Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

26180

Stav doplněnosti faktur po měsících

2026 04 03 02 01
19 74 70 96
2025 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 80 58 41 66 63 84 80 92 81 79 79
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 25 501-25 600 z 26 180 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Česká pošta, s.p.poštovné III. dekáda 2/2026518 01020 901 - poštovné; celkem 476,00 Kč
476,00 Kč476,00 Kč6.3.202611.3.202620.3.2026
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 463,54 Kč
8 463,54 Kč8 463,54 Kč17.2.202617.2.202613.3.2026
ZONT s.r.o.servis kamerového systému 2/2026518 09020 799 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 16 819,00 Kč
16 819,00 Kč16 819,00 Kč17.2.202617.2.202613.3.2026
Eurowater, s.r.o.preventivní prohlídka B518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 26 117,21 Kč
26 117,21 Kč26 117,21 Kč18.2.202618.2.202617.3.2026
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 2 824,25 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
2 824,25 Kč3 163,16 Kč11.2.202618.2.202610.3.202612.2.2026
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 4 222,32 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
4 222,32 Kč4 729,00 Kč15.2.202618.2.202613.3.202616.2.2026
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 84 279,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 979,50 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,85 Kč
86 259,30 Kč96 788,58 Kč15.2.202618.2.202613.3.202616.2.2026
Marek MacákSeminář psychologů 10.2.2026549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč17.2.202618.2.202613.3.2026
Profi DDD s.r.o.Dezinsekce - stravovací provoz518 10019 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie; celkem 3 109,70 Kč
3 109,70 Kč3 109,70 Kč18.2.202618.2.202617.3.2026
COOL Trading s.r.o.Bunda zimní, Triko bílé111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 492,00 Kč
1 492,00 Kč1 492,00 Kč9.2.202619.2.20265.3.2026
ACTIVA s.r.o.Pořadač pákový111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 237,00 Kč
237,00 Kč237,00 Kč17.2.202619.2.202617.3.2026
EMPORO s.r.o.Plošinový vozík111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 638,70 Kč
1 638,70 Kč1 638,70 Kč17.2.202619.2.202617.3.2026
Ex-ka, s. r. o.Chemikálie pro kotelní vodu501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 31 351,00 Kč
31 351,00 Kč31 351,00 Kč17.2.202618.2.202617.3.2026
Všeobecná fakultní nemocniceOšetřovatelská péče v psychiatrii 23.2.-27.2.26 Kubešová Lucie549 03001 422 - školení a sjezdové poplatky - ostatní zaměstnanci; celkem 4 500,00 Kč
4 500,00 Kč4 500,00 Kč19.2.202620.2.20262.3.2026
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 537,44 Kč
13 537,44 Kč13 537,44 Kč20.2.202620.2.202617.3.2026
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 522,41 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,41 Kč
3 522,00 Kč3 522,00 Kč20.2.202620.2.20265.3.2026
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 715,81 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,19 Kč
12 716,00 Kč12 716,00 Kč20.2.202620.2.20265.3.2026
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 971,84 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,16 Kč
5 972,00 Kč5 972,00 Kč20.2.202620.2.202610.3.2026
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 711,06 Kč
2 711,06 Kč2 711,06 Kč20.2.202620.2.202617.3.2026
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 179,43 Kč
4 179,43 Kč4 179,43 Kč20.2.202620.2.202617.3.2026
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 356,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 591,06 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 493,37 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 848,69 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 284,86 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
99 574,89 Kč99 574,89 Kč20.2.202620.2.20263.3.2026
Dräger Safety s.r.o.kalibrace Alcotest518 10019 481 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie; celkem 1 996,50 Kč
1 996,50 Kč1 996,50 Kč4.3.202611.3.202624.3.2026
V - NET s.r.o.kalibrace detektoru FC Series518 10019 471 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie; celkem 1 280,00 Kč
1 280,00 Kč1 280,00 Kč9.3.202611.3.202624.3.2026
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Creatinine501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 8 476,05 Kč
8 476,05 Kč8 476,05 Kč11.3.202612.3.202619.3.2026
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Ise calibrator, Albumin501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 11 135,63 Kč
11 135,63 Kč11 135,63 Kč11.3.202612.3.202619.3.2026
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Amphetamines501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč
12 705,00 Kč12 705,00 Kč11.3.202612.3.202619.3.2026
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.ARK Ethyl Glucuronide501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč
27 442,80 Kč27 442,80 Kč11.3.202612.3.202619.3.2026
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 914,40 Kč
3 914,40 Kč3 914,40 Kč12.3.202612.3.202617.3.2026
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 212,03 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč
11 212,00 Kč11 212,00 Kč12.3.202612.3.202617.3.2026
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 660,28 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč
22 660,00 Kč22 660,00 Kč12.3.202612.3.202619.3.2026
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 867,26 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 007,70 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 514,08 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 265,37 Kč
71 654,41 Kč71 654,41 Kč12.3.202612.3.202617.3.2026
TULI-FORM, s.r.o.doplnění chladiva do lednice511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 5 336,10 Kč
5 336,10 Kč5 336,10 Kč28.2.202613.3.202624.3.2026
FRESH IT Systems s.r.o.poradenství v oblasti HW a SW-práce kybernetického managera518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 6 352,50 Kč
6 352,50 Kč6 352,50 Kč28.2.202613.3.202627.3.2026
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 716,95 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
716,95 Kč802,98 Kč7.12.20259.12.20253.3.20268.12.2025
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Servisní činnost 02/2026518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč12.3.202613.3.202617.3.2026
RESPECT, a.s.Pojištění vozidel - flotila 1. 2. 2026 - 31. 7. 2026549 05000 721 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 70 302,00 Kč
70 302,00 Kč70 302,00 Kč13.3.202616.3.202617.3.2026
Technicom Technology s.r.o.Měsíční kontroly EPS - 2/2026518 10019 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie; celkem 1 022,00 Kč
1 022,00 Kč1 022,00 Kč12.3.202616.3.202624.3.2026
Bioenzym Petr Mrázek s.r.o.servis kanalizačních systémů518 10019 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie; celkem 28 672,00 Kč
28 672,00 Kč28 672,00 Kč12.3.202616.3.202627.3.2026
VDC kancelářská technika s.r.o.Tiskárna Canon MF752Cdw111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 342,00 Kč
9 342,00 Kč9 342,00 Kč10.3.202617.3.202619.3.2026
Zen systems s.r.o.Mobilní telefony Samsung Galaxy A36111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 305,22 Kč
16 305,22 Kč16 305,22 Kč6.3.202610.3.202627.3.2026
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 387,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 471,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 137,32 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 672,90 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 152,15 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 331,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 040,08 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 961,14 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč
86 154,11 Kč86 154,11 Kč17.3.202617.3.202619.3.2026
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 637,60 Kč
9 637,60 Kč9 637,60 Kč17.3.202617.3.202619.3.2026
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 3 792,52 Kč
3 792,52 Kč4 247,62 Kč22.12.202523.12.202524.2.202618.12.2025
Martin Sovadinainstalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 001,68 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 777,31 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 306,61 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč
15 085,62 Kč15 085,62 Kč29.12.202530.12.20259.2.2026
Profi DDD s.r.o.Dezinsekce - stravovací provoz518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 158,10 Kč
3 158,10 Kč3 158,10 Kč11.12.202531.12.20254.2.2026
Adminio, s.r.o.Administrace projektu eHealth PNHoB do 31. 12. 2025041 00000 - pořízení dlouhodobého nehmotného majetku; celkem 121 000,00 Kč
121 000,00 Kč121 000,00 Kč31.12.202531.12.20254.2.2026
FarmTechnik, s.r.o.oprava traktoru ZETOR 7711 - havárie511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 11 351,01 Kč
11 351,01 Kč11 351,01 Kč19.12.202523.12.20254.2.2026
Adminio, s.r.o.Administrace projektu eHealth PNHoB do 31. 12. 2025041 00000 - pořízení dlouhodobého nehmotného majetku; celkem 84 700,00 Kč
84 700,00 Kč84 700,00 Kč31.12.202531.12.202511.2.2026
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 1/2026518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 119 786,37 Kč
119 786,37 Kč119 786,37 Kč2.1.20262.1.20264.2.2026
INPHARMEX, spol. s r.o.Mikro - verze - AISLP - aktualizace online - 80 licencí I.Q. 2026518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 10 482,23 Kč
10 482,23 Kč10 482,23 Kč2.1.20262.1.20264.2.2026
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 791,70 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
4 791,71 Kč4 791,71 Kč5.1.20265.1.20264.2.2026
HIPPO spol. s. r. o.Rozšíření IS HIPPO - rozharní prodávání informací ISIN - hlášení infekčních nemocí549 08000 901 - TZ DNM; celkem 36 300,00 Kč
36 300,00 Kč36 300,00 Kč6.1.20266.1.20264.2.2026
Ex-ka, s. r. o.Chemikálie pro kotelní vodu501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 31 351,00 Kč
31 351,00 Kč31 351,00 Kč5.1.20266.1.20264.2.2026
Bachsystems, s.r.o.VPO-Provozní podpora systému WISPI za 4.čtvrtletí roku 2025383 00000 - výdaje příštích období; celkem 5 808,00 Kč
5 808,00 Kč5 808,00 Kč6.1.20267.1.202615.2.2026
AUTO BOUŠKA s.r.o.Oprava pneumatiky - havárie511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 3 998,00 Kč
3 998,00 Kč3 998,00 Kč5.1.20266.1.20264.2.2026
synlab czech s.r.o.VPO laboratorní vyšetření 12/2025383 00000 - výdaje příštích období; celkem 4 250,50 Kč
4 250,50 Kč4 250,50 Kč6.1.20266.1.20264.2.2026
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 260,74 Kč
15 260,74 Kč15 260,74 Kč7.1.20267.1.20264.2.2026
CGB - Consult,s.r.o.VPO - Daňové poradenství a kontrola účetnictví 12/2025383 00000 - výdaje příštích období; celkem 12 100,00 Kč
12 100,00 Kč12 100,00 Kč5.1.20267.1.20264.2.2026
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 6 419,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
6 419,60 Kč7 189,95 Kč5.1.20267.1.20264.2.20265.1.2026
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 11 068,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
11 068,40 Kč12 396,61 Kč7.1.20267.1.20264.2.20267.1.2026
IKEA Česká republika, s.r.o.květiny umělé, květináče, rámečky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 669,00 Kč
11 669,00 Kč11 669,00 Kč5.1.20269.1.20264.2.2026
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 714,45 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
714,45 Kč800,18 Kč7.1.20268.1.20264.2.20267.1.2026
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 37 165,91 Kč
132 01000 - léky; celkem 997,39 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,61 Kč
38 163,30 Kč42 832,66 Kč7.1.20268.1.20264.2.20267.1.2026
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 7 344,90 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
7 344,90 Kč8 226,29 Kč7.1.20268.1.20264.2.20267.1.2026
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 336,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč
336,00 Kč376,32 Kč7.1.20268.1.20264.2.20267.1.2026
ACTIVA s.r.o.kancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 430,00 Kč
7 430,00 Kč7 430,00 Kč8.1.20269.1.20264.2.2026
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 3 623,69 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
3 623,69 Kč4 058,53 Kč7.1.20268.1.20264.2.20268.1.2026
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 2 859,90 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
2 859,90 Kč3 203,09 Kč7.1.20268.1.20264.2.20268.1.2026
Bidfood Czech Republic s.r.o.občerstvení ZK657513 01000 777 - náklady na reprezentaci; celkem 420,22 Kč
420,22 Kč420,22 Kč7.1.20269.1.20264.2.2026
Démos trade, a.s.materiál na výrobu a opravu nábytku111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 359,21 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 300,79 Kč
2 660,00 Kč2 660,00 Kč7.1.20268.1.20264.2.2026
M-3D geo, s.r.o.zaměření a zákres prvků požární ochrany, údržba a vedení areálové mapy518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 39 688,00 Kč
39 688,00 Kč39 688,00 Kč8.1.20268.1.20264.2.2026
Démos trade, a.s.Materiál na opravu a výrobu nábytku111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 970,62 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 472,38 Kč
15 443,00 Kč15 443,00 Kč8.1.20269.1.20264.2.2026
K O D E X Hořovice s.r.o.papír kancelářský111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 35 701,05 Kč
35 701,05 Kč35 701,05 Kč12.1.202612.1.20269.2.2026
synlab czech s.r.o.VPO laboratorní vyšetření 12/2025 stř. 206383 00000 - výdaje příštích období; celkem 3 404,00 Kč
3 404,00 Kč3 404,00 Kč12.1.202612.1.20269.2.2026
M SONO M s.r.o., MUDr. Mikušová IvanaVPO agregované výkony 1 - 12/2025383 00000 - výdaje příštích období; celkem 11 770,50 Kč
11 770,50 Kč11 770,50 Kč11.1.202613.1.202615.2.2026
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 891,20 Kč
12 891,20 Kč12 891,20 Kč13.1.202613.1.20264.2.2026
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 650,22 Kč
4 650,22 Kč4 650,22 Kč13.1.202613.1.20264.2.2026
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 406,91 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,09 Kč
5 407,00 Kč5 407,00 Kč13.1.202613.1.20264.2.2026
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 090,88 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,12 Kč
1 091,00 Kč1 091,00 Kč13.1.202613.1.20264.2.2026
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 62 860,45 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,45 Kč
62 860,00 Kč62 860,00 Kč13.1.202613.1.20264.2.2026
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 186,41 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
14 186,40 Kč14 186,40 Kč13.1.202613.1.20264.2.2026
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 093,55 Kč
6 093,55 Kč6 093,55 Kč13.1.202613.1.20269.2.2026
MALKOL CZO, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 632,52 Kč
632,52 Kč708,42 Kč6.1.202613.1.20264.2.20266.1.2026
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 311,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč
2 311,00 Kč2 588,32 Kč9.1.202613.1.20264.2.20269.1.2026
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 16 658,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 6 120,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,50 Kč
22 778,00 Kč26 062,16 Kč9.1.202613.1.20264.2.20269.1.2026
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 4 979,78 Kč
132 01000 - léky; celkem 95,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,22 Kč
5 075,40 Kč5 693,00 Kč8.1.202613.1.20264.2.20268.1.2026
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 25 322,54 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,32 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,24 Kč
25 322,30 Kč28 361,00 Kč8.1.202613.1.20264.2.20268.1.2026
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 420,27 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč
6 420,29 Kč6 420,29 Kč4.2.20264.2.202627.2.2026
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 155,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 374,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 624,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 999,68 Kč
20 154,96 Kč20 154,96 Kč4.2.20264.2.202619.2.2026
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 141,69 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,31 Kč
12 142,00 Kč12 142,00 Kč4.2.20264.2.202619.2.2026
MUF - Pro s.r.o.mikrozkumavka, nádobka501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 865,12 Kč
3 865,12 Kč3 865,12 Kč2.2.20264.2.202615.2.2026
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 1/2026518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 97,03 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 158,17 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč
518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč
518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč
518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 39,64 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 59,39 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 89,62 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 53,22 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 265,20 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 100,79 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 308,53 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 777,09 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 95,31 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 509,20 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 302,67 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,41 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 166,15 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
388 00000 - dohadné účty aktivní; celkem -3 000,07 Kč
3 656,93 Kč3 656,93 Kč31.1.20264.2.202619.2.2026
Tipaboty s.r.o. Třebíčobuv zdravotnická OOPP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 864,00 Kč
4 864,00 Kč4 864,00 Kč2.2.20262.2.202627.2.2026
Zen systems s.r.o.Podpora/údržba a servis serverů a sítě 01/2026518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč
36 300,00 Kč36 300,00 Kč31.1.20263.2.202627.2.2026
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 2/2026 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs27 celkem 5 900,00 Kč
5 900,00 Kč5 900,00 Kč2.2.20262.2.202615.2.2026
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 2/2026 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs28 celkem 900,00 Kč
900,00 Kč900,00 Kč2.2.20262.2.202615.2.2026
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 2/2026 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.29 OM42100 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč2.2.20262.2.202615.2.2026
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 2/2026 - V Sídlišti 262, byt č.6, OM 42842, vs30 celkem 300,00 Kč
300,00 Kč300,00 Kč2.2.20262.2.202615.2.2026
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 2/2026 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
140 000,00 Kč140 000,00 Kč2.1.20262.2.202615.2.2026
BESAL prodej s.r.o.Vákuová průmyslová sůl celkem 61 710,00 Kč
61 710,00 Kč61 710,00 Kč5.2.202610.2.202611.2.2026
Zobrazeno 25 501-25 600 z 26 180 záznamů.