| 2026 | 01 |
|---|---|
| 18 |
| 2025 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 74 | 58 | 41 | 66 | 63 | 84 | 80 | 92 | 81 | 79 | 79 |
| 2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|
| 56 | 10 | 3 |
| 2015 | 02 |
|---|---|
| 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 749,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 687,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 906,00 Kč | 17 342,64 Kč | 17 342,64 Kč | 22.1.2026 | 22.1.2026 | 27.1.2026 | |
| ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 488,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 445,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 335,95 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 214,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 775,33 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 93 259,04 Kč | 93 259,04 Kč | 22.1.2026 | 22.1.2026 | 30.1.2026 | |
| Exbio s.r.o | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 395,00 Kč | 4 395,00 Kč | 4 922,40 Kč | 20.1.2026 | 22.1.2026 | 30.1.2026 | 20.1.2026 |
| Česká psychiatrická společnost | webinář Jak na vykazování akutní lůžkové péče - Suková | 549 03001 491 - školení a sjezdové poplatky - ostatní zaměstnanci; celkem 500,00 Kč | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 19.1.2026 | 23.1.2026 | 27.1.2026 | |
| Česká psychiatrická společnost | webinář Jak na vykazování akutní lůžkové péče - Špringlová | 549 03001 491 - školení a sjezdové poplatky - ostatní zaměstnanci; celkem 500,00 Kč | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 19.1.2026 | 23.1.2026 | 27.1.2026 | |
| Rostislav Kořínek | odtah vozidla Volkswagen 9U9349 | 518 10010 721 - ostatní nevýrobní služby; celkem 4 595,58 Kč | 4 595,58 Kč | 4 595,58 Kč | 20.1.2026 | 23.1.2026 | 30.1.2026 | |
| AUTO BOUŠKA s.r.o. | oprava pneu VZV | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 2 375,00 Kč | 2 375,00 Kč | 2 375,00 Kč | 16.1.2026 | 23.1.2026 | 30.1.2026 | |
| LKQ CZ s.r.o. | kulový čep řízení | 511 03001 721 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 197,00 Kč | 1 197,00 Kč | 1 197,00 Kč | 16.1.2026 | 23.1.2026 | 30.1.2026 | |
| Horčík Vratislav | Koncert Schodiště 21.1.2026 ZK659 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 22.1.2026 | 26.1.2026 | 30.1.2026 | |
| Fajn Táboření, z.s. | LT - zam. Michaela Antošová - dcera Terezie | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 8 870,00 Kč | 8 870,00 Kč | 8 870,00 Kč | 18.11.2025 | 2.1.2026 | 23.1.2026 | |
| NUDA-Ne s.r.o. | LT - zam. Lenka Fořtová - dcera Antonie | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 8 500,00 Kč | 8 500,00 Kč | 8 500,00 Kč | 14.1.2026 | 15.1.2026 | 23.1.2026 | |
| Pavel Opelka | Malířské práce a lakýrnické práce dle smlouvy o dílo ze dne 13,10,2025 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 405 259,43 Kč | 490 363,91 Kč | 405 259,43 Kč | 10.12.2025 | 11.12.2025 | 5.1.2026 | 10.12.2025 |
| LIMPA s.r.o. | Úprava zámku PNHoB - oddělení 7C a 7D - 12/2025 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 055 078,00 Kč | 1 276 644,38 Kč | 1 055 078,00 Kč | 15.12.2025 | 15.12.2025 | 13.1.2026 | 15.12.2025 |
| Roman Sklenář | Elektomontážní práce - 2x altán u budovy F - ZK629, ZK630 | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 22 880,50 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 22 880,50 Kč | 55 370,81 Kč | 45 761,00 Kč | 17.12.2025 | 18.12.2025 | 16.1.2026 | 17.12.2025 |
| VP ElektroMontStav s.r.o. | Oprava elektroistalace a světelných těles na budovách D.R.S v areálu PNHoB | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 479 591,40 Kč | 580 305,60 Kč | 479 591,40 Kč | 18.12.2025 | 30.12.2025 | 16.1.2026 | 18.12.2025 |
| Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 12/2025 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 3 600,00 Kč | 4 356,00 Kč | 3 600,00 Kč | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 27.1.2026 | 31.12.2025 |
| Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 12/2025 | 511 01001 613 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 45 926,00 Kč 511 01001 312 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 185 460,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 8 430,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 172 960,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 11 546,00 Kč 511 01001 220 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 5 620,00 Kč | 520 229,82 Kč | 429 942,00 Kč | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 27.1.2026 | 31.12.2025 |
| LIMPA s.r.o. | Oprava fasády levého křídla zámku A2 PNHoB 12/2025 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 11 580,00 Kč | 14 011,80 Kč | 11 580,00 Kč | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 30.1.2026 | 31.12.2025 |
| Z S M spol. s r.o. | výměna detektoru plynu v kotelně | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 5 160,00 Kč | 6 243,60 Kč | 5 160,00 Kč | 6.1.2026 | 7.1.2026 | 16.1.2026 | 6.1.2026 |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 1/2026 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 2.1.2026 | 2.1.2026 | 16.1.2026 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné 1/2026 byty 144/176 + 261 | celkem 34 260,00 Kč celkem 5 280,00 Kč | 39 540,00 Kč | 39 540,00 Kč | 2.1.2026 | 2.1.2026 | 16.1.2026 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné -1/2026 byty 262 + 259 | celkem 12 630,00 Kč celkem 8 830,00 Kč | 21 460,00 Kč | 21 460,00 Kč | 2.1.2026 | 2.1.2026 | 16.1.2026 | |
| Veolia Komodity ČR, s.r.o. | elektřina - 1/2026 nemocnice | celkem 525 310,00 Kč | 525 310,00 Kč | 525 310,00 Kč | 7.1.2026 | 13.1.2026 | 16.1.2026 | |
| Škola Aromaterapie & Bylinky | Konference Aromaterapie - Myslivcová | celkem 5 070,00 Kč | 5 070,00 Kč | 5 070,00 Kč | 14.1.2026 | 14.1.2026 | 20.1.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 1/2026 - V Sídlišti 144, vs 16 | celkem 500,00 Kč | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 13.1.2026 | 13.1.2026 | 16.1.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 1/2026 - V Sídlišti 156, vs 17 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 13.1.2026 | 13.1.2026 | 16.1.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 1/2026- V Sídlišti 157, vs 18 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 13.1.2026 | 13.1.2026 | 16.1.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 1/2026 - V Sídlišti 158, vs 19 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 13.1.2026 | 13.1.2026 | 16.1.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 1/2025 - V Sídlišti 159, vs 20 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 13.1.2026 | 13.1.2026 | 16.1.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 1/2026 - V Sídlišti 176, vs 21 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 13.1.2026 | 13.1.2026 | 16.1.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 1/2026 V Sídlišti 200, vs 22 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 13.1.2026 | 13.1.2026 | 16.1.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 1/2026, V Sídlišti 201, vs 23 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 13.1.2026 | 13.1.2026 | 16.1.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 1/2026 - V Sídlišti 259, vs 24 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 13.1.2026 | 13.1.2026 | 16.1.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 1/2026 - V Sídlišti 261, vs 25 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 13.1.2026 | 13.1.2026 | 16.1.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 1/2026 - V Sídlišti 262, v.s.26 OM43651 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 13.1.2026 | 13.1.2026 | 16.1.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 1/2026 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs27 | celkem 5 900,00 Kč | 5 900,00 Kč | 5 900,00 Kč | 13.1.2026 | 13.1.2026 | 16.1.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 1/2026 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs28 | celkem 900,00 Kč | 900,00 Kč | 900,00 Kč | 13.1.2026 | 13.1.2026 | 16.1.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 1/2026 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.29 OM42100 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 13.1.2026 | 13.1.2026 | 16.1.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 1/2026 - V Sídlišti 262, byt č.6, OM 42842, vs30 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 13.1.2026 | 13.1.2026 | 16.1.2026 | |
| SCONTO Nábytek s.r.o. | pohovky a taburety | celkem 19 596,00 Kč | 19 596,00 Kč | 19 596,00 Kč | 15.1.2026 | 16.1.2026 | 20.1.2026 | |
| ANAG, spol. s r. o. | Časopis Mzdová účetní 2026 č.1 | celkem 1 404,00 Kč | 1 404,00 Kč | 1 404,00 Kč | 8.1.2025 | 16.1.2026 | 20.1.2026 | |
| MK, s.r.o. | obkladačky pro opravu sociálního zařízení personál lékárny | celkem 9 102,00 Kč | 9 102,00 Kč | 9 102,00 Kč | 28.1.2026 | 28.1.2026 | 30.1.2026 | |
| Železářství Homolka s.r.o. | pistole výtlaková | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 335,02 Kč | 335,02 Kč | 335,02 Kč | 6.1.2026 | 6.1.2026 | 8.1.2026 | |
| Zásobování a.s. | Zastřihovač vlasů a vousů, hrabla na sníh | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 873,00 Kč | 1 873,00 Kč | 1 873,00 Kč | 12.1.2026 | 12.1.2026 | 14.1.2026 | |
| Penny Market s.r.o. | ocet | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 174,00 Kč | 174,00 Kč | 174,00 Kč | 15.1.2026 | 15.1.2026 | 19.1.2026 | |
| Daniel Pilnaj | zaslepka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 83,00 Kč | 83,00 Kč | 83,00 Kč | 15.1.2026 | 15.1.2026 | 19.1.2026 | |
| Železářství Homolka s.r.o. | vložka a zámek dveřní,štítek dveřní, vrtáky a bity | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 207,75 Kč | 1 207,75 Kč | 1 207,75 Kč | 20.1.2026 | 20.1.2026 | 22.1.2026 | |
| Zásobování a.s. | smetáky s násadou, lepidlo, pastě | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 078,00 Kč | 1 078,00 Kč | 1 078,00 Kč | 23.1.2026 | 26.1.2026 | 28.1.2026 | |
| Skočdopole Luboš | elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 475,00 Kč | 1 475,00 Kč | 1 475,00 Kč | 26.1.2026 | 26.1.2026 | 28.1.2026 | |
| Akreditované tréninkové centrum pro vzdělávání a rozvoj .... | Metody instrumentálního uvědomování 19. - 23. 1. 2026 K. Myslivcová | 549 03001 312 - školení a sjezdové poplatky - ostatní zaměstnanci; celkem 14 000,00 Kč | 14 000,00 Kč | 14 000,00 Kč | 5.1.2026 | 6.1.2026 | 16.1.2026 | |
| Česká pošta, s.p. | VPO poštovní datové schránky za 12/2025 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 2 050,00 Kč | 2 050,00 Kč | 2 050,00 Kč | 5.1.2026 | 5.1.2026 | 16.1.2026 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | diluent III | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 050,28 Kč | 1 050,28 Kč | 1 050,28 Kč | 6.1.2026 | 7.1.2026 | 20.1.2026 | |
| Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 349,36 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,36 Kč | 3 349,00 Kč | 3 349,00 Kč | 7.1.2026 | 7.1.2026 | 23.1.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 522,82 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,18 Kč | 7 523,00 Kč | 7 523,00 Kč | 7.1.2026 | 7.1.2026 | 23.1.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 693,36 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,36 Kč | 4 693,00 Kč | 4 693,00 Kč | 7.1.2026 | 7.1.2026 | 23.1.2026 | |
| AB-STORE, s.r.o. | Klaprámy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 251,00 Kč | 1 251,00 Kč | 1 251,00 Kč | 6.1.2026 | 8.1.2026 | 16.1.2026 | |
| ALFA Software s.r.o. | Programátorský servis k Avensiu a docházkovému systému 1.Q 2026 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 15 939,33 Kč | 15 939,33 Kč | 15 939,33 Kč | 7.1.2026 | 7.1.2026 | 23.1.2026 | |
| JK-Trading s.r.o. Praha | HEPTAphan, Leucodif | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 5 909,77 Kč | 5 909,77 Kč | 5 909,77 Kč | 5.1.2026 | 8.1.2026 | 20.1.2026 | |
| České Radiokomunikace a.s. | VPO-pevná linka, internet 12/2025 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 2 065,43 Kč 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 16 940,00 Kč | 19 005,43 Kč | 19 005,43 Kč | 1.1.2026 | 8.1.2026 | 23.1.2026 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 263,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 987,91 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 3 251,71 Kč | 3 730,83 Kč | 7.1.2026 | 7.1.2026 | 20.1.2026 | 7.1.2026 |
| JK-Trading s.r.o. Praha | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 465,97 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč | 4 465,97 Kč | 5 001,89 Kč | 6.1.2026 | 8.1.2026 | 20.1.2026 | 6.1.2026 |
| DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 454,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,55 Kč | 1 454,00 Kč | 1 759,34 Kč | 8.1.2026 | 8.1.2026 | 20.1.2026 | 8.1.2026 |
| Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 816,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 49 987,70 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,44 Kč | 53 803,70 Kč | 64 759,04 Kč | 8.1.2026 | 9.1.2026 | 20.1.2026 | 7.1.2026 |
| Technicom Technology s.r.o. | VPO měsíční kontroly EPS 12/2025 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 12 674,00 Kč | 12 674,00 Kč | 12 674,00 Kč | 6.1.2026 | 9.1.2026 | 23.1.2026 | |
| Audit-web Shops | Razítka, štoček | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 394,00 Kč | 1 394,00 Kč | 1 394,00 Kč | 7.1.2026 | 12.1.2026 | 20.1.2026 | |
| BELA MOST s.r.o. | zámek a štítek dveřní, visačky na klíče, kotouče řezné | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 914,57 Kč | 1 914,57 Kč | 1 914,57 Kč | 6.1.2026 | 12.1.2026 | 16.1.2026 | |
| GETA Centrum s.r.o. | jednorázové šokovací elektrody EKT | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 35 695,00 Kč | 35 695,00 Kč | 35 695,00 Kč | 9.1.2026 | 12.1.2026 | 23.1.2026 | |
| Mevatec, s.r.o. | popelník stojanový | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 681,90 Kč | 1 681,90 Kč | 1 681,90 Kč | 12.1.2026 | 12.1.2026 | 23.1.2026 | |
| Alza.cz a.s. | Dary (453/6A) - zastřihovač vlasů a vousů | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 299,00 Kč | 1 299,00 Kč | 1 299,00 Kč | 8.1.2026 | 12.1.2026 | 20.1.2026 | |
| Alza.cz a.s. | Mikrovlnná trouba | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 411,00 Kč | 1 411,00 Kč | 1 411,00 Kč | 8.1.2026 | 12.1.2026 | 20.1.2026 | |
| Lucie Adámková | Divadelní představení Urna na prázdném jevišti ZK657 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 42 000,00 Kč | 42 000,00 Kč | 42 000,00 Kč | 8.1.2026 | 12.1.2026 | 20.1.2026 | |
| Martin Novák | Kopie projektové dokumentace | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 400,00 Kč | 1 400,00 Kč | 1 400,00 Kč | 8.1.2026 | 12.1.2026 | 23.1.2026 | |
| Alza.cz a.s. | Patky na štafle | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 853,00 Kč | 853,00 Kč | 853,00 Kč | 8.1.2026 | 12.1.2026 | 20.1.2026 | |
| LKQ CZ s.r.o. | předplatné aktualizací CAR DELPHI DS1 5E | 518 09020 721 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 787,00 Kč | 17 787,00 Kč | 17 787,00 Kč | 6.1.2026 | 13.1.2026 | 20.1.2026 | |
| Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 406,91 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,09 Kč | 5 407,00 Kč | 5 407,00 Kč | 13.1.2026 | 13.1.2026 | 23.1.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 967,20 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč | 4 967,00 Kč | 4 967,00 Kč | 13.1.2026 | 13.1.2026 | 27.1.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 532,19 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,19 Kč | 25 532,00 Kč | 25 532,00 Kč | 13.1.2026 | 13.1.2026 | 30.1.2026 | |
| ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 646,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 189,69 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 929,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 593,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 620,88 Kč | 82 980,07 Kč | 82 980,07 Kč | 13.1.2026 | 13.1.2026 | 20.1.2026 | |
| ANAG, spol. s r. o. | školení - Roční zúčtování záloh za rok 2025, Alexandra Špirková | 549 03001 810 - školení a sjezdové poplatky - ostatní zaměstnanci; celkem 3 090,00 Kč | 3 090,00 Kč | 3 090,00 Kč | 13.1.2026 | 13.1.2026 | 23.1.2026 | |
| DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 952,24 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 654,34 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,32 Kč | 5 606,58 Kč | 6 455,07 Kč | 8.1.2026 | 13.1.2026 | 20.1.2026 | 8.1.2026 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 8 731,74 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,22 Kč | 8 731,74 Kč | 9 779,55 Kč | 9.1.2026 | 13.1.2026 | 23.1.2026 | 9.1.2026 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 222,42 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 222,42 Kč | 249,11 Kč | 9.1.2026 | 13.1.2026 | 23.1.2026 | 9.1.2026 |
| Zen systems s.r.o. | Licence programu StarWIND SW - 3 roky (4/2026 - 4/2029) | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 13 211,04 Kč 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 19 816,56 Kč 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 19 816,56 Kč 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 6 605,56 Kč | 59 449,72 Kč | 59 449,72 Kč | 31.12.2025 | 14.1.2026 | 27.1.2026 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 329,45 Kč | 1 329,45 Kč | 1 488,98 Kč | 13.1.2026 | 13.1.2026 | 23.1.2026 | 13.1.2026 |
| Netfox s.r.o. | kabely USB | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 712,00 Kč | 8 712,00 Kč | 8 712,00 Kč | 12.1.2026 | 14.1.2026 | 23.1.2026 | |
| ZDRAVÁ OBUV Štěpánková & C. | Obuv pracovní dámská | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 816,00 Kč | 1 816,00 Kč | 1 816,00 Kč | 8.1.2026 | 14.1.2026 | 20.1.2026 | |
| ALTEST, S. R. O. | Naustky - alkohol tester | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 891,90 Kč | 2 891,90 Kč | 2 891,90 Kč | 12.1.2026 | 14.1.2026 | 23.1.2026 | |
| Všeobecná fakultní nemocnice | VPO-agregované výkony r.2024 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 582,00 Kč | 582,00 Kč | 582,00 Kč | 14.1.2026 | 14.1.2026 | 22.1.2026 | |
| Česká pošta, s.p. | VPO Poštovné III. dekáda 12/2025 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 483,00 Kč | 483,00 Kč | 483,00 Kč | 9.1.2026 | 15.1.2026 | 23.1.2026 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Glucose, Cleaning solution, Benzodiazepines | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 14 580,50 Kč | 14 580,50 Kč | 14 580,50 Kč | 14.1.2026 | 15.1.2026 | 23.1.2026 | |
| MARKÉTA GERLICHOVÁ | Kurz muzikoterapie "Cesta k harmonii I" 30.1.-1.2.26 Vokůrková | 549 03001 312 - školení a sjezdové poplatky - ostatní zaměstnanci; celkem 6 800,00 Kč | 6 800,00 Kč | 6 800,00 Kč | 13.1.2026 | 15.1.2026 | 23.1.2026 | |
| 5H Food Delivery s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 207,84 Kč | 4 207,84 Kč | 4 207,84 Kč | 15.1.2026 | 15.1.2026 | 27.1.2026 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 411,67 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 439,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 272,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 789,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 787,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 025,91 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 854,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 181,96 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 97 763,10 Kč | 97 763,10 Kč | 15.1.2026 | 15.1.2026 | 23.1.2026 | |
| AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | VPO - Anestezie 12/2025 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 108 240,00 Kč | 108 240,00 Kč | 108 240,00 Kč | 14.1.2026 | 16.1.2026 | 30.1.2026 | |
| Ing. Lucie Cermanová Lišková | čištění koberců | 511 03001 613 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 960,00 Kč | 2 960,00 Kč | 2 960,00 Kč | 15.1.2026 | 15.1.2026 | 30.1.2026 | |
| Audit-web Shops | Razítko | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 541,00 Kč | 541,00 Kč | 541,00 Kč | 13.1.2026 | 14.1.2026 | 23.1.2026 | |
| Alza.cz a.s. | Rychlovarné konvice | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 256,00 Kč | 2 256,00 Kč | 2 256,00 Kč | 9.1.2026 | 16.1.2026 | 20.1.2026 | |
| LATISK s.r.o. | Tiskopis konzilia | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 017,00 Kč | 4 017,00 Kč | 4 017,00 Kč | 16.1.2026 | 16.1.2026 | 23.1.2026 | |
| Pharmos, a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 18 015,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,19 Kč | 18 015,30 Kč | 20 177,14 Kč | 13.1.2026 | 16.1.2026 | 23.1.2026 | 13.1.2026 |
| CZ Pharma s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 11 500,00 Kč | 11 500,00 Kč | 12 880,00 Kč | 14.1.2026 | 16.1.2026 | 23.1.2026 | 14.1.2026 |