Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

26180

Stav doplněnosti faktur po měsících

2026 04 03 02 01
19 74 70 96
2025 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 80 58 41 66 63 84 80 92 81 79 79
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 25 701-25 800 z 26 180 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 197,71 Kč
21 197,71 Kč21 197,71 Kč30.1.202630.1.202624.2.2026
ELMIREKO s.r.o.elektromontážní práce - Oprava veřejného osvětlení v areálu PNHoB 3.část511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 40 087,30 Kč
40 087,30 Kč40 087,30 Kč30.1.202630.1.202624.2.2026
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Kontrola pro Mythic tříhladinová501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 795,10 Kč
2 795,10 Kč2 795,10 Kč29.1.202630.1.20269.2.2026
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Flush Cleaner Hypochlorite, Cannabinoids501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 13 261,60 Kč
13 261,60 Kč13 261,60 Kč29.1.202630.1.20269.2.2026
ILLKO, s.r.o.kalibrace REVEX518 10019 771 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie; celkem 2 658,37 Kč
2 658,37 Kč2 658,37 Kč21.1.202630.1.20264.2.2026
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 2 769,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
2 769,80 Kč3 102,18 Kč29.1.202630.1.202624.2.202630.1.2026
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 13 474,68 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,28 Kč
13 474,68 Kč15 091,64 Kč29.1.202630.1.202623.2.202629.1.2026
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 132,13 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,13 Kč
18 132,00 Kč18 132,00 Kč12.2.202612.2.202627.2.2026
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 686,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 155,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 530,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 468,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 030,80 Kč
31 872,96 Kč31 872,96 Kč12.2.202612.2.202627.2.2026
AV EQUEN s.r.o.servis dávkovacích čerpadel518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 18 088,27 Kč
18 088,27 Kč18 088,27 Kč11.2.202611.2.202619.2.2026
Česká pošta, s.p.poštovné II. dekáda 1/2026518 01020 901 - poštovné; celkem 814,00 Kč
814,00 Kč814,00 Kč10.2.202611.2.202624.2.2026
Česká pošta, s.p.poštovné III. dekáda 1/2026518 01020 901 - poštovné; celkem 424,00 Kč
424,00 Kč424,00 Kč9.2.202611.2.202623.2.2026
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 908,24 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 908,26 Kč2 137,25 Kč10.2.202612.2.202623.2.202610.2.2026
Pharmos, a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 8 808,20 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,34 Kč
8 808,20 Kč9 865,18 Kč13.1.202616.1.20269.2.202613.1.2026
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 348,90 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
348,90 Kč390,77 Kč13.1.202616.1.20269.2.202613.1.2026
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 068,85 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
3 068,85 Kč3 437,11 Kč15.1.202616.1.20269.2.202615.1.2026
ACTIVA s.r.o.desky chorobopis111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 724,00 Kč
2 724,00 Kč2 724,00 Kč15.1.202616.1.20269.2.2026
2P SERVIS s.r.o.Kalhoty nadrozměr111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 770,00 Kč
5 770,00 Kč5 770,00 Kč13.1.202619.1.20269.2.2026
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 7 071,59 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
7 071,59 Kč7 920,18 Kč15.1.202619.1.20269.2.202616.1.2026
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 765,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
765,40 Kč857,25 Kč15.1.202619.1.20269.2.202615.1.2026
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 114 991,68 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 761,41 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,78 Kč
116 753,09 Kč130 921,99 Kč15.1.202619.1.20269.2.202616.1.2026
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 26 071,35 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
26 071,35 Kč29 199,91 Kč16.1.202619.1.202615.2.202619.1.2026
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 768,83 Kč
13 768,83 Kč13 768,83 Kč19.1.202619.1.20269.2.2026
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 589,10 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
1 589,11 Kč1 779,80 Kč11.2.202612.2.202623.2.202611.2.2026
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 5 431,35 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
5 431,35 Kč6 083,11 Kč11.2.202612.2.202623.2.202611.2.2026
GETA Centrum s.r.o.Termopapír111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 844,00 Kč
2 844,00 Kč2 844,00 Kč11.2.202616.2.202623.2.2026
Alza.cz a.s.Konvice varná, LED stolní lampa111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 373,00 Kč
3 373,00 Kč3 373,00 Kč13.2.202616.2.202623.2.2026
Technicom Technology s.r.o.Měsíční kontroly EPS - 1/2026518 10019 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie; celkem 1 022,00 Kč
1 022,00 Kč1 022,00 Kč12.2.202616.2.202624.2.2026
Tomáš Salačozvučení - Lucie Hančlová518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč
4 000,00 Kč4 000,00 Kč15.2.202617.2.202624.2.2026
GETA Centrum s.r.o.BTK Thymatron518 10019 212 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie; celkem 17 969,00 Kč
17 969,00 Kč17 969,00 Kč13.2.202617.2.202624.2.2026
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 468,16 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,16 Kč
468,00 Kč468,00 Kč19.1.202619.1.20269.2.2026
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 70 401,58 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,42 Kč
70 402,00 Kč70 402,00 Kč19.1.202619.1.20269.2.2026
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 036,56 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč
1 037,00 Kč1 037,00 Kč19.1.202619.1.20264.2.2026
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 464,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
3 464,60 Kč3 880,35 Kč29.1.202630.1.20269.2.202629.1.2026
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.Revize stravovacího provozu 1/2026518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 4 130,22 Kč
4 130,22 Kč4 130,22 Kč30.1.202630.1.202624.2.2026
TechnotonPodavač pro HPLJ, fotoválec pro Canon a HP511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 933,71 Kč
3 933,71 Kč3 933,71 Kč29.1.202630.1.202623.2.2026
PharmDr.Ivana Tašková, Ph.D.konzultační činnost 1/2026518 10010 212 - ostatní nevýrobní služby; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč27.1.202630.1.202623.2.2026
LKQ CZ s.r.o.odrazka originál511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 719,00 Kč
719,00 Kč719,00 Kč7.1.202630.1.20264.2.2026
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 243,75 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 094,33 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 485,12 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 422,65 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 515,14 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 918,06 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 417,19 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 728,18 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
90 824,43 Kč90 824,43 Kč17.2.202617.2.202623.2.2026
PhDr. Jiří BrožaSpecializovaná péče 1 - Návykové nemoci 6.2.26549 03000 481 - školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog; celkem 6 000,00 Kč
6 000,00 Kč6 000,00 Kč6.2.202618.2.202623.2.2026
Český adiktologický institutúčastnický poplatek na AT konferenci - MUDr. Plachý549 03000 481 - školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog; celkem 2 100,00 Kč
2 100,00 Kč2 100,00 Kč14.1.202618.2.202623.2.2026
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.BTK Mythic 18518 10010 520 - ostatní nevýrobní služby; celkem 15 428,71 Kč
15 428,71 Kč15 428,71 Kč17.2.202618.2.202627.2.2026
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 43 441,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
43 441,00 Kč52 563,61 Kč12.2.202618.2.202627.2.202611.2.2026
ELTY, s.r.o.Alkoholtester CA 20FP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 739,00 Kč
3 739,00 Kč3 739,00 Kč13.2.202619.2.202623.2.2026
Česká pošta, s.p.poštovné I. dekáda 2/2026518 01020 901 - poštovné; celkem 758,00 Kč
758,00 Kč758,00 Kč12.2.202618.2.202626.2.2026
Hilti ČR spol. s r.o.servis a oprava bouracího kladiva Hilti - stř. 771511 03001 771 - ostatní údržba a opravy; celkem 12 762,00 Kč
12 762,00 Kč12 762,00 Kč12.2.202619.2.202623.2.2026
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 30 235,53 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,47 Kč
30 236,00 Kč30 236,00 Kč19.1.202619.1.20264.2.2026
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 284,99 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
19 284,98 Kč19 284,98 Kč19.1.202619.1.20269.2.2026
ZONT s.r.o.servis kamerového systému 1/2026518 09020 799 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 16 819,00 Kč
16 819,00 Kč16 819,00 Kč19.1.202619.1.202615.2.2026
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 38 542,13 Kč
38 542,13 Kč38 542,13 Kč12.1.202620.1.202615.2.2026
Profi DDD s.r.o.Dezinsekce - stravovací provoz518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 109,70 Kč
3 109,70 Kč3 109,70 Kč21.1.202621.1.202615.2.2026
LAB MARK a.s.Seronorm Human501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 8 228,00 Kč
8 228,00 Kč8 228,00 Kč21.1.202621.1.20269.2.2026
Marek MacákSeminář psychologů 13.1.2026549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč16.1.202621.1.202611.2.2026
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 062,93 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,07 Kč
14 063,00 Kč14 063,00 Kč30.1.202630.1.202624.2.2026
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 77 093,92 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,08 Kč
77 094,00 Kč77 094,00 Kč30.1.202630.1.202624.2.2026
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 667,02 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 511,76 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 313,19 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 072,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 873,91 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
90 438,77 Kč90 438,77 Kč30.1.202630.1.20269.2.2026
ELKOV elektro a.s.elektromateriál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 532,00 Kč
11 532,00 Kč11 532,00 Kč29.1.20262.2.202623.2.2026
MANSWELT, a.s.šrouby, nýty111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 643,93 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 010,56 Kč
3 654,49 Kč3 654,49 Kč30.1.20262.2.20269.2.2026
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 2/2026314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 1 481 694,21 Kč
1 481 694,21 Kč1 792 850,00 Kč2.2.20262.2.20264.2.20262.2.2026
Ivana Koudelkovápráce dle smlouvy 01/2026549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč30.1.20261.2.20269.2.2026
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 2/2026314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 146 859,50 Kč
146 859,50 Kč177 700,00 Kč2.2.20262.2.20264.2.20262.2.2026
Bestclean System s.r.o.VM úklidové mopy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 51 546,00 Kč
51 546,00 Kč51 546,00 Kč30.1.20263.2.202619.2.2026
CHRISTEYNS s.r.o.Prací prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 46 028,87 Kč
46 028,87 Kč46 028,87 Kč29.1.202629.1.202623.2.2026
Nakladatelství FORUM s.r.o.Jak pečovat o rány 30.1.2026 - Ramešová Jana549 03001 453 - školení a sjezdové poplatky - ostatní zaměstnanci; celkem 6 523,11 Kč
6 523,11 Kč6 523,11 Kč30.1.20262.2.20269.2.2026
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.ZK481 - Úprava zámku oddělení 7C,7D - 01/2026042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 108 295,00 Kč
108 295,00 Kč108 295,00 Kč31.1.20262.2.202627.2.2026
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 2/2026518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 119 786,37 Kč
119 786,37 Kč119 786,37 Kč2.2.20262.2.202627.2.2026
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 868,48 Kč
14 868,48 Kč14 868,48 Kč30.1.20262.2.202624.2.2026
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 1/2026 nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 280 458,86 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,92 Kč
155 457,94 Kč174 113,00 Kč30.1.20262.2.202611.2.202630.1.2026
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 1/2026 nemocnice celkem 0,00 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 150 016,13 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč
150 016,06 Kč168 018,00 Kč30.1.20262.2.202611.2.202630.1.2026
ŠKODÁK A. S.deka/přikrývka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 19 420,50 Kč
19 420,50 Kč19 420,50 Kč28.1.20262.2.202623.2.2026
COLORWAYtoluen111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 220,00 Kč
220,00 Kč220,00 Kč30.1.20262.2.20269.2.2026
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 104 578,55 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 460,45 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,58 Kč
107 039,00 Kč120 105,12 Kč31.1.202631.1.202624.2.202630.1.2026
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 2 789,06 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč
2 789,06 Kč3 123,75 Kč31.1.202631.1.202624.2.202630.1.2026
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 4 815,52 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
4 815,52 Kč5 393,38 Kč31.1.202631.1.202624.2.202629.1.2026
BENU Česká republika a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 261,51 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
2 261,51 Kč2 532,90 Kč1.2.20263.2.20269.2.202614.1.2026
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 24 236,16 Kč
24 236,16 Kč27 144,50 Kč2.2.20263.2.202627.2.20263.2.2026
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 385,35 Kč
1 385,35 Kč1 551,59 Kč2.2.20263.2.202627.2.20263.2.2026
Pharmos, a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 483,01 Kč
483,01 Kč540,97 Kč2.2.20263.2.202615.2.20262.2.2026
Dialab spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 7 578,23 Kč
7 578,23 Kč8 487,62 Kč2.2.20263.2.20269.2.20262.2.2026
PMN-Výroba nerezového zařízeníGastronádoby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 18 392,00 Kč
18 392,00 Kč18 392,00 Kč18.2.202619.2.202627.2.2026
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Gru Screen Kra 100501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 033,60 Kč
7 033,60 Kč7 033,60 Kč18.2.202619.2.202627.2.2026
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 578,13 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 678,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 304,95 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 696,76 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
70 258,05 Kč70 258,05 Kč20.2.202620.2.202624.2.2026
NH Hospital a.s.odborná praxe MUDr. Samuel Gabriš 2.-31.3.26549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog; množství 30; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč23.2.202623.2.202627.2.2026
COLORWAYbarvy, pásky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 040,00 Kč
5 040,00 Kč5 040,00 Kč19.2.202619.2.202627.2.2026
Centrum dětí a mládeže Česká Kamenice p. o.LT - zam. Anna Pirošíková - dcery Anna, Anežka412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 7 800,00 Kč
7 800,00 Kč7 800,00 Kč6.2.20269.2.202611.2.2026
Ing. arch. Matoušková DanaLT - zam. Marcela Herberová Oulická , syn Marek412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 9 250,00 Kč
9 250,00 Kč9 250,00 Kč11.2.202613.2.202619.2.2026
LP EKO s.r.o.pytle odpadové, sáčky, folie, tašky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 30 611,79 Kč
30 611,79 Kč30 611,79 Kč15.1.202619.1.20269.2.2026
B2B Partner s.r.o.kovové prosklené skříně111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 481,14 Kč
16 481,14 Kč16 481,14 Kč16.1.202622.1.20269.2.2026
B2B Partner s.r.o.skříňky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 363,93 Kč
5 363,93 Kč5 363,93 Kč20.1.202622.1.202615.2.2026
LKQ CZ s.r.o.Zimní směs do odstřikovačů111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 666,00 Kč
666,00 Kč666,00 Kč21.1.202622.1.20264.2.2026
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 406,91 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,09 Kč
5 407,00 Kč5 407,00 Kč22.1.202622.1.202615.2.2026
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 080,34 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,34 Kč
3 080,00 Kč3 080,00 Kč22.1.202622.1.20269.2.2026
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 636,37 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
5 636,38 Kč5 636,38 Kč22.1.202622.1.20269.2.2026
LIMPA s.r.o.ZK481 - Úprava zámku PNHoB - oddělení 7C,7D042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 257 770,00 Kč
311 901,70 Kč257 770,00 Kč6.1.20266.1.20264.2.20265.1.2026
Jiří Novotnýčištění rozvodů topení a výměn radiátoru na odd. 6C511 03001 461 - ostatní údržba a opravy; celkem 28 345,00 Kč
34 297,45 Kč28 345,00 Kč11.1.202612.1.20269.2.202611.1.2026
Jiří NovotnýČištění zásobníku TUV v bytovém domě V Sídlišti 262511 03001 657 - ostatní údržba a opravy; celkem 16 288,00 Kč
18 242,56 Kč16 288,00 Kč21.1.202626.1.202615.2.202621.1.2026
SEGAS-OIL s.r.o.Výměna kotlových článků K1-K3 v kotlích De Dietrich na budově A511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 408 928,00 Kč
494 802,88 Kč408 928,00 Kč26.1.202627.1.20264.2.202626.1.2026
Pavel Opelkaoprava podlahy v bytě V Sídlišti 262/9511 01001 657 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 55 854,00 Kč
62 556,48 Kč55 854,00 Kč28.1.202628.1.202623.2.202628.1.2026
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů 1/2026518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 3 600,00 Kč
4 356,00 Kč3 600,00 Kč30.1.202630.1.202624.2.202630.1.2026
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 787,41 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,41 Kč
8 787,00 Kč8 787,00 Kč22.1.202622.1.20269.2.2026
Zobrazeno 25 701-25 800 z 26 180 záznamů.