2025 | 01 |
---|---|
24 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 52 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | Činnost TDI 12/2022 - "Oprava asfatových komunikací v areálu PNHoB - IV. etapa " | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 49 610,00 Kč | 49 610,00 Kč | 49 610,00 Kč | 21.12.2022 | 28.12.2022 | 19.1.2023 | |
Petr Buzrla | Kácení dřevin v areálu | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 91 234,00 Kč | 91 234,00 Kč | 91 234,00 Kč | 23.12.2022 | 28.12.2022 | 13.1.2023 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 58 763,65 Kč | 58 763,65 Kč | 58 763,65 Kč | 20.12.2022 | 28.12.2022 | 17.1.2023 | |
Z S M spol. s r.o. | Pravidlený roční servis na budovách | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 54 208,00 Kč | 54 208,00 Kč | 54 208,00 Kč | 21.12.2022 | 29.12.2022 | 4.1.2023 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Coag 4D PLUS analyzer | 042 01000 - NDHM zdravotnická a laboratorní technika; celkem 47 190,00 Kč | 47 190,00 Kč | 47 190,00 Kč | 28.12.2022 | 29.12.2022 | 11.1.2023 | |
Karel Kdýr, Gastroone | oprava krouhače Lipsie | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 14 302,20 Kč | 14 302,20 Kč | 14 302,20 Kč | 30.11.2022 | 29.12.2022 | 9.1.2023 | |
Karel Kdýr, Gastroone | oprava krouhače Lipsie | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 15 391,20 Kč | 15 391,20 Kč | 15 391,20 Kč | 23.12.2022 | 29.12.2022 | 9.1.2023 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | vánoční balíčky pro pacienty | 518 10040 740 - služby pro pacienty; celkem 9 639,85 Kč | 9 639,85 Kč | 9 639,85 Kč | 22.12.2022 | 29.12.2022 | 9.1.2023 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | vánoční cukroví pro pacienty | 518 10040 740 - služby pro pacienty; celkem 1 723,85 Kč | 1 723,85 Kč | 1 723,85 Kč | 23.12.2022 | 29.12.2022 | 9.1.2023 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | vánoční cukroví pro pacienty | 518 10040 740 - služby pro pacienty; celkem 33 673,15 Kč | 33 673,15 Kč | 33 673,15 Kč | 21.12.2022 | 29.12.2022 | 9.1.2023 | |
Apeltauer Milan | Provedení kontroly a čistění spalinových cest | 518 10012 901 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 19.12.2022 | 20.12.2022 | 9.1.2023 | |
Technicom Technology s.r.o. | Kontroly EPS 11-12/2022 | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 13 654,00 Kč | 13 654,00 Kč | 13 654,00 Kč | 27.12.2022 | 29.12.2022 | 9.1.2023 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 357,00 Kč | 1 357,00 Kč | 1 357,00 Kč | 29.12.2022 | 29.12.2022 | 26.1.2023 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 134,62 Kč | 15 134,62 Kč | 15 134,62 Kč | 29.12.2022 | 29.12.2022 | 11.1.2023 | |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 663,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 663,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 663,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 663,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 663,90 Kč | 18 319,50 Kč | 18 319,50 Kč | 29.12.2022 | 29.12.2022 | 11.1.2023 | |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví 12/2022 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 30.12.2022 | 30.12.2022 | 26.1.2023 | |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | Revize stravovacího provozu 12/2022 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 30.12.2022 | 30.12.2022 | 26.1.2023 | |
ELZA systém s.r.o. | Provedené elektro revize dle přílohy | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 84 095,00 Kč | 84 095,00 Kč | 84 095,00 Kč | 1.12.2022 | 1.12.2022 | 13.1.2023 | |
Profi DDD s.r.o. | Dezinsekce - stravovací provoz | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 722,50 Kč | 2 722,50 Kč | 2 722,50 Kč | 18.11.2022 | 18.11.2022 | 11.1.2023 | |
Martin Sovadina | hlavice ventilační, HT trubky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 562,65 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč | 563,00 Kč | 563,00 Kč | 28.11.2022 | 29.11.2022 | 11.1.2023 | |
Martin Sovadina | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 259,99 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 809,82 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 377,12 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 559,54 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,47 Kč | 7 006,00 Kč | 7 006,00 Kč | 30.11.2022 | 30.11.2022 | 11.1.2023 | |
VYROUBAL TEXTILES s.r.o. | Perlan | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 46 101,00 Kč | 46 101,00 Kč | 46 101,00 Kč | 29.11.2022 | 5.12.2022 | 26.1.2023 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stavební materiál, vědra stavební | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 211,25 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 862,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 586,49 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 817,00 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -185,50 Kč | 5 291,24 Kč | 5 291,24 Kč | 19.12.2022 | 30.12.2022 | 9.1.2023 | |
LKQ CZ s.r.o. | olej, autobaterie, klika dveří | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 561,00 Kč | 16 561,00 Kč | 16 561,00 Kč | 30.12.2022 | 31.12.2022 | 11.1.2023 | |
MANSWELT, a.s. | spojovací materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 113,04 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 433,68 Kč | 1 546,72 Kč | 1 546,72 Kč | 17.1.2023 | 18.1.2023 | 26.1.2023 | |
NSB s.r.o. | Půjčovné elektrického bouracího kladiva | 518 03030 799 - nájemné - movité věci; celkem 2 239,00 Kč | 2 239,00 Kč | 2 239,00 Kč | 7.12.2022 | 7.12.2022 | 4.1.2023 | |
NSB s.r.o. | bourací kladivo, rukavice, sekáč, bity, tuk mazací | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 7.12.2022 | 8.12.2022 | 4.1.2023 | |
CHRISTEYNS s.r.o. | Prací prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 23 283,67 Kč | 23 283,67 Kč | 23 283,67 Kč | 7.12.2022 | 7.12.2022 | 4.1.2023 | |
Daniel Pilnaj | ocelový nosník budova D | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 8 600,80 Kč | 8 600,80 Kč | 8 600,80 Kč | 9.12.2022 | 12.12.2022 | 4.1.2023 | |
Zelený Pavel | Školení řidičů 40 x dne 15. 12. 2022 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 16.12.2022 | 30.12.2022 | 9.1.2023 | |
Seminaria, s.r.o. | školení Jak vytvořit a vést IT - M. Jupová | 549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 862,32 Kč | 3 862,32 Kč | 3 862,32 Kč | 5.12.2022 | 31.12.2022 | 11.1.2023 | |
TZB Kladno s.r.o. | Oprava MaR na parní kotelně objek J | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 955,00 Kč | 4 955,00 Kč | 4 955,00 Kč | 28.12.2022 | 30.12.2022 | 26.1.2023 | |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 12/2022 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 26.1.2023 | |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 12/2022 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 19 250,00 Kč | 19 250,00 Kč | 19 250,00 Kč | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 17.1.2023 | |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 12/2022 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 227,48 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 61,71 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 68,58 Kč 518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,64 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 63,53 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 564,20 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 134,31 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 53,24 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 56,87 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 54,45 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 58,08 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 415,20 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 275,64 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 125,84 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 361,79 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 741,02 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 59,29 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 204 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 564,20 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 275,64 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 66,55 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč celkem 0,00 Kč | 7 097,35 Kč | 7 097,35 Kč | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 23.1.2023 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | Činnost TDI 12/2022 - "Dodávka a montáž výplní otvorů na budovách D,J,P" | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 58 080,00 Kč | 58 080,00 Kč | 58 080,00 Kč | 30.12.2022 | 31.12.2022 | 26.1.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 100,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 92 868,09 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 875,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,89 Kč | 108 843,00 Kč | 108 843,00 Kč | 30.12.2022 | 30.12.2022 | 26.1.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 695,99 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 12 696,00 Kč | 12 696,00 Kč | 30.12.2022 | 30.12.2022 | 26.1.2023 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 152,25 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč | 17 152,00 Kč | 17 152,00 Kč | 30.12.2022 | 30.12.2022 | 26.1.2023 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 081,07 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 5 081,09 Kč | 5 081,09 Kč | 30.12.2022 | 30.12.2022 | 19.1.2023 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 631,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 408,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 074,21 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 963,33 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 963,86 Kč | 76 041,75 Kč | 76 041,75 Kč | 30.12.2022 | 30.12.2022 | 26.1.2023 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 839,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 997,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 294,66 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 541,96 Kč | 71 674,22 Kč | 71 674,22 Kč | 30.12.2022 | 30.12.2022 | 26.1.2023 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 675,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 073,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 415,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 657,50 Kč | 22 821,75 Kč | 22 821,75 Kč | 30.12.2022 | 30.12.2022 | 11.1.2023 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 905,67 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 888,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 484,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 132,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 16 410,74 Kč | 16 410,74 Kč | 30.12.2022 | 30.12.2022 | 11.1.2023 | |
Jaroslav Holaj | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 225,18 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč | 3 224,88 Kč | 3 224,88 Kč | 29.12.2022 | 29.12.2022 | 9.1.2023 | |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava tlakové pánveTherma | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 865,00 Kč | 7 865,00 Kč | 7 865,00 Kč | 29.12.2022 | 30.12.2022 | 11.1.2023 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 12/2022 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 59 791,00 Kč | 59 791,00 Kč | 59 791,00 Kč | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 11.1.2023 | |
Petr Buzrla | Kácení dřevin v areálu - likvidace a odvoz dendroodpadu | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 231 957,00 Kč | 231 957,00 Kč | 231 957,00 Kč | 27.12.2022 | 31.12.2022 | 13.1.2023 | |
PO-MI 5 s.r.o. | Vytyčení podzemního venkovního telefonního vedení v areálu PNHoB | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 34 727,00 Kč | 34 727,00 Kč | 34 727,00 Kč | 30.12.2022 | 31.12.2022 | 26.1.2023 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 12/2022 - FONS Akord DIET | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 26.1.2023 | |
První certifikační autorita, a.s. | certifikáty TWINS 12/2022 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 21,78 Kč | 21,78 Kč | 21,78 Kč | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 26.1.2023 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 12/2022 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 85 511,91 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 24 502,50 Kč | 110 014,41 Kč | 110 014,41 Kč | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 26.1.2023 | |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | sterilizace 12/2022 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 621,82 Kč | 621,82 Kč | 621,82 Kč | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 26.1.2023 | |
Silektro s.r.o. | servisní roční prohlídka motorgenerátoru | 518 10012 721 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 46 623,72 Kč | 46 623,72 Kč | 46 623,72 Kč | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 17.1.2023 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 12/2022 - FONS Openlims | 518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 6 271,40 Kč | 6 271,40 Kč | 6 271,40 Kč | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 26.1.2023 | |
PPL CZ s.r.o. | přeprava zásilek | 518 02000 901 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 147,68 Kč | 147,68 Kč | 147,68 Kč | 23.12.2022 | 31.12.2022 | 13.1.2023 | |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 12/2022 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 13.1.2023 | |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost 12/2022 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 58 600,00 Kč | 58 600,00 Kč | 58 600,00 Kč | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 11.1.2023 | |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 12/2022 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 19.1.2023 | |
Psychiatrická nemocnice Bohnic | Zajištění klinickofarmaceutické péče 12/2022 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 18 000,00 Kč | 18 000,00 Kč | 18 000,00 Kč | 28.12.2022 | 30.12.2022 | 16.1.2023 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 028,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 980,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 194,07 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 045,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 466,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 686,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 202,34 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 678,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 250,82 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 86 532,52 Kč | 86 532,52 Kč | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 13.1.2023 | |
Neuromedis, s.r.o. | BTK EKG systému NMS | 518 10012 210 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 9 559,00 Kč | 9 559,00 Kč | 9 559,00 Kč | 17.1.2023 | 18.1.2023 | 30.1.2023 | |
Daniel Pilnaj | ocelový nosník budova D | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 2 594,85 Kč | 2 594,85 Kč | 2 594,85 Kč | 10.12.2022 | 12.12.2022 | 9.1.2023 | |
Krajská zdravotní, a.s. | VPO-agregované výkony 7 - 11/2022 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 4 705,92 Kč | 4 705,92 Kč | 4 705,92 Kč | 16.1.2023 | 18.1.2023 | 26.1.2023 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Stavební materiál budova D | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 8 500,18 Kč 501 07100 462 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 1 307,00 Kč | 9 807,18 Kč | 9 807,18 Kč | 16.1.2023 | 19.1.2023 | 26.1.2023 | |
Univerzita Karlova | kurz Lékařská první pomoc-MUDr. Černická Marika | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 800,00 Kč | 1 800,00 Kč | 1 800,00 Kč | 10.1.2023 | 19.1.2023 | 23.1.2023 | |
Multised, spol. s r.o. | kancelářská křesla | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 656,00 Kč | 10 656,00 Kč | 10 656,00 Kč | 9.12.2022 | 13.12.2022 | 4.1.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 728,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 68 168,33 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,19 Kč | 85 897,00 Kč | 85 897,00 Kč | 12.12.2022 | 12.12.2022 | 4.1.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 194,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 558,88 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,34 Kč | 16 754,00 Kč | 16 754,00 Kč | 12.12.2022 | 12.12.2022 | 4.1.2023 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 481,35 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč | 22 481,00 Kč | 22 481,00 Kč | 12.12.2022 | 12.12.2022 | 4.1.2023 | |
BOLA spol s.r.o. | elektronické čerpadlo a těsnění | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 32 384,00 Kč | 32 384,00 Kč | 32 384,00 Kč | 16.1.2023 | 18.1.2023 | 26.1.2023 | |
Alza.cz a.s. | televizor + držák TV | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 073,00 Kč | 11 073,00 Kč | 11 073,00 Kč | 17.1.2023 | 20.1.2023 | 26.1.2023 | |
Mgr. Blanka Sýkorová | Kurzovné kreslení mandal automatickou kresbou 11.2.23- Hurdová Petra | 549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 750,00 Kč | 1 750,00 Kč | 1 750,00 Kč | 16.1.2023 | 20.1.2023 | 30.1.2023 | |
Nemocnice Na Bulovce | MUDr. Pokorný Jan - specializační stáž na Interním odd. 2.1.- 28. 2.2023 | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 14 000,00 Kč | 14 000,00 Kč | 14 000,00 Kč | 19.1.2023 | 23.1.2023 | 27.1.2023 | |
BIBUS s.r.o. | Píst | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 447,29 Kč | 3 447,29 Kč | 3 447,29 Kč | 18.1.2023 | 19.1.2023 | 30.1.2023 | |
Tomáš Kraupner-junior | zhotovení vložek do zámku FAB sjednocených dle vzoru | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 704,00 Kč | 7 704,00 Kč | 7 704,00 Kč | 19.1.2023 | 23.1.2023 | 26.1.2023 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 633,63 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč | 8 634,00 Kč | 8 634,00 Kč | 7.12.2022 | 7.12.2022 | 4.1.2023 | |
STILUS TRADE spol. s r.o. | Kancelářský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 20 245,12 Kč | 20 245,12 Kč | 20 245,12 Kč | 14.12.2022 | 15.12.2022 | 11.1.2023 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 1/2023 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 630,00 Kč | 2 630,00 Kč | 2 630,00 Kč | 17.1.2023 | 20.1.2023 | 31.1.2023 | |
Nakladatelství FORUM s.r.o. | Seminář Datové schránky - Kyselová Odeta | 549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 120,72 Kč | 5 120,72 Kč | 5 120,72 Kč | 20.1.2023 | 23.1.2023 | 26.1.2023 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Stavební materiál - SDK lékárna | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 17 983,44 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 17 983,44 Kč | 17 983,44 Kč | 17 983,44 Kč | 20.1.2023 | 23.1.2023 | 26.1.2023 | |
Nemocnice Na Bulovce | VPO-Mudr. Otruba Vojtěch - specializ. stáž Neurologie 1. 11.- 31.12.2022 dofakturace | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 19.1.2023 | 23.1.2023 | 27.1.2023 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | kotva chemická, montážní pěna | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 817,00 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -43,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 634,60 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -33,40 Kč | 1 375,20 Kč | 1 375,20 Kč | 16.1.2023 | 18.1.2023 | 26.1.2023 | |
Nemocnice Na Bulovce | VPO-Mudr. Lamanecová Radka - specializ. stáž Neurologie 1.9.- 31.10.2022 dofakturace | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 19.1.2023 | 23.1.2023 | 27.1.2023 | |
BLICKLE a.s. | kolečka k invalidnímu křeslu, kolečka k vozíkům | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 413,00 Kč | 3 413,00 Kč | 3 413,00 Kč | 13.12.2022 | 13.12.2022 | 11.1.2023 | |
synlab czech s.r.o. | Agregované výkony 11/2022 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 2 669,66 Kč | 2 669,66 Kč | 2 669,66 Kč | 15.12.2022 | 15.12.2022 | 11.1.2023 | |
LIMPA s.r.o. | Betonová směs - oprava chodníku budova R | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 895,00 Kč | 1 895,00 Kč | 1 895,00 Kč | 12.12.2022 | 16.12.2022 | 4.1.2023 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Creatinine | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 9 032,94 Kč | 9 032,94 Kč | 9 032,94 Kč | 18.1.2023 | 23.1.2023 | 30.1.2023 | |
NTT Czech Republic s.r.o. | poplatek za licence 19.12.22-18.12.2023 | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 439,53 Kč 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 901,17 Kč | 12 340,70 Kč | 12 340,70 Kč | 20.12.2022 | 25.1.2023 | 26.1.2023 | |
REHABILITACE ZBYNĚK TEPLÝ s.r.o. | masáže prosinec 2022 | 412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 23.12.2022 | 28.12.2022 | 4.1.2023 | |
Mgr. Martina Pospíšilová | masáže 12/2022 | 412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 14 000,00 Kč | 14 000,00 Kč | 14 000,00 Kč | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 19.1.2023 | |
Krob software | Kniha jízd rok 2023 | celkem 1 125,30 Kč | 1 125,30 Kč | 1 125,30 Kč | 28.11.2022 | 29.11.2022 | 11.1.2023 | |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost 11/2022 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 70 800,00 Kč | 70 800,00 Kč | 70 800,00 Kč | 30.11.2022 | 16.12.2022 | 4.1.2023 | |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 11/2022 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 30.11.2022 | 16.12.2022 | 4.1.2023 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Konelab cuvette | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 227,55 Kč | 16 227,55 Kč | 16 227,55 Kč | 16.12.2022 | 19.12.2022 | 4.1.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 804,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 65 949,28 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,12 Kč | 79 754,00 Kč | 79 754,00 Kč | 16.12.2022 | 16.12.2022 | 11.1.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 205,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč | 2 206,00 Kč | 2 206,00 Kč | 16.12.2022 | 16.12.2022 | 11.1.2023 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 246,21 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 932,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 870,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 026,88 Kč | 75 075,25 Kč | 75 075,25 Kč | 16.12.2022 | 16.12.2022 | 11.1.2023 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 281,00 Kč | 10 281,00 Kč | 10 281,00 Kč | 16.12.2022 | 16.12.2022 | 11.1.2023 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 286,70 Kč | 3 286,70 Kč | 3 286,70 Kč | 14.12.2022 | 14.12.2022 | 11.1.2023 |