2025 | 01 |
---|---|
24 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 52 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 08/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 13.8.2019 | 15.8.2019 |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 825,55 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč | 2 826,00 Kč | 2 826,00 Kč | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 27.8.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 32 020,26 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,26 Kč | 32 020,00 Kč | 32 020,00 Kč | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 22.8.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 326,30 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč | 4 326,00 Kč | 4 326,00 Kč | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 27.8.2019 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stavební materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 694,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 694,00 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -1,00 Kč | 1 387,00 Kč | 1 387,00 Kč | 7.8.2019 | 8.8.2019 | 15.8.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 266,16 Kč | 266,16 Kč | 292,78 Kč | 7.8.2019 | 9.8.2019 | 5.9.2019 | 5.8.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 109 339,45 Kč 132 01000 - léky; celkem 12 578,18 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 204,67 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,56 Kč | 123 122,30 Kč | 136 195,96 Kč | 7.8.2019 | 9.8.2019 | 5.9.2019 | 8.8.2019 |
Démos trade, a.s. | kování, pojezdy, úchytky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 727,00 Kč | 2 727,00 Kč | 2 727,00 Kč | 7.8.2019 | 9.8.2019 | 5.9.2019 | |
Linet s.r.o. | kurtovací pásy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 19 029,67 Kč | 19 029,67 Kč | 19 029,67 Kč | 7.8.2019 | 13.8.2019 | 5.9.2019 | |
Professional support s.r.o. | prací prášky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 283,06 Kč | 11 283,06 Kč | 11 283,06 Kč | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 5.9.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčtování el. energie 07/2019 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -204 132,23 Kč 502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 221 033,60 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč | 16 901,72 Kč | 20 451,00 Kč | 7.8.2019 | 14.8.2019 | 5.9.2019 | 31.7.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 843,57 Kč | 843,57 Kč | 927,93 Kč | 7.8.2019 | 9.8.2019 | 4.11.2019 | 2.8.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 239,44 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 2 239,44 Kč | 2 463,38 Kč | 7.8.2019 | 9.8.2019 | 4.11.2019 | 8.8.2019 |
Igefa Ústí, s. r. o. | mopy, tyče, utěrky barevné | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 612,00 Kč | 1 612,00 Kč | 1 612,00 Kč | 8.8.2019 | 9.8.2019 | 27.8.2019 | |
Technicom Technology s.r.o. | Měsíční kontroly EPS, 1/2 roční kontroly EPS pavilon V a F | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 572,00 Kč | 2 572,00 Kč | 2 572,00 Kč | 8.8.2019 | 13.8.2019 | 19.8.2019 | |
INISOFT Consulting s.r.o. | Kurz - nakládání z odpady ze zdrav. zařízení | celkem 2 885,85 Kč | 2 885,85 Kč | 2 885,85 Kč | 8.8.2019 | 8.8.2019 | 19.8.2019 | |
HighTech Industries s.r.o. | dvoukolový vozík | celkem 2 319,00 Kč | 2 319,00 Kč | 2 319,00 Kč | 8.8.2019 | 9.8.2019 | 13.8.2019 | |
BIO-RAD spol.s r.o. | LIQUIC QUAJI. URINE TOX.ECHANT | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 6 730,02 Kč | 6 730,02 Kč | 6 730,02 Kč | 8.8.2019 | 15.8.2019 | 3.9.2019 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 889,00 Kč | 3 889,00 Kč | 3 889,00 Kč | 8.8.2019 | 9.8.2019 | 17.9.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 857,02 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 18 857,00 Kč | 18 857,00 Kč | 8.8.2019 | 8.8.2019 | 5.9.2019 | |
TRIO HAVEL s.r.o. | oděvy OOP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 26 711,00 Kč | 26 711,00 Kč | 26 711,00 Kč | 8.8.2019 | 12.8.2019 | 5.9.2019 | |
FEKO - LT s.r.o. | Tlakové čištění kanalizace 6.8.2019 | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 7 303,00 Kč | 7 303,00 Kč | 7 303,00 Kč | 8.8.2019 | 13.8.2019 | 5.9.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 193,85 Kč | 193,85 Kč | 213,24 Kč | 8.8.2019 | 9.8.2019 | 3.10.2019 | 9.8.2019 |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 539,06 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč | 7 539,00 Kč | 7 539,00 Kč | 9.8.2019 | 9.8.2019 | 27.8.2019 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 721,14 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč | 3 721,00 Kč | 3 721,00 Kč | 9.8.2019 | 9.8.2019 | 27.8.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 971,97 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč | 6 972,00 Kč | 6 972,00 Kč | 9.8.2019 | 9.8.2019 | 27.8.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 977,39 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,61 Kč | 12 978,00 Kč | 12 978,00 Kč | 9.8.2019 | 9.8.2019 | 20.8.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 479,69 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,31 Kč | 12 480,00 Kč | 12 480,00 Kč | 9.8.2019 | 9.8.2019 | 27.8.2019 | |
Tomáš Kraupner-junior | zámky dveřní. vložky FAB | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 788,00 Kč | 6 788,00 Kč | 6 788,00 Kč | 9.8.2019 | 13.8.2019 | 15.8.2019 | |
MEDISTA spol.s r.o. | EtG CAL 2000, Negative Urine CAL | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 9 159,70 Kč | 9 159,70 Kč | 9 159,70 Kč | 9.8.2019 | 12.8.2019 | 27.8.2019 | |
Mgr. Martina Pospíšilová | Masáže | 412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 9.8.2019 | 9.8.2019 | 27.8.2019 | |
Servis Balkancar | Oprava UNC 750 Locust | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 6 493,00 Kč | 6 493,00 Kč | 6 493,00 Kč | 9.8.2019 | 9.8.2019 | 5.9.2019 | |
Profi DDD s.r.o. | Deratizace kuchyně | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 345,65 Kč | 3 345,65 Kč | 3 345,65 Kč | 9.8.2019 | 12.8.2019 | 5.9.2019 | |
Bilson Trade s.r.o. | pásy kurtovací | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 768,00 Kč | 2 768,00 Kč | 2 768,00 Kč | 11.8.2019 | 15.8.2019 | 22.8.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 931,55 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč | 7 932,00 Kč | 7 932,00 Kč | 12.8.2019 | 12.8.2019 | 27.8.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 719,39 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 591,66 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč | 31 311,00 Kč | 31 311,00 Kč | 12.8.2019 | 12.8.2019 | 22.8.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 785,20 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč | 17 785,00 Kč | 17 785,00 Kč | 12.8.2019 | 12.8.2019 | 27.8.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 845,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 5 846,00 Kč | 5 846,00 Kč | 12.8.2019 | 12.8.2019 | 22.8.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 746,72 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,22 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,39 Kč | 4 746,33 Kč | 5 221,00 Kč | 12.8.2019 | 13.8.2019 | 22.8.2019 | 12.8.2019 |
Profivoda s.r.o. | Roční servis filtračního zařízení Sintra, INOX 1800 | celkem 6 357,00 Kč | 6 357,00 Kč | 6 357,00 Kč | 12.8.2019 | 12.8.2019 | 22.8.2019 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 882,00 Kč | 8 882,00 Kč | 8 882,00 Kč | 12.8.2019 | 16.8.2019 | 10.9.2019 | |
TRIO HAVEL s.r.o. | oděvy OOP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 442,00 Kč | 442,00 Kč | 442,00 Kč | 12.8.2019 | 19.8.2019 | 17.9.2019 | |
MAFRA, a.s. | záloha na předplatné deníku Mladá fronta DNES | celkem 3 960,00 Kč | 3 960,00 Kč | 3 960,00 Kč | 12.8.2019 | 27.8.2019 | 5.9.2019 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 119,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 455,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 057,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 009,33 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 880,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 45 521,60 Kč | 45 521,60 Kč | 12.8.2019 | 12.8.2019 | 10.9.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 746,72 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,22 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,39 Kč | 4 746,33 Kč | 5 221,00 Kč | 12.8.2019 | 13.8.2019 | 2.9.2019 | 12.8.2019 |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava robota - strouhací disk | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 159,00 Kč | 6 159,00 Kč | 6 159,00 Kč | 12.8.2019 | 30.9.2019 | 3.10.2019 | |
ZONT s.r.o. | Oprava vadné karty SLI16 telefonní ústředny Alcatel-Lucent OmniPCX Office | 511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 12 152,00 Kč | 12 152,00 Kč | 12 152,00 Kč | 13.8.2019 | 13.8.2019 | 22.8.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 36 458,81 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,19 Kč | 36 459,00 Kč | 36 459,00 Kč | 13.8.2019 | 13.8.2019 | 27.8.2019 | |
Démos trade, a.s. | překližky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 556,00 Kč | 3 556,00 Kč | 3 556,00 Kč | 13.8.2019 | 15.8.2019 | 10.9.2019 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 207,00 Kč | 1 207,00 Kč | 1 207,00 Kč | 13.8.2019 | 13.8.2019 | 26.9.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 326,30 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč | 4 326,00 Kč | 4 326,00 Kč | 13.8.2019 | 13.8.2019 | 3.9.2019 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | obuv OOP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 684,00 Kč | 6 684,00 Kč | 6 684,00 Kč | 13.8.2019 | 15.8.2019 | 10.9.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 690,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 019,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 822,78 Kč | 34 532,72 Kč | 34 532,72 Kč | 14.8.2019 | 14.8.2019 | 20.8.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 291,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 402,64 Kč | 28 694,00 Kč | 28 694,00 Kč | 14.8.2019 | 14.8.2019 | 22.8.2019 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 8 043,61 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 8 043,61 Kč | 9 732,77 Kč | 14.8.2019 | 15.8.2019 | 27.8.2019 | 14.8.2019 |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 07/2019 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 14.8.2019 | 19.8.2019 | 27.8.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 728,26 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 728,26 Kč | 1 901,09 Kč | 14.8.2019 | 16.8.2019 | 12.9.2019 | 13.8.2019 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 647,98 Kč | 647,98 Kč | 712,78 Kč | 14.8.2019 | 16.8.2019 | 12.9.2019 | 13.8.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 109 577,78 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 166,48 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 873,99 Kč 132 01000 - léky; celkem 1,20 Kč | 116 618,25 Kč | 128 744,54 Kč | 14.8.2019 | 16.8.2019 | 12.9.2019 | 15.8.2019 |
OBALY VYSOČINA s.r.o. | provaz,sáčky,folie | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 081,00 Kč | 2 081,00 Kč | 2 081,00 Kč | 14.8.2019 | 19.8.2019 | 12.9.2019 | |
Vistex Medical s.r.o. | identifikační náramky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 397,00 Kč | 5 397,00 Kč | 5 397,00 Kč | 14.8.2019 | 19.8.2019 | 12.9.2019 | |
2kR s.r.o. | oprava sekačky | 511 02001 771 - oprava a údržba vozového parku; celkem 1 098,00 Kč | 1 098,00 Kč | 1 098,00 Kč | 14.8.2019 | 16.8.2019 | 5.9.2019 | |
ha-vel internet s.r.o. | Vyúčtování - pevná linka 07/2019 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 662,00 Kč | 2 662,00 Kč | 2 662,00 Kč | 14.8.2019 | 14.8.2019 | 12.9.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 696,25 Kč | 1 696,25 Kč | 1 696,25 Kč | 14.8.2019 | 14.8.2019 | 5.9.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 456,90 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč | 3 457,00 Kč | 3 457,00 Kč | 14.8.2019 | 14.8.2019 | 3.9.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 249,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,45 Kč | 6 249,05 Kč | 6 874,00 Kč | 14.8.2019 | 15.8.2019 | 12.9.2019 | 14.8.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 16 981,70 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 16 981,70 Kč | 18 679,87 Kč | 14.8.2019 | 16.8.2019 | 21.10.2019 | 9.8.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 822,43 Kč | 822,43 Kč | 904,67 Kč | 14.8.2019 | 16.8.2019 | 7.11.2019 | 14.8.2019 |
ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s. r. o. | zálohová platba na zhotovení sítí do oken na oddělení | celkem 3 594,00 Kč | 3 594,00 Kč | 3 594,00 Kč | 15.8.2019 | 15.8.2019 | 27.8.2019 | |
Zásobování a.s. | kompresor | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 498,00 Kč | 10 498,00 Kč | 10 498,00 Kč | 15.8.2019 | 15.8.2019 | 19.8.2019 | |
Zásobování a.s. | vařič, zastřihovač, kalkulačka, minutka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 866,00 Kč | 1 866,00 Kč | 1 866,00 Kč | 15.8.2019 | 15.8.2019 | 19.8.2019 | |
ELCO-ELEKTRO, s.r.o. | flexo šňůry 10m | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 560,00 Kč | 560,00 Kč | 560,00 Kč | 15.8.2019 | 15.8.2019 | 12.9.2019 | |
ElPe CZ, s.r.o. | elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 322,00 Kč | 9 322,00 Kč | 9 322,00 Kč | 15.8.2019 | 16.8.2019 | 12.9.2019 | |
TRIO HAVEL s.r.o. | oděvy OOP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 042,00 Kč | 6 042,00 Kč | 6 042,00 Kč | 15.8.2019 | 16.8.2019 | 12.9.2019 | |
MC Systems & Services, s.r.o. | Servis kamerového systému 08/2019 | 518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 16 329,00 Kč | 16 329,00 Kč | 16 329,00 Kč | 15.8.2019 | 16.8.2019 | 12.9.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ALBUMIN (BCP), Total Protein Plus, DILUENT III | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 538,72 Kč | 3 538,72 Kč | 3 538,72 Kč | 15.8.2019 | 16.8.2019 | 3.9.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 601,25 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 601,25 Kč | 1 761,38 Kč | 15.8.2019 | 19.8.2019 | 12.9.2019 | 16.8.2019 |
DITIS - spol. s r. o. | tiskopis | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 450,00 Kč | 1 450,00 Kč | 1 450,00 Kč | 15.8.2019 | 19.8.2019 | 12.9.2019 | |
DITIS - spol. s r. o. | tiskopisy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 873,00 Kč | 3 873,00 Kč | 3 873,00 Kč | 15.8.2019 | 19.8.2019 | 12.9.2019 | |
Filip Latislav | razítka, vizitky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 057,00 Kč | 3 057,00 Kč | 3 057,00 Kč | 15.8.2019 | 21.8.2019 | 12.9.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 314,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 432,40 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,49 Kč | 4 314,59 Kč | 4 746,00 Kč | 15.8.2019 | 15.8.2019 | 10.9.2019 | 13.8.2019 |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 058,91 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,09 Kč | 13 059,00 Kč | 13 059,00 Kč | 16.8.2019 | 16.8.2019 | 27.8.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 925,06 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč | 9 925,00 Kč | 9 925,00 Kč | 16.8.2019 | 16.8.2019 | 3.9.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 882,10 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč | 7 882,00 Kč | 7 882,00 Kč | 16.8.2019 | 16.8.2019 | 3.9.2019 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | papírové ručníky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 163,00 Kč | 7 163,00 Kč | 7 163,00 Kč | 16.8.2019 | 16.8.2019 | 12.9.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 346,46 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 5 346,46 Kč | 5 881,11 Kč | 16.8.2019 | 20.8.2019 | 17.9.2019 | 19.8.2019 |
VitaHarmony, s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 283,13 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč | 1 283,50 Kč | 1 476,00 Kč | 16.8.2019 | 20.8.2019 | 5.9.2019 | 16.8.2019 |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 464,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 861,43 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 299,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 691,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 399,58 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč | 34 716,60 Kč | 34 716,60 Kč | 16.8.2019 | 16.8.2019 | 16.9.2019 | |
Chireón a.s. | BTK - defibrilátor AED, D1 | 518 10012 462 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 185,80 Kč | 1 185,80 Kč | 1 185,80 Kč | 18.8.2019 | 24.9.2019 | 3.10.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 391,49 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 694,80 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,29 Kč | 21 086,00 Kč | 21 086,00 Kč | 19.8.2019 | 19.8.2019 | 27.8.2019 | |
magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | Suroviny | 132 01000 - léky; celkem 1 518,02 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 518,02 Kč | 1 669,80 Kč | 19.8.2019 | 21.8.2019 | 3.9.2019 | 19.8.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 544,74 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 3 544,74 Kč | 3 899,21 Kč | 19.8.2019 | 21.8.2019 | 17.9.2019 | 20.8.2019 |
Démos trade, a.s. | plynové vzpěry | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 710,00 Kč | 710,00 Kč | 710,00 Kč | 19.8.2019 | 21.8.2019 | 17.9.2019 | |
Ex-ka, s. r. o. | Chemikálie pro kotelní vodu | 501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 16 732,00 Kč | 16 732,00 Kč | 16 732,00 Kč | 19.8.2019 | 21.8.2019 | 17.9.2019 | |
Zen systems s.r.o. | Nastavení software NextCloud | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 9 680,00 Kč | 9 680,00 Kč | 9 680,00 Kč | 19.8.2019 | 21.8.2019 | 17.9.2019 | |
IVJ - export/import, spol. s r.o. | etikety | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 986,00 Kč | 2 986,00 Kč | 2 986,00 Kč | 19.8.2019 | 23.8.2019 | 17.9.2019 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 807,00 Kč | 807,00 Kč | 807,00 Kč | 19.8.2019 | 19.8.2019 | 1.10.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 226,15 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 4 226,15 Kč | 4 648,77 Kč | 19.8.2019 | 20.8.2019 | 17.10.2019 | 20.8.2019 |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 636,78 Kč | 7 636,78 Kč | 7 636,78 Kč | 20.8.2019 | 20.8.2019 | 27.8.2019 | |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava kotel Tenax, oprava kráječe Lozamed | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 5 651,00 Kč | 5 651,00 Kč | 5 651,00 Kč | 20.8.2019 | 20.8.2019 | 27.8.2019 |