Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

21793

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 01
24
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
67 52 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 2 501-2 600 z 21 793 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.Činnost TDI 12/2022 - "Oprava asfatových komunikací v areálu PNHoB - IV. etapa "518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 49 610,00 Kč
49 610,00 Kč49 610,00 Kč21.12.202228.12.202219.1.2023
Petr BuzrlaKácení dřevin v areálu518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 91 234,00 Kč
91 234,00 Kč91 234,00 Kč23.12.202228.12.202213.1.2023
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 58 763,65 Kč
58 763,65 Kč58 763,65 Kč20.12.202228.12.202217.1.2023
Z S M spol. s r.o.Pravidlený roční servis na budovách518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 54 208,00 Kč
54 208,00 Kč54 208,00 Kč21.12.202229.12.20224.1.2023
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Coag 4D PLUS analyzer042 01000 - NDHM zdravotnická a laboratorní technika; celkem 47 190,00 Kč
47 190,00 Kč47 190,00 Kč28.12.202229.12.202211.1.2023
Karel Kdýr, Gastrooneoprava krouhače Lipsie511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 14 302,20 Kč
14 302,20 Kč14 302,20 Kč30.11.202229.12.20229.1.2023
Karel Kdýr, Gastrooneoprava krouhače Lipsie511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 15 391,20 Kč
15 391,20 Kč15 391,20 Kč23.12.202229.12.20229.1.2023
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.vánoční balíčky pro pacienty518 10040 740 - služby pro pacienty; celkem 9 639,85 Kč
9 639,85 Kč9 639,85 Kč22.12.202229.12.20229.1.2023
Pekárna Kněževes, s.r.o.vánoční cukroví pro pacienty518 10040 740 - služby pro pacienty; celkem 1 723,85 Kč
1 723,85 Kč1 723,85 Kč23.12.202229.12.20229.1.2023
Pekárna Kněževes, s.r.o.vánoční cukroví pro pacienty518 10040 740 - služby pro pacienty; celkem 33 673,15 Kč
33 673,15 Kč33 673,15 Kč21.12.202229.12.20229.1.2023
Apeltauer MilanProvedení kontroly a čistění spalinových cest518 10012 901 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč19.12.202220.12.20229.1.2023
Technicom Technology s.r.o.Kontroly EPS 11-12/2022518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 13 654,00 Kč
13 654,00 Kč13 654,00 Kč27.12.202229.12.20229.1.2023
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 357,00 Kč
1 357,00 Kč1 357,00 Kč29.12.202229.12.202226.1.2023
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 134,62 Kč
15 134,62 Kč15 134,62 Kč29.12.202229.12.202211.1.2023
Zemědělská Cítov, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 663,90 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 663,90 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 663,90 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 663,90 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 663,90 Kč
18 319,50 Kč18 319,50 Kč29.12.202229.12.202211.1.2023
CGB - Consult,s.r.o.Daňové poradenství a kontrola účetnictví 12/2022549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč
10 890,00 Kč10 890,00 Kč30.12.202230.12.202226.1.2023
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.Revize stravovacího provozu 12/2022518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč
4 130,22 Kč4 130,22 Kč30.12.202230.12.202226.1.2023
ELZA systém s.r.o.Provedené elektro revize dle přílohy518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 84 095,00 Kč
84 095,00 Kč84 095,00 Kč1.12.20221.12.202213.1.2023
Profi DDD s.r.o.Dezinsekce - stravovací provoz518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 722,50 Kč
2 722,50 Kč2 722,50 Kč18.11.202218.11.202211.1.2023
Martin Sovadinahlavice ventilační, HT trubky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 562,65 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč
563,00 Kč563,00 Kč28.11.202229.11.202211.1.2023
Martin Sovadinainstalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 259,99 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 809,82 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 377,12 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 559,54 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,47 Kč
7 006,00 Kč7 006,00 Kč30.11.202230.11.202211.1.2023
VYROUBAL TEXTILES s.r.o.Perlan111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 46 101,00 Kč
46 101,00 Kč46 101,00 Kč29.11.20225.12.202226.1.2023
STAVMAT Mazourek, s. r. o.stavební materiál, vědra stavební111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 211,25 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 862,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 586,49 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 817,00 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -185,50 Kč
5 291,24 Kč5 291,24 Kč19.12.202230.12.20229.1.2023
LKQ CZ s.r.o.olej, autobaterie, klika dveří111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 561,00 Kč
16 561,00 Kč16 561,00 Kč30.12.202231.12.202211.1.2023
MANSWELT, a.s.spojovací materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 113,04 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 433,68 Kč
1 546,72 Kč1 546,72 Kč17.1.202318.1.202326.1.2023
NSB s.r.o.Půjčovné elektrického bouracího kladiva518 03030 799 - nájemné - movité věci; celkem 2 239,00 Kč
2 239,00 Kč2 239,00 Kč7.12.20227.12.20224.1.2023
NSB s.r.o.bourací kladivo, rukavice, sekáč, bity, tuk mazací111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 000,00 Kč
9 000,00 Kč9 000,00 Kč7.12.20228.12.20224.1.2023
CHRISTEYNS s.r.o.Prací prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 23 283,67 Kč
23 283,67 Kč23 283,67 Kč7.12.20227.12.20224.1.2023
Daniel Pilnajocelový nosník budova D511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 8 600,80 Kč
8 600,80 Kč8 600,80 Kč9.12.202212.12.20224.1.2023
Zelený PavelŠkolení řidičů 40 x dne 15. 12. 2022549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 8 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč16.12.202230.12.20229.1.2023
Seminaria, s.r.o.školení Jak vytvořit a vést IT - M. Jupová549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 862,32 Kč
3 862,32 Kč3 862,32 Kč5.12.202231.12.202211.1.2023
TZB Kladno s.r.o.Oprava MaR na parní kotelně objek J511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 955,00 Kč
4 955,00 Kč4 955,00 Kč28.12.202230.12.202226.1.2023
Zen systems s.r.o.Údržba a servis serverů a sítě 12/2022518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč31.12.202231.12.202226.1.2023
Ing. František ZáveskýPoradenská a konzultační činnost 12/2022549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 19 250,00 Kč
19 250,00 Kč19 250,00 Kč31.12.202231.12.202217.1.2023
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 12/2022518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 227,48 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 61,71 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 68,58 Kč
518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,64 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 63,53 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 564,20 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 134,31 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 53,24 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 56,87 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 54,45 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 58,08 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 415,20 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 275,64 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 125,84 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 361,79 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 741,02 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 59,29 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 204 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 564,20 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 275,64 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 66,55 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
celkem 0,00 Kč
7 097,35 Kč7 097,35 Kč31.12.202231.12.202223.1.2023
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.Činnost TDI 12/2022 - "Dodávka a montáž výplní otvorů na budovách D,J,P"518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 58 080,00 Kč
58 080,00 Kč58 080,00 Kč30.12.202231.12.202226.1.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 100,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 92 868,09 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 875,00 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,89 Kč
108 843,00 Kč108 843,00 Kč30.12.202230.12.202226.1.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 695,99 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
12 696,00 Kč12 696,00 Kč30.12.202230.12.202226.1.2023
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 152,25 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč
17 152,00 Kč17 152,00 Kč30.12.202230.12.202226.1.2023
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 081,07 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč
5 081,09 Kč5 081,09 Kč30.12.202230.12.202219.1.2023
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 631,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 408,85 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 074,21 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 963,33 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 963,86 Kč
76 041,75 Kč76 041,75 Kč30.12.202230.12.202226.1.2023
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 839,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 997,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 294,66 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 541,96 Kč
71 674,22 Kč71 674,22 Kč30.12.202230.12.202226.1.2023
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 675,75 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 073,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 415,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 657,50 Kč
22 821,75 Kč22 821,75 Kč30.12.202230.12.202211.1.2023
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 905,67 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 888,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 484,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 132,60 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč
16 410,74 Kč16 410,74 Kč30.12.202230.12.202211.1.2023
Jaroslav HolajSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 225,18 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč
3 224,88 Kč3 224,88 Kč29.12.202229.12.20229.1.2023
Karel Kdýr, GastrooneOprava tlakové pánveTherma511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 865,00 Kč
7 865,00 Kč7 865,00 Kč29.12.202230.12.202211.1.2023
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby 12/2022549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 59 791,00 Kč
59 791,00 Kč59 791,00 Kč31.12.202231.12.202211.1.2023
Petr BuzrlaKácení dřevin v areálu - likvidace a odvoz dendroodpadu518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 231 957,00 Kč
231 957,00 Kč231 957,00 Kč27.12.202231.12.202213.1.2023
PO-MI 5 s.r.o.Vytyčení podzemního venkovního telefonního vedení v areálu PNHoB518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 34 727,00 Kč
34 727,00 Kč34 727,00 Kč30.12.202231.12.202226.1.2023
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 12/2022 - FONS Akord DIET518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč
2 520,83 Kč2 520,83 Kč31.12.202231.12.202226.1.2023
První certifikační autorita, a.s.certifikáty TWINS 12/2022518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 21,78 Kč
21,78 Kč21,78 Kč31.12.202231.12.202226.1.2023
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 12/2022518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 85 511,91 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 24 502,50 Kč
110 014,41 Kč110 014,41 Kč31.12.202231.12.202226.1.2023
Podřipská nemocnice s poliklinikousterilizace 12/2022518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 621,82 Kč
621,82 Kč621,82 Kč31.12.202231.12.202226.1.2023
Silektro s.r.o.servisní roční prohlídka motorgenerátoru518 10012 721 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 46 623,72 Kč
46 623,72 Kč46 623,72 Kč31.12.202231.12.202217.1.2023
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 12/2022 - FONS Openlims518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 6 271,40 Kč
6 271,40 Kč6 271,40 Kč31.12.202231.12.202226.1.2023
PPL CZ s.r.o.přeprava zásilek518 02000 901 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 147,68 Kč
147,68 Kč147,68 Kč23.12.202231.12.202213.1.2023
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 12/2022 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč
20 000,00 Kč20 000,00 Kč31.12.202231.12.202213.1.2023
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost 12/2022549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 58 600,00 Kč
58 600,00 Kč58 600,00 Kč31.12.202231.12.202211.1.2023
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Servisní činnost 12/2022518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč31.12.202231.12.202219.1.2023
Psychiatrická nemocnice BohnicZajištění klinickofarmaceutické péče 12/2022518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 18 000,00 Kč
18 000,00 Kč18 000,00 Kč28.12.202230.12.202216.1.2023
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 028,98 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 980,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 194,07 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 045,10 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 466,73 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 686,03 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 202,34 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 678,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 250,82 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč
86 532,52 Kč86 532,52 Kč31.12.202231.12.202213.1.2023
Neuromedis, s.r.o.BTK EKG systému NMS518 10012 210 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 9 559,00 Kč
9 559,00 Kč9 559,00 Kč17.1.202318.1.202330.1.2023
Daniel Pilnajocelový nosník budova D511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 2 594,85 Kč
2 594,85 Kč2 594,85 Kč10.12.202212.12.20229.1.2023
Krajská zdravotní, a.s.VPO-agregované výkony 7 - 11/2022383 00000 - výdaje příštích období; celkem 4 705,92 Kč
4 705,92 Kč4 705,92 Kč16.1.202318.1.202326.1.2023
STAVMAT Mazourek, s. r. o.Stavební materiál budova D501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 8 500,18 Kč
501 07100 462 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 1 307,00 Kč
9 807,18 Kč9 807,18 Kč16.1.202319.1.202326.1.2023
Univerzita Karlovakurz Lékařská první pomoc-MUDr. Černická Marika549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 800,00 Kč
1 800,00 Kč1 800,00 Kč10.1.202319.1.202323.1.2023
Multised, spol. s r.o.kancelářská křesla111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 656,00 Kč
10 656,00 Kč10 656,00 Kč9.12.202213.12.20224.1.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 728,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 68 168,33 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,19 Kč
85 897,00 Kč85 897,00 Kč12.12.202212.12.20224.1.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 194,78 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 558,88 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,34 Kč
16 754,00 Kč16 754,00 Kč12.12.202212.12.20224.1.2023
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 481,35 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč
22 481,00 Kč22 481,00 Kč12.12.202212.12.20224.1.2023
BOLA spol s.r.o.elektronické čerpadlo a těsnění111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 32 384,00 Kč
32 384,00 Kč32 384,00 Kč16.1.202318.1.202326.1.2023
Alza.cz a.s.televizor + držák TV111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 073,00 Kč
11 073,00 Kč11 073,00 Kč17.1.202320.1.202326.1.2023
Mgr. Blanka SýkorováKurzovné kreslení mandal automatickou kresbou 11.2.23- Hurdová Petra549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 750,00 Kč
1 750,00 Kč1 750,00 Kč16.1.202320.1.202330.1.2023
Nemocnice Na BulovceMUDr. Pokorný Jan - specializační stáž na Interním odd. 2.1.- 28. 2.2023549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 14 000,00 Kč
14 000,00 Kč14 000,00 Kč19.1.202323.1.202327.1.2023
BIBUS s.r.o.Píst111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 447,29 Kč
3 447,29 Kč3 447,29 Kč18.1.202319.1.202330.1.2023
Tomáš Kraupner-juniorzhotovení vložek do zámku FAB sjednocených dle vzoru111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 704,00 Kč
7 704,00 Kč7 704,00 Kč19.1.202323.1.202326.1.2023
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 633,63 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč
8 634,00 Kč8 634,00 Kč7.12.20227.12.20224.1.2023
STILUS TRADE spol. s r.o.Kancelářský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 20 245,12 Kč
20 245,12 Kč20 245,12 Kč14.12.202215.12.202211.1.2023
Česká pošta, s.p.Poštovné I. dekáda 1/2023518 01020 901 - poštovné; celkem 2 630,00 Kč
2 630,00 Kč2 630,00 Kč17.1.202320.1.202331.1.2023
Nakladatelství FORUM s.r.o.Seminář Datové schránky - Kyselová Odeta549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 120,72 Kč
5 120,72 Kč5 120,72 Kč20.1.202323.1.202326.1.2023
STAVMAT Mazourek, s. r. o.Stavební materiál - SDK lékárna042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 17 983,44 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 17 983,44 Kč
17 983,44 Kč17 983,44 Kč20.1.202323.1.202326.1.2023
Nemocnice Na BulovceVPO-Mudr. Otruba Vojtěch - specializ. stáž Neurologie 1. 11.- 31.12.2022 dofakturace383 00000 - výdaje příštích období; celkem 7 000,00 Kč
7 000,00 Kč7 000,00 Kč19.1.202323.1.202327.1.2023
STAVMAT Mazourek, s. r. o.kotva chemická, montážní pěna111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 817,00 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -43,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 634,60 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -33,40 Kč
1 375,20 Kč1 375,20 Kč16.1.202318.1.202326.1.2023
Nemocnice Na BulovceVPO-Mudr. Lamanecová Radka - specializ. stáž Neurologie 1.9.- 31.10.2022 dofakturace383 00000 - výdaje příštích období; celkem 7 000,00 Kč
7 000,00 Kč7 000,00 Kč19.1.202323.1.202327.1.2023
BLICKLE a.s.kolečka k invalidnímu křeslu, kolečka k vozíkům111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 413,00 Kč
3 413,00 Kč3 413,00 Kč13.12.202213.12.202211.1.2023
synlab czech s.r.o.Agregované výkony 11/2022518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 2 669,66 Kč
2 669,66 Kč2 669,66 Kč15.12.202215.12.202211.1.2023
LIMPA s.r.o.Betonová směs - oprava chodníku budova R511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 895,00 Kč
1 895,00 Kč1 895,00 Kč12.12.202216.12.20224.1.2023
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Creatinine501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 9 032,94 Kč
9 032,94 Kč9 032,94 Kč18.1.202323.1.202330.1.2023
NTT Czech Republic s.r.o.poplatek za licence 19.12.22-18.12.2023389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 439,53 Kč
518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 901,17 Kč
12 340,70 Kč12 340,70 Kč20.12.202225.1.202326.1.2023
REHABILITACE ZBYNĚK TEPLÝ s.r.o.masáže prosinec 2022412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 7 000,00 Kč
7 000,00 Kč7 000,00 Kč23.12.202228.12.20224.1.2023
Mgr. Martina Pospíšilovámasáže 12/2022412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 14 000,00 Kč
14 000,00 Kč14 000,00 Kč31.12.202231.12.202219.1.2023
Krob softwareKniha jízd rok 2023 celkem 1 125,30 Kč
1 125,30 Kč1 125,30 Kč28.11.202229.11.202211.1.2023
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost 11/2022549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 70 800,00 Kč
70 800,00 Kč70 800,00 Kč30.11.202216.12.20224.1.2023
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 11/2022 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč
20 000,00 Kč20 000,00 Kč30.11.202216.12.20224.1.2023
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Konelab cuvette501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 227,55 Kč
16 227,55 Kč16 227,55 Kč16.12.202219.12.20224.1.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 804,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 65 949,28 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,12 Kč
79 754,00 Kč79 754,00 Kč16.12.202216.12.202211.1.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 205,70 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč
2 206,00 Kč2 206,00 Kč16.12.202216.12.202211.1.2023
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 246,21 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 932,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 870,12 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 026,88 Kč
75 075,25 Kč75 075,25 Kč16.12.202216.12.202211.1.2023
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 281,00 Kč
10 281,00 Kč10 281,00 Kč16.12.202216.12.202211.1.2023
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 286,70 Kč
3 286,70 Kč3 286,70 Kč14.12.202214.12.202211.1.2023
Zobrazeno 2 501-2 600 z 21 793 záznamů.