Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

26180

Stav doplněnosti faktur po měsících

2026 04 03 02 01
19 74 70 96
2025 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 80 58 41 66 63 84 80 92 81 79 79
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 25 301-25 400 z 26 180 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Igefa Ústí, s. r. o.barevné utěrky, násady a držáky mopů111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 333,08 Kč
3 333,08 Kč3 333,08 Kč26.2.20262.3.202617.3.2026
Lukáš Kořínekpantofle pro pacienty, rukavice úklidové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 565,00 Kč
3 565,00 Kč3 565,00 Kč19.2.20262.3.20263.3.2026
ELKOV elektro a.s.svítidlo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 656,00 Kč
656,00 Kč656,00 Kč24.2.20262.3.202617.3.2026
Martin SovadinaZK481 - Instalatérský materiál - 7C,7D416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 3 016,14 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 3 016,14 Kč
3 016,14 Kč3 016,14 Kč27.2.20262.3.202610.3.2026
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.ZK481 - Úprava zámku oddělení 7C,7D - 02/2026042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 95 590,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 95 590,00 Kč
95 590,00 Kč95 590,00 Kč28.2.20262.3.202617.3.2026
Linde Gas a.s.kyslík Conoxia111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 588,80 Kč
12 588,80 Kč12 588,80 Kč27.2.202628.2.202613.3.2026
Podřipská nemocnice s poliklinikousterilizace 2/2026518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 116,52 Kč
116,52 Kč116,52 Kč28.2.20262.3.202617.3.2026
BIO-RAD spol.s r.o.QUAL Urine tox liQ SP501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 706,66 Kč
16 706,66 Kč16 706,66 Kč17.2.20262.3.20265.3.2026
LKQ CZ s.r.o.náhradní díly na opravu511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 1 559,00 Kč
1 559,00 Kč1 559,00 Kč27.2.20262.3.202617.3.2026
Dräger Safety s.r.o.kalibrace Alcotest518 10019 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie; celkem 6 721,55 Kč
6 721,55 Kč6 721,55 Kč25.2.20262.3.202617.3.2026
MARKÉTA GERLICHOVÁkurz muzikoterapie-Cesta k harmonii II 13.-15.3.26 Vokůrková549 03001 312 - školení a sjezdové poplatky - ostatní zaměstnanci; celkem 6 800,00 Kč
6 800,00 Kč6 800,00 Kč27.2.20262.3.202610.3.2026
PharmDr.Ivana Tašková, Ph.D.konzultační činnost 2/2026518 10010 212 - ostatní nevýrobní služby; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč27.2.20262.3.202617.3.2026
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.Revize stravovacího provozu 2/2026518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 4 130,22 Kč
4 130,22 Kč4 130,22 Kč28.2.20262.3.202617.3.2026
Ivana Koudelkovápráce dle smlouvy 02/2026549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč27.2.20262.3.202610.3.2026
Lenka MacháčkováCanisterapie 3.2. a 23.2.2026518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč26.2.20262.3.202617.3.2026
Česká pošta, s.p.poštovné II. dekáda 2/2026518 01020 901 - poštovné; celkem 1 031,00 Kč
1 031,00 Kč1 031,00 Kč20.2.20262.3.202611.3.2026
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 3/2026518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 122 781,12 Kč
122 781,12 Kč122 781,12 Kč2.3.20262.3.202617.3.2026
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 6 100,00 Kč
6 100,00 Kč6 832,00 Kč26.2.202626.2.202617.3.202626.2.2026
LIMPA s.r.o.ZK481 - Úprava zámku PNHoB - oddělení 7C,7D042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 866 642,00 Kč
1 048 636,82 Kč866 642,00 Kč28.1.202629.1.20265.3.202628.1.2026
Jiří NovotnýOprava vodovodního stooupacího a odpadního svodného potrubí v prostoru Korkového sálu budova A511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 76 375,70 Kč
92 414,60 Kč76 375,70 Kč8.2.20269.2.20263.3.20268.2.2026
Roman SklenářOprava elektroinstalace v sociálním zařízení personálu v lékárně511 03001 220 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 161,00 Kč
11 084,81 Kč9 161,00 Kč16.2.202616.2.202613.3.202616.2.2026
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů 2/2026518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 3 600,00 Kč
4 356,00 Kč3 600,00 Kč27.2.202627.2.202617.3.202627.2.2026
Medstav s.r.o.zednické a pomocné stavební práce 2/2026511 01001 220 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 27 538,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 169 054,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 81 382,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 102 738,00 Kč
460 661,52 Kč380 712,00 Kč28.2.20263.3.202617.3.202628.2.2026
Medstav s.r.o.zednické a pomocné stavební práce 2/2026511 01001 220 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 27 538,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 169 054,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 81 382,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 102 738,00 Kč
460 661,52 Kč380 712,00 Kč28.2.20263.3.202617.3.202628.2.2026
Jiří NovotnýHavarijní oprava stoupačky topení a čištění na budově C511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 18 620,00 Kč
22 530,20 Kč18 620,00 Kč1.3.20263.3.202617.3.20261.3.2026
SEGAS-OIL s.r.o.oprava kotle De Dietrich - budova D511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 16 223,00 Kč
19 629,83 Kč16 223,00 Kč6.3.20269.3.202617.3.20265.3.2026
SEGAS-OIL s.r.o.servisní prohlídka a oprava kotle Buderus - V Sídlišti 260518 10012 655 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 2 820,00 Kč
3 412,20 Kč2 820,00 Kč6.3.20269.3.202617.3.20265.3.2026
Michal Bartkooprava rozvodů vody a odpadů v soc.zařízení v lékárně511 01001 220 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 20 142,00 Kč
24 371,82 Kč20 142,00 Kč6.3.20269.3.202627.3.20266.3.2026
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 3/2026 - V Sídlišti 144, vs 16 celkem 500,00 Kč
500,00 Kč500,00 Kč2.3.20262.3.202617.3.2026
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 3/2026 - V Sídlišti 156, vs 17 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč2.3.20262.3.202617.3.2026
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 3/2026- V Sídlišti 157, vs 18 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč2.3.20262.3.202617.3.2026
IMMOMEDICAL CZ s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 1 146,43 Kč
1 146,43 Kč1 284,00 Kč26.2.20264.3.202610.3.202626.2.2026
CZ Pharma s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 3 100,00 Kč
3 100,00 Kč3 472,00 Kč3.3.20264.3.202613.3.20263.3.2026
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 345,45 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,55 Kč
345,45 Kč386,90 Kč3.3.20264.3.202613.3.20263.3.2026
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 228,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 228,40 Kč1 375,81 Kč3.3.20264.3.202619.3.20263.3.2026
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 19 678,65 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
19 678,65 Kč22 040,09 Kč3.3.20264.3.202624.3.20264.3.2026
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 2/2026518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 46,43 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,41 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 229,57 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč
518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč
518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč
518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,41 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,41 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 96,41 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 40,87 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 270,19 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 40,87 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 62,13 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 308,53 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 926,21 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,51 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 264,92 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 245,75 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
6 516,25 Kč6 516,25 Kč28.2.20264.3.202617.3.2026
České Radiokomunikace a.s.pevná linka, internet 2/2026518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 105,91 Kč
518 01030 901 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč
19 045,91 Kč19 045,91 Kč1.3.20264.3.202617.3.2026
Zen systems s.r.o.Podpora/údržba a servis serverů a sítě 02/2026518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč
36 300,00 Kč36 300,00 Kč28.2.20264.3.202617.3.2026
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby 02/2026549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 20 883,00 Kč
20 883,00 Kč20 883,00 Kč28.2.20265.3.202610.3.2026
ALTER, s.r.o.Vonný program111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 21 489,60 Kč
21 489,60 Kč21 489,60 Kč4.3.20266.3.202624.3.2026
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 395,57 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,43 Kč
10 396,00 Kč10 396,00 Kč6.3.20266.3.202627.3.2026
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 88 969,38 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,38 Kč
88 969,00 Kč88 969,00 Kč6.3.20266.3.202627.3.2026
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 747,20 Kč
8 747,20 Kč8 747,20 Kč6.3.20266.3.202617.3.2026
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 410,98 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč
8 411,00 Kč8 411,00 Kč6.3.20266.3.202617.3.2026
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 542,24 Kč
1 542,24 Kč1 542,24 Kč6.3.20266.3.202627.3.2026
2P SERVIS s.r.o.kalhoty OOPP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 934,00 Kč
2 934,00 Kč2 934,00 Kč3.3.20263.3.202619.3.2026
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 776,36 Kč
10 776,36 Kč10 776,36 Kč6.3.20266.3.202627.3.2026
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 20 582,25 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,25 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,12 Kč
20 582,13 Kč23 052,00 Kč3.3.20266.3.202619.3.20263.3.2026
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 963,80 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
963,80 Kč1 079,46 Kč4.3.20266.3.202624.3.20264.3.2026
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 4 353,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
4 353,60 Kč4 876,03 Kč4.3.20266.3.202617.3.20264.3.2026
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 530,78 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč
1 530,78 Kč1 714,47 Kč4.3.20266.3.202617.3.20264.3.2026
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 9 021,48 Kč
132 01000 - léky; celkem 95,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,10 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,49 Kč
9 116,39 Kč10 219,00 Kč3.3.20266.3.202619.3.20263.3.2026
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 34 256,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
34 256,40 Kč41 450,24 Kč5.3.20266.3.202617.3.20264.3.2026
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 3 400,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 450,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,41 Kč
5 850,00 Kč6 772,50 Kč4.3.20266.3.202624.3.20264.3.2026
České Radiokomunikace a.s.zařízení zabezpeč. FORTIGATE 200E111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 121,00 Kč
121,00 Kč121,00 Kč1.3.20264.3.202619.3.2026
Bělohlávek - Dopravní značky s.r.o.Dopravní značení pro stavbu Oprava fasády budovy A2 v PNHoB511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 12 100,00 Kč
12 100,00 Kč12 100,00 Kč5.3.20266.3.202627.3.2026
PANAS, spol. s r.o.Broušení pilových kotoučů518 10010 771 - ostatní nevýrobní služby; celkem 4 345,00 Kč
4 345,00 Kč4 345,00 Kč3.3.20266.3.202613.3.2026
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.mimořádný servis VZT kuchyně + výměna fitrů518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 46 827,00 Kč
46 827,00 Kč46 827,00 Kč5.3.20266.3.202617.3.2026
Linet s.r.o.BTK kontrola lůžek Latera518 10019 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie; celkem 12 136,30 Kč
12 136,30 Kč12 136,30 Kč5.3.20266.3.202627.3.2026
MEDITECHKontola a oprava antidekubitních systémů518 10019 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie; celkem 17 293,32 Kč
17 293,32 Kč17 293,32 Kč28.2.20266.3.202613.3.2026
ACTIVA s.r.o.Desky na chorobopis111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 447,00 Kč
5 447,00 Kč5 447,00 Kč4.3.20269.3.202624.3.2026
RICOM secure s.r.o.podložka pod křesla velká111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 783,00 Kč
4 783,00 Kč4 783,00 Kč4.3.20269.3.202613.3.2026
2P SERVIS s.r.o.kalhoty111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 37 580,00 Kč
37 580,00 Kč37 580,00 Kč4.3.20264.3.202624.3.2026
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 2/2026518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 29 003,70 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 101 863,85 Kč
130 867,55 Kč130 867,55 Kč28.2.20269.3.202617.3.2026
Seminaria, s.r.o.školení - Vyřazování majetku v praxí 18.3.2026 - Tichá Jana549 03001 810 - školení a sjezdové poplatky - ostatní zaměstnanci; celkem 3 582,81 Kč
3 582,81 Kč3 582,81 Kč3.3.20266.3.202613.3.2026
synlab czech s.r.o.agregované výkony 02/2026518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 2 607,50 Kč
2 607,50 Kč2 607,50 Kč6.3.20269.3.202627.3.2026
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 328,22 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,22 Kč
29 328,00 Kč29 328,00 Kč9.3.20269.3.202617.3.2026
První certifikační autorita, a.s.Vydané certifikáty TWINS, elektronická časobá razítka 2/2026518 10016 901 - ostatní nevýrobní služby - elektronická razítka, certifikáty; celkem 5 948,97 Kč
5 948,97 Kč5 948,97 Kč28.2.20269.3.202619.3.2026
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.Anestezie 2/2026518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 108 240,00 Kč
108 240,00 Kč108 240,00 Kč9.3.20269.3.202619.3.2026
Mgr. Eva Ludvík KudrnováHudební vystoupení 3.3.2026518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč9.3.202610.3.202617.3.2026
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 909,51 Kč
909,51 Kč1 018,65 Kč7.3.202610.3.202627.3.20263.3.2026
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 6 478,72 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,10 Kč
6 478,72 Kč7 256,17 Kč7.3.202610.3.202627.3.20264.3.2026
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 107 146,82 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 752,75 Kč
132 01000 - léky; celkem -2,47 Kč
111 899,57 Kč125 755,27 Kč7.3.202610.3.202627.3.20269.3.2026
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 3/2026 - V Sídlišti 158, vs 19 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč2.3.20262.3.202617.3.2026
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 3/2025 - V Sídlišti 159, vs 20 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč2.3.20262.3.202617.3.2026
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 3/2026 - V Sídlišti 176, vs 21 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč2.3.20262.3.202617.3.2026
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 3/2026 V Sídlišti 200, vs 22 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč2.3.20262.3.202617.3.2026
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 4 416,06 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
4 416,06 Kč4 945,99 Kč7.2.20269.2.20265.3.20265.2.2026
PhoenixLéky132 01000 - léky; množství 1; celkem 92 683,60 Kč
132 01000 - léky; množství 1; celkem 1 108,04 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,05 Kč
93 791,64 Kč105 146,36 Kč7.2.20269.2.20265.3.20269.2.2026
ACTIVA s.r.o.sešity A5111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 881,00 Kč
881,00 Kč881,00 Kč9.2.202610.2.20265.3.2026
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 10 064,20 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,36 Kč
10 064,20 Kč11 271,90 Kč9.2.202610.2.20265.3.20269.2.2026
Všeobecná fakultní nemocnicevyšetření samoplátce - Váradi518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 4 588,00 Kč
4 588,00 Kč4 588,00 Kč9.2.20269.2.20264.3.2026
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 821,83 Kč
13 821,83 Kč13 821,83 Kč9.2.202610.2.20265.3.2026
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 14 325,30 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,46 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,34 Kč
14 324,96 Kč16 044,00 Kč4.2.202610.2.20263.3.20264.2.2026
Daniel PilnajJekl, kruhová ocel111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 221,13 Kč
4 221,13 Kč4 221,13 Kč10.2.202611.2.202610.3.2026
Santé - zdravotní obuv, s.r.o.obuv pracovní zdravotnická111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 172,00 Kč
12 172,00 Kč12 172,00 Kč10.2.202611.2.202610.3.2026
ELKOV elektro a.s.elektromateriál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 642,00 Kč
2 642,00 Kč2 642,00 Kč10.2.202611.2.202610.3.2026
ACTIVA s.r.o.Kancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 234,00 Kč
3 234,00 Kč3 234,00 Kč11.2.202611.2.202610.3.2026
Démos trade, a.s.materiál na výrobu nábytku, zámky zásuvkové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 654,47 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 745,53 Kč
6 400,00 Kč6 400,00 Kč10.2.202611.2.202610.3.2026
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 935,36 Kč
1 935,36 Kč1 935,36 Kč12.2.202612.2.20263.3.2026
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 249,08 Kč
8 249,08 Kč8 249,08 Kč12.2.202612.2.202610.3.2026
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 406,91 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,09 Kč
5 407,00 Kč5 407,00 Kč12.2.202612.2.20263.3.2026
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 869,63 Kč
4 869,63 Kč4 869,63 Kč12.2.202612.2.202610.3.2026
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 11 451,50 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč
11 451,50 Kč12 825,68 Kč10.2.202612.2.202610.3.202610.2.2026
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 15 609,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
15 609,60 Kč17 482,75 Kč10.2.202612.2.202610.3.202611.2.2026
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 4 213,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
4 213,00 Kč4 718,56 Kč11.2.202612.2.202610.3.202611.2.2026
NTT Czech Republic s.r.o.Cisco Renewal 5.2.26-3.2.29518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 9 691,19 Kč
381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 10 719,04 Kč
381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 10 748,40 Kč
381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 1 027,85 Kč
32 186,48 Kč32 186,48 Kč12.2.202613.2.202610.3.2026
Veolia Komodity ČR, s.r.o.vyúčtování spotřeby elektřiny - nemocnice 1/2026502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 470 262,88 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -434 140,50 Kč
36 122,38 Kč43 708,08 Kč12.3.202613.2.202617.3.202610.2.2026
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 092,87 Kč
14 092,87 Kč14 092,87 Kč13.2.202613.2.202610.3.2026
Zobrazeno 25 301-25 400 z 26 180 záznamů.