| 2026 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 74 | 70 | 96 |
| 2025 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 80 | 58 | 41 | 66 | 63 | 84 | 80 | 92 | 81 | 79 | 79 |
| 2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|
| 56 | 10 | 3 |
| 2015 | 02 |
|---|---|
| 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVA s.r.o. | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 190,00 Kč | 7 190,00 Kč | 7 190,00 Kč | 18.3.2026 | 19.3.2026 | 15.4.2026 | |
| K O D E X Hořovice s.r.o. | papír kancelářský A4 | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 34 315,60 Kč | 34 315,60 Kč | 34 315,60 Kč | 18.3.2026 | 19.3.2026 | 15.4.2026 | |
| VENCL, s r.o. | papírové ručníky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 920,92 Kč | 11 920,92 Kč | 11 920,92 Kč | 18.3.2026 | 19.3.2026 | 15.4.2026 | |
| STATECH s.r.o. | roční servis a revize pracovní plošiny Z-51/30J RT | 518 10012 721 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 21 476,14 Kč | 21 476,14 Kč | 21 476,14 Kč | 18.3.2026 | 18.3.2026 | 8.4.2026 | |
| Veolia Komodity ČR, s.r.o. | vyúčtování spotřeby elektřiny - nemocnice 2/2026 | 502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 408 656,30 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -401 099,17 Kč | 7 557,13 Kč | 9 144,12 Kč | 13.3.2026 | 18.3.2026 | 8.4.2026 | 13.3.2026 |
| Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 890,83 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč | 2 891,00 Kč | 2 891,00 Kč | 19.3.2026 | 19.3.2026 | 1.4.2026 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 122 649,54 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 380,89 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,82 Kč | 126 030,43 Kč | 141 458,36 Kč | 31.3.2026 | 31.3.2026 | 24.4.2026 | 31.3.2026 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 17 213,83 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,24 Kč | 17 213,83 Kč | 19 279,49 Kč | 31.3.2026 | 31.3.2026 | 13.4.2026 | 31.3.2026 |
| BENU Česká republika a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 546,62 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 2 546,62 Kč | 2 852,22 Kč | 1.4.2026 | 1.4.2026 | 13.4.2026 | 27.3.2026 |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 17 396,55 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 17 396,55 Kč | 19 484,14 Kč | 31.3.2026 | 1.4.2026 | 28.4.2026 | 1.4.2026 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 8 279,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 8 279,40 Kč | 9 272,93 Kč | 31.3.2026 | 1.4.2026 | 24.4.2026 | 31.3.2026 |
| CZ Pharma s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 11 500,00 Kč | 11 500,00 Kč | 12 880,00 Kč | 1.4.2026 | 1.4.2026 | 13.4.2026 | 1.4.2026 |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 918,84 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,16 Kč | 17 919,00 Kč | 17 919,00 Kč | 19.3.2026 | 19.3.2026 | 1.4.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 473,66 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,34 Kč | 9 474,00 Kč | 9 474,00 Kč | 19.3.2026 | 19.3.2026 | 1.4.2026 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 266,16 Kč | 8 266,16 Kč | 8 266,16 Kč | 19.3.2026 | 19.3.2026 | 15.4.2026 | |
| ELKOV elektro a.s. | Elektromateriál (oprava bytu 262/19) | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 146,00 Kč | 7 146,00 Kč | 7 146,00 Kč | 17.3.2026 | 17.3.2026 | 15.4.2026 | |
| MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 856,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,20 Kč | 1 856,00 Kč | 2 078,72 Kč | 17.3.2026 | 19.3.2026 | 15.4.2026 | 17.3.2026 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 7 521,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 7 521,40 Kč | 8 423,97 Kč | 19.3.2026 | 19.3.2026 | 15.4.2026 | 19.3.2026 |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 34 850,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,16 Kč | 34 850,20 Kč | 39 032,22 Kč | 18.3.2026 | 19.3.2026 | 15.4.2026 | 19.3.2026 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 8 539,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč | 8 539,00 Kč | 9 563,68 Kč | 20.3.2026 | 20.3.2026 | 15.4.2026 | 20.3.2026 |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 8 241,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,15 Kč | 8 241,60 Kč | 9 230,60 Kč | 19.3.2026 | 20.3.2026 | 15.4.2026 | 20.3.2026 |
| Karel Kdýr, Gastroone | oprava pánve Therma | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 15 524,30 Kč | 15 524,30 Kč | 15 524,30 Kč | 18.3.2026 | 20.3.2026 | 13.4.2026 | |
| Profi DDD s.r.o. | Dezinsekce - stravovací provoz | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 158,10 Kč | 3 158,10 Kč | 3 158,10 Kč | 20.3.2026 | 20.3.2026 | 15.4.2026 | |
| Lukáš Kulhánek | Ověření a kalibrace vah | 518 10019 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie; celkem 2 707,00 Kč 518 10019 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie; celkem 2 647,25 Kč 518 10019 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie; celkem 892,00 Kč 518 10019 220 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie; celkem 6 640,25 Kč | 12 886,50 Kč | 12 886,50 Kč | 20.3.2026 | 23.3.2026 | 1.4.2026 | |
| MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 896,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,46 Kč | 1 896,00 Kč | 2 123,52 Kč | 19.3.2026 | 23.3.2026 | 15.4.2026 | 19.3.2026 |
| Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 909,51 Kč | 909,51 Kč | 1 018,65 Kč | 22.3.2026 | 23.3.2026 | 15.4.2026 | 17.3.2026 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 559,42 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 2 559,42 Kč | 2 866,55 Kč | 22.3.2026 | 23.3.2026 | 15.4.2026 | 18.3.2026 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 144 840,41 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 857,75 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,88 Kč | 148 698,16 Kč | 166 889,14 Kč | 22.3.2026 | 23.3.2026 | 15.4.2026 | 23.3.2026 |
| ELKOV elektro a.s. | elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 553,00 Kč | 553,00 Kč | 553,00 Kč | 24.3.2026 | 24.3.2026 | 20.4.2026 | |
| K O D E X Hořovice s.r.o. | papír kancelářský | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 34 315,60 Kč | 34 315,60 Kč | 34 315,60 Kč | 18.3.2026 | 24.3.2026 | 15.4.2026 | |
| Linde Gas a.s. | kyslík CONOXIA | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 878,40 Kč | 9 878,40 Kč | 9 878,40 Kč | 20.3.2026 | 23.3.2026 | 1.4.2026 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 11 232,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč | 11 232,40 Kč | 12 580,29 Kč | 24.3.2026 | 24.3.2026 | 20.4.2026 | 24.3.2026 |
| Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 406,91 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,09 Kč | 5 407,00 Kč | 5 407,00 Kč | 25.3.2026 | 25.3.2026 | 20.4.2026 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 708,25 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč | 9 708,00 Kč | 9 708,00 Kč | 25.3.2026 | 25.3.2026 | 15.4.2026 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 3/2026 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 289 665,98 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,90 Kč | 164 665,08 Kč | 184 425,00 Kč | 31.3.2026 | 1.4.2026 | 15.4.2026 | 30.3.2026 |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 3/2026 nemocnice | celkem 0,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 82 068,47 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,69 Kč | 82 067,78 Kč | 91 916,00 Kč | 31.3.2026 | 1.4.2026 | 15.4.2026 | 31.3.2026 |
| MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 112 134,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 970,00 Kč | 115 104,00 Kč | 129 183,78 Kč | 31.3.2026 | 2.4.2026 | 24.4.2026 | 31.3.2026 |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 19 835,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč | 19 835,90 Kč | 22 216,21 Kč | 1.4.2026 | 2.4.2026 | 28.4.2026 | 2.4.2026 |
| Bachsystems, s.r.o. | Provozní podpora systému WISPI za 1.Q/2026 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 1.4.2026 | 1.4.2026 | 28.4.2026 | |
| HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 4/2026 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 122 781,12 Kč | 122 781,12 Kč | 122 781,12 Kč | 1.4.2026 | 1.4.2026 | 28.4.2026 | |
| Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 3/2026 | 518 10018 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - údržba; celkem 3 600,00 Kč | 4 356,00 Kč | 3 600,00 Kč | 31.3.2026 | 31.3.2026 | 24.4.2026 | 31.3.2026 |
| Friedrich Fire Stop s.r.o. | TZ budovy F - instalace protipožárních ucpávek | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 94 300,00 Kč | 114 103,00 Kč | 94 300,00 Kč | 30.3.2026 | 1.4.2026 | 13.4.2026 | 27.3.2026 |
| synlab czech s.r.o. | agregované výkony 03/2026 | 518 10011 412 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 100,00 Kč 518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 206,50 Kč 518 10011 422 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 94,00 Kč 518 10011 432 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 53,00 Kč 518 10011 442 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 79,50 Kč 518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 379,50 Kč 518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 711,50 Kč 518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 35,50 Kč 518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 564,00 Kč 518 10011 471 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 100,00 Kč 518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 100,00 Kč 518 10011 491 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 567,50 Kč | 2 991,00 Kč | 2 991,00 Kč | 31.3.2026 | 2.4.2026 | 28.4.2026 | |
| Jindra Bartošová, DiS | kurz Hravou terapií k rozvoji dětí - Vokůrková 12.6.26 | 549 03001 312 - školení a sjezdové poplatky - ostatní zaměstnanci; celkem 2 230,00 Kč | 2 230,00 Kč | 2 230,00 Kč | 25.3.2026 | 2.4.2026 | 8.4.2026 | |
| Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 27 082,22 Kč | 27 082,22 Kč | 27 082,22 Kč | 30.3.2026 | 1.4.2026 | 24.4.2026 | |
| Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost 03/2026 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 62 400,00 Kč | 62 400,00 Kč | 62 400,00 Kč | 31.3.2026 | 2.4.2026 | 13.4.2026 | |
| STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 03/2026 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 2.4.2026 | 2.4.2026 | 15.4.2026 | |
| Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 03/2026 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 31.3.2026 | 2.4.2026 | 15.4.2026 | |
| O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 3/2026 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 102,91 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 271,69 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,80 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,80 Kč 518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,80 Kč 518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,80 Kč 518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,80 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,73 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,80 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 40,62 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 39,36 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 112,35 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 44,39 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,66 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 200,34 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 316,23 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 1 857,16 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 74,45 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 515,70 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 271,42 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč 518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 315,65 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,80 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 8 154,25 Kč | 8 154,25 Kč | 31.3.2026 | 7.4.2026 | 22.4.2026 | |
| Moldavčuk Michal | prkénka plastová, hrnce, cedníky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 576,20 Kč | 13 576,20 Kč | 13 576,20 Kč | 31.3.2026 | 1.4.2026 | 24.4.2026 | |
| TBA Plastové obaly s.r.o. | plastové popelnice žluté "nebezpečný odpad" | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 252,07 Kč | 6 252,07 Kč | 6 252,07 Kč | 31.3.2026 | 7.4.2026 | 13.4.2026 | |
| Medstav s.r.o. | stavební práce v areálu nemocnice 03/2026 - dle přílohy | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 413 532,00 Kč | 500 373,72 Kč | 413 532,00 Kč | 31.3.2026 | 2.4.2026 | 24.4.2026 | 31.3.2026 |
| LIMPA s.r.o. | ZK481 - Úprava zámku PNHoB - oddělení 7C,7D | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 591 358,00 Kč | 3 135 543,18 Kč | 2 591 358,00 Kč | 2.4.2026 | 2.4.2026 | 24.4.2026 | 31.3.2026 |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 4/2026 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 1.4.2026 | 1.4.2026 | 16.4.2026 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné 4/2026 byty 144/176 + 261 | celkem 34 260,00 Kč celkem 5 280,00 Kč | 39 540,00 Kč | 39 540,00 Kč | 1.4.2026 | 1.4.2026 | 16.4.2026 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné 4/2026 byty 262 + 259 | celkem 12 630,00 Kč celkem 8 830,00 Kč | 21 460,00 Kč | 21 460,00 Kč | 1.4.2026 | 1.4.2026 | 16.4.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2026 - V Sídlišti 144, vs 16 | celkem 500,00 Kč | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 1.4.2026 | 1.4.2026 | 15.4.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2026 - V Sídlišti 156, vs 17 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.4.2026 | 1.4.2026 | 15.4.2026 | |
| Fiala Petr - velkoobchod s | drogerie | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 905,21 Kč | 2 905,21 Kč | 2 905,21 Kč | 31.3.2026 | 7.4.2026 | 24.4.2026 | |
| 2P SERVIS s.r.o. | oděvy OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 21 476,00 Kč | 21 476,00 Kč | 21 476,00 Kč | 30.3.2026 | 2.4.2026 | 24.4.2026 | |
| Pro-Charitu s.r.o. | polohovací pomůcky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 885,99 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 245,99 Kč | 12 131,98 Kč | 12 131,98 Kč | 31.3.2026 | 7.4.2026 | 28.4.2026 | |
| Ministerstvo zdravotnictví | Nákl. na zadávací řízení ,,Centralizovaný nákup el.en. a plynu pro odběrná místa MZČR r.2027" | 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 6 286,67 Kč | 6 286,67 Kč | 6 286,67 Kč | 2.4.2026 | 2.4.2026 | 23.4.2026 | |
| Alza.cz a.s. | sklokeramická varná deska | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 299,00 Kč | 3 299,00 Kč | 3 299,00 Kč | 2.4.2026 | 7.4.2026 | 15.4.2026 | |
| LKQ CZ s.r.o. | náhradní díly na opravy, AdBlue, olej | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 8 248,17 Kč 501 05210 721 - spotřeba - mazadla; celkem 764,33 Kč 501 05210 721 - spotřeba - mazadla; celkem 7 562,50 Kč | 16 575,00 Kč | 16 575,00 Kč | 31.3.2026 | 7.4.2026 | 13.4.2026 | |
| KVD Plus s.r.o. | Oprava chodníků u horní vrtántice - betonová směs | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 9 402,34 Kč | 9 402,34 Kč | 9 402,34 Kč | 31.3.2026 | 7.4.2026 | 24.4.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2026- V Sídlišti 157, vs 18 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.4.2026 | 1.4.2026 | 15.4.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2026 - V Sídlišti 158, vs 19 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.4.2026 | 1.4.2026 | 15.4.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2025 - V Sídlišti 159, vs 20 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.4.2026 | 1.4.2026 | 15.4.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2026 - V Sídlišti 176, vs 21 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.4.2026 | 1.4.2026 | 15.4.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2026 V Sídlišti 200, vs 22 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.4.2026 | 1.4.2026 | 15.4.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2026, V Sídlišti 201, vs 23 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.4.2026 | 1.4.2026 | 15.4.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2026 - V Sídlišti 259, vs 24 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 1.4.2026 | 1.4.2026 | 15.4.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2026 - V Sídlišti 261, vs 25 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 1.4.2026 | 1.4.2026 | 15.4.2026 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 69 038,22 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,22 Kč | 69 038,00 Kč | 69 038,00 Kč | 25.3.2026 | 25.3.2026 | 15.4.2026 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 525,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 037,69 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 550,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 201,67 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 355,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 962,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 720,39 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 778,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 819,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,11 Kč | 91 952,38 Kč | 91 952,38 Kč | 25.3.2026 | 25.3.2026 | 1.4.2026 | |
| Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 958,40 Kč | 5 958,40 Kč | 5 958,40 Kč | 25.3.2026 | 25.3.2026 | 1.4.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 040,21 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,21 Kč | 27 040,00 Kč | 27 040,00 Kč | 25.3.2026 | 25.3.2026 | 8.4.2026 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 546,98 Kč | 4 546,98 Kč | 4 546,98 Kč | 25.3.2026 | 25.3.2026 | 15.4.2026 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 051,04 Kč | 11 051,04 Kč | 11 051,04 Kč | 25.3.2026 | 25.3.2026 | 15.4.2026 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 442,48 Kč | 3 442,48 Kč | 3 442,48 Kč | 25.3.2026 | 25.3.2026 | 20.4.2026 | |
| Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 906,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 093,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 843,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 312,16 Kč | 25 154,64 Kč | 25 154,64 Kč | 25.3.2026 | 25.3.2026 | 8.4.2026 | |
| ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 281,02 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 700,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 538,49 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 594,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 936,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 967,05 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 100 017,51 Kč | 100 017,51 Kč | 25.3.2026 | 25.3.2026 | 1.4.2026 | |
| ALFA Software s.r.o. | Programátorský servis k Avensiu a docházkovému systému 2.Q 2026 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 15 939,33 Kč | 15 939,33 Kč | 15 939,33 Kč | 6.4.2026 | 7.4.2026 | 15.4.2026 | |
| PPL CZ s.r.o. | přeprava zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 565,66 Kč | 565,66 Kč | 565,66 Kč | 27.3.2026 | 7.4.2026 | 13.4.2026 | |
| Sloup Martin, Ing. | Poradenské a konzultační služby za 3/2026 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 1.4.2026 | 7.4.2026 | 24.4.2026 | |
| Česká pošta, s.p. | Poplatek za transakce poštovní datové zprávy 3/2026 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 600,00 Kč | 2 600,00 Kč | 2 600,00 Kč | 2.4.2026 | 7.4.2026 | 15.4.2026 | |
| ARDEAPHARMA, a.s. | konference - Metabolismus elektrolytů a farmakoterapie - MUDr. Kubát 23.-24.4.26 | 549 03000 301 - školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog; celkem 1 050,00 Kč | 1 050,00 Kč | 1 050,00 Kč | 7.4.2026 | 7.4.2026 | 15.4.2026 | |
| DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 31 666,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 310,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,48 Kč | 34 977,00 Kč | 39 472,16 Kč | 1.4.2026 | 7.4.2026 | 13.4.2026 | 1.4.2026 |
| DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 296,22 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 910,12 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,22 Kč | 7 206,34 Kč | 8 423,01 Kč | 1.4.2026 | 7.4.2026 | 13.4.2026 | 1.4.2026 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 772,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 2 772,00 Kč | 3 104,64 Kč | 2.4.2026 | 7.4.2026 | 28.4.2026 | 2.4.2026 |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2026 - V Sídlišti 262, v.s.26 OM43651 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.4.2026 | 1.4.2026 | 15.4.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2026 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs27 | celkem 5 900,00 Kč | 5 900,00 Kč | 5 900,00 Kč | 1.4.2026 | 1.4.2026 | 15.4.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2026 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs28 | celkem 900,00 Kč | 900,00 Kč | 900,00 Kč | 1.4.2026 | 1.4.2026 | 15.4.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2026 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.29 OM42100 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.4.2026 | 1.4.2026 | 15.4.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2026 - V Sídlišti 262, byt č.6, OM 42842, vs30 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 1.4.2026 | 1.4.2026 | 15.4.2026 | |
| Veolia Komodity ČR, s.r.o. | elektřina - 4/2026 nemocnice | celkem 406 930,00 Kč | 406 930,00 Kč | 406 930,00 Kč | 27.3.2026 | 1.4.2026 | 13.4.2026 | |
| Magdaléna Hrušková Bardová | Alzheimerova demence-nové přístupy a způsoby léčby Čabáková Naďa 14.5.26 | celkem 1 749,00 Kč | 1 749,00 Kč | 1 749,00 Kč | 9.4.2026 | 9.4.2026 | 15.4.2026 | |
| Magoya, spol. s r.o. | polykarbonátové desky | celkem 12 316,00 Kč | 12 316,00 Kč | 12 316,00 Kč | 14.4.2026 | 16.4.2026 | 20.4.2026 | |
| JK-Trading s.r.o. Praha | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 465,97 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč | 4 465,97 Kč | 5 001,89 Kč | 7.4.2026 | 7.4.2026 | 15.4.2026 | 7.4.2026 |
| STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stavební materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 414,40 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 516,80 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 121,61 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 45,60 Kč 649 02000 750 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -674,24 Kč | 6 424,17 Kč | 6 424,17 Kč | 31.3.2026 | 2.4.2026 | 13.4.2026 |