| 2026 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 74 | 70 | 96 |
| 2025 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 80 | 58 | 41 | 66 | 63 | 84 | 80 | 92 | 81 | 79 | 79 |
| 2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|
| 56 | 10 | 3 |
| 2015 | 02 |
|---|---|
| 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Stavební materiál - oprava skladů materiálu | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 335,69 Kč | 1 335,69 Kč | 1 335,69 Kč | 31.3.2026 | 7.4.2026 | 13.4.2026 | |
| České Radiokomunikace a.s. | pevná linka, internet 3/2026 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 246,93 Kč 518 01030 901 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč | 19 186,93 Kč | 19 186,93 Kč | 1.4.2026 | 8.4.2026 | 22.4.2026 | |
| MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 54 194,10 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,39 Kč | 54 193,71 Kč | 60 697,00 Kč | 1.4.2026 | 8.4.2026 | 28.4.2026 | 1.4.2026 |
| MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 19 452,42 Kč 132 01000 - léky; celkem 190,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,10 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,42 Kč | 19 643,64 Kč | 22 018,00 Kč | 1.4.2026 | 8.4.2026 | 28.4.2026 | 1.4.2026 |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 294,98 Kč | 8 294,98 Kč | 8 294,98 Kč | 8.4.2026 | 8.4.2026 | 28.4.2026 | |
| OBRETA spol. s r.o. | folie potravinové, sáčky kupecké, sáčky na léky | celkem 5 252,10 Kč | 5 252,10 Kč | 5 252,10 Kč | 16.4.2026 | 17.4.2026 | 22.4.2026 | |
| Hélio - centrum pro duševní zdraví s.r.o. | Výcvik v relaxačních technikách v roce 2026 - Michaela Antošová | celkem 23 800,00 Kč | 23 800,00 Kč | 23 800,00 Kč | 15.4.2026 | 17.4.2026 | 22.4.2026 | |
| SEND Předplatné sro | Florence - 6 vydání od čísla 3/2026 | celkem 450,00 Kč | 450,00 Kč | 450,00 Kč | 17.4.2026 | 20.4.2026 | 28.4.2026 | |
| Testudo Cor. s.r.o. | prodloužení registrace domény pnhberkovice.cz | celkem 302,52 Kč | 302,52 Kč | 302,52 Kč | 7.4.2026 | 21.4.2026 | 29.4.2026 | |
| IPVZ | Cyklus jednodenních specializačních seminářů v klinické psyhcologii - Mgr. Ilavský 21.5.26 | celkem 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 14.4.2026 | 22.4.2026 | 23.4.2026 | |
| IPVZ | Cyklus jednodenních spec. seminářů v klinické psychologii, Mgr. Jakub Ján Štefan 21.5.2026 | celkem 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 22.4.2026 | 22.4.2026 | 23.4.2026 | |
| Grada Publishing a. s. | 2x Kniha Ošetřovatelství v psychiatrii | celkem 1 073,00 Kč | 1 073,00 Kč | 1 073,00 Kč | 23.4.2026 | 24.4.2026 | 29.4.2026 | |
| ALFA Software s.r.o. | DPP a DPČ včetně souvislostí s JMHZ 14.5.26 - Hanikýřová | celkem 2 299,00 Kč | 2 299,00 Kč | 2 299,00 Kč | 28.4.2026 | 28.4.2026 | 29.4.2026 | |
| V - NET s.r.o. | kalibrace detektoru FC Series | 518 10019 481 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie; celkem 1 280,00 Kč | 1 280,00 Kč | 1 280,00 Kč | 17.3.2026 | 24.3.2026 | 1.4.2026 | |
| Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 098,68 Kč | 11 098,68 Kč | 11 098,68 Kč | 25.3.2026 | 25.3.2026 | 1.4.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 32 878,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,75 Kč | 32 878,00 Kč | 32 878,00 Kč | 25.3.2026 | 25.3.2026 | 13.4.2026 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 643,79 Kč | 14 643,79 Kč | 14 643,79 Kč | 25.3.2026 | 25.3.2026 | 20.4.2026 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CRP Calibraion set | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 059,55 Kč | 4 059,55 Kč | 4 059,55 Kč | 24.3.2026 | 25.3.2026 | 1.4.2026 | |
| Unimed Praha, s.r.o. | lampa germicidní, filtr, trubice, tabulka info | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 19 730,74 Kč | 19 730,74 Kč | 19 730,74 Kč | 17.3.2026 | 20.3.2026 | 1.4.2026 | |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 189,44 Kč | 8 189,44 Kč | 8 189,44 Kč | 8.4.2026 | 8.4.2026 | 28.4.2026 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 667,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 327,07 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 357,66 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 331,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 300,62 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 840,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 32 305,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 449,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 930,27 Kč | 101 509,63 Kč | 101 509,63 Kč | 8.4.2026 | 8.4.2026 | 13.4.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 36 522,87 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,13 Kč | 36 523,00 Kč | 36 523,00 Kč | 8.4.2026 | 8.4.2026 | 20.4.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 533,82 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,18 Kč | 10 534,00 Kč | 10 534,00 Kč | 8.4.2026 | 8.4.2026 | 20.4.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 113,73 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,27 Kč | 22 114,00 Kč | 22 114,00 Kč | 8.4.2026 | 8.4.2026 | 22.4.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 34 120,56 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč | 34 121,00 Kč | 34 121,00 Kč | 8.4.2026 | 8.4.2026 | 24.4.2026 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 492,73 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 1 492,74 Kč | 1 492,74 Kč | 8.4.2026 | 8.4.2026 | 28.4.2026 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 911,23 Kč | 911,23 Kč | 911,23 Kč | 8.4.2026 | 8.4.2026 | 28.4.2026 | |
| Zásobování a.s. | digestoř, sušák na prádlo, světlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 407,00 Kč | 2 407,00 Kč | 2 407,00 Kč | 27.3.2026 | 30.3.2026 | 1.4.2026 | |
| SPORTISIMO s.r.o. | míč fotbalový, míč pingpong, palky stol. tenis | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 696,00 Kč | 1 696,00 Kč | 1 696,00 Kč | 31.3.2026 | 31.3.2026 | 1.4.2026 | |
| Tomáš Kraupner-junior | vložka do zámku FAB | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 501,00 Kč | 3 501,00 Kč | 3 501,00 Kč | 31.3.2026 | 31.3.2026 | 2.4.2026 | |
| Zásobování a.s. | vařič indukce | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 828,00 Kč | 1 828,00 Kč | 1 828,00 Kč | 10.4.2026 | 13.4.2026 | 15.4.2026 | |
| BAUHAUS k.s. | 2x dveře interiérové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 980,00 Kč | 3 980,00 Kč | 3 980,00 Kč | 14.4.2026 | 14.4.2026 | 16.4.2026 | |
| Tomáš Kraupner-junior | zhotovení klíčů | 518 10020 740 - ostatní služby materiální povahy - zhotovení klíčů; celkem 387,00 Kč 518 10020 312 - ostatní služby materiální povahy - zhotovení klíčů; celkem 474,00 Kč 518 10020 472 - ostatní služby materiální povahy - zhotovení klíčů; celkem 297,00 Kč | 1 158,00 Kč | 1 158,00 Kč | 13.4.2026 | 13.4.2026 | 15.4.2026 | |
| Železářství Homolka s.r.o. | vruty | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 678,42 Kč | 678,42 Kč | 678,42 Kč | 13.4.2026 | 13.4.2026 | 15.4.2026 | |
| Daniel Pilnaj | železo jekl, svorka, krytka sloupku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 842,08 Kč | 2 842,08 Kč | 2 842,08 Kč | 25.3.2026 | 26.3.2026 | 20.4.2026 | |
| Fiala Petr - velkoobchod s | čistící prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 18 173,24 Kč | 18 173,24 Kč | 18 173,24 Kč | 20.3.2026 | 26.3.2026 | 15.4.2026 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné II. dekáda 3/2026 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 1 345,00 Kč | 1 345,00 Kč | 1 345,00 Kč | 24.3.2026 | 25.3.2026 | 7.4.2026 | |
| MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 53 596,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 18 075,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,41 Kč | 71 671,00 Kč | 81 898,27 Kč | 23.3.2026 | 25.3.2026 | 20.4.2026 | 23.3.2026 |
| MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 45 912,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,30 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,34 Kč | 45 912,46 Kč | 51 422,00 Kč | 24.3.2026 | 25.3.2026 | 20.4.2026 | 24.3.2026 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 700,00 Kč | 2 700,00 Kč | 3 024,00 Kč | 25.3.2026 | 25.3.2026 | 20.4.2026 | 25.3.2026 |
| KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Oprava vzduchotechniky v prádelně | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 17 569,20 Kč | 17 569,20 Kč | 17 569,20 Kč | 25.3.2026 | 25.3.2026 | 20.4.2026 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 15 919,84 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,21 Kč | 15 919,84 Kč | 17 830,22 Kč | 26.3.2026 | 26.3.2026 | 22.4.2026 | 26.3.2026 |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CRP | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 6 303,36 Kč | 6 303,36 Kč | 6 303,36 Kč | 25.3.2026 | 26.3.2026 | 1.4.2026 | |
| Obec Horní Beřkovice | Místní poplatek za odpad rok 2026 | 518 08002 659 - místní poplatek za odpad - byty; celkem 21 600,00 Kč | 21 600,00 Kč | 21 600,00 Kč | 25.3.2026 | 26.3.2026 | 8.4.2026 | |
| Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 25 391,50 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 25 391,50 Kč | 30 723,72 Kč | 26.3.2026 | 27.3.2026 | 8.4.2026 | 25.3.2026 |
| Tomáš Salač | Ozvučení koncertů | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 26.3.2026 | 27.3.2026 | 8.4.2026 | |
| TRILOBIT-ROCK z.s. | Koncert skupiny Trilobit-Rock - ZK668 | 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 25.3.2026 | 27.3.2026 | 22.4.2026 | |
| PharmDr.Ivana Tašková, Ph.D. | konzultační činnost 3/2026 | 518 10010 212 - ostatní nevýrobní služby; celkem 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 27.3.2026 | 27.3.2026 | 20.4.2026 | |
| ZP - TECH s.r.o. | panel lůžka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 056,72 Kč | 7 056,72 Kč | 7 056,72 Kč | 25.3.2026 | 31.3.2026 | 8.4.2026 | |
| Alza.cz a.s. | Kabel USB | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 761,00 Kč | 761,00 Kč | 761,00 Kč | 27.3.2026 | 31.3.2026 | 8.4.2026 | |
| Lenka Macháčková | Canisterapie 19.3.2026 | 518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 28.3.2026 | 30.3.2026 | 24.4.2026 | |
| Multised, spol. s r.o. | křesla kancelářská | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 763,00 Kč | 14 763,00 Kč | 14 763,00 Kč | 26.3.2026 | 31.3.2026 | 22.4.2026 | |
| Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 03/2026 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 31.3.2026 | 31.3.2026 | 8.4.2026 | |
| COLORWAY | barvy, štětce, kbelíky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 890,00 Kč | 6 890,00 Kč | 6 890,00 Kč | 26.3.2026 | 27.3.2026 | 8.4.2026 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 30.3.2026 | 31.3.2026 | 13.4.2026 | |
| SEKK spol. s r.o. | Analyty krevního séra a moče, krevní obraz | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 10 948,08 Kč | 10 948,08 Kč | 10 948,08 Kč | 31.3.2026 | 31.3.2026 | 24.4.2026 | |
| Zen systems s.r.o. | Server pro program STEP | 042 04000 - NDHM výpočetní technika; celkem 270 493,08 Kč | 270 493,08 Kč | 270 493,08 Kč | 30.3.2026 | 30.3.2026 | 22.4.2026 | |
| HIPPO spol. s. r. o. | Rozšíření IS HIPPO - modul adikolog | 549 09000 820 - TZ DHM; celkem 33 880,00 Kč | 33 880,00 Kč | 33 880,00 Kč | 27.3.2026 | 30.3.2026 | 22.4.2026 | |
| Nakladatelství FORUM s.r.o. | Problematický pacient právní limity 2026, obrana, řešení konfliktů - Mgr. Eva Minarčíková 31.3.2026 | 549 03001 501 - školení a sjezdové poplatky - ostatní zaměstnanci; celkem 6 315,11 Kč | 6 315,11 Kč | 6 315,11 Kč | 31.3.2026 | 31.3.2026 | 8.4.2026 | |
| Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 530,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 874,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 812,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 968,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 406,16 Kč | 28 591,92 Kč | 28 591,92 Kč | 8.4.2026 | 8.4.2026 | 15.4.2026 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 9 519,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 9 519,20 Kč | 10 661,50 Kč | 5.4.2026 | 8.4.2026 | 15.4.2026 | 2.4.2026 |
| Audit-web Shops | razítka, štočky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 249,00 Kč | 1 249,00 Kč | 1 249,00 Kč | 7.4.2026 | 9.4.2026 | 15.4.2026 | |
| ŠKODÁK A. S. | ložní a ostatní prádlo, polštáře a deky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 48 254,80 Kč | 48 254,80 Kč | 48 254,80 Kč | 31.3.2026 | 2.4.2026 | 24.4.2026 | |
| LP EKO s.r.o. | pytle odpadové, motouz | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 146,24 Kč | 16 146,24 Kč | 16 146,24 Kč | 2.4.2026 | 9.4.2026 | 28.4.2026 | |
| Lucie Třešňáková | Hudební vystoupení Lucie Třešňáková | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 8.4.2026 | 9.4.2026 | 20.4.2026 | |
| Chireón a.s. | kabel EKG BeneHeart včetně elektrod | 518 10019 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie; celkem 6 655,00 Kč | 6 655,00 Kč | 6 655,00 Kč | 9.4.2026 | 9.4.2026 | 20.4.2026 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Cannabinoids | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 8.4.2026 | 9.4.2026 | 20.4.2026 | |
| DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 5 716,14 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 5 716,14 Kč | 6 402,08 Kč | 7.4.2026 | 9.4.2026 | 15.4.2026 | 7.4.2026 |
| Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 03/2026 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 30 508,00 Kč | 30 508,00 Kč | 30 508,00 Kč | 31.3.2026 | 9.4.2026 | 15.4.2026 | |
| JIP VÝCHODOČESKÁ | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 713,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 716,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 140,15 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 556,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 296,69 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 739,33 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 736,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 399,33 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 858,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 810,49 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,86 Kč | 78 968,99 Kč | 78 968,99 Kč | 31.3.2026 | 1.4.2026 | 15.4.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 500,96 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč | 11 501,00 Kč | 11 501,00 Kč | 9.4.2026 | 9.4.2026 | 24.4.2026 | |
| Karel Kdýr, Gastroone | oprava kotle Tenax | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 065,60 Kč | 4 065,60 Kč | 4 065,60 Kč | 31.3.2026 | 9.4.2026 | 22.4.2026 | |
| ASW-CZ s.r.o. | Údržba programového vybavení EVIS dle smlouvy 10.4. 2026 - 9. 4. 2027 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 6 878,00 Kč 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 2 560,00 Kč | 9 438,00 Kč | 9 438,00 Kč | 10.4.2026 | 10.4.2026 | 28.4.2026 | |
| FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 3/2026 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 129 649,08 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 30 141,10 Kč | 159 790,18 Kč | 159 790,18 Kč | 31.3.2026 | 10.4.2026 | 24.4.2026 | |
| CHEM-WELD ROUDNICE s.r.o. | elektroda | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 717,53 Kč | 717,53 Kč | 717,53 Kč | 13.4.2026 | 13.4.2026 | 14.4.2026 | |
| Zásobování a.s. | svítidla, hnojivy, postřk, textilie, rohožky, motyky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 171,00 Kč | 4 171,00 Kč | 4 171,00 Kč | 17.4.2026 | 20.4.2026 | 22.4.2026 | |
| Skočdopole Luboš | zářivky, rámeček | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 835,00 Kč | 835,00 Kč | 835,00 Kč | 20.4.2026 | 20.4.2026 | 22.4.2026 | |
| OBI Česká republika s.r.o | Obklad | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 664,50 Kč | 3 664,50 Kč | 3 664,50 Kč | 22.4.2026 | 22.4.2026 | 24.4.2026 | |
| Tomáš Kraupner-junior | stř. 472/8B - zhotovení klíčů | 518 10020 472 - ostatní služby materiální povahy - zhotovení klíčů; celkem 168,00 Kč | 168,00 Kč | 168,00 Kč | 22.4.2026 | 22.4.2026 | 24.4.2026 | |
| JSM Somac s.r.o. | Propanbutan | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 660,00 Kč | 660,00 Kč | 660,00 Kč | 27.4.2026 | 27.4.2026 | 28.4.2026 |