| 2026 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 74 | 70 | 96 |
| 2025 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 80 | 58 | 41 | 66 | 63 | 84 | 80 | 92 | 81 | 79 | 79 |
| 2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|
| 56 | 10 | 3 |
| 2015 | 02 |
|---|---|
| 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Igefa Ústí, s. r. o. | barevné utěrky, násady a držáky mopů | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 333,08 Kč | 3 333,08 Kč | 3 333,08 Kč | 26.2.2026 | 2.3.2026 | 17.3.2026 | |
| Lukáš Kořínek | pantofle pro pacienty, rukavice úklidové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 565,00 Kč | 3 565,00 Kč | 3 565,00 Kč | 19.2.2026 | 2.3.2026 | 3.3.2026 | |
| ELKOV elektro a.s. | svítidlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 656,00 Kč | 656,00 Kč | 656,00 Kč | 24.2.2026 | 2.3.2026 | 17.3.2026 | |
| Martin Sovadina | ZK481 - Instalatérský materiál - 7C,7D | 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 3 016,14 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 3 016,14 Kč | 3 016,14 Kč | 3 016,14 Kč | 27.2.2026 | 2.3.2026 | 10.3.2026 | |
| SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | ZK481 - Úprava zámku oddělení 7C,7D - 02/2026 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 95 590,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 95 590,00 Kč | 95 590,00 Kč | 95 590,00 Kč | 28.2.2026 | 2.3.2026 | 17.3.2026 | |
| Linde Gas a.s. | kyslík Conoxia | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 588,80 Kč | 12 588,80 Kč | 12 588,80 Kč | 27.2.2026 | 28.2.2026 | 13.3.2026 | |
| Podřipská nemocnice s poliklinikou | sterilizace 2/2026 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 116,52 Kč | 116,52 Kč | 116,52 Kč | 28.2.2026 | 2.3.2026 | 17.3.2026 | |
| BIO-RAD spol.s r.o. | QUAL Urine tox liQ SP | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 706,66 Kč | 16 706,66 Kč | 16 706,66 Kč | 17.2.2026 | 2.3.2026 | 5.3.2026 | |
| LKQ CZ s.r.o. | náhradní díly na opravu | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 1 559,00 Kč | 1 559,00 Kč | 1 559,00 Kč | 27.2.2026 | 2.3.2026 | 17.3.2026 | |
| Dräger Safety s.r.o. | kalibrace Alcotest | 518 10019 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie; celkem 6 721,55 Kč | 6 721,55 Kč | 6 721,55 Kč | 25.2.2026 | 2.3.2026 | 17.3.2026 | |
| MARKÉTA GERLICHOVÁ | kurz muzikoterapie-Cesta k harmonii II 13.-15.3.26 Vokůrková | 549 03001 312 - školení a sjezdové poplatky - ostatní zaměstnanci; celkem 6 800,00 Kč | 6 800,00 Kč | 6 800,00 Kč | 27.2.2026 | 2.3.2026 | 10.3.2026 | |
| PharmDr.Ivana Tašková, Ph.D. | konzultační činnost 2/2026 | 518 10010 212 - ostatní nevýrobní služby; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 27.2.2026 | 2.3.2026 | 17.3.2026 | |
| HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | Revize stravovacího provozu 2/2026 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 28.2.2026 | 2.3.2026 | 17.3.2026 | |
| Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 02/2026 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 27.2.2026 | 2.3.2026 | 10.3.2026 | |
| Lenka Macháčková | Canisterapie 3.2. a 23.2.2026 | 518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 26.2.2026 | 2.3.2026 | 17.3.2026 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné II. dekáda 2/2026 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 1 031,00 Kč | 1 031,00 Kč | 1 031,00 Kč | 20.2.2026 | 2.3.2026 | 11.3.2026 | |
| HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 3/2026 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 122 781,12 Kč | 122 781,12 Kč | 122 781,12 Kč | 2.3.2026 | 2.3.2026 | 17.3.2026 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 100,00 Kč | 6 100,00 Kč | 6 832,00 Kč | 26.2.2026 | 26.2.2026 | 17.3.2026 | 26.2.2026 |
| LIMPA s.r.o. | ZK481 - Úprava zámku PNHoB - oddělení 7C,7D | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 866 642,00 Kč | 1 048 636,82 Kč | 866 642,00 Kč | 28.1.2026 | 29.1.2026 | 5.3.2026 | 28.1.2026 |
| Jiří Novotný | Oprava vodovodního stooupacího a odpadního svodného potrubí v prostoru Korkového sálu budova A | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 76 375,70 Kč | 92 414,60 Kč | 76 375,70 Kč | 8.2.2026 | 9.2.2026 | 3.3.2026 | 8.2.2026 |
| Roman Sklenář | Oprava elektroinstalace v sociálním zařízení personálu v lékárně | 511 03001 220 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 161,00 Kč | 11 084,81 Kč | 9 161,00 Kč | 16.2.2026 | 16.2.2026 | 13.3.2026 | 16.2.2026 |
| Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 2/2026 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 3 600,00 Kč | 4 356,00 Kč | 3 600,00 Kč | 27.2.2026 | 27.2.2026 | 17.3.2026 | 27.2.2026 |
| Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 2/2026 | 511 01001 220 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 27 538,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 169 054,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 81 382,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 102 738,00 Kč | 460 661,52 Kč | 380 712,00 Kč | 28.2.2026 | 3.3.2026 | 17.3.2026 | 28.2.2026 |
| Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 2/2026 | 511 01001 220 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 27 538,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 169 054,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 81 382,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 102 738,00 Kč | 460 661,52 Kč | 380 712,00 Kč | 28.2.2026 | 3.3.2026 | 17.3.2026 | 28.2.2026 |
| Jiří Novotný | Havarijní oprava stoupačky topení a čištění na budově C | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 18 620,00 Kč | 22 530,20 Kč | 18 620,00 Kč | 1.3.2026 | 3.3.2026 | 17.3.2026 | 1.3.2026 |
| SEGAS-OIL s.r.o. | oprava kotle De Dietrich - budova D | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 16 223,00 Kč | 19 629,83 Kč | 16 223,00 Kč | 6.3.2026 | 9.3.2026 | 17.3.2026 | 5.3.2026 |
| SEGAS-OIL s.r.o. | servisní prohlídka a oprava kotle Buderus - V Sídlišti 260 | 518 10012 655 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 2 820,00 Kč | 3 412,20 Kč | 2 820,00 Kč | 6.3.2026 | 9.3.2026 | 17.3.2026 | 5.3.2026 |
| Michal Bartko | oprava rozvodů vody a odpadů v soc.zařízení v lékárně | 511 01001 220 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 20 142,00 Kč | 24 371,82 Kč | 20 142,00 Kč | 6.3.2026 | 9.3.2026 | 27.3.2026 | 6.3.2026 |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2026 - V Sídlišti 144, vs 16 | celkem 500,00 Kč | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 2.3.2026 | 2.3.2026 | 17.3.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2026 - V Sídlišti 156, vs 17 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.3.2026 | 2.3.2026 | 17.3.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2026- V Sídlišti 157, vs 18 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 2.3.2026 | 2.3.2026 | 17.3.2026 | |
| IMMOMEDICAL CZ s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 146,43 Kč | 1 146,43 Kč | 1 284,00 Kč | 26.2.2026 | 4.3.2026 | 10.3.2026 | 26.2.2026 |
| CZ Pharma s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 100,00 Kč | 3 100,00 Kč | 3 472,00 Kč | 3.3.2026 | 4.3.2026 | 13.3.2026 | 3.3.2026 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 345,45 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,55 Kč | 345,45 Kč | 386,90 Kč | 3.3.2026 | 4.3.2026 | 13.3.2026 | 3.3.2026 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 228,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 228,40 Kč | 1 375,81 Kč | 3.3.2026 | 4.3.2026 | 19.3.2026 | 3.3.2026 |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 19 678,65 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 19 678,65 Kč | 22 040,09 Kč | 3.3.2026 | 4.3.2026 | 24.3.2026 | 4.3.2026 |
| O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 2/2026 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 46,43 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,41 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 229,57 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,41 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,41 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 96,41 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 40,87 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 270,19 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 40,87 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 62,13 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 308,53 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 926,21 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,51 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 264,92 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 245,75 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 6 516,25 Kč | 6 516,25 Kč | 28.2.2026 | 4.3.2026 | 17.3.2026 | |
| České Radiokomunikace a.s. | pevná linka, internet 2/2026 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 105,91 Kč 518 01030 901 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč | 19 045,91 Kč | 19 045,91 Kč | 1.3.2026 | 4.3.2026 | 17.3.2026 | |
| Zen systems s.r.o. | Podpora/údržba a servis serverů a sítě 02/2026 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 28.2.2026 | 4.3.2026 | 17.3.2026 | |
| Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 02/2026 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 20 883,00 Kč | 20 883,00 Kč | 20 883,00 Kč | 28.2.2026 | 5.3.2026 | 10.3.2026 | |
| ALTER, s.r.o. | Vonný program | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 21 489,60 Kč | 21 489,60 Kč | 21 489,60 Kč | 4.3.2026 | 6.3.2026 | 24.3.2026 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 395,57 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,43 Kč | 10 396,00 Kč | 10 396,00 Kč | 6.3.2026 | 6.3.2026 | 27.3.2026 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 88 969,38 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,38 Kč | 88 969,00 Kč | 88 969,00 Kč | 6.3.2026 | 6.3.2026 | 27.3.2026 | |
| Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 747,20 Kč | 8 747,20 Kč | 8 747,20 Kč | 6.3.2026 | 6.3.2026 | 17.3.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 410,98 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 8 411,00 Kč | 8 411,00 Kč | 6.3.2026 | 6.3.2026 | 17.3.2026 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 542,24 Kč | 1 542,24 Kč | 1 542,24 Kč | 6.3.2026 | 6.3.2026 | 27.3.2026 | |
| 2P SERVIS s.r.o. | kalhoty OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 934,00 Kč | 2 934,00 Kč | 2 934,00 Kč | 3.3.2026 | 3.3.2026 | 19.3.2026 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 776,36 Kč | 10 776,36 Kč | 10 776,36 Kč | 6.3.2026 | 6.3.2026 | 27.3.2026 | |
| MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 20 582,25 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,25 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,12 Kč | 20 582,13 Kč | 23 052,00 Kč | 3.3.2026 | 6.3.2026 | 19.3.2026 | 3.3.2026 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 963,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 963,80 Kč | 1 079,46 Kč | 4.3.2026 | 6.3.2026 | 24.3.2026 | 4.3.2026 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 353,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 4 353,60 Kč | 4 876,03 Kč | 4.3.2026 | 6.3.2026 | 17.3.2026 | 4.3.2026 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 530,78 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 1 530,78 Kč | 1 714,47 Kč | 4.3.2026 | 6.3.2026 | 17.3.2026 | 4.3.2026 |
| MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 9 021,48 Kč 132 01000 - léky; celkem 95,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,10 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,49 Kč | 9 116,39 Kč | 10 219,00 Kč | 3.3.2026 | 6.3.2026 | 19.3.2026 | 3.3.2026 |
| Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 34 256,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 34 256,40 Kč | 41 450,24 Kč | 5.3.2026 | 6.3.2026 | 17.3.2026 | 4.3.2026 |
| MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 400,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 450,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,41 Kč | 5 850,00 Kč | 6 772,50 Kč | 4.3.2026 | 6.3.2026 | 24.3.2026 | 4.3.2026 |
| České Radiokomunikace a.s. | zařízení zabezpeč. FORTIGATE 200E | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 121,00 Kč | 121,00 Kč | 121,00 Kč | 1.3.2026 | 4.3.2026 | 19.3.2026 | |
| Bělohlávek - Dopravní značky s.r.o. | Dopravní značení pro stavbu Oprava fasády budovy A2 v PNHoB | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 5.3.2026 | 6.3.2026 | 27.3.2026 | |
| PANAS, spol. s r.o. | Broušení pilových kotoučů | 518 10010 771 - ostatní nevýrobní služby; celkem 4 345,00 Kč | 4 345,00 Kč | 4 345,00 Kč | 3.3.2026 | 6.3.2026 | 13.3.2026 | |
| KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | mimořádný servis VZT kuchyně + výměna fitrů | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 46 827,00 Kč | 46 827,00 Kč | 46 827,00 Kč | 5.3.2026 | 6.3.2026 | 17.3.2026 | |
| Linet s.r.o. | BTK kontrola lůžek Latera | 518 10019 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie; celkem 12 136,30 Kč | 12 136,30 Kč | 12 136,30 Kč | 5.3.2026 | 6.3.2026 | 27.3.2026 | |
| MEDITECH | Kontola a oprava antidekubitních systémů | 518 10019 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie; celkem 17 293,32 Kč | 17 293,32 Kč | 17 293,32 Kč | 28.2.2026 | 6.3.2026 | 13.3.2026 | |
| ACTIVA s.r.o. | Desky na chorobopis | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 447,00 Kč | 5 447,00 Kč | 5 447,00 Kč | 4.3.2026 | 9.3.2026 | 24.3.2026 | |
| RICOM secure s.r.o. | podložka pod křesla velká | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 783,00 Kč | 4 783,00 Kč | 4 783,00 Kč | 4.3.2026 | 9.3.2026 | 13.3.2026 | |
| 2P SERVIS s.r.o. | kalhoty | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 37 580,00 Kč | 37 580,00 Kč | 37 580,00 Kč | 4.3.2026 | 4.3.2026 | 24.3.2026 | |
| FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 2/2026 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 29 003,70 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 101 863,85 Kč | 130 867,55 Kč | 130 867,55 Kč | 28.2.2026 | 9.3.2026 | 17.3.2026 | |
| Seminaria, s.r.o. | školení - Vyřazování majetku v praxí 18.3.2026 - Tichá Jana | 549 03001 810 - školení a sjezdové poplatky - ostatní zaměstnanci; celkem 3 582,81 Kč | 3 582,81 Kč | 3 582,81 Kč | 3.3.2026 | 6.3.2026 | 13.3.2026 | |
| synlab czech s.r.o. | agregované výkony 02/2026 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 2 607,50 Kč | 2 607,50 Kč | 2 607,50 Kč | 6.3.2026 | 9.3.2026 | 27.3.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 328,22 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,22 Kč | 29 328,00 Kč | 29 328,00 Kč | 9.3.2026 | 9.3.2026 | 17.3.2026 | |
| První certifikační autorita, a.s. | Vydané certifikáty TWINS, elektronická časobá razítka 2/2026 | 518 10016 901 - ostatní nevýrobní služby - elektronická razítka, certifikáty; celkem 5 948,97 Kč | 5 948,97 Kč | 5 948,97 Kč | 28.2.2026 | 9.3.2026 | 19.3.2026 | |
| AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | Anestezie 2/2026 | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 108 240,00 Kč | 108 240,00 Kč | 108 240,00 Kč | 9.3.2026 | 9.3.2026 | 19.3.2026 | |
| Mgr. Eva Ludvík Kudrnová | Hudební vystoupení 3.3.2026 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 9.3.2026 | 10.3.2026 | 17.3.2026 | |
| Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 909,51 Kč | 909,51 Kč | 1 018,65 Kč | 7.3.2026 | 10.3.2026 | 27.3.2026 | 3.3.2026 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 478,72 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,10 Kč | 6 478,72 Kč | 7 256,17 Kč | 7.3.2026 | 10.3.2026 | 27.3.2026 | 4.3.2026 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 107 146,82 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 752,75 Kč 132 01000 - léky; celkem -2,47 Kč | 111 899,57 Kč | 125 755,27 Kč | 7.3.2026 | 10.3.2026 | 27.3.2026 | 9.3.2026 |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2026 - V Sídlišti 158, vs 19 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 2.3.2026 | 2.3.2026 | 17.3.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2025 - V Sídlišti 159, vs 20 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 2.3.2026 | 2.3.2026 | 17.3.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2026 - V Sídlišti 176, vs 21 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 2.3.2026 | 2.3.2026 | 17.3.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2026 V Sídlišti 200, vs 22 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 2.3.2026 | 2.3.2026 | 17.3.2026 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 416,06 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 4 416,06 Kč | 4 945,99 Kč | 7.2.2026 | 9.2.2026 | 5.3.2026 | 5.2.2026 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; množství 1; celkem 92 683,60 Kč 132 01000 - léky; množství 1; celkem 1 108,04 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,05 Kč | 93 791,64 Kč | 105 146,36 Kč | 7.2.2026 | 9.2.2026 | 5.3.2026 | 9.2.2026 |
| ACTIVA s.r.o. | sešity A5 | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 881,00 Kč | 881,00 Kč | 881,00 Kč | 9.2.2026 | 10.2.2026 | 5.3.2026 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 10 064,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,36 Kč | 10 064,20 Kč | 11 271,90 Kč | 9.2.2026 | 10.2.2026 | 5.3.2026 | 9.2.2026 |
| Všeobecná fakultní nemocnice | vyšetření samoplátce - Váradi | 518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 4 588,00 Kč | 4 588,00 Kč | 4 588,00 Kč | 9.2.2026 | 9.2.2026 | 4.3.2026 | |
| Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 821,83 Kč | 13 821,83 Kč | 13 821,83 Kč | 9.2.2026 | 10.2.2026 | 5.3.2026 | |
| MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 14 325,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,46 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,34 Kč | 14 324,96 Kč | 16 044,00 Kč | 4.2.2026 | 10.2.2026 | 3.3.2026 | 4.2.2026 |
| Daniel Pilnaj | Jekl, kruhová ocel | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 221,13 Kč | 4 221,13 Kč | 4 221,13 Kč | 10.2.2026 | 11.2.2026 | 10.3.2026 | |
| Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | obuv pracovní zdravotnická | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 172,00 Kč | 12 172,00 Kč | 12 172,00 Kč | 10.2.2026 | 11.2.2026 | 10.3.2026 | |
| ELKOV elektro a.s. | elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 642,00 Kč | 2 642,00 Kč | 2 642,00 Kč | 10.2.2026 | 11.2.2026 | 10.3.2026 | |
| ACTIVA s.r.o. | Kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 234,00 Kč | 3 234,00 Kč | 3 234,00 Kč | 11.2.2026 | 11.2.2026 | 10.3.2026 | |
| Démos trade, a.s. | materiál na výrobu nábytku, zámky zásuvkové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 654,47 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 745,53 Kč | 6 400,00 Kč | 6 400,00 Kč | 10.2.2026 | 11.2.2026 | 10.3.2026 | |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 935,36 Kč | 1 935,36 Kč | 1 935,36 Kč | 12.2.2026 | 12.2.2026 | 3.3.2026 | |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 249,08 Kč | 8 249,08 Kč | 8 249,08 Kč | 12.2.2026 | 12.2.2026 | 10.3.2026 | |
| Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 406,91 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,09 Kč | 5 407,00 Kč | 5 407,00 Kč | 12.2.2026 | 12.2.2026 | 3.3.2026 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 869,63 Kč | 4 869,63 Kč | 4 869,63 Kč | 12.2.2026 | 12.2.2026 | 10.3.2026 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 11 451,50 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč | 11 451,50 Kč | 12 825,68 Kč | 10.2.2026 | 12.2.2026 | 10.3.2026 | 10.2.2026 |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 15 609,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 15 609,60 Kč | 17 482,75 Kč | 10.2.2026 | 12.2.2026 | 10.3.2026 | 11.2.2026 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 213,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 4 213,00 Kč | 4 718,56 Kč | 11.2.2026 | 12.2.2026 | 10.3.2026 | 11.2.2026 |
| NTT Czech Republic s.r.o. | Cisco Renewal 5.2.26-3.2.29 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 9 691,19 Kč 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 10 719,04 Kč 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 10 748,40 Kč 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 1 027,85 Kč | 32 186,48 Kč | 32 186,48 Kč | 12.2.2026 | 13.2.2026 | 10.3.2026 | |
| Veolia Komodity ČR, s.r.o. | vyúčtování spotřeby elektřiny - nemocnice 1/2026 | 502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 470 262,88 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -434 140,50 Kč | 36 122,38 Kč | 43 708,08 Kč | 12.3.2026 | 13.2.2026 | 17.3.2026 | 10.2.2026 |
| Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 092,87 Kč | 14 092,87 Kč | 14 092,87 Kč | 13.2.2026 | 13.2.2026 | 10.3.2026 |