2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2P SERVIS s.r.o. | oděvy OOP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 32 000,00 Kč | 32 000,00 Kč | 32 000,00 Kč | 1.8.2019 | 6.8.2019 | 27.8.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 169,36 Kč | 1 169,36 Kč | 1 286,30 Kč | 31.5.2019 | 31.5.2019 | 27.8.2019 | 31.5.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 416,66 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 2 416,66 Kč | 2 658,33 Kč | 31.5.2019 | 31.5.2019 | 27.8.2019 | 31.5.2019 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 216,73 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,27 Kč | 16 217,00 Kč | 16 217,00 Kč | 2.8.2019 | 2.8.2019 | 27.8.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 035,62 Kč | 5 035,62 Kč | 5 035,62 Kč | 6.8.2019 | 6.8.2019 | 27.8.2019 | |
První certifikační autorita, a.s. | Vydané certefikáty | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 871,20 Kč | 871,20 Kč | 871,20 Kč | 6.8.2019 | 6.8.2019 | 27.8.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 825,55 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč | 2 826,00 Kč | 2 826,00 Kč | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 27.8.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 326,30 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč | 4 326,00 Kč | 4 326,00 Kč | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 27.8.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 746,72 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,22 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,39 Kč | 4 746,33 Kč | 5 221,00 Kč | 12.8.2019 | 13.8.2019 | 2.9.2019 | 12.8.2019 |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 925,06 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč | 9 925,00 Kč | 9 925,00 Kč | 16.8.2019 | 16.8.2019 | 3.9.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 882,10 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč | 7 882,00 Kč | 7 882,00 Kč | 16.8.2019 | 16.8.2019 | 3.9.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ALBUMIN (BCP), Total Protein Plus, DILUENT III | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 538,72 Kč | 3 538,72 Kč | 3 538,72 Kč | 15.8.2019 | 16.8.2019 | 3.9.2019 | |
BIO-RAD spol.s r.o. | LIQUIC QUAJI. URINE TOX.ECHANT | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 6 730,02 Kč | 6 730,02 Kč | 6 730,02 Kč | 8.8.2019 | 15.8.2019 | 3.9.2019 | |
magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | Suroviny | 132 01000 - léky; celkem 1 518,02 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 518,02 Kč | 1 669,80 Kč | 19.8.2019 | 21.8.2019 | 3.9.2019 | 19.8.2019 |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava konvektomatu Alba | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 565,00 Kč | 2 565,00 Kč | 2 565,00 Kč | 20.8.2019 | 20.8.2019 | 3.9.2019 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 092,60 Kč | 6 092,60 Kč | 6 092,60 Kč | 22.8.2019 | 22.8.2019 | 3.9.2019 | |
Chironax Estra s.r.o. | Oprava REISTER | 511 03001 210 - ostatní údržba a opravy; celkem 538,00 Kč | 538,00 Kč | 538,00 Kč | 21.8.2019 | 23.8.2019 | 3.9.2019 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 7 506,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 7 506,10 Kč | 9 082,38 Kč | 21.8.2019 | 23.8.2019 | 3.9.2019 | 21.8.2019 |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 848,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 113,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 842,90 Kč | 39 804,76 Kč | 39 804,76 Kč | 26.8.2019 | 26.8.2019 | 3.9.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 169,24 Kč | 19 169,24 Kč | 19 169,24 Kč | 26.8.2019 | 26.8.2019 | 3.9.2019 | |
VŠa SP sv. Alžběty | studium bakalářské - Lenka Soukupová | celkem 10 029,25 Kč | 10 029,25 Kč | 10 029,25 Kč | 3.9.2019 | 3.9.2019 | 3.9.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 133,44 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 133,44 Kč | 146,78 Kč | 7.6.2019 | 11.6.2019 | 3.9.2019 | 11.6.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 665,93 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 4 665,93 Kč | 5 132,52 Kč | 7.6.2019 | 11.6.2019 | 3.9.2019 | 7.6.2019 |
FAGRON a.s. | Suroviny | 132 01000 - léky; celkem 3 090,67 Kč 132 01000 - léky; celkem 309,43 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,30 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč | 3 400,42 Kč | 3 929,00 Kč | 5.8.2019 | 6.8.2019 | 3.9.2019 | 5.8.2019 |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 609,08 Kč | 1 609,08 Kč | 1 609,08 Kč | 6.8.2019 | 6.8.2019 | 3.9.2019 | |
F & T s.r.o. | Stavební řezivo - oprava podlahy A půda - IV.etapa | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 16 781,90 Kč | 16 781,90 Kč | 16 781,90 Kč | 28.8.2019 | 29.8.2019 | 3.9.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | el. energie 09/2019 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 204 132,23 Kč | 204 132,23 Kč | 247 000,00 Kč | 2.9.2019 | 2.9.2019 | 3.9.2019 | 5.9.2019 |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 326,30 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč | 4 326,00 Kč | 4 326,00 Kč | 13.8.2019 | 13.8.2019 | 3.9.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 456,90 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč | 3 457,00 Kč | 3 457,00 Kč | 14.8.2019 | 14.8.2019 | 3.9.2019 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 08/2019 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 4 960,00 Kč | 4 960,00 Kč | 4 960,00 Kč | 21.8.2019 | 23.8.2019 | 4.9.2019 | |
KCR Trade, s.r.o. | Krycí plachta | celkem 10 739,00 Kč | 10 739,00 Kč | 10 739,00 Kč | 3.9.2019 | 3.9.2019 | 4.9.2019 | |
VitaHarmony, s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 283,13 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč | 1 283,50 Kč | 1 476,00 Kč | 16.8.2019 | 20.8.2019 | 5.9.2019 | 16.8.2019 |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 930,30 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč | 16 930,00 Kč | 16 930,00 Kč | 20.8.2019 | 20.8.2019 | 5.9.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 897,00 Kč | 897,00 Kč | 897,00 Kč | 20.8.2019 | 20.8.2019 | 5.9.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 884,20 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč | 2 884,00 Kč | 2 884,00 Kč | 20.8.2019 | 20.8.2019 | 5.9.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 686,83 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč | 4 687,00 Kč | 4 687,00 Kč | 20.8.2019 | 20.8.2019 | 5.9.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 985,99 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 15 986,00 Kč | 15 986,00 Kč | 20.8.2019 | 20.8.2019 | 5.9.2019 | |
MAFRA, a.s. | záloha na předplatné deníku Mladá fronta DNES | celkem 3 960,00 Kč | 3 960,00 Kč | 3 960,00 Kč | 12.8.2019 | 27.8.2019 | 5.9.2019 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 202,43 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,43 Kč | 5 202,00 Kč | 5 202,00 Kč | 22.8.2019 | 22.8.2019 | 5.9.2019 | |
ROBUR | Revize teplovzdušných agregátů | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 450,50 Kč 518 10012 771 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 450,50 Kč | 4 901,00 Kč | 4 901,00 Kč | 22.8.2019 | 23.8.2019 | 5.9.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 016,59 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 824,95 Kč | 25 841,54 Kč | 25 841,54 Kč | 26.8.2019 | 26.8.2019 | 5.9.2019 | |
NAVOSTRO | Vystoupení skupiny Claymore ZK448 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 27.8.2019 | 27.8.2019 | 5.9.2019 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 771,30 Kč | 4 771,30 Kč | 4 771,30 Kč | 26.8.2019 | 26.8.2019 | 5.9.2019 | |
VYROUBAL TEXTILES s.r.o. | perlan role | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 41 290,00 Kč | 41 290,00 Kč | 41 290,00 Kč | 10.6.2019 | 11.6.2019 | 5.9.2019 | |
DENTIMED s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 983,25 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,22 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,27 Kč | 983,52 Kč | 1 190,00 Kč | 23.8.2019 | 27.8.2019 | 5.9.2019 | 23.8.2019 |
2kR s.r.o. | oprava sekačky | 511 02001 771 - oprava a údržba vozového parku; celkem 1 098,00 Kč | 1 098,00 Kč | 1 098,00 Kč | 14.8.2019 | 16.8.2019 | 5.9.2019 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 994,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 288,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 131,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 377,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 041,41 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč | 34 833,20 Kč | 34 833,20 Kč | 6.8.2019 | 6.8.2019 | 5.9.2019 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 395,00 Kč | 395,00 Kč | 395,00 Kč | 27.8.2019 | 27.8.2019 | 5.9.2019 | |
Medsol s.r.o. | BTK defibrilátorů | 518 10012 721 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 13 690,00 Kč | 13 690,00 Kč | 13 690,00 Kč | 26.8.2019 | 27.8.2019 | 5.9.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 266,16 Kč | 266,16 Kč | 292,78 Kč | 7.8.2019 | 9.8.2019 | 5.9.2019 | 5.8.2019 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 857,02 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 18 857,00 Kč | 18 857,00 Kč | 8.8.2019 | 8.8.2019 | 5.9.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 109 339,45 Kč 132 01000 - léky; celkem 12 578,18 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 204,67 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,56 Kč | 123 122,30 Kč | 136 195,96 Kč | 7.8.2019 | 9.8.2019 | 5.9.2019 | 8.8.2019 |
Servis Balkancar | Oprava UNC 750 Locust | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 6 493,00 Kč | 6 493,00 Kč | 6 493,00 Kč | 9.8.2019 | 9.8.2019 | 5.9.2019 | |
TRIO HAVEL s.r.o. | oděvy OOP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 26 711,00 Kč | 26 711,00 Kč | 26 711,00 Kč | 8.8.2019 | 12.8.2019 | 5.9.2019 | |
Démos trade, a.s. | kování, pojezdy, úchytky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 727,00 Kč | 2 727,00 Kč | 2 727,00 Kč | 7.8.2019 | 9.8.2019 | 5.9.2019 | |
Profi DDD s.r.o. | Deratizace kuchyně | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 345,65 Kč | 3 345,65 Kč | 3 345,65 Kč | 9.8.2019 | 12.8.2019 | 5.9.2019 | |
Linet s.r.o. | kurtovací pásy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 19 029,67 Kč | 19 029,67 Kč | 19 029,67 Kč | 7.8.2019 | 13.8.2019 | 5.9.2019 | |
Professional support s.r.o. | prací prášky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 283,06 Kč | 11 283,06 Kč | 11 283,06 Kč | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 5.9.2019 | |
FEKO - LT s.r.o. | Tlakové čištění kanalizace 6.8.2019 | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 7 303,00 Kč | 7 303,00 Kč | 7 303,00 Kč | 8.8.2019 | 13.8.2019 | 5.9.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčtování el. energie 07/2019 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -204 132,23 Kč 502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 221 033,60 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč | 16 901,72 Kč | 20 451,00 Kč | 7.8.2019 | 14.8.2019 | 5.9.2019 | 31.7.2019 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 09/2019, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 363,64 Kč | 363,64 Kč | 440,00 Kč | 3.9.2019 | 3.9.2019 | 5.9.2019 | 9.9.2019 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 09/2019, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 132,23 Kč | 132,23 Kč | 160,00 Kč | 3.9.2019 | 3.9.2019 | 5.9.2019 | 9.9.2019 |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 696,25 Kč | 1 696,25 Kč | 1 696,25 Kč | 14.8.2019 | 14.8.2019 | 5.9.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 45 242,27 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,27 Kč | 45 242,00 Kč | 45 242,00 Kč | 21.8.2019 | 21.8.2019 | 9.9.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Ethyl Glucuronide Calibrator | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 356,00 Kč | 4 356,00 Kč | 4 356,00 Kč | 21.8.2019 | 22.8.2019 | 9.9.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Ethyl Glucuronide HEIA-RGT | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 23.8.2019 | 23.8.2019 | 9.9.2019 | |
Verlag Dashofer s.r.o. | Předplatné aktualizací a doplnků k příručce - Ceník stavebních prací se vzorovými rozpočty | celkem 12 021,00 Kč | 12 021,00 Kč | 12 021,00 Kč | 3.9.2019 | 3.9.2019 | 9.9.2019 | |
Zásobování a.s. | konvice,kalkulačka, redukce, konektor, vysavač, sprej | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 914,00 Kč | 5 914,00 Kč | 5 914,00 Kč | 3.9.2019 | 3.9.2019 | 9.9.2019 | |
Petr Tlacháč | školení zaměstnanců BOZP-práce ve výškách | 549 03000 771 - školení a sjezdové poplatky; celkem 15 440,00 Kč | 15 440,00 Kč | 15 440,00 Kč | 23.8.2019 | 27.8.2019 | 9.9.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 347,83 Kč 132 01000 - léky; celkem 217,78 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč | 566,05 Kč | 640,00 Kč | 27.8.2019 | 28.8.2019 | 9.9.2019 | 27.8.2019 |
Desster spol. s r.o. | roční servis + BTK | 518 10012 203 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 524,60 Kč 518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 379,40 Kč 518 10012 220 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 524,60 Kč | 4 428,60 Kč | 4 428,60 Kč | 22.8.2019 | 27.8.2019 | 9.9.2019 | |
Lukáš Kulhánek | vahařské práce - kalibrace | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 6 569,00 Kč 518 10012 730 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 627,00 Kč | 9 196,00 Kč | 9 196,00 Kč | 27.8.2019 | 29.8.2019 | 9.9.2019 | |
Démos trade, a.s. | překližky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 556,00 Kč | 3 556,00 Kč | 3 556,00 Kč | 13.8.2019 | 15.8.2019 | 10.9.2019 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 882,00 Kč | 8 882,00 Kč | 8 882,00 Kč | 12.8.2019 | 16.8.2019 | 10.9.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 236,63 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 091,58 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 40 328,23 Kč | 40 328,23 Kč | 4.9.2019 | 4.9.2019 | 10.9.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 367,70 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč | 4 368,00 Kč | 4 368,00 Kč | 22.8.2019 | 22.8.2019 | 10.9.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 176,34 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,34 Kč | 5 176,00 Kč | 5 176,00 Kč | 22.8.2019 | 22.8.2019 | 10.9.2019 | |
VČAS s.r.o. | dózy, koše odpadkové, vruty, stěrky podlahové, hmoždinky, kartáče na radiátory | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 270,00 Kč | 14 270,00 Kč | 14 270,00 Kč | 22.8.2019 | 23.8.2019 | 10.9.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 287,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč | 5 288,00 Kč | 5 288,00 Kč | 26.8.2019 | 26.8.2019 | 10.9.2019 | |
dTest | záloha na předplatné dTEST 2019/11-2020/10 | celkem 949,00 Kč | 949,00 Kč | 949,00 Kč | 3.9.2019 | 3.9.2019 | 10.9.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 274,26 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 4 274,26 Kč | 4 701,69 Kč | 14.6.2019 | 18.6.2019 | 10.9.2019 | 13.6.2019 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | OPIATES, WASHING SOLUTION | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 13 894,84 Kč | 13 894,84 Kč | 13 894,84 Kč | 28.8.2019 | 29.8.2019 | 10.9.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CREATININE | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 8 476,34 Kč | 8 476,34 Kč | 8 476,34 Kč | 28.8.2019 | 29.8.2019 | 10.9.2019 | |
ALFA Software s.r.o. | Čipové klíčenky 100 ks | 263 01000 - ceniny (čipové karty); celkem 5 626,50 Kč | 5 626,50 Kč | 5 626,50 Kč | 28.8.2019 | 28.8.2019 | 10.9.2019 | |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 449,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 449,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 449,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 15 215,00 Kč | 15 215,00 Kč | 30.8.2019 | 30.8.2019 | 10.9.2019 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 119,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 455,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 057,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 009,33 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 880,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 45 521,60 Kč | 45 521,60 Kč | 12.8.2019 | 12.8.2019 | 10.9.2019 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 066,55 Kč | 7 066,55 Kč | 7 066,55 Kč | 30.8.2019 | 30.8.2019 | 10.9.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CANNABINOIDS | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 29.8.2019 | 30.8.2019 | 10.9.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CANNABINOIDS | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 29.8.2019 | 30.8.2019 | 10.9.2019 | |
KOVOSLUŽBA OTS a.s. | Oprava pece | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 795,00 Kč | 795,00 Kč | 795,00 Kč | 29.8.2019 | 4.9.2019 | 10.9.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 468,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 552,34 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 433,96 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 49 454,73 Kč | 49 454,73 Kč | 4.9.2019 | 4.9.2019 | 10.9.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 314,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 432,40 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,49 Kč | 4 314,59 Kč | 4 746,00 Kč | 15.8.2019 | 15.8.2019 | 10.9.2019 | 13.8.2019 |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | obuv OOP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 684,00 Kč | 6 684,00 Kč | 6 684,00 Kč | 13.8.2019 | 15.8.2019 | 10.9.2019 | |
Všeobecná fakultní nemocnice | Specializační vzdělávání - Ošetřovatelská péče v psychiatrii - Ježková Alena, Nejmanová Lenka | 549 03000 421 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 500,00 Kč 549 03000 421 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 500,00 Kč | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 6.9.2019 | 9.9.2019 | 11.9.2019 | |
ELCO-ELEKTRO, s.r.o. | flexo šňůry 10m | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 560,00 Kč | 560,00 Kč | 560,00 Kč | 15.8.2019 | 15.8.2019 | 12.9.2019 | |
ElPe CZ, s.r.o. | elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 322,00 Kč | 9 322,00 Kč | 9 322,00 Kč | 15.8.2019 | 16.8.2019 | 12.9.2019 | |
TRIO HAVEL s.r.o. | oděvy OOP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 042,00 Kč | 6 042,00 Kč | 6 042,00 Kč | 15.8.2019 | 16.8.2019 | 12.9.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 728,26 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 728,26 Kč | 1 901,09 Kč | 14.8.2019 | 16.8.2019 | 12.9.2019 | 13.8.2019 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 647,98 Kč | 647,98 Kč | 712,78 Kč | 14.8.2019 | 16.8.2019 | 12.9.2019 | 13.8.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 109 577,78 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 166,48 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 873,99 Kč 132 01000 - léky; celkem 1,20 Kč | 116 618,25 Kč | 128 744,54 Kč | 14.8.2019 | 16.8.2019 | 12.9.2019 | 15.8.2019 |