| 2026 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 74 | 70 | 96 |
| 2025 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 80 | 58 | 41 | 66 | 63 | 84 | 80 | 92 | 81 | 79 | 79 |
| 2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|
| 56 | 10 | 3 |
| 2015 | 02 |
|---|---|
| 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 197,71 Kč | 21 197,71 Kč | 21 197,71 Kč | 30.1.2026 | 30.1.2026 | 24.2.2026 | |
| ELMIREKO s.r.o. | elektromontážní práce - Oprava veřejného osvětlení v areálu PNHoB 3.část | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 40 087,30 Kč | 40 087,30 Kč | 40 087,30 Kč | 30.1.2026 | 30.1.2026 | 24.2.2026 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Kontrola pro Mythic tříhladinová | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 795,10 Kč | 2 795,10 Kč | 2 795,10 Kč | 29.1.2026 | 30.1.2026 | 9.2.2026 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Flush Cleaner Hypochlorite, Cannabinoids | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 13 261,60 Kč | 13 261,60 Kč | 13 261,60 Kč | 29.1.2026 | 30.1.2026 | 9.2.2026 | |
| ILLKO, s.r.o. | kalibrace REVEX | 518 10019 771 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie; celkem 2 658,37 Kč | 2 658,37 Kč | 2 658,37 Kč | 21.1.2026 | 30.1.2026 | 4.2.2026 | |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 769,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 2 769,80 Kč | 3 102,18 Kč | 29.1.2026 | 30.1.2026 | 24.2.2026 | 30.1.2026 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 13 474,68 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,28 Kč | 13 474,68 Kč | 15 091,64 Kč | 29.1.2026 | 30.1.2026 | 23.2.2026 | 29.1.2026 |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 132,13 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,13 Kč | 18 132,00 Kč | 18 132,00 Kč | 12.2.2026 | 12.2.2026 | 27.2.2026 | |
| Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 686,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 155,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 530,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 468,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 030,80 Kč | 31 872,96 Kč | 31 872,96 Kč | 12.2.2026 | 12.2.2026 | 27.2.2026 | |
| AV EQUEN s.r.o. | servis dávkovacích čerpadel | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 18 088,27 Kč | 18 088,27 Kč | 18 088,27 Kč | 11.2.2026 | 11.2.2026 | 19.2.2026 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné II. dekáda 1/2026 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 814,00 Kč | 814,00 Kč | 814,00 Kč | 10.2.2026 | 11.2.2026 | 24.2.2026 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné III. dekáda 1/2026 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 424,00 Kč | 424,00 Kč | 424,00 Kč | 9.2.2026 | 11.2.2026 | 23.2.2026 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 908,24 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 908,26 Kč | 2 137,25 Kč | 10.2.2026 | 12.2.2026 | 23.2.2026 | 10.2.2026 |
| Pharmos, a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 8 808,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,34 Kč | 8 808,20 Kč | 9 865,18 Kč | 13.1.2026 | 16.1.2026 | 9.2.2026 | 13.1.2026 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 348,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 348,90 Kč | 390,77 Kč | 13.1.2026 | 16.1.2026 | 9.2.2026 | 13.1.2026 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 068,85 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 3 068,85 Kč | 3 437,11 Kč | 15.1.2026 | 16.1.2026 | 9.2.2026 | 15.1.2026 |
| ACTIVA s.r.o. | desky chorobopis | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 724,00 Kč | 2 724,00 Kč | 2 724,00 Kč | 15.1.2026 | 16.1.2026 | 9.2.2026 | |
| 2P SERVIS s.r.o. | Kalhoty nadrozměr | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 770,00 Kč | 5 770,00 Kč | 5 770,00 Kč | 13.1.2026 | 19.1.2026 | 9.2.2026 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 7 071,59 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 7 071,59 Kč | 7 920,18 Kč | 15.1.2026 | 19.1.2026 | 9.2.2026 | 16.1.2026 |
| Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 765,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 765,40 Kč | 857,25 Kč | 15.1.2026 | 19.1.2026 | 9.2.2026 | 15.1.2026 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 114 991,68 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 761,41 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,78 Kč | 116 753,09 Kč | 130 921,99 Kč | 15.1.2026 | 19.1.2026 | 9.2.2026 | 16.1.2026 |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 26 071,35 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 26 071,35 Kč | 29 199,91 Kč | 16.1.2026 | 19.1.2026 | 15.2.2026 | 19.1.2026 |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 768,83 Kč | 13 768,83 Kč | 13 768,83 Kč | 19.1.2026 | 19.1.2026 | 9.2.2026 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 589,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 1 589,11 Kč | 1 779,80 Kč | 11.2.2026 | 12.2.2026 | 23.2.2026 | 11.2.2026 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 431,35 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 5 431,35 Kč | 6 083,11 Kč | 11.2.2026 | 12.2.2026 | 23.2.2026 | 11.2.2026 |
| GETA Centrum s.r.o. | Termopapír | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 844,00 Kč | 2 844,00 Kč | 2 844,00 Kč | 11.2.2026 | 16.2.2026 | 23.2.2026 | |
| Alza.cz a.s. | Konvice varná, LED stolní lampa | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 373,00 Kč | 3 373,00 Kč | 3 373,00 Kč | 13.2.2026 | 16.2.2026 | 23.2.2026 | |
| Technicom Technology s.r.o. | Měsíční kontroly EPS - 1/2026 | 518 10019 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie; celkem 1 022,00 Kč | 1 022,00 Kč | 1 022,00 Kč | 12.2.2026 | 16.2.2026 | 24.2.2026 | |
| Tomáš Salač | ozvučení - Lucie Hančlová | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 15.2.2026 | 17.2.2026 | 24.2.2026 | |
| GETA Centrum s.r.o. | BTK Thymatron | 518 10019 212 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie; celkem 17 969,00 Kč | 17 969,00 Kč | 17 969,00 Kč | 13.2.2026 | 17.2.2026 | 24.2.2026 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 468,16 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,16 Kč | 468,00 Kč | 468,00 Kč | 19.1.2026 | 19.1.2026 | 9.2.2026 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 70 401,58 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,42 Kč | 70 402,00 Kč | 70 402,00 Kč | 19.1.2026 | 19.1.2026 | 9.2.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 036,56 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč | 1 037,00 Kč | 1 037,00 Kč | 19.1.2026 | 19.1.2026 | 4.2.2026 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 464,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 3 464,60 Kč | 3 880,35 Kč | 29.1.2026 | 30.1.2026 | 9.2.2026 | 29.1.2026 |
| HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | Revize stravovacího provozu 1/2026 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 30.1.2026 | 30.1.2026 | 24.2.2026 | |
| Technoton | Podavač pro HPLJ, fotoválec pro Canon a HP | 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 933,71 Kč | 3 933,71 Kč | 3 933,71 Kč | 29.1.2026 | 30.1.2026 | 23.2.2026 | |
| PharmDr.Ivana Tašková, Ph.D. | konzultační činnost 1/2026 | 518 10010 212 - ostatní nevýrobní služby; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 27.1.2026 | 30.1.2026 | 23.2.2026 | |
| LKQ CZ s.r.o. | odrazka originál | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 719,00 Kč | 719,00 Kč | 719,00 Kč | 7.1.2026 | 30.1.2026 | 4.2.2026 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 243,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 094,33 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 485,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 422,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 515,14 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 918,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 417,19 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 728,18 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 90 824,43 Kč | 90 824,43 Kč | 17.2.2026 | 17.2.2026 | 23.2.2026 | |
| PhDr. Jiří Broža | Specializovaná péče 1 - Návykové nemoci 6.2.26 | 549 03000 481 - školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog; celkem 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6.2.2026 | 18.2.2026 | 23.2.2026 | |
| Český adiktologický institut | účastnický poplatek na AT konferenci - MUDr. Plachý | 549 03000 481 - školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog; celkem 2 100,00 Kč | 2 100,00 Kč | 2 100,00 Kč | 14.1.2026 | 18.2.2026 | 23.2.2026 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | BTK Mythic 18 | 518 10010 520 - ostatní nevýrobní služby; celkem 15 428,71 Kč | 15 428,71 Kč | 15 428,71 Kč | 17.2.2026 | 18.2.2026 | 27.2.2026 | |
| Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 43 441,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 43 441,00 Kč | 52 563,61 Kč | 12.2.2026 | 18.2.2026 | 27.2.2026 | 11.2.2026 |
| ELTY, s.r.o. | Alkoholtester CA 20FP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 739,00 Kč | 3 739,00 Kč | 3 739,00 Kč | 13.2.2026 | 19.2.2026 | 23.2.2026 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné I. dekáda 2/2026 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 758,00 Kč | 758,00 Kč | 758,00 Kč | 12.2.2026 | 18.2.2026 | 26.2.2026 | |
| Hilti ČR spol. s r.o. | servis a oprava bouracího kladiva Hilti - stř. 771 | 511 03001 771 - ostatní údržba a opravy; celkem 12 762,00 Kč | 12 762,00 Kč | 12 762,00 Kč | 12.2.2026 | 19.2.2026 | 23.2.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 30 235,53 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,47 Kč | 30 236,00 Kč | 30 236,00 Kč | 19.1.2026 | 19.1.2026 | 4.2.2026 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 284,99 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 19 284,98 Kč | 19 284,98 Kč | 19.1.2026 | 19.1.2026 | 9.2.2026 | |
| ZONT s.r.o. | servis kamerového systému 1/2026 | 518 09020 799 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 16 819,00 Kč | 16 819,00 Kč | 16 819,00 Kč | 19.1.2026 | 19.1.2026 | 15.2.2026 | |
| Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 38 542,13 Kč | 38 542,13 Kč | 38 542,13 Kč | 12.1.2026 | 20.1.2026 | 15.2.2026 | |
| Profi DDD s.r.o. | Dezinsekce - stravovací provoz | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 109,70 Kč | 3 109,70 Kč | 3 109,70 Kč | 21.1.2026 | 21.1.2026 | 15.2.2026 | |
| LAB MARK a.s. | Seronorm Human | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 8 228,00 Kč | 8 228,00 Kč | 8 228,00 Kč | 21.1.2026 | 21.1.2026 | 9.2.2026 | |
| Marek Macák | Seminář psychologů 13.1.2026 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 16.1.2026 | 21.1.2026 | 11.2.2026 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 062,93 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,07 Kč | 14 063,00 Kč | 14 063,00 Kč | 30.1.2026 | 30.1.2026 | 24.2.2026 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 77 093,92 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,08 Kč | 77 094,00 Kč | 77 094,00 Kč | 30.1.2026 | 30.1.2026 | 24.2.2026 | |
| ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 667,02 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 511,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 313,19 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 072,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 873,91 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 90 438,77 Kč | 90 438,77 Kč | 30.1.2026 | 30.1.2026 | 9.2.2026 | |
| ELKOV elektro a.s. | elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 532,00 Kč | 11 532,00 Kč | 11 532,00 Kč | 29.1.2026 | 2.2.2026 | 23.2.2026 | |
| MANSWELT, a.s. | šrouby, nýty | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 643,93 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 010,56 Kč | 3 654,49 Kč | 3 654,49 Kč | 30.1.2026 | 2.2.2026 | 9.2.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 2/2026 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 1 481 694,21 Kč | 1 481 694,21 Kč | 1 792 850,00 Kč | 2.2.2026 | 2.2.2026 | 4.2.2026 | 2.2.2026 |
| Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 01/2026 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 30.1.2026 | 1.2.2026 | 9.2.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 2/2026 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 146 859,50 Kč | 146 859,50 Kč | 177 700,00 Kč | 2.2.2026 | 2.2.2026 | 4.2.2026 | 2.2.2026 |
| Bestclean System s.r.o. | VM úklidové mopy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 51 546,00 Kč | 51 546,00 Kč | 51 546,00 Kč | 30.1.2026 | 3.2.2026 | 19.2.2026 | |
| CHRISTEYNS s.r.o. | Prací prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 46 028,87 Kč | 46 028,87 Kč | 46 028,87 Kč | 29.1.2026 | 29.1.2026 | 23.2.2026 | |
| Nakladatelství FORUM s.r.o. | Jak pečovat o rány 30.1.2026 - Ramešová Jana | 549 03001 453 - školení a sjezdové poplatky - ostatní zaměstnanci; celkem 6 523,11 Kč | 6 523,11 Kč | 6 523,11 Kč | 30.1.2026 | 2.2.2026 | 9.2.2026 | |
| SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | ZK481 - Úprava zámku oddělení 7C,7D - 01/2026 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 108 295,00 Kč | 108 295,00 Kč | 108 295,00 Kč | 31.1.2026 | 2.2.2026 | 27.2.2026 | |
| HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 2/2026 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 119 786,37 Kč | 119 786,37 Kč | 119 786,37 Kč | 2.2.2026 | 2.2.2026 | 27.2.2026 | |
| Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 868,48 Kč | 14 868,48 Kč | 14 868,48 Kč | 30.1.2026 | 2.2.2026 | 24.2.2026 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 1/2026 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 280 458,86 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,92 Kč | 155 457,94 Kč | 174 113,00 Kč | 30.1.2026 | 2.2.2026 | 11.2.2026 | 30.1.2026 |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 1/2026 nemocnice | celkem 0,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 150 016,13 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč | 150 016,06 Kč | 168 018,00 Kč | 30.1.2026 | 2.2.2026 | 11.2.2026 | 30.1.2026 |
| ŠKODÁK A. S. | deka/přikrývka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 19 420,50 Kč | 19 420,50 Kč | 19 420,50 Kč | 28.1.2026 | 2.2.2026 | 23.2.2026 | |
| COLORWAY | toluen | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 220,00 Kč | 220,00 Kč | 220,00 Kč | 30.1.2026 | 2.2.2026 | 9.2.2026 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 104 578,55 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 460,45 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,58 Kč | 107 039,00 Kč | 120 105,12 Kč | 31.1.2026 | 31.1.2026 | 24.2.2026 | 30.1.2026 |
| Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 789,06 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč | 2 789,06 Kč | 3 123,75 Kč | 31.1.2026 | 31.1.2026 | 24.2.2026 | 30.1.2026 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 815,52 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 4 815,52 Kč | 5 393,38 Kč | 31.1.2026 | 31.1.2026 | 24.2.2026 | 29.1.2026 |
| BENU Česká republika a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 261,51 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 2 261,51 Kč | 2 532,90 Kč | 1.2.2026 | 3.2.2026 | 9.2.2026 | 14.1.2026 |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 24 236,16 Kč | 24 236,16 Kč | 27 144,50 Kč | 2.2.2026 | 3.2.2026 | 27.2.2026 | 3.2.2026 |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 385,35 Kč | 1 385,35 Kč | 1 551,59 Kč | 2.2.2026 | 3.2.2026 | 27.2.2026 | 3.2.2026 |
| Pharmos, a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 483,01 Kč | 483,01 Kč | 540,97 Kč | 2.2.2026 | 3.2.2026 | 15.2.2026 | 2.2.2026 |
| Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 7 578,23 Kč | 7 578,23 Kč | 8 487,62 Kč | 2.2.2026 | 3.2.2026 | 9.2.2026 | 2.2.2026 |
| PMN-Výroba nerezového zařízení | Gastronádoby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 18 392,00 Kč | 18 392,00 Kč | 18 392,00 Kč | 18.2.2026 | 19.2.2026 | 27.2.2026 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Gru Screen Kra 100 | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 033,60 Kč | 7 033,60 Kč | 7 033,60 Kč | 18.2.2026 | 19.2.2026 | 27.2.2026 | |
| ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 578,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 678,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 304,95 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 696,76 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 70 258,05 Kč | 70 258,05 Kč | 20.2.2026 | 20.2.2026 | 24.2.2026 | |
| NH Hospital a.s. | odborná praxe MUDr. Samuel Gabriš 2.-31.3.26 | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog; množství 30; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 23.2.2026 | 23.2.2026 | 27.2.2026 | |
| COLORWAY | barvy, pásky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 040,00 Kč | 5 040,00 Kč | 5 040,00 Kč | 19.2.2026 | 19.2.2026 | 27.2.2026 | |
| Centrum dětí a mládeže Česká Kamenice p. o. | LT - zam. Anna Pirošíková - dcery Anna, Anežka | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 7 800,00 Kč | 7 800,00 Kč | 7 800,00 Kč | 6.2.2026 | 9.2.2026 | 11.2.2026 | |
| Ing. arch. Matoušková Dana | LT - zam. Marcela Herberová Oulická , syn Marek | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 9 250,00 Kč | 9 250,00 Kč | 9 250,00 Kč | 11.2.2026 | 13.2.2026 | 19.2.2026 | |
| LP EKO s.r.o. | pytle odpadové, sáčky, folie, tašky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 30 611,79 Kč | 30 611,79 Kč | 30 611,79 Kč | 15.1.2026 | 19.1.2026 | 9.2.2026 | |
| B2B Partner s.r.o. | kovové prosklené skříně | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 481,14 Kč | 16 481,14 Kč | 16 481,14 Kč | 16.1.2026 | 22.1.2026 | 9.2.2026 | |
| B2B Partner s.r.o. | skříňky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 363,93 Kč | 5 363,93 Kč | 5 363,93 Kč | 20.1.2026 | 22.1.2026 | 15.2.2026 | |
| LKQ CZ s.r.o. | Zimní směs do odstřikovačů | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 666,00 Kč | 666,00 Kč | 666,00 Kč | 21.1.2026 | 22.1.2026 | 4.2.2026 | |
| Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 406,91 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,09 Kč | 5 407,00 Kč | 5 407,00 Kč | 22.1.2026 | 22.1.2026 | 15.2.2026 | |
| Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 080,34 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,34 Kč | 3 080,00 Kč | 3 080,00 Kč | 22.1.2026 | 22.1.2026 | 9.2.2026 | |
| Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 636,37 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 5 636,38 Kč | 5 636,38 Kč | 22.1.2026 | 22.1.2026 | 9.2.2026 | |
| LIMPA s.r.o. | ZK481 - Úprava zámku PNHoB - oddělení 7C,7D | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 257 770,00 Kč | 311 901,70 Kč | 257 770,00 Kč | 6.1.2026 | 6.1.2026 | 4.2.2026 | 5.1.2026 |
| Jiří Novotný | čištění rozvodů topení a výměn radiátoru na odd. 6C | 511 03001 461 - ostatní údržba a opravy; celkem 28 345,00 Kč | 34 297,45 Kč | 28 345,00 Kč | 11.1.2026 | 12.1.2026 | 9.2.2026 | 11.1.2026 |
| Jiří Novotný | Čištění zásobníku TUV v bytovém domě V Sídlišti 262 | 511 03001 657 - ostatní údržba a opravy; celkem 16 288,00 Kč | 18 242,56 Kč | 16 288,00 Kč | 21.1.2026 | 26.1.2026 | 15.2.2026 | 21.1.2026 |
| SEGAS-OIL s.r.o. | Výměna kotlových článků K1-K3 v kotlích De Dietrich na budově A | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 408 928,00 Kč | 494 802,88 Kč | 408 928,00 Kč | 26.1.2026 | 27.1.2026 | 4.2.2026 | 26.1.2026 |
| Pavel Opelka | oprava podlahy v bytě V Sídlišti 262/9 | 511 01001 657 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 55 854,00 Kč | 62 556,48 Kč | 55 854,00 Kč | 28.1.2026 | 28.1.2026 | 23.2.2026 | 28.1.2026 |
| Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 1/2026 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 3 600,00 Kč | 4 356,00 Kč | 3 600,00 Kč | 30.1.2026 | 30.1.2026 | 24.2.2026 | 30.1.2026 |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 787,41 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,41 Kč | 8 787,00 Kč | 8 787,00 Kč | 22.1.2026 | 22.1.2026 | 9.2.2026 |