900,00 Kč1 900,00 Kč19.11.202526.11.20258.12.2025
Alza.cz a.s.nerezové obracečky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 976,00 Kč
1 976,00 Kč1 976,00 Kč18.11.202526.11.20251.12.2025
2P SERVIS s.r.o.Kalhoty dámské, plášť pánský, košile lékařské111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 21 035,00 Kč
21 035,00 Kč21 035,00 Kč20.11.202526.11.202516.12.2025
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 285,95 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 285,95 Kč1 440,27 Kč27.11.202528.11.202518.12.202528.11.2025
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 820,00 Kč
celkem 0,00 Kč
820,00 Kč918,40 Kč27.11.202528.11.202518.12.202527.11.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 117 234,46 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 907,03 Kč
132 01000 - léky; celkem -2,52 Kč
120 141,49 Kč134 820,11 Kč30.11.202530.11.202522.12.202528.11.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 728,08 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
728,08 Kč815,45 Kč30.11.202530.11.202522.12.202528.11.2025
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 11/2025 nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 255 896,97 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,61 Kč
130 896,36 Kč146 604,00 Kč28.11.20251.12.202510.12.202528.11.2025
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 793,37 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 793,37 Kč2 008,57 Kč28.11.202530.11.202522.12.202528.11.2025
STAVMAT Mazourek, s. r. o.Oprava lékárna - oprava sociálního zařízení personálu511 01001 220 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 635,00 Kč
4 635,00 Kč4 635,00 Kč30.11.20253.12.202510.12.2025
Multised, spol. s r.o.Područky ke kancel. židli111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 782,00 Kč
1 782,00 Kč1 782,00 Kč3.12.20255.12.202522.12.2025
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost 11/2025549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 57 600,00 Kč
57 600,00 Kč57 600,00 Kč30.11.20255.12.202510.12.2025
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 11/2025 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč
20 000,00 Kč20 000,00 Kč30.11.20255.12.202530.12.2025
Sloup Martin, Ing.Poradenské a konzultační práce za 11/2025549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč1.12.20255.12.202522.12.2025
CGB - Consult,s.r.o.Daňové poradenství a kontrola účetnictví 11/2025549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 12 100,00 Kč
12 100,00 Kč12 100,00 Kč30.11.20255.12.202522.12.2025
Z&Z,spol. s r.o.Pravidelný servis na zařízení Flamco Flamcomat518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 10 381,80 Kč
10 381,80 Kč10 381,80 Kč5.12.20255.12.202518.12.2025
LIMPA s.r.o.Oprava fasády levého křídla zámku A2 PNHoB 08/2025511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 925 708,00 Kč
1 120 106,68 Kč925 708,00 Kč9.9.202510.9.202516.12.202531.8.2025
LIMPA s.r.o.Oprava fasády levého křídla zámku A2 PNHoB 09/2025511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 728 947,00 Kč
882 025,87 Kč728 947,00 Kč7.10.20257.10.202516.12.202530.9.2025
LIMPA s.r.o.Oprava fasády levého křídla zámku A2 PNHoB 10/2025511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 731 806,43 Kč
885 485,69 Kč731 806,43 Kč31.10.20256.11.202516.12.202531.10.2025
LIMPA s.r.o.Oprava fasády levého křídla zámku A2 PNHoB vícepráce, méněpráce511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 133 446,00 Kč
1 371 469,66 Kč1 133 446,00 Kč11.11.202510.11.202510.12.202511.11.2025
Profi DDD s.r.o.Dezinsekce - stravovací provoz518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 109,70 Kč
3 109,70 Kč3 109,70 Kč26.11.202526.11.202518.12.2025
Lenka Macháčkovácanisterapeutická návštěva 453/6A518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč25.11.202526.11.202522.12.2025
CELIMED s.r.o.Manžeta IC Intelli511 03001 323 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 339,07 Kč
1 339,07 Kč1 339,07 Kč24.11.202526.11.202510.12.2025
Fakultní nemocnice Královskéagregované výkony 2x518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 101,00 Kč
101,00 Kč101,00 Kč24.11.202526.11.20253.12.2025
Fakultní nemocnice Královskéagregované výkony 2x518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 101,00 Kč
101,00 Kč101,00 Kč24.11.202526.11.20258.12.2025
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.ZK481 - Činnost TD na akci: PNHoB - Úprava zámku oddělení 7C a 7D 11/2025042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 106 480,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 106 480,00 Kč
106 480,00 Kč106 480,00 Kč28.11.20251.12.202518.12.2025
ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.Lithium carbonicum, Slovakofarma501 02000 481 - spotřeba léčivých přípravků; celkem 313,58 Kč
313,58 Kč313,58 Kč26.11.202527.11.20254.12.2025
Perfect Distribution a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 19 873,20 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
19 873,20 Kč24 046,57 Kč27.11.202528.11.20254.12.202526.11.2025
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 11/2025 nemocnice celkem 0,00 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 122 052,96 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,32 Kč
122 052,64 Kč136 699,00 Kč28.11.20251.12.202510.12.202528.11.2025
BENU Česká republika a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 359,10 Kč
1 359,10 Kč1 522,19 Kč1.12.20251.12.202510.12.20251.12.2025
Aquahop s.r.o.Zazimování závlahy v zaradnictví str. 312 - po sezoně 2025518 10010 312 - ostatní nevýrobní služby; celkem 4 150,00 Kč
4 150,00 Kč4 150,00 Kč1.12.20252.12.20259.12.2025
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 11/2025 - FONS Openlims518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 8 182,41 Kč
8 182,41 Kč8 182,41 Kč1.12.20252.12.202522.12.2025
STAPRO s. r. o.Servisní služby FONS Akord - DIET 11/2025518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč
2 520,83 Kč2 520,83 Kč1.12.20252.12.202522.12.2025
Ivana Koudelkovápráce dle smlouvy 11/2025549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč1.12.20252.12.202510.12.2025
ELSTORE CZ s.r.o.nouzová svítidla, baterie111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 104,00 Kč
5 104,00 Kč5 104,00 Kč11.12.202516.12.20255.1.2026
synlab czech s.r.o.laboratorní vyšetření samoplátci 11/2025518 10011 206 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 5 546,00 Kč
5 546,00 Kč5 546,00 Kč15.12.202515.12.202513.1.2026
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 372,20 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč
1 372,20 Kč1 536,86 Kč12.12.202516.12.20257.1.202612.12.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 4 371,40 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
4 371,40 Kč4 895,97 Kč12.12.202516.12.20257.1.202612.12.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 439,42 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
1 439,42 Kč1 612,15 Kč15.12.202516.12.202513.1.202612.12.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 127 671,22 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 907,95 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,49 Kč
130 579,17 Kč146 510,39 Kč15.12.202516.12.202513.1.202616.12.2025
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 445,37 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 028,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 30 674,46 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 510,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 724,01 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 330,51 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 296,06 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,07 Kč
103 009,36 Kč103 009,36 Kč31.12.202531.12.202513.1.2026
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 874,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 437,28 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 062,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 155,60 Kč
19 530,00 Kč19 530,00 Kč31.12.202531.12.202520.1.2026
ENETEP s.r.o.Projektová dokumentace technického řešení ohřevu TUV pomocí odluhu na partní kotelně budovy A042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 96 800,00 Kč
96 800,00 Kč96 800,00 Kč29.12.202530.12.202516.1.2026
KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o.BTK el. odsávačka518 10012 491 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 720,00 Kč
720,00 Kč720,00 Kč18.12.202531.12.202516.1.2026
Dräger Safety s.r.o.kalibrace Alcotest518 10012 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 12 645,71 Kč
12 645,71 Kč12 645,71 Kč17.12.202531.12.202516.1.2026
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost 12/2025549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 57 600,00 Kč
57 600,00 Kč57 600,00 Kč31.12.202531.12.202513.1.2026
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 8 554,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
8 554,60 Kč9 581,15 Kč16.12.202516.12.202513.1.202616.12.2025
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 42 713,14 Kč
celkem 0,00 Kč
42 713,14 Kč47 838,71 Kč15.12.202516.12.202513.1.202615.12.2025
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 679,77 Kč
celkem 0,00 Kč
679,77 Kč761,34 Kč15.12.202516.12.202513.1.202616.12.2025
ZONT s.r.o.Servis komunikačních systému Alcatel OmniPCX Office dle servisní smlouvy 1/2018 na období I. Q. 2026381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 30 782,00 Kč
30 782,00 Kč30 782,00 Kč15.12.202516.12.20255.1.2026
ZONT s.r.o.Servis kamerového systému 12/2025518 09020 799 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 16 819,00 Kč
16 819,00 Kč16 819,00 Kč15.12.202516.12.202513.1.2026
Bidfood Czech Republic s.r.o.Občerstvení - návstěva Státní zastupitelství 17.12.2025513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 319,87 Kč
319,87 Kč319,87 Kč15.12.202516.12.202513.1.2026
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 857,83 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč
5 858,00 Kč5 858,00 Kč16.12.202516.12.20257.1.2026
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 12/2025 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč
20 000,00 Kč20 000,00 Kč31.12.202531.12.202513.1.2026
Zen systems s.r.o.Podpora/údržba a servis serverů a sítě 12/2025518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč
36 300,00 Kč36 300,00 Kč31.12.202531.12.202527.1.2026
Bachsystems, s.r.o.Provozní podpora systému WISPI za III. čtvrtletí roku 2025518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč
5 808,00 Kč5 808,00 Kč10.10.202531.12.202513.1.2026
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 37 535,71 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 368,43 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 60,50 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,97 Kč
40 964,64 Kč46 176,31 Kč31.12.202531.12.202527.1.202631.12.2025
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 12/2025518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 87,16 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč
518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč
518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč
518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 649,01 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 51,98 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,51 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 264,92 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 129,12 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 53,22 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 53,22 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,41 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,65 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 308,53 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 432,92 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 39,64 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 509,20 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 293,23 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 45,81 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 326,37 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
6 442,31 Kč6 442,31 Kč31.12.202531.12.202523.1.2026
AGROTEC a.s.oprava Crafter 9U9349511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 49 940,00 Kč
49 940,00 Kč49 940,00 Kč23.12.202531.12.202520.1.2026
Nemocnice Na BulovceVPO - agregované výkony rok 2024389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 645,00 Kč
645,00 Kč645,00 Kč31.12.202531.12.202519.1.2026
Daniel Pilnajmateriál na vnější oplocení - trubka konstrukční511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 3 137,66 Kč
3 137,66 Kč3 137,66 Kč12.11.202531.12.202516.1.2026
První certifikační autorita, a.s.elektronická časová razítka 12/2025518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 4 680,28 Kč
4 680,28 Kč4 680,28 Kč31.12.202531.12.202527.1.2026
První certifikační autorita, a.s.Vydané certifikáty TWINS 12/2025518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 290,40 Kč
290,40 Kč290,40 Kč31.12.202531.12.202513.1.2026
STAPRO s. r. o.Servisní služby FONS Akord - DIET 12/2025518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,87 Kč
2 520,87 Kč2 520,87 Kč31.12.202531.12.202527.1.2026
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 12/2025 - FONS Openlims518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 8 182,37 Kč
8 182,37 Kč8 182,37 Kč31.12.202531.12.202527.1.2026
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 12/2025518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 112 220,85 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 29 003,70 Kč
141 224,55 Kč141 224,55 Kč31.12.202531.12.202527.1.2026
Česká pošta, s.p.Poštovné II. dekáda 12/2025518 01020 901 - poštovné; celkem 808,00 Kč
808,00 Kč808,00 Kč23.12.202523.12.20256.1.2026
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Servisní činnost 12/2025518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč31.12.202531.12.202516.1.2026
Štěpán VostatekPěstební opatření v areálu PNHoB 2025518 10021 799 - ostatní služby materiální povahy - parkové úpravy; celkem 467 962,00 Kč
467 962,00 Kč467 962,00 Kč30.12.202531.12.202527.1.2026
Ing. Markéta Svobodováarboristický dozor518 10021 799 - ostatní služby materiální povahy - parkové úpravy; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč30.12.202531.12.202527.1.2026
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 1/2026314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 1 348 140,50 Kč
1 348 140,50 Kč1 631 250,00 Kč2.1.20262.1.20265.1.20262.1.2026
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 1/2026314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 125 702,48 Kč
125 702,48 Kč152 100,00 Kč2.1.20262.1.20265.1.20262.1.2026
ČEZ ESCO, a.s.energie 1/2026, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 305,78 Kč
305,78 Kč370,00 Kč2.1.20262.1.20265.1.20262.1.2026
ČEZ ESCO, a.s.energie 1/2026, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 520,66 Kč
520,66 Kč630,00 Kč2.1.20262.1.20265.1.20262.1.2026
Česká pošta, s.p.poplatek za rozhl.přij.na 1.pololetí 2026518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 23 100,00 Kč
23 100,00 Kč23 100,00 Kč2.1.20262.1.202613.1.2026
ČESKÁ TELEVIZEpoplatek za TV na 1.pololetí 2026518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 63 000,00 Kč
63 000,00 Kč63 000,00 Kč2.1.20262.1.202613.1.2026
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 445,35 Kč
12 445,35 Kč12 445,35 Kč2.1.20262.1.202627.1.2026
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 138,60 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč
15 139,00 Kč15 139,00 Kč2.1.20262.1.202620.1.2026
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 097,07 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
5 097,06 Kč5 097,06 Kč2.1.20262.1.202630.1.2026
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 928,00 Kč
4 928,00 Kč4 928,00 Kč5.1.20265.1.202630.1.2026
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 602,00 Kč
21 602,00 Kč21 602,00 Kč5.1.20265.1.202623.1.2026
Sloup Martin, Ing.VPO poradenská a konzultační činnost 12/2025383 00000 - výdaje příštích období; celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč15.1.20265.1.202627.1.2026
PPL CZ s.r.o.VPO přeprava zásilek za 12/2025383 00000 - výdaje příštích období; celkem 516,77 Kč
516,77 Kč516,77 Kč1.1.20265.1.202616.1.2026
BENU Česká republika a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 4 335,58 Kč
4 335,58 Kč4 855,85 Kč1.1.20265.1.202613.1.202619.12.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 404,37 Kč
19 404,37 Kč19 404,37 Kč16.12.202516.12.20255.1.2026
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 473,79 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
10 473,77 Kč10 473,77 Kč16.12.202516.12.20257.1.2026
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 154,36 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
3 154,37 Kč3 154,37 Kč16.12.202516.12.202513.1.2026
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 93 078,73 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,27 Kč
93 079,00 Kč93 079,00 Kč16.12.202516.12.20257.1.2026
AGROTEC a.s.oprava vozidla Iveco 4AP 26-40 po havárii511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 94 721,46 Kč
94 721,46 Kč94 721,46 Kč9.12.202517.12.20255.1.2026
Česká pošta, s.p.Poštovné I. dekáda 12/2025518 01020 901 - poštovné; celkem 1 324,00 Kč
1 324,00 Kč1 324,00 Kč11.12.202517.12.20255.1.2026
ENERGIE Reality s.r.o.Náklady na zabezpečení odečtů a rozúčtování za období 01.1. 2025-31.12.2025 - bytovky518 10010 659 - ostatní nevýrobní služby; celkem 13 253,42 Kč
13 253,42 Kč13 253,42 Kč17.12.202517.12.202513.1.2026
Martin ŠvédaAutodoprava na opravu vnějšího oplocení areálu PNHoB511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 30 250,00 Kč
30 250,00 Kč30 250,00 Kč17.12.202518.12.202516.1.2026
Lenka Macháčkovácanisterapeutická návštěva 453/6A518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč18.12.202518.12.20255.1.2026
Zobrazeno 24 901-25 000 z 25 206 záznamů.