| 2026 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 74 | 70 | 96 |
| 2025 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 80 | 58 | 41 | 66 | 63 | 84 | 80 | 92 | 81 | 79 | 79 |
| 2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|
| 56 | 10 | 3 |
| 2015 | 02 |
|---|---|
| 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Démos trade, a.s. | materiál na výrobu nábytku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 129,00 Kč | 14 129,00 Kč | 14 129,00 Kč | 12.2.2026 | 13.2.2026 | 10.3.2026 | |
| Démos trade, a.s. | materiál na výrobu nábytku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 849,00 Kč | 849,00 Kč | 849,00 Kč | 12.2.2026 | 13.2.2026 | 10.3.2026 | |
| synlab czech s.r.o. | Laboratorní vyšetření samoplátci 1/2026 | 518 10011 206 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 7 239,00 Kč | 7 239,00 Kč | 7 239,00 Kč | 13.2.2026 | 13.2.2026 | 10.3.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2026, V Sídlišti 201, vs 23 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 2.3.2026 | 2.3.2026 | 17.3.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2026 - V Sídlišti 259, vs 24 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 2.3.2026 | 2.3.2026 | 17.3.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2026 - V Sídlišti 261, vs 25 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 2.3.2026 | 2.3.2026 | 17.3.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2026 - V Sídlišti 262, v.s.26 OM43651 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 2.3.2026 | 2.3.2026 | 17.3.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2026 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs27 | celkem 5 900,00 Kč | 5 900,00 Kč | 5 900,00 Kč | 2.3.2026 | 2.3.2026 | 17.3.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2026 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs28 | celkem 900,00 Kč | 900,00 Kč | 900,00 Kč | 2.3.2026 | 2.3.2026 | 17.3.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2026 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.29 OM42100 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.3.2026 | 2.3.2026 | 17.3.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2026 - V Sídlišti 262, byt č.6, OM 42842, vs30 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 2.3.2026 | 2.3.2026 | 17.3.2026 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 3/2026 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 2.3.2026 | 2.3.2026 | 15.3.2026 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné 3/2026 byty 144/176 + 261 | celkem 34 260,00 Kč celkem 5 280,00 Kč | 39 540,00 Kč | 39 540,00 Kč | 2.3.2026 | 2.3.2026 | 15.3.2026 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné 3/2026 byty 262 + 259 | celkem 12 630,00 Kč celkem 8 830,00 Kč | 21 460,00 Kč | 21 460,00 Kč | 2.3.2026 | 2.3.2026 | 15.3.2026 | |
| NCOZ | ubytování 9. - 13.3.2026 Jucha Nikola | celkem 5 580,00 Kč | 5 580,00 Kč | 5 580,00 Kč | 1.3.2026 | 2.3.2026 | 4.3.2026 | |
| Technická inspekce České republiky | Zkouška odborné způsobilosti - Bejšovec Luboš | celkem 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 2.3.2026 | 2.3.2026 | 12.3.2026 | |
| NCOZ | Specializační vzdělávání - Výživa dospělých a dětí 9. - 13.3.26 Jucha Nikola | celkem 6 790,00 Kč | 6 790,00 Kč | 6 790,00 Kč | 16.2.2026 | 2.3.2026 | 4.3.2026 | |
| Stavebniny DEK a.s. | Vysavač Bosch | celkem 3 898,81 Kč | 3 898,81 Kč | 3 898,81 Kč | 4.3.2026 | 4.3.2026 | 10.3.2026 | |
| Veolia Komodity ČR, s.r.o. | elektřina - 3/2026 nemocnice | celkem 459 090,00 Kč | 459 090,00 Kč | 459 090,00 Kč | 26.2.2026 | 4.3.2026 | 13.3.2026 | |
| RationalFans s.r.o. | Víko 1/1 pro GN, Víko 1/2 pro GN | celkem 13 877,00 Kč | 13 877,00 Kč | 13 877,00 Kč | 6.3.2026 | 9.3.2026 | 10.3.2026 | |
| Psychiatrická nemocnice Kosmonosy | stáž 1.-31.3.2026 MUDr. Otruba | celkem 11 000,00 Kč | 11 000,00 Kč | 11 000,00 Kč | 13.3.2026 | 13.3.2026 | 16.3.2026 | |
| Centrum pro rozvoj péče | Základní kurz pro peer konzultanty 3.-5. a 17.-18.8.26 Uljana Černohorská | celkem 11 500,00 Kč | 11 500,00 Kč | 11 500,00 Kč | 16.3.2026 | 16.3.2026 | 27.3.2026 | |
| Vzdělávání IN s.r.o. | poplatek Moderní přístupy k hojení ran - Sklenářová Lenka 25.9.26 | celkem 800,00 Kč | 800,00 Kč | 800,00 Kč | 17.3.2026 | 19.3.2026 | 27.3.2026 | |
| Zásobování a.s. | váha osobní, svítidlo, rohožky, nože odlamovací | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 423,00 Kč | 1 423,00 Kč | 1 423,00 Kč | 27.2.2026 | 2.3.2026 | 4.3.2026 | |
| Tomáš Kraupner-junior | zhotovení klíčů stř.452, stř. 462 | 518 10020 452 - ostatní služby materiální povahy - zhotovení klíčů; celkem 355,50 Kč 518 10020 452 - ostatní služby materiální povahy - zhotovení klíčů; celkem 400,75 Kč 518 10020 462 - ostatní služby materiální povahy - zhotovení klíčů; celkem 400,75 Kč | 1 157,00 Kč | 1 157,00 Kč | 3.3.2026 | 3.3.2026 | 5.3.2026 | |
| Daniel Pilnaj | zátky do jeklu | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 438,00 Kč | 438,00 Kč | 438,00 Kč | 3.3.2026 | 3.3.2026 | 5.3.2026 | |
| Železářství Homolka s.r.o. | pilka plátek, vytahovák | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 475,01 Kč | 475,01 Kč | 475,01 Kč | 3.3.2026 | 3.3.2026 | 5.3.2026 | |
| Železářství Homolka s.r.o. | tyč závitová | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 192,00 Kč | 192,00 Kč | 192,00 Kč | 3.3.2026 | 3.3.2026 | 5.3.2026 | |
| Železářství Homolka s.r.o. | Vytahovák | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 370,99 Kč | 370,99 Kč | 370,99 Kč | 10.3.2026 | 10.3.2026 | 12.3.2026 | |
| Zásobování a.s. | baterie, stěrka, truhlíky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 310,00 Kč | 2 310,00 Kč | 2 310,00 Kč | 16.3.2026 | 16.3.2026 | 18.3.2026 | |
| Železářství Homolka s.r.o. | hmozdinky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 42,00 Kč | 42,00 Kč | 42,00 Kč | 18.3.2026 | 18.3.2026 | 20.3.2026 | |
| Železářství Homolka s.r.o. | Bit křížový | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 975,21 Kč | 975,21 Kč | 975,21 Kč | 18.3.2026 | 18.3.2026 | 20.3.2026 | |
| Zásobování a.s. | schůdky, vysoušeč vlasů, vazelína,papír pečící, sáčky zdobící, rohožky, trávní osivo, světla | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 622,00 Kč | 4 622,00 Kč | 4 622,00 Kč | 20.3.2026 | 23.3.2026 | 25.3.2026 | |
| Cyklo Erben | Duše | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 238,01 Kč | 238,01 Kč | 238,01 Kč | 23.3.2026 | 23.3.2026 | 24.3.2026 | |
| Alza.cz a.s. | kabel audio, konvice varná | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 856,00 Kč | 2 856,00 Kč | 2 856,00 Kč | 19.3.2026 | 24.3.2026 | 24.3.2026 | |
| Tomáš Kraupner-junior | stř. 710 ing.Šámal - zhotovení klíčů 3 ks | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 394,00 Kč 518 10020 710 - ostatní služby materiální povahy - zhotovení klíčů; celkem 277,00 Kč | 5 671,00 Kč | 5 671,00 Kč | 24.3.2026 | 24.3.2026 | 26.3.2026 | |
| Tomáš Kraupner-junior | Vložka do zámku FAB | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 207,00 Kč | 1 207,00 Kč | 1 207,00 Kč | 25.3.2026 | 25.3.2026 | 27.3.2026 | |
| Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 997,66 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 997,66 Kč | 1 117,38 Kč | 28.2.2026 | 28.2.2026 | 17.3.2026 | 25.2.2026 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 384,55 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 384,55 Kč | 1 550,70 Kč | 28.2.2026 | 28.2.2026 | 17.3.2026 | 25.2.2026 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 130 145,51 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 741,92 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,34 Kč | 134 887,43 Kč | 151 500,69 Kč | 28.2.2026 | 28.2.2026 | 17.3.2026 | 27.2.2026 |
| BENU Česká republika a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 785,14 Kč | 785,14 Kč | 879,36 Kč | 1.3.2026 | 2.3.2026 | 10.3.2026 | 28.2.2026 |
| STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 1/2026 - FONS Openlims | 518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 8 386,97 Kč | 8 386,97 Kč | 8 386,97 Kč | 17.2.2026 | 17.2.2026 | 17.3.2026 | |
| STAPRO s. r. o. | Servisní služby FONS Akord - DIET 1/2026 | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 17.2.2026 | 17.2.2026 | 17.3.2026 | |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 477,18 Kč | 7 477,18 Kč | 7 477,18 Kč | 17.2.2026 | 17.2.2026 | 10.3.2026 | |
| Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 406,91 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,09 Kč | 5 407,00 Kč | 5 407,00 Kč | 17.2.2026 | 17.2.2026 | 13.3.2026 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 496,13 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 496,13 Kč | 555,67 Kč | 27.2.2026 | 2.3.2026 | 10.3.2026 | 27.2.2026 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 834,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 3 834,40 Kč | 4 294,53 Kč | 27.2.2026 | 2.3.2026 | 17.3.2026 | 27.2.2026 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 24 738,29 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 24 738,29 Kč | 27 706,88 Kč | 27.2.2026 | 2.3.2026 | 10.3.2026 | 27.2.2026 |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 15 913,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 15 913,10 Kč | 17 822,67 Kč | 27.2.2026 | 2.3.2026 | 17.3.2026 | 2.3.2026 |
| MAPO medical s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 31 694,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 8 318,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 40 012,00 Kč | 45 562,06 Kč | 27.2.2026 | 2.3.2026 | 17.3.2026 | 27.2.2026 |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 460,80 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč | 3 461,00 Kč | 3 461,00 Kč | 17.2.2026 | 17.2.2026 | 10.3.2026 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 87 357,67 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,33 Kč | 87 358,00 Kč | 87 358,00 Kč | 17.2.2026 | 17.2.2026 | 10.3.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 318,48 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,48 Kč | 6 318,00 Kč | 6 318,00 Kč | 17.2.2026 | 17.2.2026 | 3.3.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 311,36 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,36 Kč | 311,00 Kč | 311,00 Kč | 17.2.2026 | 17.2.2026 | 3.3.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 137,38 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,38 Kč | 13 137,00 Kč | 13 137,00 Kč | 17.2.2026 | 17.2.2026 | 5.3.2026 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 441,92 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 19 441,91 Kč | 19 441,91 Kč | 17.2.2026 | 17.2.2026 | 10.3.2026 | |
| Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 5 541,25 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 5 541,25 Kč | 6 206,19 Kč | 27.2.2026 | 2.3.2026 | 5.3.2026 | 27.2.2026 |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 2/2026 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 281 856,96 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,80 Kč | 156 856,16 Kč | 175 679,00 Kč | 27.2.2026 | 2.3.2026 | 17.3.2026 | 27.2.2026 |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 2/2026 nemocnice | celkem 0,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 68 926,33 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,49 Kč | 68 925,84 Kč | 77 197,00 Kč | 27.2.2026 | 2.3.2026 | 17.3.2026 | 27.2.2026 |
| JIP VÝCHODOČESKÁ | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 058,99 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 897,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 143,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 720,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 249,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 686,69 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 281,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 506,13 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,48 Kč | 50 544,00 Kč | 50 544,00 Kč | 2.3.2026 | 2.3.2026 | 5.3.2026 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 395,52 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,48 Kč | 15 396,00 Kč | 15 396,00 Kč | 3.3.2026 | 3.3.2026 | 17.3.2026 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 65 790,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč | 65 791,00 Kč | 65 791,00 Kč | 3.3.2026 | 3.3.2026 | 17.3.2026 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 063,31 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 317,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 482,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 283,93 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 791,67 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 460,15 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 33 098,03 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,06 Kč | 97 497,56 Kč | 97 497,56 Kč | 3.3.2026 | 3.3.2026 | 10.3.2026 | |
| Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 676,80 Kč | 16 676,80 Kč | 16 676,80 Kč | 3.3.2026 | 3.3.2026 | 10.3.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 441,84 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,16 Kč | 14 442,00 Kč | 14 442,00 Kč | 3.3.2026 | 3.3.2026 | 17.3.2026 | |
| Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 749,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 124,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 749,76 Kč | 20 623,68 Kč | 20 623,68 Kč | 3.3.2026 | 3.3.2026 | 17.3.2026 | |
| ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 180,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 949,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 730,23 Kč | 54 859,84 Kč | 54 859,84 Kč | 3.3.2026 | 3.3.2026 | 10.3.2026 | |
| Kovoobrábění Neschner s.r.o. | Zinkování | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 759,00 Kč | 2 759,00 Kč | 2 759,00 Kč | 3.3.2026 | 3.3.2026 | 5.3.2026 | |
| Sloup Martin, Ing. | Poradenské a konzultační služby za 2/2026 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 1.3.2026 | 3.3.2026 | 17.3.2026 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Cannabinoids | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 2.3.2026 | 3.3.2026 | 17.3.2026 | |
| CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví 02/2026 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 28.2.2026 | 3.3.2026 | 17.3.2026 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | Občerstvení soud 26.2.2026 | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 1 622,00 Kč | 1 622,00 Kč | 1 622,00 Kč | 26.2.2026 | 3.3.2026 | 17.3.2026 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | Občerstvení multicentrum | 513 01000 777 - náklady na reprezentaci; celkem 4 543,00 Kč | 4 543,00 Kč | 4 543,00 Kč | 26.2.2026 | 3.3.2026 | 17.3.2026 | |
| STAVMAT Mazourek, s. r. o. | chráničky k domovním rozvaděčům | 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 3 870,02 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 3 870,02 Kč | 3 870,02 Kč | 3 870,02 Kč | 28.2.2026 | 3.3.2026 | 10.3.2026 | |
| STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Stavební materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 425,00 Kč | 1 425,00 Kč | 1 425,00 Kč | 28.2.2026 | 3.3.2026 | 10.3.2026 | |
| STAVMAT Mazourek, s. r. o. | ZK481 -opravy rozvodů ZTI a ÚT | 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 1 349,05 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 349,05 Kč | 1 349,05 Kč | 1 349,05 Kč | 28.2.2026 | 3.3.2026 | 10.3.2026 | |
| STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Oprava povrchů stěn v plynových kotelnách a ve sklepích různých budov | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 9 932,31 Kč | 9 932,31 Kč | 9 932,31 Kč | 28.2.2026 | 3.3.2026 | 10.3.2026 | |
| PPL CZ s.r.o. | přeprava zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 187,50 Kč | 187,50 Kč | 187,50 Kč | 26.2.2026 | 3.3.2026 | 13.3.2026 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 425,44 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 425,44 Kč | 476,49 Kč | 27.2.2026 | 3.3.2026 | 10.3.2026 | 27.2.2026 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 15 680,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 15 680,20 Kč | 17 561,82 Kč | 2.3.2026 | 3.3.2026 | 17.3.2026 | 2.3.2026 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 231,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,20 Kč | 2 231,00 Kč | 2 498,72 Kč | 2.3.2026 | 3.3.2026 | 17.3.2026 | 2.3.2026 |
| DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 6 908,04 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 454,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 8 362,04 Kč | 9 496,35 Kč | 2.3.2026 | 3.3.2026 | 13.3.2026 | 2.3.2026 |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 15 148,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,24 Kč | 15 148,60 Kč | 16 966,43 Kč | 27.2.2026 | 3.3.2026 | 17.3.2026 | 2.3.2026 |
| Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 395,35 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč | 4 395,00 Kč | 4 395,00 Kč | 4.3.2026 | 4.3.2026 | 17.3.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 34 293,47 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,47 Kč | 34 293,00 Kč | 34 293,00 Kč | 4.3.2026 | 4.3.2026 | 17.3.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 359,31 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,31 Kč | 22 359,00 Kč | 22 359,00 Kč | 4.3.2026 | 4.3.2026 | 17.3.2026 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 810,76 Kč | 6 810,76 Kč | 6 810,76 Kč | 4.3.2026 | 4.3.2026 | 19.3.2026 | |
| DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 854,48 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 103,28 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,25 Kč | 5 957,76 Kč | 6 861,99 Kč | 2.3.2026 | 3.3.2026 | 13.3.2026 | 2.3.2026 |
| STAPRO s. r. o. | Servisní služby FONS Akord - DIET 2/2026 | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 3.3.2026 | 4.3.2026 | 19.3.2026 | |
| STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 2/2026 - FONS Openlims | 518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 8 386,97 Kč | 8 386,97 Kč | 8 386,97 Kč | 3.3.2026 | 4.3.2026 | 19.3.2026 | |
| COLORWAY | štětce | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 740,00 Kč | 740,00 Kč | 740,00 Kč | 28.2.2026 | 3.3.2026 | 10.3.2026 | |
| Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 02/2026 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 28.2.2026 | 4.3.2026 | 13.3.2026 | |
| Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost 02/2026 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 43 200,00 Kč | 43 200,00 Kč | 43 200,00 Kč | 28.2.2026 | 4.3.2026 | 10.3.2026 | |
| Česká pošta, s.p. | Poplatek za transakce poštovní datové zprávy 2/2026 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 170,00 Kč | 2 170,00 Kč | 2 170,00 Kč | 3.3.2026 | 4.3.2026 | 13.3.2026 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Diluent, dleaning solution, uric acid, washing solution | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 6 582,40 Kč | 6 582,40 Kč | 6 582,40 Kč | 3.3.2026 | 4.3.2026 | 17.3.2026 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Konelab cuvette | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 225,44 Kč | 16 225,44 Kč | 16 225,44 Kč | 3.3.2026 | 4.3.2026 | 17.3.2026 | |
| ACTIVA s.r.o. | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 522,00 Kč | 8 522,00 Kč | 8 522,00 Kč | 2.3.2026 | 3.3.2026 | 17.3.2026 | |
| Lubomír Drda | provedení revizí a vypracování revizních zpráv elektroinstalace objekt P | 518 10019 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie; celkem 23 673,65 Kč | 23 673,65 Kč | 23 673,65 Kč | 28.2.2026 | 4.3.2026 | 17.3.2026 | |
| Marek Macák | Seminář psychologů 3.3.2026 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5.3.2026 | 11.3.2026 | 27.3.2026 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 331,65 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,37 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 331,66 Kč | 371,46 Kč | 10.3.2026 | 11.3.2026 | 17.3.2026 | 10.3.2026 |