| 2026 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 74 | 70 | 96 |
| 2025 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 80 | 58 | 41 | 66 | 63 | 84 | 80 | 92 | 81 | 79 | 79 |
| 2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|
| 56 | 10 | 3 |
| 2015 | 02 |
|---|---|
| 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s. r. o. | žaluzie | celkem 755,00 Kč | 755,00 Kč | 755,00 Kč | 9.2.2026 | 10.2.2026 | 11.2.2026 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné 2/2026 byty 144/176 + 261 | celkem 34 260,00 Kč celkem 5 280,00 Kč | 39 540,00 Kč | 39 540,00 Kč | 2.2.2026 | 2.2.2026 | 15.2.2026 | |
| Česká pošta, s.p. | Poplatek za transakce poštovní datové zprávy 1/2026 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 080,00 Kč | 2 080,00 Kč | 2 080,00 Kč | 3.2.2026 | 4.2.2026 | 15.2.2026 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 033,69 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 722,95 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,22 Kč | 5 756,64 Kč | 6 720,46 Kč | 4.2.2026 | 4.2.2026 | 15.2.2026 | 4.2.2026 |
| První certifikační autorita, a.s. | Vydané certifikáty TWINS, elektronická časová razítka 1/2026 | 518 10016 901 - ostatní nevýrobní služby - elektronická razítka, certifikáty; celkem 7 633,29 Kč | 7 633,29 Kč | 7 633,29 Kč | 31.1.2026 | 4.2.2026 | 24.2.2026 | |
| Fiala Petr - velkoobchod s | Čistící prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 223,90 Kč | 16 223,90 Kč | 16 223,90 Kč | 3.2.2026 | 5.2.2026 | 27.2.2026 | |
| Zen systems s.r.o. | správa sítě 9.1. a 16.1.2026 | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 616,00 Kč | 11 616,00 Kč | 11 616,00 Kč | 31.1.2026 | 4.2.2026 | 27.2.2026 | |
| Zen systems s.r.o. | Licence FortiGate 200E, obnova do 21.1.27 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 46 697,57 Kč 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 2 850,72 Kč | 49 548,29 Kč | 49 548,29 Kč | 31.1.2026 | 4.2.2026 | 27.2.2026 | |
| ČEZ ESCO, a.s. | energie 2/2026, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 305,78 Kč | 305,78 Kč | 370,00 Kč | 5.2.2026 | 5.2.2026 | 9.2.2026 | 5.2.2026 |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné -2/2026 byty 262 + 259 | celkem 12 630,00 Kč celkem 8 830,00 Kč | 21 460,00 Kč | 21 460,00 Kč | 2.2.2026 | 2.2.2026 | 15.2.2026 | |
| ALFA Software s.r.o. | webinář-Povinný příspěvek na produkty spoření na stáří | celkem 1 331,00 Kč | 1 331,00 Kč | 1 331,00 Kč | 16.2.2026 | 16.2.2026 | 19.2.2026 | |
| HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | Standardy ve stravovacích službách 25.3.26-Syrová,Drugdová,Konvalinková | celkem 5 550,00 Kč | 5 550,00 Kč | 5 550,00 Kč | 16.2.2026 | 18.2.2026 | 27.2.2026 | |
| Schindler Systems, s.r.o. | I-bezpecne.cz - rozšířená verze - Internetová kavárna | celkem 2 388,00 Kč | 2 388,00 Kč | 2 388,00 Kč | 6.2.2026 | 20.2.2026 | 23.2.2026 | |
| ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s. r. o. | žaluzie do okna - stř. 461/6C | celkem 629,00 Kč | 629,00 Kč | 629,00 Kč | 23.2.2026 | 24.2.2026 | 27.2.2026 | |
| SCONTO Nábytek s.r.o. | 2x pohovka | celkem 17 998,00 Kč | 17 998,00 Kč | 17 998,00 Kč | 24.2.2026 | 25.2.2026 | 27.2.2026 | |
| Železářství Homolka s.r.o. | Kroužky do dveřních štítků | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 186,00 Kč | 186,00 Kč | 186,00 Kč | 29.1.2026 | 29.1.2026 | 2.2.2026 | |
| Tomáš Kraupner-junior | Vložky do zámku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 441,00 Kč | 3 441,00 Kč | 3 441,00 Kč | 29.1.2026 | 29.1.2026 | 2.2.2026 | |
| ČEZ ESCO, a.s. | energie 2/2026, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 520,66 Kč | 520,66 Kč | 630,00 Kč | 5.2.2026 | 5.2.2026 | 9.2.2026 | 5.2.2026 |
| STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Tmel, hmota spárovací, kotva chemická, stěrky, lepidlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 385,55 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 420,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 745,76 Kč 649 02000 750 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -202,50 Kč | 6 348,81 Kč | 6 348,81 Kč | 31.1.2026 | 5.2.2026 | 9.2.2026 | |
| STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stavební materiál na opravu stěn budovy B,K,J | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 3 919,11 Kč | 3 919,11 Kč | 3 919,11 Kč | 31.1.2026 | 5.2.2026 | 11.2.2026 | |
| STAVMAT Mazourek, s. r. o. | oprava na centrálním příjmu - kastlík kolem rozvodů ZTI a ÚT | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 9 950,93 Kč | 9 950,93 Kč | 9 950,93 Kč | 31.1.2026 | 5.2.2026 | 11.2.2026 | |
| STAVMAT Mazourek, s. r. o. | spotřební drobné nářadí pro stavební činnosti | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 3 128,42 Kč | 3 128,42 Kč | 3 128,42 Kč | 31.1.2026 | 5.2.2026 | 11.2.2026 | |
| STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stavební materiál na opravu sociálního zařízení lékárny | 511 01001 220 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 015,65 Kč | 4 015,65 Kč | 4 015,65 Kč | 31.1.2026 | 5.2.2026 | 11.2.2026 | |
| JYSK s.r.o. | Závěs dekorační | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 960,00 Kč | 960,00 Kč | 960,00 Kč | 2.2.2026 | 2.2.2026 | 3.2.2026 | |
| Tomáš Kraupner-junior | zhotovení klíčů - stř. 771, stř. 799 | 518 10020 771 - ostatní služby materiální povahy - zhotovení klíčů; celkem 1 100,00 Kč 518 10020 799 - ostatní služby materiální povahy - zhotovení klíčů; celkem 2 250,00 Kč | 3 350,00 Kč | 3 350,00 Kč | 3.2.2026 | 3.2.2026 | 5.2.2026 | |
| Skočdopole Luboš | Žárovka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 544,00 Kč | 544,00 Kč | 544,00 Kč | 9.2.2026 | 9.2.2026 | 11.2.2026 | |
| Zásobování a.s. | světla pod linku, soda,skrabka,čistič, olej | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 757,00 Kč | 1 757,00 Kč | 1 757,00 Kč | 6.2.2026 | 9.2.2026 | 11.2.2026 | |
| Železářství Homolka s.r.o. | zámek dveř. vlož., pilka-plátek | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 540,01 Kč | 540,01 Kč | 540,01 Kč | 12.2.2026 | 12.2.2026 | 16.2.2026 | |
| Tomáš Kraupner-junior | Zhotovení klíčů, stř.799, 100 | 518 10020 799 - ostatní služby materiální povahy - zhotovení klíčů; celkem 690,00 Kč 518 10020 100 - ostatní služby materiální povahy - zhotovení klíčů; celkem 198,00 Kč | 888,00 Kč | 888,00 Kč | 12.2.2026 | 12.2.2026 | 16.2.2026 | |
| Daniel Pilnaj | Zamek | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 12.2.2026 | 12.2.2026 | 16.2.2026 | |
| Wolters Kluwer ČR, a.s. | servisní podpora k programovým produktům 12.2.26-11.2.27 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 063,63 Kč 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 658,42 Kč | 5 722,05 Kč | 5 722,05 Kč | 4.2.2026 | 5.2.2026 | 24.2.2026 | |
| Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 01/2026 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 31.1.2026 | 5.2.2026 | 19.2.2026 | |
| Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost 01/2026 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 62 400,00 Kč | 62 400,00 Kč | 62 400,00 Kč | 31.1.2026 | 5.2.2026 | 9.2.2026 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | pravidelná servisní prohlídka Coag 4D PLUS analyzer | 518 10010 520 - ostatní nevýrobní služby; celkem 4 138,20 Kč | 4 138,20 Kč | 4 138,20 Kč | 5.2.2026 | 5.2.2026 | 15.2.2026 | |
| Tomáš Hebr | Garnyže | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 669,00 Kč | 1 669,00 Kč | 1 669,00 Kč | 3.2.2026 | 5.2.2026 | 11.2.2026 | |
| Sloup Martin, Ing. | Poradenské a konzultační služby za 1/2026 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 1.2.2026 | 5.2.2026 | 23.2.2026 | |
| CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví 01/2026 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 2.2.2026 | 5.2.2026 | 27.2.2026 | |
| Zásobování a.s. | Konvektor teplovzdušný, konvice varná, schudky kovové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 495,00 Kč | 2 495,00 Kč | 2 495,00 Kč | 16.2.2026 | 16.2.2026 | 18.2.2026 | |
| Zásobování a.s. | Chňapka, kabel prodlužovací, lepidlo epoxy, postřikovač tlakový, rámeček - klip | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 776,00 Kč | 5 776,00 Kč | 5 776,00 Kč | 23.2.2026 | 23.2.2026 | 25.2.2026 | |
| Skočdopole Luboš | Spinač MIKRO | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 23.2.2026 | 23.2.2026 | 25.2.2026 | |
| Železářství Homolka s.r.o. | lamelové kotouče, kartáč na rez | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 413,99 Kč | 413,99 Kč | 413,99 Kč | 24.2.2026 | 24.2.2026 | 26.2.2026 | |
| České Radiokomunikace a.s. | pevná linka, internet 1/2026 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 249,80 Kč 518 01030 901 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč | 19 189,80 Kč | 19 189,80 Kč | 1.2.2026 | 6.2.2026 | 23.2.2026 | |
| Lubomír Drda | revize, vypracování revizních zpráv objekt O | 518 10019 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie; celkem 11 119,90 Kč | 11 119,90 Kč | 11 119,90 Kč | 30.1.2026 | 6.2.2026 | 24.2.2026 | |
| České Radiokomunikace a.s. | Fortigate 200E - licence roční 2026 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 46 318,80 Kč | 46 318,80 Kč | 46 318,80 Kč | 1.2.2026 | 6.2.2026 | 27.2.2026 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ASAT IFCC | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 5.2.2026 | 6.2.2026 | 15.2.2026 | |
| DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 5 782,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 324,08 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,12 Kč | 7 106,88 Kč | 8 078,88 Kč | 3.2.2026 | 6.2.2026 | 15.2.2026 | 3.2.2026 |
| DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 654,34 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 952,24 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,32 Kč | 5 606,58 Kč | 6 455,07 Kč | 3.2.2026 | 6.2.2026 | 15.2.2026 | 3.2.2026 |
| FAGRON a.s. | Suroviny | 132 01000 - léky; celkem 699,20 Kč | 699,20 Kč | 846,03 Kč | 26.1.2026 | 28.1.2026 | 19.2.2026 | 26.1.2026 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 839,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,22 Kč | 5 839,60 Kč | 6 540,35 Kč | 27.1.2026 | 28.1.2026 | 23.2.2026 | 27.1.2026 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 370,87 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 1 370,87 Kč | 1 535,37 Kč | 27.1.2026 | 28.1.2026 | 9.2.2026 | 27.1.2026 |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 44 953,70 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 44 953,70 Kč | 50 348,14 Kč | 26.1.2026 | 28.1.2026 | 23.2.2026 | 27.1.2026 |
| POLYMED medical CZ a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 275,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 580,00 Kč | 855,00 Kč | 1 009,80 Kč | 26.1.2026 | 28.1.2026 | 4.2.2026 | 26.1.2026 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 10 470,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč | 10 470,80 Kč | 11 727,30 Kč | 27.1.2026 | 28.1.2026 | 23.2.2026 | 27.1.2026 |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 11 399,35 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 11 399,35 Kč | 12 767,27 Kč | 27.1.2026 | 28.1.2026 | 23.2.2026 | 28.1.2026 |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 132,95 Kč | 1 132,95 Kč | 1 268,90 Kč | 27.1.2026 | 28.1.2026 | 23.2.2026 | 28.1.2026 |
| Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 51 536,32 Kč | 51 536,32 Kč | 51 536,32 Kč | 27.1.2026 | 28.1.2026 | 23.2.2026 | |
| Univerzita Karlova | Personální inzerce | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 936,00 Kč | 1 936,00 Kč | 1 936,00 Kč | 27.1.2026 | 27.1.2026 | 9.2.2026 | |
| ANAG, spol. s r. o. | Zákoník práce, Abeceda mzdové účetní 2026 | 501 10000 810 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 1 358,00 Kč | 1 358,00 Kč | 1 358,00 Kč | 27.1.2026 | 27.1.2026 | 9.2.2026 | |
| Alza.cz a.s. | ventilátory teplovzdušné | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 523,00 Kč | 1 523,00 Kč | 1 523,00 Kč | 22.1.2026 | 29.1.2026 | 4.2.2026 | |
| 2P SERVIS s.r.o. | Zdravotnické oděvy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 32 322,00 Kč | 32 322,00 Kč | 32 322,00 Kč | 22.1.2026 | 22.1.2026 | 19.2.2026 | |
| BLACK STORM s.r.o. | Likvidátor zápachu | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 805,00 Kč | 7 805,00 Kč | 7 805,00 Kč | 21.1.2026 | 29.1.2026 | 15.2.2026 | |
| Daniel Pilnaj | Plechy, jekly, záslepky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 267,95 Kč | 7 267,95 Kč | 7 267,95 Kč | 29.1.2026 | 29.1.2026 | 23.2.2026 | |
| Centrum paliativní péče, z.ú. | kurz Sebepéče 20.1.2026 | 549 03001 901 - školení a sjezdové poplatky - ostatní zaměstnanci; celkem 55 000,00 Kč | 55 000,00 Kč | 55 000,00 Kč | 28.1.2026 | 29.1.2026 | 9.2.2026 | |
| PLYNOSERVIS.LT s. r. o. | Revize plynového zařízení V Sídlišti 260 | 518 10012 655 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 2 286,90 Kč | 2 286,90 Kč | 2 286,90 Kč | 29.1.2026 | 29.1.2026 | 9.2.2026 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 390,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč | 2 390,20 Kč | 2 677,02 Kč | 28.1.2026 | 29.1.2026 | 23.2.2026 | 28.1.2026 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 259,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 259,40 Kč | 290,53 Kč | 28.1.2026 | 29.1.2026 | 9.2.2026 | 28.1.2026 |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 385,35 Kč | 1 385,35 Kč | 1 551,59 Kč | 28.1.2026 | 29.1.2026 | 23.2.2026 | 29.1.2026 |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 649,28 Kč | 5 649,28 Kč | 5 649,28 Kč | 30.1.2026 | 30.1.2026 | 23.2.2026 | |
| Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 706,67 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 108,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 180,21 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 720,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 046,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 849,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 154,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 158,23 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 457,07 Kč | 74 382,41 Kč | 74 382,41 Kč | 30.1.2026 | 30.1.2026 | 15.2.2026 | |
| Fyzická osoba | Hudební vystoupení Lucie Hančlové | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 5.2.2026 | 6.2.2026 | 15.2.2026 | |
| Zen systems s.r.o. | redukce Alza Povekr, PremiumCord adapter r.2025 | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 9 365,00 Kč | 9 365,00 Kč | 9 365,00 Kč | 15.12.2025 | 6.2.2026 | 19.2.2026 | |
| FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 1/2026 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 106 939,80 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 30 709,80 Kč | 137 649,60 Kč | 137 649,60 Kč | 31.1.2026 | 6.2.2026 | 23.2.2026 | |
| FRESH IT Systems s.r.o. | poradenství v oblasti HW a SW-práce kybernetického managera 1/2026 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 14 066,25 Kč | 14 066,25 Kč | 14 066,25 Kč | 31.1.2026 | 9.2.2026 | 24.2.2026 | |
| STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 01/2026 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 31.1.2026 | 9.2.2026 | 15.2.2026 | |
| Alza.cz a.s. | 1x Indukční vařič, 1x dvouplot. vařič | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 162,00 Kč | 4 162,00 Kč | 4 162,00 Kč | 6.2.2026 | 9.2.2026 | 15.2.2026 | |
| Zahrad.potřeby SINCO s.r.o. | Substráty pěstební, sadbovače | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 258,00 Kč | 4 258,00 Kč | 4 258,00 Kč | 9.2.2026 | 9.2.2026 | 15.2.2026 | |
| Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 000,19 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,19 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 9.2.2026 | 9.2.2026 | 19.2.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 859,23 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,23 Kč | 11 859,00 Kč | 11 859,00 Kč | 9.2.2026 | 9.2.2026 | 23.2.2026 | |
| AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | Anestezie 1/2026 | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 108 240,00 Kč | 108 240,00 Kč | 108 240,00 Kč | 9.2.2026 | 9.2.2026 | 24.2.2026 | |
| TULI-FORM, s.r.o. | mycí detergent, oplachové tablety | 501 07020 740 - čistící prostředky; celkem 3 926,45 Kč | 3 926,45 Kč | 3 926,45 Kč | 31.1.2026 | 10.2.2026 | 24.2.2026 | |
| TULI-FORM, s.r.o. | oprava sklopné pánve | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 34 201,86 Kč | 34 201,86 Kč | 34 201,86 Kč | 31.1.2026 | 10.2.2026 | 24.2.2026 | |
| Český svaz ochránců přírody Arboristická akademie | Biologie stromů a péče o ně | 501 10000 760 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 1 049,00 Kč | 1 049,00 Kč | 1 049,00 Kč | 10.2.2026 | 10.2.2026 | 19.2.2026 | |
| Siemens Healthcare, s.r.o. | Control plasma | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 9 938,66 Kč | 9 938,66 Kč | 9 938,66 Kč | 5.2.2026 | 10.2.2026 | 23.2.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 206,72 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč | 18 207,00 Kč | 18 207,00 Kč | 15.1.2026 | 15.1.2026 | 4.2.2026 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 757,74 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 15 757,73 Kč | 15 757,73 Kč | 15.1.2026 | 15.1.2026 | 9.2.2026 | |
| Česká asociace sester Praha | konference Nutriční terapie v praxi 20.3.26 - Hrčkuláková | 549 03001 501 - školení a sjezdové poplatky - ostatní zaměstnanci; celkem 1 200,00 Kč | 1 200,00 Kč | 1 200,00 Kč | 13.1.2026 | 15.1.2026 | 9.2.2026 | |
| Lukáš Kořínek | Blůza,montérky,rukavice,obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 425,00 Kč | 5 425,00 Kč | 5 425,00 Kč | 3.2.2026 | 11.2.2026 | 15.2.2026 | |
| Audit-web Shops | razítka se štočkem, štočky, náhradní polštářky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 778,00 Kč | 2 778,00 Kč | 2 778,00 Kč | 9.2.2026 | 11.2.2026 | 19.2.2026 | |
| MARKÉTA GERLICHOVÁ | Kurz muzikoterapie 13.2.-15.2.26 - Vokůrková | 549 03001 312 - školení a sjezdové poplatky - ostatní zaměstnanci; celkem 6 800,00 Kč | 6 800,00 Kč | 6 800,00 Kč | 10.2.2026 | 11.2.2026 | 19.2.2026 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Amphetamines | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 11.2.2026 | 11.2.2026 | 23.2.2026 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CRP, creatinine, alpha amylase | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 618,98 Kč | 16 618,98 Kč | 16 618,98 Kč | 10.2.2026 | 11.2.2026 | 23.2.2026 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Kontrola pro Mythic | 511 03001 520 - ostatní údržba a opravy; celkem 27 515,40 Kč | 27 515,40 Kč | 27 515,40 Kč | 11.2.2026 | 11.2.2026 | 19.2.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 33 778,30 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč | 33 778,00 Kč | 33 778,00 Kč | 12.2.2026 | 12.2.2026 | 24.2.2026 | |
| Unimed Praha, s.r.o. | BTK | 518 10019 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie; celkem 3 027,42 Kč 518 10019 413 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie; celkem 3 027,42 Kč | 6 054,84 Kč | 6 054,84 Kč | 15.1.2026 | 16.1.2026 | 9.2.2026 | |
| Fiala Petr - velkoobchod s | čistící prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 36 090,97 Kč | 36 090,97 Kč | 36 090,97 Kč | 12.1.2026 | 14.1.2026 | 9.2.2026 | |
| VENCL, s r.o. | Papírové ruční utěrky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 19 438,65 Kč | 19 438,65 Kč | 19 438,65 Kč | 15.1.2026 | 16.1.2026 | 9.2.2026 | |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 31 313,79 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 31 313,79 Kč | 35 071,44 Kč | 13.1.2026 | 16.1.2026 | 9.2.2026 | 14.1.2026 |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 825,89 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,11 Kč | 7 826,00 Kč | 7 826,00 Kč | 30.1.2026 | 30.1.2026 | 15.2.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 747,76 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,24 Kč | 1 748,00 Kč | 1 748,00 Kč | 30.1.2026 | 30.1.2026 | 15.2.2026 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 631,04 Kč | 10 631,04 Kč | 10 631,04 Kč | 30.1.2026 | 30.1.2026 | 23.2.2026 |