| 2026 | 01 |
|---|---|
| 18 |
| 2025 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 74 | 58 | 41 | 66 | 63 | 84 | 80 | 92 | 81 | 79 | 79 |
| 2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|
| 56 | 10 | 3 |
| 2015 | 02 |
|---|---|
| 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TULI-FORM, s.r.o. | oprava konvektomatu | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 717,79 Kč | 4 717,79 Kč | 4 717,79 Kč | 30.11.2025 | 23.12.2025 | 30.12.2025 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 842,51 Kč 132 01000 - léky; celkem 29 481,46 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,38 Kč | 30 323,97 Kč | 34 038,68 Kč | 19.12.2025 | 23.12.2025 | 30.12.2025 | 19.12.2025 |
| PRACUJ ZDRAVĚ s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 851,79 Kč 132 01000 - léky; celkem 64,79 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč | 916,18 Kč | 1 032,00 Kč | 17.12.2025 | 23.12.2025 | 30.12.2025 | 17.12.2025 |
| Eldorádo z.s. | LT - zam. Michael Ort - syn Rafael | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 900,00 Kč | 3 900,00 Kč | 3 900,00 Kč | 15.12.2025 | 19.12.2025 | 23.12.2025 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 628,17 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 375,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 798,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 206,83 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 744,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 116,22 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 476,01 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 492,22 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 978,90 Kč | 96 816,68 Kč | 96 816,68 Kč | 25.11.2025 | 25.11.2025 | 1.12.2025 | |
| Jaroslav Salač | ZK649 - Ozvučení kulturních akcí BP 2025 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 24 000,00 Kč | 24 000,00 Kč | 24 000,00 Kč | 24.11.2025 | 26.11.2025 | 2.12.2025 | |
| IPVZ | Specializační seminář v klinické psychologii 27.11.2025 Mgr. Kateřina Ludvíková | 549 03000 452 - školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog; celkem 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 19.11.2025 | 26.11.2025 | 3.12.2025 | |
| IPVZ | Specializační seminář v klinické psychologii 27.11.2025 Mgr. Kateřina Ludvíková | 549 03000 452 - školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog; celkem 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 19.11.2025 | 26.11.2025 | 8.12.2025 | |
| Alza.cz a.s. | nerezové obracečky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 976,00 Kč | 1 976,00 Kč | 1 976,00 Kč | 18.11.2025 | 26.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 2P SERVIS s.r.o. | Kalhoty dámské, plášť pánský, košile lékařské | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 21 035,00 Kč | 21 035,00 Kč | 21 035,00 Kč | 20.11.2025 | 26.11.2025 | 16.12.2025 | |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 285,95 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 285,95 Kč | 1 440,27 Kč | 27.11.2025 | 28.11.2025 | 18.12.2025 | 28.11.2025 |
| MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 820,00 Kč celkem 0,00 Kč | 820,00 Kč | 918,40 Kč | 27.11.2025 | 28.11.2025 | 18.12.2025 | 27.11.2025 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 117 234,46 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 907,03 Kč 132 01000 - léky; celkem -2,52 Kč | 120 141,49 Kč | 134 820,11 Kč | 30.11.2025 | 30.11.2025 | 22.12.2025 | 28.11.2025 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 728,08 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 728,08 Kč | 815,45 Kč | 30.11.2025 | 30.11.2025 | 22.12.2025 | 28.11.2025 |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 11/2025 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 255 896,97 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,61 Kč | 130 896,36 Kč | 146 604,00 Kč | 28.11.2025 | 1.12.2025 | 10.12.2025 | 28.11.2025 |
| Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 793,37 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 793,37 Kč | 2 008,57 Kč | 28.11.2025 | 30.11.2025 | 22.12.2025 | 28.11.2025 |
| STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Oprava lékárna - oprava sociálního zařízení personálu | 511 01001 220 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 635,00 Kč | 4 635,00 Kč | 4 635,00 Kč | 30.11.2025 | 3.12.2025 | 10.12.2025 | |
| Multised, spol. s r.o. | Područky ke kancel. židli | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 782,00 Kč | 1 782,00 Kč | 1 782,00 Kč | 3.12.2025 | 5.12.2025 | 22.12.2025 | |
| Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost 11/2025 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 57 600,00 Kč | 57 600,00 Kč | 57 600,00 Kč | 30.11.2025 | 5.12.2025 | 10.12.2025 | |
| Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 11/2025 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 30.11.2025 | 5.12.2025 | 30.12.2025 | |
| Sloup Martin, Ing. | Poradenské a konzultační práce za 11/2025 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 1.12.2025 | 5.12.2025 | 22.12.2025 | |
| CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví 11/2025 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 30.11.2025 | 5.12.2025 | 22.12.2025 | |
| Z&Z,spol. s r.o. | Pravidelný servis na zařízení Flamco Flamcomat | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 10 381,80 Kč | 10 381,80 Kč | 10 381,80 Kč | 5.12.2025 | 5.12.2025 | 18.12.2025 | |
| LIMPA s.r.o. | Oprava fasády levého křídla zámku A2 PNHoB 08/2025 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 925 708,00 Kč | 1 120 106,68 Kč | 925 708,00 Kč | 9.9.2025 | 10.9.2025 | 16.12.2025 | 31.8.2025 |
| LIMPA s.r.o. | Oprava fasády levého křídla zámku A2 PNHoB 09/2025 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 728 947,00 Kč | 882 025,87 Kč | 728 947,00 Kč | 7.10.2025 | 7.10.2025 | 16.12.2025 | 30.9.2025 |
| LIMPA s.r.o. | Oprava fasády levého křídla zámku A2 PNHoB 10/2025 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 731 806,43 Kč | 885 485,69 Kč | 731 806,43 Kč | 31.10.2025 | 6.11.2025 | 16.12.2025 | 31.10.2025 |
| LIMPA s.r.o. | Oprava fasády levého křídla zámku A2 PNHoB vícepráce, méněpráce | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 133 446,00 Kč | 1 371 469,66 Kč | 1 133 446,00 Kč | 11.11.2025 | 10.11.2025 | 10.12.2025 | 11.11.2025 |
| Profi DDD s.r.o. | Dezinsekce - stravovací provoz | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 109,70 Kč | 3 109,70 Kč | 3 109,70 Kč | 26.11.2025 | 26.11.2025 | 18.12.2025 | |
| Lenka Macháčková | canisterapeutická návštěva 453/6A | 518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 25.11.2025 | 26.11.2025 | 22.12.2025 | |
| CELIMED s.r.o. | Manžeta IC Intelli | 511 03001 323 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 339,07 Kč | 1 339,07 Kč | 1 339,07 Kč | 24.11.2025 | 26.11.2025 | 10.12.2025 | |
| Fakultní nemocnice Královské | agregované výkony 2x | 518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 101,00 Kč | 101,00 Kč | 101,00 Kč | 24.11.2025 | 26.11.2025 | 3.12.2025 | |
| Fakultní nemocnice Královské | agregované výkony 2x | 518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 101,00 Kč | 101,00 Kč | 101,00 Kč | 24.11.2025 | 26.11.2025 | 8.12.2025 | |
| SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | ZK481 - Činnost TD na akci: PNHoB - Úprava zámku oddělení 7C a 7D 11/2025 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 106 480,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 106 480,00 Kč | 106 480,00 Kč | 106 480,00 Kč | 28.11.2025 | 1.12.2025 | 18.12.2025 | |
| ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. | Lithium carbonicum, Slovakofarma | 501 02000 481 - spotřeba léčivých přípravků; celkem 313,58 Kč | 313,58 Kč | 313,58 Kč | 26.11.2025 | 27.11.2025 | 4.12.2025 | |
| Perfect Distribution a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 19 873,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 19 873,20 Kč | 24 046,57 Kč | 27.11.2025 | 28.11.2025 | 4.12.2025 | 26.11.2025 |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 11/2025 nemocnice | celkem 0,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 122 052,96 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,32 Kč | 122 052,64 Kč | 136 699,00 Kč | 28.11.2025 | 1.12.2025 | 10.12.2025 | 28.11.2025 |
| BENU Česká republika a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 359,10 Kč | 1 359,10 Kč | 1 522,19 Kč | 1.12.2025 | 1.12.2025 | 10.12.2025 | 1.12.2025 |
| Aquahop s.r.o. | Zazimování závlahy v zaradnictví str. 312 - po sezoně 2025 | 518 10010 312 - ostatní nevýrobní služby; celkem 4 150,00 Kč | 4 150,00 Kč | 4 150,00 Kč | 1.12.2025 | 2.12.2025 | 9.12.2025 | |
| STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 11/2025 - FONS Openlims | 518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 8 182,41 Kč | 8 182,41 Kč | 8 182,41 Kč | 1.12.2025 | 2.12.2025 | 22.12.2025 | |
| STAPRO s. r. o. | Servisní služby FONS Akord - DIET 11/2025 | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 1.12.2025 | 2.12.2025 | 22.12.2025 | |
| Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 11/2025 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 1.12.2025 | 2.12.2025 | 10.12.2025 | |
| ELSTORE CZ s.r.o. | nouzová svítidla, baterie | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 104,00 Kč | 5 104,00 Kč | 5 104,00 Kč | 11.12.2025 | 16.12.2025 | 5.1.2026 | |
| synlab czech s.r.o. | laboratorní vyšetření samoplátci 11/2025 | 518 10011 206 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 5 546,00 Kč | 5 546,00 Kč | 5 546,00 Kč | 15.12.2025 | 15.12.2025 | 13.1.2026 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 372,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 1 372,20 Kč | 1 536,86 Kč | 12.12.2025 | 16.12.2025 | 7.1.2026 | 12.12.2025 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 371,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 4 371,40 Kč | 4 895,97 Kč | 12.12.2025 | 16.12.2025 | 7.1.2026 | 12.12.2025 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 439,42 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 1 439,42 Kč | 1 612,15 Kč | 15.12.2025 | 16.12.2025 | 13.1.2026 | 12.12.2025 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 127 671,22 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 907,95 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,49 Kč | 130 579,17 Kč | 146 510,39 Kč | 15.12.2025 | 16.12.2025 | 13.1.2026 | 16.12.2025 |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 445,37 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 028,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 30 674,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 510,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 724,01 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 330,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 296,06 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,07 Kč | 103 009,36 Kč | 103 009,36 Kč | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 13.1.2026 | |
| Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 874,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 437,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 062,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 155,60 Kč | 19 530,00 Kč | 19 530,00 Kč | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 20.1.2026 | |
| ENETEP s.r.o. | Projektová dokumentace technického řešení ohřevu TUV pomocí odluhu na partní kotelně budovy A | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 96 800,00 Kč | 96 800,00 Kč | 96 800,00 Kč | 29.12.2025 | 30.12.2025 | 16.1.2026 | |
| KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o. | BTK el. odsávačka | 518 10012 491 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 720,00 Kč | 720,00 Kč | 720,00 Kč | 18.12.2025 | 31.12.2025 | 16.1.2026 | |
| Dräger Safety s.r.o. | kalibrace Alcotest | 518 10012 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 12 645,71 Kč | 12 645,71 Kč | 12 645,71 Kč | 17.12.2025 | 31.12.2025 | 16.1.2026 | |
| Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost 12/2025 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 57 600,00 Kč | 57 600,00 Kč | 57 600,00 Kč | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 13.1.2026 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 8 554,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 8 554,60 Kč | 9 581,15 Kč | 16.12.2025 | 16.12.2025 | 13.1.2026 | 16.12.2025 |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 42 713,14 Kč celkem 0,00 Kč | 42 713,14 Kč | 47 838,71 Kč | 15.12.2025 | 16.12.2025 | 13.1.2026 | 15.12.2025 |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 679,77 Kč celkem 0,00 Kč | 679,77 Kč | 761,34 Kč | 15.12.2025 | 16.12.2025 | 13.1.2026 | 16.12.2025 |
| ZONT s.r.o. | Servis komunikačních systému Alcatel OmniPCX Office dle servisní smlouvy 1/2018 na období I. Q. 2026 | 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 30 782,00 Kč | 30 782,00 Kč | 30 782,00 Kč | 15.12.2025 | 16.12.2025 | 5.1.2026 | |
| ZONT s.r.o. | Servis kamerového systému 12/2025 | 518 09020 799 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 16 819,00 Kč | 16 819,00 Kč | 16 819,00 Kč | 15.12.2025 | 16.12.2025 | 13.1.2026 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | Občerstvení - návstěva Státní zastupitelství 17.12.2025 | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 319,87 Kč | 319,87 Kč | 319,87 Kč | 15.12.2025 | 16.12.2025 | 13.1.2026 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 857,83 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč | 5 858,00 Kč | 5 858,00 Kč | 16.12.2025 | 16.12.2025 | 7.1.2026 | |
| Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 12/2025 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 13.1.2026 | |
| Zen systems s.r.o. | Podpora/údržba a servis serverů a sítě 12/2025 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 27.1.2026 | |
| Bachsystems, s.r.o. | Provozní podpora systému WISPI za III. čtvrtletí roku 2025 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 10.10.2025 | 31.12.2025 | 13.1.2026 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 37 535,71 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 368,43 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 60,50 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,97 Kč | 40 964,64 Kč | 46 176,31 Kč | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 27.1.2026 | 31.12.2025 |
| O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 12/2025 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 87,16 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 649,01 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 51,98 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,51 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 264,92 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 129,12 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 53,22 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 53,22 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,41 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,65 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 308,53 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 432,92 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 39,64 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 509,20 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 293,23 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 45,81 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 326,37 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 6 442,31 Kč | 6 442,31 Kč | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 23.1.2026 | |
| AGROTEC a.s. | oprava Crafter 9U9349 | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 49 940,00 Kč | 49 940,00 Kč | 49 940,00 Kč | 23.12.2025 | 31.12.2025 | 20.1.2026 | |
| Nemocnice Na Bulovce | VPO - agregované výkony rok 2024 | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 645,00 Kč | 645,00 Kč | 645,00 Kč | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 19.1.2026 | |
| Daniel Pilnaj | materiál na vnější oplocení - trubka konstrukční | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 3 137,66 Kč | 3 137,66 Kč | 3 137,66 Kč | 12.11.2025 | 31.12.2025 | 16.1.2026 | |
| První certifikační autorita, a.s. | elektronická časová razítka 12/2025 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 4 680,28 Kč | 4 680,28 Kč | 4 680,28 Kč | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 27.1.2026 | |
| První certifikační autorita, a.s. | Vydané certifikáty TWINS 12/2025 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 290,40 Kč | 290,40 Kč | 290,40 Kč | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 13.1.2026 | |
| STAPRO s. r. o. | Servisní služby FONS Akord - DIET 12/2025 | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,87 Kč | 2 520,87 Kč | 2 520,87 Kč | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 27.1.2026 | |
| STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 12/2025 - FONS Openlims | 518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 8 182,37 Kč | 8 182,37 Kč | 8 182,37 Kč | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 27.1.2026 | |
| FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 12/2025 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 112 220,85 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 29 003,70 Kč | 141 224,55 Kč | 141 224,55 Kč | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 27.1.2026 | |
| Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 12/2025 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 808,00 Kč | 808,00 Kč | 808,00 Kč | 23.12.2025 | 23.12.2025 | 6.1.2026 | |
| STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 12/2025 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 16.1.2026 | |
| Štěpán Vostatek | Pěstební opatření v areálu PNHoB 2025 | 518 10021 799 - ostatní služby materiální povahy - parkové úpravy; celkem 467 962,00 Kč | 467 962,00 Kč | 467 962,00 Kč | 30.12.2025 | 31.12.2025 | 27.1.2026 | |
| Ing. Markéta Svobodová | arboristický dozor | 518 10021 799 - ostatní služby materiální povahy - parkové úpravy; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 30.12.2025 | 31.12.2025 | 27.1.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 1/2026 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 1 348 140,50 Kč | 1 348 140,50 Kč | 1 631 250,00 Kč | 2.1.2026 | 2.1.2026 | 5.1.2026 | 2.1.2026 |
| Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 1/2026 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 125 702,48 Kč | 125 702,48 Kč | 152 100,00 Kč | 2.1.2026 | 2.1.2026 | 5.1.2026 | 2.1.2026 |
| ČEZ ESCO, a.s. | energie 1/2026, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 305,78 Kč | 305,78 Kč | 370,00 Kč | 2.1.2026 | 2.1.2026 | 5.1.2026 | 2.1.2026 |
| ČEZ ESCO, a.s. | energie 1/2026, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 520,66 Kč | 520,66 Kč | 630,00 Kč | 2.1.2026 | 2.1.2026 | 5.1.2026 | 2.1.2026 |
| Česká pošta, s.p. | poplatek za rozhl.přij.na 1.pololetí 2026 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 23 100,00 Kč | 23 100,00 Kč | 23 100,00 Kč | 2.1.2026 | 2.1.2026 | 13.1.2026 | |
| ČESKÁ TELEVIZE | poplatek za TV na 1.pololetí 2026 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 63 000,00 Kč | 63 000,00 Kč | 63 000,00 Kč | 2.1.2026 | 2.1.2026 | 13.1.2026 | |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 445,35 Kč | 12 445,35 Kč | 12 445,35 Kč | 2.1.2026 | 2.1.2026 | 27.1.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 138,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč | 15 139,00 Kč | 15 139,00 Kč | 2.1.2026 | 2.1.2026 | 20.1.2026 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 097,07 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 5 097,06 Kč | 5 097,06 Kč | 2.1.2026 | 2.1.2026 | 30.1.2026 | |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 928,00 Kč | 4 928,00 Kč | 4 928,00 Kč | 5.1.2026 | 5.1.2026 | 30.1.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 602,00 Kč | 21 602,00 Kč | 21 602,00 Kč | 5.1.2026 | 5.1.2026 | 23.1.2026 | |
| Sloup Martin, Ing. | VPO poradenská a konzultační činnost 12/2025 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 15.1.2026 | 5.1.2026 | 27.1.2026 | |
| PPL CZ s.r.o. | VPO přeprava zásilek za 12/2025 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 516,77 Kč | 516,77 Kč | 516,77 Kč | 1.1.2026 | 5.1.2026 | 16.1.2026 | |
| BENU Česká republika a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 335,58 Kč | 4 335,58 Kč | 4 855,85 Kč | 1.1.2026 | 5.1.2026 | 13.1.2026 | 19.12.2025 |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 404,37 Kč | 19 404,37 Kč | 19 404,37 Kč | 16.12.2025 | 16.12.2025 | 5.1.2026 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 473,79 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 10 473,77 Kč | 10 473,77 Kč | 16.12.2025 | 16.12.2025 | 7.1.2026 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 154,36 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 3 154,37 Kč | 3 154,37 Kč | 16.12.2025 | 16.12.2025 | 13.1.2026 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 93 078,73 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,27 Kč | 93 079,00 Kč | 93 079,00 Kč | 16.12.2025 | 16.12.2025 | 7.1.2026 | |
| AGROTEC a.s. | oprava vozidla Iveco 4AP 26-40 po havárii | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 94 721,46 Kč | 94 721,46 Kč | 94 721,46 Kč | 9.12.2025 | 17.12.2025 | 5.1.2026 | |
| Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 12/2025 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 1 324,00 Kč | 1 324,00 Kč | 1 324,00 Kč | 11.12.2025 | 17.12.2025 | 5.1.2026 | |
| ENERGIE Reality s.r.o. | Náklady na zabezpečení odečtů a rozúčtování za období 01.1. 2025-31.12.2025 - bytovky | 518 10010 659 - ostatní nevýrobní služby; celkem 13 253,42 Kč | 13 253,42 Kč | 13 253,42 Kč | 17.12.2025 | 17.12.2025 | 13.1.2026 | |
| Martin Švéda | Autodoprava na opravu vnějšího oplocení areálu PNHoB | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 30 250,00 Kč | 30 250,00 Kč | 30 250,00 Kč | 17.12.2025 | 18.12.2025 | 16.1.2026 | |
| Lenka Macháčková | canisterapeutická návštěva 453/6A | 518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 18.12.2025 | 18.12.2025 | 5.1.2026 |