| 2026 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 74 | 70 | 96 |
| 2025 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 80 | 58 | 41 | 66 | 63 | 84 | 80 | 92 | 81 | 79 | 79 |
| 2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|
| 56 | 10 | 3 |
| 2015 | 02 |
|---|---|
| 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Česká pošta, s.p. | poštovné III. dekáda 2/2026 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 476,00 Kč | 476,00 Kč | 476,00 Kč | 6.3.2026 | 11.3.2026 | 20.3.2026 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 463,54 Kč | 8 463,54 Kč | 8 463,54 Kč | 17.2.2026 | 17.2.2026 | 13.3.2026 | |
| ZONT s.r.o. | servis kamerového systému 2/2026 | 518 09020 799 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 16 819,00 Kč | 16 819,00 Kč | 16 819,00 Kč | 17.2.2026 | 17.2.2026 | 13.3.2026 | |
| Eurowater, s.r.o. | preventivní prohlídka B | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 26 117,21 Kč | 26 117,21 Kč | 26 117,21 Kč | 18.2.2026 | 18.2.2026 | 17.3.2026 | |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 824,25 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 2 824,25 Kč | 3 163,16 Kč | 11.2.2026 | 18.2.2026 | 10.3.2026 | 12.2.2026 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 222,32 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 4 222,32 Kč | 4 729,00 Kč | 15.2.2026 | 18.2.2026 | 13.3.2026 | 16.2.2026 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 84 279,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 979,50 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,85 Kč | 86 259,30 Kč | 96 788,58 Kč | 15.2.2026 | 18.2.2026 | 13.3.2026 | 16.2.2026 |
| Marek Macák | Seminář psychologů 10.2.2026 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 17.2.2026 | 18.2.2026 | 13.3.2026 | |
| Profi DDD s.r.o. | Dezinsekce - stravovací provoz | 518 10019 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie; celkem 3 109,70 Kč | 3 109,70 Kč | 3 109,70 Kč | 18.2.2026 | 18.2.2026 | 17.3.2026 | |
| COOL Trading s.r.o. | Bunda zimní, Triko bílé | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 492,00 Kč | 1 492,00 Kč | 1 492,00 Kč | 9.2.2026 | 19.2.2026 | 5.3.2026 | |
| ACTIVA s.r.o. | Pořadač pákový | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 237,00 Kč | 237,00 Kč | 237,00 Kč | 17.2.2026 | 19.2.2026 | 17.3.2026 | |
| EMPORO s.r.o. | Plošinový vozík | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 638,70 Kč | 1 638,70 Kč | 1 638,70 Kč | 17.2.2026 | 19.2.2026 | 17.3.2026 | |
| Ex-ka, s. r. o. | Chemikálie pro kotelní vodu | 501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 31 351,00 Kč | 31 351,00 Kč | 31 351,00 Kč | 17.2.2026 | 18.2.2026 | 17.3.2026 | |
| Všeobecná fakultní nemocnice | Ošetřovatelská péče v psychiatrii 23.2.-27.2.26 Kubešová Lucie | 549 03001 422 - školení a sjezdové poplatky - ostatní zaměstnanci; celkem 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 19.2.2026 | 20.2.2026 | 2.3.2026 | |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 537,44 Kč | 13 537,44 Kč | 13 537,44 Kč | 20.2.2026 | 20.2.2026 | 17.3.2026 | |
| Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 522,41 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,41 Kč | 3 522,00 Kč | 3 522,00 Kč | 20.2.2026 | 20.2.2026 | 5.3.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 715,81 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,19 Kč | 12 716,00 Kč | 12 716,00 Kč | 20.2.2026 | 20.2.2026 | 5.3.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 971,84 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,16 Kč | 5 972,00 Kč | 5 972,00 Kč | 20.2.2026 | 20.2.2026 | 10.3.2026 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 711,06 Kč | 2 711,06 Kč | 2 711,06 Kč | 20.2.2026 | 20.2.2026 | 17.3.2026 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 179,43 Kč | 4 179,43 Kč | 4 179,43 Kč | 20.2.2026 | 20.2.2026 | 17.3.2026 | |
| ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 356,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 591,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 493,37 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 848,69 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 284,86 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 99 574,89 Kč | 99 574,89 Kč | 20.2.2026 | 20.2.2026 | 3.3.2026 | |
| Dräger Safety s.r.o. | kalibrace Alcotest | 518 10019 481 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie; celkem 1 996,50 Kč | 1 996,50 Kč | 1 996,50 Kč | 4.3.2026 | 11.3.2026 | 24.3.2026 | |
| V - NET s.r.o. | kalibrace detektoru FC Series | 518 10019 471 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie; celkem 1 280,00 Kč | 1 280,00 Kč | 1 280,00 Kč | 9.3.2026 | 11.3.2026 | 24.3.2026 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Creatinine | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 8 476,05 Kč | 8 476,05 Kč | 8 476,05 Kč | 11.3.2026 | 12.3.2026 | 19.3.2026 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Ise calibrator, Albumin | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 11 135,63 Kč | 11 135,63 Kč | 11 135,63 Kč | 11.3.2026 | 12.3.2026 | 19.3.2026 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Amphetamines | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 11.3.2026 | 12.3.2026 | 19.3.2026 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 11.3.2026 | 12.3.2026 | 19.3.2026 | |
| Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 914,40 Kč | 3 914,40 Kč | 3 914,40 Kč | 12.3.2026 | 12.3.2026 | 17.3.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 212,03 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 11 212,00 Kč | 11 212,00 Kč | 12.3.2026 | 12.3.2026 | 17.3.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 660,28 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč | 22 660,00 Kč | 22 660,00 Kč | 12.3.2026 | 12.3.2026 | 19.3.2026 | |
| ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 867,26 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 007,70 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 514,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 265,37 Kč | 71 654,41 Kč | 71 654,41 Kč | 12.3.2026 | 12.3.2026 | 17.3.2026 | |
| TULI-FORM, s.r.o. | doplnění chladiva do lednice | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 5 336,10 Kč | 5 336,10 Kč | 5 336,10 Kč | 28.2.2026 | 13.3.2026 | 24.3.2026 | |
| FRESH IT Systems s.r.o. | poradenství v oblasti HW a SW-práce kybernetického managera | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 6 352,50 Kč | 6 352,50 Kč | 6 352,50 Kč | 28.2.2026 | 13.3.2026 | 27.3.2026 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 716,95 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 716,95 Kč | 802,98 Kč | 7.12.2025 | 9.12.2025 | 3.3.2026 | 8.12.2025 |
| STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 02/2026 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 12.3.2026 | 13.3.2026 | 17.3.2026 | |
| RESPECT, a.s. | Pojištění vozidel - flotila 1. 2. 2026 - 31. 7. 2026 | 549 05000 721 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 70 302,00 Kč | 70 302,00 Kč | 70 302,00 Kč | 13.3.2026 | 16.3.2026 | 17.3.2026 | |
| Technicom Technology s.r.o. | Měsíční kontroly EPS - 2/2026 | 518 10019 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie; celkem 1 022,00 Kč | 1 022,00 Kč | 1 022,00 Kč | 12.3.2026 | 16.3.2026 | 24.3.2026 | |
| Bioenzym Petr Mrázek s.r.o. | servis kanalizačních systémů | 518 10019 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie; celkem 28 672,00 Kč | 28 672,00 Kč | 28 672,00 Kč | 12.3.2026 | 16.3.2026 | 27.3.2026 | |
| VDC kancelářská technika s.r.o. | Tiskárna Canon MF752Cdw | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 342,00 Kč | 9 342,00 Kč | 9 342,00 Kč | 10.3.2026 | 17.3.2026 | 19.3.2026 | |
| Zen systems s.r.o. | Mobilní telefony Samsung Galaxy A36 | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 305,22 Kč | 16 305,22 Kč | 16 305,22 Kč | 6.3.2026 | 10.3.2026 | 27.3.2026 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 387,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 471,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 137,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 672,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 152,15 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 331,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 040,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 961,14 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 86 154,11 Kč | 86 154,11 Kč | 17.3.2026 | 17.3.2026 | 19.3.2026 | |
| Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 637,60 Kč | 9 637,60 Kč | 9 637,60 Kč | 17.3.2026 | 17.3.2026 | 19.3.2026 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 792,52 Kč | 3 792,52 Kč | 4 247,62 Kč | 22.12.2025 | 23.12.2025 | 24.2.2026 | 18.12.2025 |
| Martin Sovadina | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 001,68 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 777,31 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 306,61 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 15 085,62 Kč | 15 085,62 Kč | 29.12.2025 | 30.12.2025 | 9.2.2026 | |
| Profi DDD s.r.o. | Dezinsekce - stravovací provoz | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 158,10 Kč | 3 158,10 Kč | 3 158,10 Kč | 11.12.2025 | 31.12.2025 | 4.2.2026 | |
| Adminio, s.r.o. | Administrace projektu eHealth PNHoB do 31. 12. 2025 | 041 00000 - pořízení dlouhodobého nehmotného majetku; celkem 121 000,00 Kč | 121 000,00 Kč | 121 000,00 Kč | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 4.2.2026 | |
| FarmTechnik, s.r.o. | oprava traktoru ZETOR 7711 - havárie | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 11 351,01 Kč | 11 351,01 Kč | 11 351,01 Kč | 19.12.2025 | 23.12.2025 | 4.2.2026 | |
| Adminio, s.r.o. | Administrace projektu eHealth PNHoB do 31. 12. 2025 | 041 00000 - pořízení dlouhodobého nehmotného majetku; celkem 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 11.2.2026 | |
| HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 1/2026 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 119 786,37 Kč | 119 786,37 Kč | 119 786,37 Kč | 2.1.2026 | 2.1.2026 | 4.2.2026 | |
| INPHARMEX, spol. s r.o. | Mikro - verze - AISLP - aktualizace online - 80 licencí I.Q. 2026 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 10 482,23 Kč | 10 482,23 Kč | 10 482,23 Kč | 2.1.2026 | 2.1.2026 | 4.2.2026 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 791,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 4 791,71 Kč | 4 791,71 Kč | 5.1.2026 | 5.1.2026 | 4.2.2026 | |
| HIPPO spol. s. r. o. | Rozšíření IS HIPPO - rozharní prodávání informací ISIN - hlášení infekčních nemocí | 549 08000 901 - TZ DNM; celkem 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 6.1.2026 | 6.1.2026 | 4.2.2026 | |
| Ex-ka, s. r. o. | Chemikálie pro kotelní vodu | 501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 31 351,00 Kč | 31 351,00 Kč | 31 351,00 Kč | 5.1.2026 | 6.1.2026 | 4.2.2026 | |
| Bachsystems, s.r.o. | VPO-Provozní podpora systému WISPI za 4.čtvrtletí roku 2025 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 6.1.2026 | 7.1.2026 | 15.2.2026 | |
| AUTO BOUŠKA s.r.o. | Oprava pneumatiky - havárie | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 3 998,00 Kč | 3 998,00 Kč | 3 998,00 Kč | 5.1.2026 | 6.1.2026 | 4.2.2026 | |
| synlab czech s.r.o. | VPO laboratorní vyšetření 12/2025 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 4 250,50 Kč | 4 250,50 Kč | 4 250,50 Kč | 6.1.2026 | 6.1.2026 | 4.2.2026 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 260,74 Kč | 15 260,74 Kč | 15 260,74 Kč | 7.1.2026 | 7.1.2026 | 4.2.2026 | |
| CGB - Consult,s.r.o. | VPO - Daňové poradenství a kontrola účetnictví 12/2025 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 5.1.2026 | 7.1.2026 | 4.2.2026 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 419,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 6 419,60 Kč | 7 189,95 Kč | 5.1.2026 | 7.1.2026 | 4.2.2026 | 5.1.2026 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 11 068,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 11 068,40 Kč | 12 396,61 Kč | 7.1.2026 | 7.1.2026 | 4.2.2026 | 7.1.2026 |
| IKEA Česká republika, s.r.o. | květiny umělé, květináče, rámečky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 669,00 Kč | 11 669,00 Kč | 11 669,00 Kč | 5.1.2026 | 9.1.2026 | 4.2.2026 | |
| Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 714,45 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 714,45 Kč | 800,18 Kč | 7.1.2026 | 8.1.2026 | 4.2.2026 | 7.1.2026 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 37 165,91 Kč 132 01000 - léky; celkem 997,39 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,61 Kč | 38 163,30 Kč | 42 832,66 Kč | 7.1.2026 | 8.1.2026 | 4.2.2026 | 7.1.2026 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 7 344,90 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 7 344,90 Kč | 8 226,29 Kč | 7.1.2026 | 8.1.2026 | 4.2.2026 | 7.1.2026 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 336,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč | 336,00 Kč | 376,32 Kč | 7.1.2026 | 8.1.2026 | 4.2.2026 | 7.1.2026 |
| ACTIVA s.r.o. | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 430,00 Kč | 7 430,00 Kč | 7 430,00 Kč | 8.1.2026 | 9.1.2026 | 4.2.2026 | |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 623,69 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 3 623,69 Kč | 4 058,53 Kč | 7.1.2026 | 8.1.2026 | 4.2.2026 | 8.1.2026 |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 859,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 2 859,90 Kč | 3 203,09 Kč | 7.1.2026 | 8.1.2026 | 4.2.2026 | 8.1.2026 |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | občerstvení ZK657 | 513 01000 777 - náklady na reprezentaci; celkem 420,22 Kč | 420,22 Kč | 420,22 Kč | 7.1.2026 | 9.1.2026 | 4.2.2026 | |
| Démos trade, a.s. | materiál na výrobu a opravu nábytku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 359,21 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 300,79 Kč | 2 660,00 Kč | 2 660,00 Kč | 7.1.2026 | 8.1.2026 | 4.2.2026 | |
| M-3D geo, s.r.o. | zaměření a zákres prvků požární ochrany, údržba a vedení areálové mapy | 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 39 688,00 Kč | 39 688,00 Kč | 39 688,00 Kč | 8.1.2026 | 8.1.2026 | 4.2.2026 | |
| Démos trade, a.s. | Materiál na opravu a výrobu nábytku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 970,62 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 472,38 Kč | 15 443,00 Kč | 15 443,00 Kč | 8.1.2026 | 9.1.2026 | 4.2.2026 | |
| K O D E X Hořovice s.r.o. | papír kancelářský | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 35 701,05 Kč | 35 701,05 Kč | 35 701,05 Kč | 12.1.2026 | 12.1.2026 | 9.2.2026 | |
| synlab czech s.r.o. | VPO laboratorní vyšetření 12/2025 stř. 206 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 3 404,00 Kč | 3 404,00 Kč | 3 404,00 Kč | 12.1.2026 | 12.1.2026 | 9.2.2026 | |
| M SONO M s.r.o., MUDr. Mikušová Ivana | VPO agregované výkony 1 - 12/2025 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 11 770,50 Kč | 11 770,50 Kč | 11 770,50 Kč | 11.1.2026 | 13.1.2026 | 15.2.2026 | |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 891,20 Kč | 12 891,20 Kč | 12 891,20 Kč | 13.1.2026 | 13.1.2026 | 4.2.2026 | |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 650,22 Kč | 4 650,22 Kč | 4 650,22 Kč | 13.1.2026 | 13.1.2026 | 4.2.2026 | |
| Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 406,91 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,09 Kč | 5 407,00 Kč | 5 407,00 Kč | 13.1.2026 | 13.1.2026 | 4.2.2026 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 090,88 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,12 Kč | 1 091,00 Kč | 1 091,00 Kč | 13.1.2026 | 13.1.2026 | 4.2.2026 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 62 860,45 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,45 Kč | 62 860,00 Kč | 62 860,00 Kč | 13.1.2026 | 13.1.2026 | 4.2.2026 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 186,41 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 14 186,40 Kč | 14 186,40 Kč | 13.1.2026 | 13.1.2026 | 4.2.2026 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 093,55 Kč | 6 093,55 Kč | 6 093,55 Kč | 13.1.2026 | 13.1.2026 | 9.2.2026 | |
| MALKOL CZO, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 632,52 Kč | 632,52 Kč | 708,42 Kč | 6.1.2026 | 13.1.2026 | 4.2.2026 | 6.1.2026 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 311,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč | 2 311,00 Kč | 2 588,32 Kč | 9.1.2026 | 13.1.2026 | 4.2.2026 | 9.1.2026 |
| MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 16 658,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 6 120,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,50 Kč | 22 778,00 Kč | 26 062,16 Kč | 9.1.2026 | 13.1.2026 | 4.2.2026 | 9.1.2026 |
| MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 979,78 Kč 132 01000 - léky; celkem 95,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,22 Kč | 5 075,40 Kč | 5 693,00 Kč | 8.1.2026 | 13.1.2026 | 4.2.2026 | 8.1.2026 |
| MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 25 322,54 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,32 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,24 Kč | 25 322,30 Kč | 28 361,00 Kč | 8.1.2026 | 13.1.2026 | 4.2.2026 | 8.1.2026 |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 420,27 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 6 420,29 Kč | 6 420,29 Kč | 4.2.2026 | 4.2.2026 | 27.2.2026 | |
| Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 155,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 374,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 624,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 999,68 Kč | 20 154,96 Kč | 20 154,96 Kč | 4.2.2026 | 4.2.2026 | 19.2.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 141,69 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,31 Kč | 12 142,00 Kč | 12 142,00 Kč | 4.2.2026 | 4.2.2026 | 19.2.2026 | |
| MUF - Pro s.r.o. | mikrozkumavka, nádobka | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 865,12 Kč | 3 865,12 Kč | 3 865,12 Kč | 2.2.2026 | 4.2.2026 | 15.2.2026 | |
| O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 1/2026 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 97,03 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 158,17 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 39,64 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 59,39 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 89,62 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 53,22 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 265,20 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 100,79 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 308,53 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 777,09 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 95,31 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 509,20 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 302,67 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,41 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 166,15 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč 388 00000 - dohadné účty aktivní; celkem -3 000,07 Kč | 3 656,93 Kč | 3 656,93 Kč | 31.1.2026 | 4.2.2026 | 19.2.2026 | |
| Tipaboty s.r.o. Třebíč | obuv zdravotnická OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 864,00 Kč | 4 864,00 Kč | 4 864,00 Kč | 2.2.2026 | 2.2.2026 | 27.2.2026 | |
| Zen systems s.r.o. | Podpora/údržba a servis serverů a sítě 01/2026 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 31.1.2026 | 3.2.2026 | 27.2.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 2/2026 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs27 | celkem 5 900,00 Kč | 5 900,00 Kč | 5 900,00 Kč | 2.2.2026 | 2.2.2026 | 15.2.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 2/2026 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs28 | celkem 900,00 Kč | 900,00 Kč | 900,00 Kč | 2.2.2026 | 2.2.2026 | 15.2.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 2/2026 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.29 OM42100 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.2.2026 | 2.2.2026 | 15.2.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 2/2026 - V Sídlišti 262, byt č.6, OM 42842, vs30 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 2.2.2026 | 2.2.2026 | 15.2.2026 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 2/2026 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 2.1.2026 | 2.2.2026 | 15.2.2026 | |
| BESAL prodej s.r.o. | Vákuová průmyslová sůl | celkem 61 710,00 Kč | 61 710,00 Kč | 61 710,00 Kč | 5.2.2026 | 10.2.2026 | 11.2.2026 |