Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

26180

Stav doplněnosti faktur po měsících

2026 04 03 02 01
19 74 70 96
2025 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 80 58 41 66 63 84 80 92 81 79 79
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 26 001-26 100 z 26 180 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
ACTIVA s.r.o.kancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 190,00 Kč
7 190,00 Kč7 190,00 Kč18.3.202619.3.202615.4.2026
K O D E X Hořovice s.r.o.papír kancelářský A4111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 34 315,60 Kč
34 315,60 Kč34 315,60 Kč18.3.202619.3.202615.4.2026
VENCL, s r.o.papírové ručníky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 920,92 Kč
11 920,92 Kč11 920,92 Kč18.3.202619.3.202615.4.2026
STATECH s.r.o.roční servis a revize pracovní plošiny Z-51/30J RT518 10012 721 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 21 476,14 Kč
21 476,14 Kč21 476,14 Kč18.3.202618.3.20268.4.2026
Veolia Komodity ČR, s.r.o.vyúčtování spotřeby elektřiny - nemocnice 2/2026502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 408 656,30 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -401 099,17 Kč
7 557,13 Kč9 144,12 Kč13.3.202618.3.20268.4.202613.3.2026
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 890,83 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč
2 891,00 Kč2 891,00 Kč19.3.202619.3.20261.4.2026
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 122 649,54 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 380,89 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,82 Kč
126 030,43 Kč141 458,36 Kč31.3.202631.3.202624.4.202631.3.2026
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 17 213,83 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,24 Kč
17 213,83 Kč19 279,49 Kč31.3.202631.3.202613.4.202631.3.2026
BENU Česká republika a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 546,62 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
2 546,62 Kč2 852,22 Kč1.4.20261.4.202613.4.202627.3.2026
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 17 396,55 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
17 396,55 Kč19 484,14 Kč31.3.20261.4.202628.4.20261.4.2026
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 8 279,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
8 279,40 Kč9 272,93 Kč31.3.20261.4.202624.4.202631.3.2026
CZ Pharma s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 11 500,00 Kč
11 500,00 Kč12 880,00 Kč1.4.20261.4.202613.4.20261.4.2026
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 918,84 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,16 Kč
17 919,00 Kč17 919,00 Kč19.3.202619.3.20261.4.2026
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 473,66 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,34 Kč
9 474,00 Kč9 474,00 Kč19.3.202619.3.20261.4.2026
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 266,16 Kč
8 266,16 Kč8 266,16 Kč19.3.202619.3.202615.4.2026
ELKOV elektro a.s.Elektromateriál (oprava bytu 262/19)111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 146,00 Kč
7 146,00 Kč7 146,00 Kč17.3.202617.3.202615.4.2026
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 1 856,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,20 Kč
1 856,00 Kč2 078,72 Kč17.3.202619.3.202615.4.202617.3.2026
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 7 521,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč
7 521,40 Kč8 423,97 Kč19.3.202619.3.202615.4.202619.3.2026
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 34 850,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,16 Kč
34 850,20 Kč39 032,22 Kč18.3.202619.3.202615.4.202619.3.2026
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 8 539,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč
8 539,00 Kč9 563,68 Kč20.3.202620.3.202615.4.202620.3.2026
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 8 241,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,15 Kč
8 241,60 Kč9 230,60 Kč19.3.202620.3.202615.4.202620.3.2026
Karel Kdýr, Gastrooneoprava pánve Therma511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 15 524,30 Kč
15 524,30 Kč15 524,30 Kč18.3.202620.3.202613.4.2026
Profi DDD s.r.o.Dezinsekce - stravovací provoz518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 158,10 Kč
3 158,10 Kč3 158,10 Kč20.3.202620.3.202615.4.2026
Lukáš KulhánekOvěření a kalibrace vah518 10019 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie; celkem 2 707,00 Kč
518 10019 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie; celkem 2 647,25 Kč
518 10019 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie; celkem 892,00 Kč
518 10019 220 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie; celkem 6 640,25 Kč
12 886,50 Kč12 886,50 Kč20.3.202623.3.20261.4.2026
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 1 896,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,46 Kč
1 896,00 Kč2 123,52 Kč19.3.202623.3.202615.4.202619.3.2026
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 909,51 Kč
909,51 Kč1 018,65 Kč22.3.202623.3.202615.4.202617.3.2026
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 559,42 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
2 559,42 Kč2 866,55 Kč22.3.202623.3.202615.4.202618.3.2026
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 144 840,41 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 857,75 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,88 Kč
148 698,16 Kč166 889,14 Kč22.3.202623.3.202615.4.202623.3.2026
ELKOV elektro a.s.elektromateriál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 553,00 Kč
553,00 Kč553,00 Kč24.3.202624.3.202620.4.2026
K O D E X Hořovice s.r.o.papír kancelářský111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 34 315,60 Kč
34 315,60 Kč34 315,60 Kč18.3.202624.3.202615.4.2026
Linde Gas a.s.kyslík CONOXIA111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 878,40 Kč
9 878,40 Kč9 878,40 Kč20.3.202623.3.20261.4.2026
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 11 232,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč
11 232,40 Kč12 580,29 Kč24.3.202624.3.202620.4.202624.3.2026
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 406,91 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,09 Kč
5 407,00 Kč5 407,00 Kč25.3.202625.3.202620.4.2026
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 708,25 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč
9 708,00 Kč9 708,00 Kč25.3.202625.3.202615.4.2026
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 3/2026 nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 289 665,98 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,90 Kč
164 665,08 Kč184 425,00 Kč31.3.20261.4.202615.4.202630.3.2026
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 3/2026 nemocnice celkem 0,00 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 82 068,47 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,69 Kč
82 067,78 Kč91 916,00 Kč31.3.20261.4.202615.4.202631.3.2026
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 112 134,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 970,00 Kč
115 104,00 Kč129 183,78 Kč31.3.20262.4.202624.4.202631.3.2026
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 19 835,90 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč
19 835,90 Kč22 216,21 Kč1.4.20262.4.202628.4.20262.4.2026
Bachsystems, s.r.o.Provozní podpora systému WISPI za 1.Q/2026518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč
5 808,00 Kč5 808,00 Kč1.4.20261.4.202628.4.2026
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 4/2026518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 122 781,12 Kč
122 781,12 Kč122 781,12 Kč1.4.20261.4.202628.4.2026
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů 3/2026518 10018 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - údržba; celkem 3 600,00 Kč
4 356,00 Kč3 600,00 Kč31.3.202631.3.202624.4.202631.3.2026
Friedrich Fire Stop s.r.o.TZ budovy F - instalace protipožárních ucpávek042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 94 300,00 Kč
114 103,00 Kč94 300,00 Kč30.3.20261.4.202613.4.202627.3.2026
synlab czech s.r.o.agregované výkony 03/2026518 10011 412 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 100,00 Kč
518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 206,50 Kč
518 10011 422 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 94,00 Kč
518 10011 432 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 53,00 Kč
518 10011 442 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 79,50 Kč
518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 379,50 Kč
518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 711,50 Kč
518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 35,50 Kč
518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 564,00 Kč
518 10011 471 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 100,00 Kč
518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 100,00 Kč
518 10011 491 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 567,50 Kč
2 991,00 Kč2 991,00 Kč31.3.20262.4.202628.4.2026
Jindra Bartošová, DiSkurz Hravou terapií k rozvoji dětí - Vokůrková 12.6.26549 03001 312 - školení a sjezdové poplatky - ostatní zaměstnanci; celkem 2 230,00 Kč
2 230,00 Kč2 230,00 Kč25.3.20262.4.20268.4.2026
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 27 082,22 Kč
27 082,22 Kč27 082,22 Kč30.3.20261.4.202624.4.2026
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost 03/2026549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 62 400,00 Kč
62 400,00 Kč62 400,00 Kč31.3.20262.4.202613.4.2026
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Servisní činnost 03/2026518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč2.4.20262.4.202615.4.2026
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 03/2026 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč
20 000,00 Kč20 000,00 Kč31.3.20262.4.202615.4.2026
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 3/2026518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 102,91 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 271,69 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,80 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,80 Kč
518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,80 Kč
518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,80 Kč
518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,80 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,73 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,80 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 40,62 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 39,36 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 112,35 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 44,39 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,66 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 200,34 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 316,23 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 1 857,16 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 74,45 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 515,70 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 271,42 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč
518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 315,65 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,80 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
8 154,25 Kč8 154,25 Kč31.3.20267.4.202622.4.2026
Moldavčuk Michalprkénka plastová, hrnce, cedníky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 576,20 Kč
13 576,20 Kč13 576,20 Kč31.3.20261.4.202624.4.2026
TBA Plastové obaly s.r.o.plastové popelnice žluté "nebezpečný odpad"111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 252,07 Kč
6 252,07 Kč6 252,07 Kč31.3.20267.4.202613.4.2026
Medstav s.r.o.stavební práce v areálu nemocnice 03/2026 - dle přílohy511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 413 532,00 Kč
500 373,72 Kč413 532,00 Kč31.3.20262.4.202624.4.202631.3.2026
LIMPA s.r.o.ZK481 - Úprava zámku PNHoB - oddělení 7C,7D042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 591 358,00 Kč
3 135 543,18 Kč2 591 358,00 Kč2.4.20262.4.202624.4.202631.3.2026
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 4/2026 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
140 000,00 Kč140 000,00 Kč1.4.20261.4.202616.4.2026
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné 4/2026 byty 144/176 + 261 celkem 34 260,00 Kč
celkem 5 280,00 Kč
39 540,00 Kč39 540,00 Kč1.4.20261.4.202616.4.2026
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné 4/2026 byty 262 + 259 celkem 12 630,00 Kč
celkem 8 830,00 Kč
21 460,00 Kč21 460,00 Kč1.4.20261.4.202616.4.2026
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2026 - V Sídlišti 144, vs 16 celkem 500,00 Kč
500,00 Kč500,00 Kč1.4.20261.4.202615.4.2026
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2026 - V Sídlišti 156, vs 17 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč1.4.20261.4.202615.4.2026
Fiala Petr - velkoobchod sdrogerie111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 905,21 Kč
2 905,21 Kč2 905,21 Kč31.3.20267.4.202624.4.2026
2P SERVIS s.r.o.oděvy OOPP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 21 476,00 Kč
21 476,00 Kč21 476,00 Kč30.3.20262.4.202624.4.2026
Pro-Charitu s.r.o.polohovací pomůcky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 885,99 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 245,99 Kč
12 131,98 Kč12 131,98 Kč31.3.20267.4.202628.4.2026
Ministerstvo zdravotnictvíNákl. na zadávací řízení ,,Centralizovaný nákup el.en. a plynu pro odběrná místa MZČR r.2027"381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 6 286,67 Kč
6 286,67 Kč6 286,67 Kč2.4.20262.4.202623.4.2026
Alza.cz a.s.sklokeramická varná deska111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 299,00 Kč
3 299,00 Kč3 299,00 Kč2.4.20267.4.202615.4.2026
LKQ CZ s.r.o.náhradní díly na opravy, AdBlue, olej511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 8 248,17 Kč
501 05210 721 - spotřeba - mazadla; celkem 764,33 Kč
501 05210 721 - spotřeba - mazadla; celkem 7 562,50 Kč
16 575,00 Kč16 575,00 Kč31.3.20267.4.202613.4.2026
KVD Plus s.r.o.Oprava chodníků u horní vrtántice - betonová směs511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 9 402,34 Kč
9 402,34 Kč9 402,34 Kč31.3.20267.4.202624.4.2026
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2026- V Sídlišti 157, vs 18 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč1.4.20261.4.202615.4.2026
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2026 - V Sídlišti 158, vs 19 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč1.4.20261.4.202615.4.2026
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2025 - V Sídlišti 159, vs 20 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč1.4.20261.4.202615.4.2026
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2026 - V Sídlišti 176, vs 21 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč1.4.20261.4.202615.4.2026
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2026 V Sídlišti 200, vs 22 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč1.4.20261.4.202615.4.2026
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2026, V Sídlišti 201, vs 23 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč1.4.20261.4.202615.4.2026
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2026 - V Sídlišti 259, vs 24 celkem 300,00 Kč
300,00 Kč300,00 Kč1.4.20261.4.202615.4.2026
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2026 - V Sídlišti 261, vs 25 celkem 300,00 Kč
300,00 Kč300,00 Kč1.4.20261.4.202615.4.2026
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 69 038,22 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,22 Kč
69 038,00 Kč69 038,00 Kč25.3.202625.3.202615.4.2026
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 525,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 037,69 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 550,78 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 201,67 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 355,51 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 962,75 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 720,39 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 778,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 819,60 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,11 Kč
91 952,38 Kč91 952,38 Kč25.3.202625.3.20261.4.2026
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 958,40 Kč
5 958,40 Kč5 958,40 Kč25.3.202625.3.20261.4.2026
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 040,21 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,21 Kč
27 040,00 Kč27 040,00 Kč25.3.202625.3.20268.4.2026
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 546,98 Kč
4 546,98 Kč4 546,98 Kč25.3.202625.3.202615.4.2026
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 051,04 Kč
11 051,04 Kč11 051,04 Kč25.3.202625.3.202615.4.2026
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 442,48 Kč
3 442,48 Kč3 442,48 Kč25.3.202625.3.202620.4.2026
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 906,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 093,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 843,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 312,16 Kč
25 154,64 Kč25 154,64 Kč25.3.202625.3.20268.4.2026
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 281,02 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 700,18 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 538,49 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 594,13 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 936,65 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 967,05 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
100 017,51 Kč100 017,51 Kč25.3.202625.3.20261.4.2026
ALFA Software s.r.o.Programátorský servis k Avensiu a docházkovému systému 2.Q 2026518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 15 939,33 Kč
15 939,33 Kč15 939,33 Kč6.4.20267.4.202615.4.2026
PPL CZ s.r.o.přeprava zásilek518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 565,66 Kč
565,66 Kč565,66 Kč27.3.20267.4.202613.4.2026
Sloup Martin, Ing.Poradenské a konzultační služby za 3/2026549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč1.4.20267.4.202624.4.2026
Česká pošta, s.p.Poplatek za transakce poštovní datové zprávy 3/2026518 01020 901 - poštovné; celkem 2 600,00 Kč
2 600,00 Kč2 600,00 Kč2.4.20267.4.202615.4.2026
ARDEAPHARMA, a.s.konference - Metabolismus elektrolytů a farmakoterapie - MUDr. Kubát 23.-24.4.26549 03000 301 - školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog; celkem 1 050,00 Kč
1 050,00 Kč1 050,00 Kč7.4.20267.4.202615.4.2026
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 31 666,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 310,20 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,48 Kč
34 977,00 Kč39 472,16 Kč1.4.20267.4.202613.4.20261.4.2026
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 3 296,22 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 910,12 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,22 Kč
7 206,34 Kč8 423,01 Kč1.4.20267.4.202613.4.20261.4.2026
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 772,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
2 772,00 Kč3 104,64 Kč2.4.20267.4.202628.4.20262.4.2026
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2026 - V Sídlišti 262, v.s.26 OM43651 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč1.4.20261.4.202615.4.2026
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2026 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs27 celkem 5 900,00 Kč
5 900,00 Kč5 900,00 Kč1.4.20261.4.202615.4.2026
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2026 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs28 celkem 900,00 Kč
900,00 Kč900,00 Kč1.4.20261.4.202615.4.2026
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2026 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.29 OM42100 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč1.4.20261.4.202615.4.2026
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2026 - V Sídlišti 262, byt č.6, OM 42842, vs30 celkem 300,00 Kč
300,00 Kč300,00 Kč1.4.20261.4.202615.4.2026
Veolia Komodity ČR, s.r.o.elektřina - 4/2026 nemocnice celkem 406 930,00 Kč
406 930,00 Kč406 930,00 Kč27.3.20261.4.202613.4.2026
Magdaléna Hrušková BardováAlzheimerova demence-nové přístupy a způsoby léčby Čabáková Naďa 14.5.26 celkem 1 749,00 Kč
1 749,00 Kč1 749,00 Kč9.4.20269.4.202615.4.2026
Magoya, spol. s r.o.polykarbonátové desky celkem 12 316,00 Kč
12 316,00 Kč12 316,00 Kč14.4.202616.4.202620.4.2026
JK-Trading s.r.o. PrahaPZT132 01000 - léky; celkem 4 465,97 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč
4 465,97 Kč5 001,89 Kč7.4.20267.4.202615.4.20267.4.2026
STAVMAT Mazourek, s. r. o.stavební materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 414,40 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 516,80 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 121,61 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 45,60 Kč
649 02000 750 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -674,24 Kč
6 424,17 Kč6 424,17 Kč31.3.20262.4.202613.4.2026
Zobrazeno 26 001-26 100 z 26 180 záznamů.