| 2026 | 01 |
|---|---|
| 18 |
| 2025 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 74 | 58 | 41 | 66 | 63 | 84 | 80 | 92 | 81 | 79 | 79 |
| 2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|
| 56 | 10 | 3 |
| 2015 | 02 |
|---|---|
| 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEMĚDĚLSKÝ SERVIS s.r.o. | gumový břit na radlici | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 812,00 Kč | 5 812,00 Kč | 5 812,00 Kč | 15.12.2025 | 17.12.2025 | 5.1.2026 | |
| BOLA spol s.r.o. | čerpadlo, konektor | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 630,00 Kč | 3 630,00 Kč | 3 630,00 Kč | 15.12.2025 | 17.12.2025 | 5.1.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 400,64 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,36 Kč | 12 401,00 Kč | 12 401,00 Kč | 17.12.2025 | 17.12.2025 | 7.1.2026 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 446,38 Kč | 13 446,38 Kč | 13 446,38 Kč | 17.12.2025 | 17.12.2025 | 16.1.2026 | |
| SEKK spol. s r.o. | Analýzy krevního sére a moče | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 951,84 Kč | 12 951,84 Kč | 12 951,84 Kč | 20.12.2025 | 22.12.2025 | 16.1.2026 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 15 489,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,29 Kč | 15 489,00 Kč | 17 347,68 Kč | 17.12.2025 | 19.12.2025 | 16.1.2026 | 17.12.2025 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 923,52 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 923,52 Kč | 1 034,34 Kč | 18.12.2025 | 19.12.2025 | 16.1.2026 | 18.12.2025 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 337,76 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč | 3 337,76 Kč | 3 738,29 Kč | 18.12.2025 | 19.12.2025 | 16.1.2026 | 18.12.2025 |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 11 399,35 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 11 399,35 Kč | 12 767,27 Kč | 17.12.2025 | 17.12.2025 | 16.1.2026 | 18.12.2025 |
| Jiří Chadraba | Audiovizuální služby spočívající v natáčení videí - Cesta pacienta v PNHoB | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 22.12.2025 | 22.12.2025 | 20.1.2026 | |
| TERA-MED MEDICAL | BTK terapeutického přístroje | 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 1 960,00 Kč | 1 960,00 Kč | 1 960,00 Kč | 21.12.2025 | 22.12.2025 | 13.1.2026 | |
| MALKOL CZO, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 829,76 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 4 829,76 Kč | 5 409,33 Kč | 18.12.2025 | 22.12.2025 | 16.1.2026 | 18.12.2025 |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 22 476,85 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 22 476,85 Kč | 25 174,07 Kč | 19.12.2025 | 22.12.2025 | 20.1.2026 | 22.12.2025 |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 644,34 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,34 Kč | 12 644,00 Kč | 12 644,00 Kč | 19.12.2025 | 19.12.2025 | 5.1.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 453,04 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 21 453,00 Kč | 21 453,00 Kč | 19.12.2025 | 19.12.2025 | 5.1.2026 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 779,69 Kč | 5 779,69 Kč | 5 779,69 Kč | 19.12.2025 | 19.12.2025 | 16.1.2026 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 719,20 Kč | 15 719,20 Kč | 15 719,20 Kč | 19.12.2025 | 19.12.2025 | 16.1.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 42 965,98 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 42 966,00 Kč | 42 966,00 Kč | 22.12.2025 | 22.12.2025 | 7.1.2026 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 468,96 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč | 19 469,00 Kč | 19 469,00 Kč | 22.12.2025 | 22.12.2025 | 16.1.2026 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 96 671,99 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 96 672,00 Kč | 96 672,00 Kč | 22.12.2025 | 22.12.2025 | 16.1.2026 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 115,84 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,16 Kč | 10 116,00 Kč | 10 116,00 Kč | 22.12.2025 | 22.12.2025 | 20.1.2026 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 93 600,89 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,11 Kč | 93 601,00 Kč | 93 601,00 Kč | 22.12.2025 | 22.12.2025 | 20.1.2026 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 694,12 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 5 694,11 Kč | 5 694,11 Kč | 22.12.2025 | 22.12.2025 | 20.1.2026 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 799,85 Kč | 799,85 Kč | 799,85 Kč | 22.12.2025 | 22.12.2025 | 20.1.2026 | |
| Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 999,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 812,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 968,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 874,88 Kč | 22 654,80 Kč | 22 654,80 Kč | 22.12.2025 | 22.12.2025 | 5.1.2026 | |
| Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 31 331,74 Kč | 31 331,74 Kč | 31 331,74 Kč | 22.12.2025 | 22.12.2025 | 20.1.2026 | |
| ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 630,28 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 15 630,29 Kč | 15 630,29 Kč | 22.12.2025 | 22.12.2025 | 5.1.2026 | |
| TULI-FORM, s.r.o. | mycí detergent, oplachové tablety | 501 07020 740 - čistící prostředky; celkem 6 458,98 Kč | 6 458,98 Kč | 6 458,98 Kč | 19.12.2025 | 23.12.2025 | 16.1.2026 | |
| Microshop,s.r.o. | počítače Lenovo + přílsušenství (klávesnice+myš) | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 484 278,30 Kč | 484 278,30 Kč | 484 278,30 Kč | 23.12.2025 | 29.12.2025 | 16.1.2026 | |
| STAVMAT Mazourek, s. r. o. | řezné kotouče, stěrka, dveře | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 596,60 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 724,25 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -115,94 Kč | 2 204,91 Kč | 2 204,91 Kč | 27.12.2025 | 29.12.2025 | 5.1.2026 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 8 420,57 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč | 8 420,57 Kč | 9 431,04 Kč | 22.12.2025 | 23.12.2025 | 20.1.2026 | 23.12.2025 |
| Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 195,58 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 195,58 Kč | 1 339,05 Kč | 22.12.2025 | 23.12.2025 | 20.1.2026 | 18.12.2025 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 215 763,43 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 867,46 Kč 132 01000 - léky; celkem -3,01 Kč | 218 630,89 Kč | 245 124,67 Kč | 22.12.2025 | 23.12.2025 | 20.1.2026 | 22.12.2025 |
| ZONT s.r.o. | práce s migrací ATEAS Security na nový server | 518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 58 080,00 Kč | 58 080,00 Kč | 58 080,00 Kč | 23.12.2025 | 23.12.2025 | 7.1.2026 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 716,95 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 716,95 Kč | 802,98 Kč | 15.10.2025 | 16.10.2025 | 13.1.2026 | 15.10.2025 |
| ZONT s.r.o. | výměna vadné kamery | 511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 16 031,00 Kč | 16 031,00 Kč | 16 031,00 Kč | 23.12.2025 | 20.9.2025 | 7.1.2026 | |
| Lubomír Drda | Provedení revizí a vypracování revizních zpráv elektoinstalace | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 70 893,90 Kč | 70 893,90 Kč | 70 893,90 Kč | 26.12.2025 | 29.12.2025 | 23.1.2026 | |
| Podřipská nemocnice s poliklinikou | agregované výkony | 518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 612,64 Kč 518 10011 471 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 589,84 Kč | 3 202,48 Kč | 3 202,48 Kč | 29.12.2025 | 29.12.2025 | 27.1.2026 | |
| COLORWAY | materiál na výmalbu prostor budovy O | 501 07040 312 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 480,00 Kč | 480,00 Kč | 480,00 Kč | 29.12.2025 | 29.12.2025 | 13.1.2026 | |
| Linde Gas a.s. | kyslík CONOXIA | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 341,60 Kč | 7 341,60 Kč | 7 341,60 Kč | 23.12.2025 | 29.12.2025 | 5.1.2026 | |
| MANUTAN s.r.o. | Vložky do odpadkových košů | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 860,27 Kč | 5 860,27 Kč | 5 860,27 Kč | 19.12.2025 | 31.12.2025 | 5.1.2026 | |
| JIP VÝCHODOČESKÁ | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 889,34 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 251,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 535,47 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 217,33 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 434,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 163,47 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 032,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 705,55 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,24 Kč | 63 229,00 Kč | 63 229,00 Kč | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 7.1.2026 | |
| ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 891,87 Kč | 11 891,87 Kč | 11 891,87 Kč | 29.12.2025 | 29.12.2025 | 7.1.2026 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 681,82 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 2 681,82 Kč | 3 003,64 Kč | 22.10.2025 | 23.10.2025 | 16.1.2026 | 22.10.2025 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 10 190,58 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 10 190,58 Kč | 11 413,45 Kč | 22.10.2025 | 23.10.2025 | 16.1.2026 | 23.10.2025 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 985,90 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 4 985,90 Kč | 5 584,21 Kč | 7.11.2025 | 10.11.2025 | 16.1.2026 | 6.11.2025 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 139,30 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 139,30 Kč | 1 276,02 Kč | 10.11.2025 | 12.11.2025 | 5.1.2026 | 10.11.2025 |
| Avenier a.s. | vakcína VAXIGRIP INJ SUSISP 1X0,5ml 11ks | 132 01000 - léky; celkem 3 211,61 Kč | 3 211,61 Kč | 3 597,00 Kč | 20.11.2025 | 24.11.2025 | 16.1.2026 | 20.11.2025 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 139,30 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 139,30 Kč | 1 276,02 Kč | 24.11.2025 | 25.11.2025 | 20.1.2026 | 24.11.2025 |
| Martin Sovadina | instalatérský materiál - oprava bytu 262/9 | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 092,61 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 13 092,60 Kč | 13 092,60 Kč | 25.11.2025 | 26.11.2025 | 5.1.2026 | |
| Martin Sovadina | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 766,66 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 275,69 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 739,49 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 537,19 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 7 319,05 Kč | 7 319,05 Kč | 30.11.2025 | 1.12.2025 | 13.1.2026 | |
| PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. | perlan role | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 39 783,54 Kč | 39 783,54 Kč | 39 783,54 Kč | 26.11.2025 | 3.12.2025 | 23.1.2026 | |
| Česká pošta, s.p. | Poplatek za transakce poštovní datové zprávy 11/2025 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 1 890,00 Kč | 1 890,00 Kč | 1 890,00 Kč | 2.12.2025 | 3.12.2025 | 7.1.2026 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 125,76 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,24 Kč | 2 126,00 Kč | 2 126,00 Kč | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 27.1.2026 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 104 485,94 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,06 Kč | 104 486,00 Kč | 104 486,00 Kč | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 27.1.2026 | |
| Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 355,79 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 20 355,78 Kč | 20 355,78 Kč | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 16.1.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 349,95 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 27 350,00 Kč | 27 350,00 Kč | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 16.1.2026 | |
| Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 318,27 Kč | 4 318,27 Kč | 4 318,27 Kč | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 27.1.2026 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 366,46 Kč | 7 366,46 Kč | 7 366,46 Kč | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 23.1.2026 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 377,28 Kč | 6 377,28 Kč | 6 377,28 Kč | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 23.1.2026 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 613,76 Kč | 22 613,76 Kč | 22 613,76 Kč | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 27.1.2026 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | Dia čajové pečivo - pacienti | 518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 4 312,00 Kč | 4 312,00 Kč | 4 312,00 Kč | 22.12.2025 | 22.12.2025 | 20.1.2026 | |
| SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | ZK481 - Činnost TD na akci: PNHoB - Úprava zámku oddělení 7C a 7D 12/2025 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 85 305,00 Kč | 85 305,00 Kč | 85 305,00 Kč | 30.12.2025 | 30.12.2025 | 27.1.2026 | |
| HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | revize stravovacího provozu 12/2025 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 30.12.2025 | 31.12.2025 | 27.1.2026 | |
| PharmDr.Ivana Tašková, Ph.D. | konzultační činnost 12/2025 | 518 10010 212 - ostatní nevýrobní služby; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 27.1.2026 | |
| HZConsult s.r.o. | Provedené práce na předauditu účetní závěrky za rok 2025 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 156 090,00 Kč | 156 090,00 Kč | 156 090,00 Kč | 29.12.2025 | 30.12.2025 | 27.1.2026 | |
| JIP VÝCHODOČESKÁ | vánoční balíčky pacientů - ovoce | 518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 9 169,00 Kč | 9 169,00 Kč | 9 169,00 Kč | 22.12.2025 | 31.12.2025 | 7.1.2026 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | Vánoční balíčky pacientů - čajové pečivo | 518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 13 440,00 Kč | 13 440,00 Kč | 13 440,00 Kč | 19.12.2025 | 30.12.2025 | 7.1.2026 | |
| ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 442,86 Kč | 7 442,86 Kč | 7 442,86 Kč | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 13.1.2026 | |
| ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 796,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 903,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 399,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 305,34 Kč | 48 404,66 Kč | 48 404,66 Kč | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 13.1.2026 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 12/2025 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 306 738,36 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,96 Kč | 181 737,40 Kč | 203 546,00 Kč | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 16.1.2026 | 31.12.2025 |
| Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 12/2025 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 45 033,00 Kč | 45 033,00 Kč | 45 033,00 Kč | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 13.1.2026 | |
| Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 12/2025 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 26.12.2025 | 31.12.2025 | 7.1.2026 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 12/2025 nemocnice | celkem 0,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 142 528,95 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,42 Kč | 142 528,53 Kč | 159 632,00 Kč | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 16.1.2026 | 31.12.2025 |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 1-12/2025 byt č.261 | 502 02000 656 - spotřeba vody; celkem 56 610,09 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -4 750,00 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -4 241,07 Kč 503 00000 656 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,32 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -4 241,07 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -4 241,07 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -4 241,07 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -4 241,07 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -4 241,07 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -4 241,07 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -4 241,07 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -4 241,07 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -4 241,07 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -4 241,07 Kč | 5 208,00 Kč | 5 833,00 Kč | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 16.1.2026 | 31.12.2025 |
| PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. | perlan role | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 459,44 Kč | 3 459,44 Kč | 3 459,44 Kč | 2.12.2025 | 5.12.2025 | 27.1.2026 | |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 095,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 2 095,60 Kč | 2 347,07 Kč | 4.12.2025 | 8.12.2025 | 5.1.2026 | 8.12.2025 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 660,00 Kč celkem 0,00 Kč | 3 660,00 Kč | 4 099,20 Kč | 8.12.2025 | 9.12.2025 | 5.1.2026 | 8.12.2025 |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 7 893,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 7 893,70 Kč | 8 840,94 Kč | 9.12.2025 | 10.12.2025 | 5.1.2026 | 10.12.2025 |
| VENCL, s r.o. | ubrousky - stravovací provoz | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 996,50 Kč | 1 996,50 Kč | 1 996,50 Kč | 10.12.2025 | 11.12.2025 | 5.1.2026 | |
| VENCL, s r.o. | ručníky papírové skládané | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 19 438,65 Kč | 19 438,65 Kč | 19 438,65 Kč | 10.12.2025 | 11.12.2025 | 5.1.2026 | |
| Fiala Petr - velkoobchod s | drogerie | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 32 844,46 Kč | 32 844,46 Kč | 32 844,46 Kč | 9.12.2025 | 11.12.2025 | 5.1.2026 | |
| Tipaboty s.r.o. Třebíč | obuv zdravotnická OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 864,20 Kč | 4 864,20 Kč | 4 864,20 Kč | 8.12.2025 | 11.12.2025 | 5.1.2026 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Odpadní voda | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 3 444,87 Kč | 3 444,87 Kč | 3 444,87 Kč | 10.12.2025 | 10.12.2025 | 2.1.2026 | |
| ACTIVA s.r.o. | sešity | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 529,00 Kč | 529,00 Kč | 529,00 Kč | 12.12.2025 | 15.12.2025 | 7.1.2026 | |
| ACTIVA s.r.o. | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 161,00 Kč | 2 161,00 Kč | 2 161,00 Kč | 10.12.2025 | 15.12.2025 | 5.1.2026 | |
| Daniel Pilnaj | plech pozink | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 687,16 Kč | 1 687,16 Kč | 1 687,16 Kč | 12.12.2025 | 15.12.2025 | 7.1.2026 | |
| COOL Trading s.r.o. | obuv bezpečnostní OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 517,00 Kč | 3 517,00 Kč | 3 517,00 Kč | 10.12.2025 | 15.12.2025 | 5.1.2026 | |
| KVD Plus s.r.o. | Betonová směs - vnější oplocení areálu PNHoB | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 35 661,06 Kč | 35 661,06 Kč | 35 661,06 Kč | 9.12.2025 | 15.12.2025 | 5.1.2026 | |
| ALFA Software s.r.o. | Podpora dle platného ceníku - Sttendo SW nad rámec předplacených hodin za 11/2025 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 309,76 Kč | 309,76 Kč | 309,76 Kč | 15.12.2025 | 15.12.2025 | 13.1.2026 | |
| Roman Chmelař | Oprava podlah a natěračské práce budova A1 2.NP jižní část | 511 01001 100 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 298 774,07 Kč | 298 774,07 Kč | 298 774,07 Kč | 15.12.2025 | 15.12.2025 | 13.1.2026 | |
| Všeobecná fakultní nemocnice | Ošetřovatelská péče v psychiatrii 26.-28.1.26 Lucie Kubešová | 549 03001 422 - školení a sjezdové poplatky - ostatní zaměstnanci; celkem 2 250,00 Kč | 2 250,00 Kč | 2 250,00 Kč | 19.1.2026 | 19.1.2026 | 29.1.2026 | |
| Univerzita Palackého Olomouc | inzerce - pozice lékař psychiatrie | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 630,00 Kč | 3 630,00 Kč | 3 630,00 Kč | 19.1.2025 | 20.1.2026 | 30.1.2026 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 19.1.2026 | 20.1.2026 | 30.1.2026 | |
| INTE čistící technika, s.r.o. | servis Kärcher | 518 10012 730 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 4 848,47 Kč | 4 848,47 Kč | 4 848,47 Kč | 16.1.2026 | 21.1.2026 | 30.1.2026 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné I. dekáda 1/2026 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 598,00 Kč | 598,00 Kč | 598,00 Kč | 16.1.2026 | 21.1.2026 | 30.1.2026 | |
| Tomáš Kraupner-junior | zhotovení visacích zámků s klíči, vložek do zámku dle vozru s klíči | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 271,00 Kč | 8 271,00 Kč | 8 271,00 Kč | 21.1.2026 | 22.1.2026 | 27.1.2026 | |
| LKQ CZ s.r.o. | kapalina chladící | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 331,00 Kč | 1 331,00 Kč | 1 331,00 Kč | 20.1.2026 | 22.1.2026 | 30.1.2026 | |
| Institute of Postgraduate Education s.r.o. | MBA studium - MUDr. Plachý | 549 03000 481 - školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog; celkem 55 165,00 Kč | 55 165,00 Kč | 55 165,00 Kč | 14.1.2026 | 20.1.2026 | 27.1.2026 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 093,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 763,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 652,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 173,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 072,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 627,02 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 659,26 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 310,91 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 72 352,90 Kč | 72 352,90 Kč | 22.1.2026 | 22.1.2026 | 30.1.2026 |