Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

26827

Stav doplněnosti faktur po měsících

2026 06 05 04 03 02 01
21 56 60 86 76 96
2025 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 80 58 41 66 63 84 80 92 81 79 79
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 26 201-26 300 z 26 827 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 572,19 Kč
572,19 Kč640,85 Kč28.2.202628.2.20265.5.202624.2.2026
LATISK s.r.o.stř. 799 - zhotovení destiček " Požární ucpávka"501 07060 799 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 4 004,00 Kč
4 004,00 Kč4 004,00 Kč14.5.202618.5.202620.5.2026
Cormen s.r.o.čistící prostředky - kuchyně111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 846,04 Kč
15 846,04 Kč15 846,04 Kč5.5.202618.5.202620.5.2026
Daniel Pilnajplochá ocel 100x5 - "Oprava opěrně zídky u budovy Y"511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 317,79 Kč
317,79 Kč317,79 Kč24.3.202618.5.202621.5.2026
Česká pošta, s.p.poštovné I. dekáda 5/2026518 01020 901 - poštovné; celkem 760,00 Kč
760,00 Kč760,00 Kč12.5.202618.5.202626.5.2026
Technicom Technology s.r.o.Měsíční kontroly EPS - 4/2026518 10019 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie; celkem 1 022,00 Kč
1 022,00 Kč1 022,00 Kč14.5.202619.5.202626.5.2026
KVD Plus s.r.o.Oprava opěrné zídky u "Y" - nakladač včetně vibračního pěchu511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 18 392,00 Kč
18 392,00 Kč18 392,00 Kč15.5.202619.5.202626.5.2026
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 3 792,52 Kč
3 792,52 Kč4 247,62 Kč7.3.202610.3.202611.5.20264.3.2026
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 139,30 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 139,30 Kč1 276,02 Kč17.3.202617.3.202611.5.202617.3.2026
Veolia Komodity ČR, s.r.o.vyúčtování spotřeby elektřiny - nemocnice 2/2026502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 408 656,30 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -401 099,17 Kč
7 557,13 Kč9 144,12 Kč13.3.202618.3.20267.5.202613.3.2026
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 011,23 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 011,23 Kč1 132,58 Kč22.3.202623.3.202626.5.202617.3.2026
PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.Perlan-role111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 42 810,55 Kč
42 810,55 Kč42 810,55 Kč23.3.202623.3.202618.5.2026
PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.perlan role111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 432,43 Kč
432,43 Kč432,43 Kč27.3.202631.3.202620.5.2026
Martin Sovadinainstalaterský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 904,92 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 944,19 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 936,81 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 348,70 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 712,31 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 590,90 Kč
518 10020 810 - ostatní služby materiální povahy - zhotovení klíčů; celkem 59,99 Kč
518 10020 413 - ostatní služby materiální povahy - zhotovení klíčů; celkem 30,00 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč
23 527,84 Kč23 527,84 Kč31.3.20261.4.202611.5.2026
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 139,30 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 139,30 Kč1 276,02 Kč30.3.202631.3.202626.5.202630.3.2026
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 44 074,25 Kč
44 074,25 Kč44 074,25 Kč7.4.20267.4.20265.5.2026
CGB - Consult,s.r.o.Daňové poradenství a kontrola účetnictví 03/2026549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 12 100,00 Kč
12 100,00 Kč12 100,00 Kč7.4.20268.4.20265.5.2026
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 4 669,80 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
4 669,80 Kč5 230,18 Kč7.4.20268.4.20265.5.20268.4.2026
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 72 728,75 Kč
132 01000 - léky; celkem 765,78 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,71 Kč
73 494,53 Kč82 382,79 Kč7.4.20268.4.20265.5.20268.4.2026
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 336,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč
336,00 Kč376,32 Kč8.4.20268.4.20265.5.20268.4.2026
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 4 407,54 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,22 Kč
4 407,54 Kč4 936,44 Kč8.4.20268.4.20265.5.20268.4.2026
MAPO medical s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 32 000,00 Kč
32 000,00 Kč35 840,00 Kč7.4.20268.4.20265.5.20267.4.2026
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 16 000,00 Kč
16 000,00 Kč17 920,00 Kč7.4.20268.4.20265.5.20267.4.2026
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 6 703,45 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč
6 703,45 Kč7 507,86 Kč9.4.20269.4.20265.5.20269.4.2026
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 27 439,45 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
27 439,45 Kč30 732,18 Kč8.4.20269.4.20265.5.20269.4.2026
synlab czech s.r.o.Laboratorní vyšetření samoplátci 3/2026518 10011 206 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 2 898,00 Kč
2 898,00 Kč2 898,00 Kč8.4.20269.4.20265.5.2026
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 848,00 Kč
22 848,00 Kč22 848,00 Kč7.4.20267.4.20265.5.2026
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 258,96 Kč
5 258,96 Kč5 258,96 Kč9.4.20269.4.20265.5.2026
STAPRO s. r. o.Servisní služby FONS Akord - DIET 3/2026518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč
2 520,83 Kč2 520,83 Kč9.4.20269.4.20265.5.2026
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 2/2026 - FONS Openlims518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 8 386,97 Kč
8 386,97 Kč8 386,97 Kč9.4.20269.4.20265.5.2026
Démos trade, a.s.materiál na opravu a výrobu nábytku111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 950,77 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 452,23 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 198,00 Kč
7 601,00 Kč7 601,00 Kč8.4.20269.4.20265.5.2026
Multised, spol. s r.o.kancelářská křesla111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 20 511,00 Kč
20 511,00 Kč20 511,00 Kč9.4.202613.4.20265.5.2026
ACTIVA s.r.o.Kancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 343,00 Kč
9 343,00 Kč9 343,00 Kč9.4.202613.4.20265.5.2026
HIPPO spol. s. r. o.Konzultační práce v souvislosti s aktualizací systému518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 420,00 Kč
2 420,00 Kč2 420,00 Kč10.4.202610.4.20265.5.2026
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Odpadní vody - vzorek 25777518 10019 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie; celkem 3 444,87 Kč
3 444,87 Kč3 444,87 Kč10.4.202610.4.20264.5.2026
FarmTechnik, s.r.o.servis TTR511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 36 263,70 Kč
36 263,70 Kč36 263,70 Kč31.3.202613.4.20265.5.2026
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 578,36 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
578,36 Kč647,76 Kč14.4.202614.4.202611.5.202614.4.2026
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 618,80 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
2 618,80 Kč2 933,06 Kč14.4.202614.4.202611.5.202614.4.2026
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 438,56 Kč
4 438,56 Kč4 438,56 Kč14.4.202614.4.20265.5.2026
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 830,24 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,24 Kč
9 830,00 Kč9 830,00 Kč14.4.202614.4.20265.5.2026
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 84 477,26 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,26 Kč
84 477,00 Kč84 477,00 Kč14.4.202614.4.20265.5.2026
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 34 869,78 Kč
34 869,78 Kč34 869,78 Kč14.4.202614.4.202611.5.2026
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 292,80 Kč
9 292,80 Kč9 292,80 Kč14.4.202614.4.202611.5.2026
Marek MacákSeminář psychologů 14.4.2026549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč14.4.202615.4.202611.5.2026
ACTIVA s.r.o.kancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 800,00 Kč
800,00 Kč800,00 Kč14.4.202616.4.202611.5.2026
Santé - zdravotní obuv, s.r.o.obuv111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 409,00 Kč
4 409,00 Kč4 409,00 Kč14.4.202616.4.202611.5.2026
CHRISTEYNS s.r.o.Prací prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 43 052,59 Kč
43 052,59 Kč43 052,59 Kč9.4.20269.4.20265.5.2026
ELKOV elektro a.s.elektromateriál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 051,00 Kč
11 051,00 Kč11 051,00 Kč14.4.202616.4.202611.5.2026
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Kontrola pro Mythic501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 795,10 Kč
2 795,10 Kč2 795,10 Kč29.4.202630.4.202618.5.2026
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Alkaline phosphatese, HDL cholesterol501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 15 800,18 Kč
15 800,18 Kč15 800,18 Kč29.4.202630.4.202618.5.2026
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 5/2026314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 568 801,65 Kč
568 801,65 Kč688 250,00 Kč1.5.20261.5.20265.5.20261.5.2026
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 5/2026314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 32 314,05 Kč
32 314,05 Kč39 100,00 Kč1.5.20261.5.20265.5.20261.5.2026
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 915,17 Kč
5 915,17 Kč5 915,17 Kč28.4.202628.4.202618.5.2026
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 505,18 Kč
12 505,18 Kč12 505,18 Kč30.4.202630.4.202626.5.2026
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 136,84 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,16 Kč
2 137,00 Kč2 137,00 Kč30.4.202630.4.202618.5.2026
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 839,44 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,44 Kč
7 839,00 Kč7 839,00 Kč28.4.202628.4.202611.5.2026
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 30 792,48 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,48 Kč
30 792,00 Kč30 792,00 Kč28.4.202628.4.202618.5.2026
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 763,29 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,29 Kč
29 763,00 Kč29 763,00 Kč30.4.202630.4.202618.5.2026
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 916,08 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
11 916,07 Kč11 916,07 Kč28.4.202628.4.202626.5.2026
MANSWELT, a.s.spojovací materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 509,72 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 407,31 Kč
1 917,03 Kč1 917,03 Kč30.4.202630.4.202611.5.2026
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.ZK481 - Úprava zámku oddělení 7C,7D - 04/2026042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 116 160,00 Kč
116 160,00 Kč116 160,00 Kč30.4.202630.4.202626.5.2026
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.Oprava fasády levého křídla zámku (A2) v PNHoB 04/2026518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 31 460,00 Kč
31 460,00 Kč31 460,00 Kč30.4.202630.4.202626.5.2026
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.Revize stravovacího provozu 4/2026518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 4 130,22 Kč
4 130,22 Kč4 130,22 Kč30.4.202630.4.202626.5.2026
Sloup Martin, Ing.Poradenské a konzultační služby za 4/2026549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč1.5.20264.5.202626.5.2026
TRIKVERTA s.r.o.Servis UV lamp a výměna zářičů dle objednávky K17/26511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 102 284,33 Kč
102 284,33 Kč102 284,33 Kč28.4.20264.5.202611.5.2026
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 242,08 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč
8 242,00 Kč8 242,00 Kč4.5.20264.5.202626.5.2026
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 71 041,66 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,34 Kč
71 042,00 Kč71 042,00 Kč4.5.20264.5.202626.5.2026
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 064,00 Kč
8 064,00 Kč8 064,00 Kč4.5.20264.5.202618.5.2026
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 701,09 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč
25 701,00 Kč25 701,00 Kč4.5.20264.5.202620.5.2026
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 464,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 985,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 776,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 820,55 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 142,12 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 062,51 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 119,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 435,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 615,91 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč
84 422,50 Kč84 422,50 Kč4.5.20264.5.202611.5.2026
Medsol s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 3 222,32 Kč
3 222,32 Kč3 609,00 Kč13.5.202619.5.202626.5.202613.5.2026
Alza.cz a.s.Masážní pomůcky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 928,00 Kč
1 928,00 Kč1 928,00 Kč5.5.202621.5.202626.5.2026
Centrum pro rozvoj péčekurz Bezpečné držení a sebeochrana 13.5.2026549 03001 501 - školení a sjezdové poplatky - ostatní zaměstnanci; celkem 36 000,00 Kč
36 000,00 Kč36 000,00 Kč14.5.202621.5.202626.5.2026
COLORWAYbarvy, lak, štětce, tmel, petrolej111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 490,00 Kč
5 490,00 Kč5 490,00 Kč15.5.202620.5.202626.5.2026
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 864,78 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 202,48 Kč
48 067,26 Kč48 067,26 Kč22.5.202622.5.202626.5.2026
RedHead Promotion s.r.o.DARY - Hudební vystoupení Milan Peroutka518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 25 000,00 Kč
25 000,00 Kč25 000,00 Kč22.5.202625.5.202628.5.2026
Spolek Opárenské legendyLT - zam. Vokůrková Zdeňka - syn Vilém412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 750,00 Kč
5 750,00 Kč5 750,00 Kč4.5.20264.5.202620.5.2026
PĚTILÍSTEK, z.s.LT - zam. Šmejkalová Lenka - syn: Jiří412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 6 450,00 Kč
6 450,00 Kč6 450,00 Kč7.5.202612.5.202620.5.2026
Výtahy Vaněrka , s.r.o.oprava výtahu518 10018 422 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - údržba; celkem 2 738,00 Kč
3 312,98 Kč2 738,00 Kč31.3.20268.4.20265.5.202631.3.2026
Michal Bartkooprava soc. zařízení budova A, 1.NP511 01001 323 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 352 555,74 Kč
426 592,45 Kč352 555,74 Kč16.4.202617.4.202611.5.202616.4.2026
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů 4/2026518 10018 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - údržba; celkem 3 600,00 Kč
4 356,00 Kč3 600,00 Kč30.4.202630.4.202626.5.202630.4.2026
Medstav s.r.o.stavební práce v areálu nemocnice 04/2026 - dle přílohy511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 332 736,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 50 676,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 30 120,00 Kč
500 373,72 Kč413 532,00 Kč30.4.20264.5.202626.5.202630.4.2026
LIMPA s.r.o.ZK481 - Úprava zámku PNHoB - oddělení 7C,7D042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 564 829,00 Kč
3 103 443,09 Kč2 564 829,00 Kč30.4.20265.5.202626.5.202630.4.2026
LIMPA s.r.o.Oprava fasády lévého křídla zámku (A2) v PNHoB 04/2026511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 579 090,00 Kč
700 698,90 Kč579 090,00 Kč30.4.20265.5.202628.5.202630.4.2026
LIMPA s.r.o.ZK481 - Úprava zámku PNHoB - oddělení 7C,7D -vícerpráce dle dodatku č. 3042 05000 - NDHM inventář - nábytek; celkem 112 600,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 161 900,00 Kč
1 542 145,00 Kč1 274 500,00 Kč12.5.202614.5.202628.5.202612.5.2026
Veolia Komodity ČR, s.r.o.elektřina - 5/2026 nemocnice celkem 386 850,00 Kč
386 850,00 Kč386 850,00 Kč28.4.202629.4.202611.5.2026
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 5/2026 - V Sídlišti 144, vs 16 celkem 500,00 Kč
500,00 Kč500,00 Kč4.5.20264.5.202618.5.2026
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 5/2026 - V Sídlišti 156, vs 17 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč4.5.20264.5.202618.5.2026
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 5/2026- V Sídlišti 157, vs 18 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč4.5.20264.5.202618.5.2026
ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s. r. o.žaluzie 3 ks- stř. 7B celkem 2 341,00 Kč
2 341,00 Kč2 341,00 Kč5.5.20266.5.202611.5.2026
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 5/2026 - V Sídlišti 158, vs 19 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč4.5.20264.5.202618.5.2026
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 5/2025 - V Sídlišti 159, vs 20 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč4.5.20264.5.202618.5.2026
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 5/2026 - V Sídlišti 176, vs 21 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč4.5.20264.5.202618.5.2026
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 5/2026 V Sídlišti 200, vs 22 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč4.5.20264.5.202618.5.2026
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 5/2026, V Sídlišti 201, vs 23 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč4.5.20264.5.202618.5.2026
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 5/2026 - V Sídlišti 259, vs 24 celkem 300,00 Kč
300,00 Kč300,00 Kč4.5.20264.5.202618.5.2026
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 5/2026 - V Sídlišti 261, vs 25 celkem 300,00 Kč
300,00 Kč300,00 Kč4.5.20264.5.202618.5.2026
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 5/2026 - V Sídlišti 262, v.s.26 OM43651 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč4.5.20264.5.202618.5.2026
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 5/2026 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs27 celkem 5 900,00 Kč
5 900,00 Kč5 900,00 Kč4.5.20264.5.202618.5.2026
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 5/2026 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs28 celkem 900,00 Kč
900,00 Kč900,00 Kč4.5.20264.5.202618.5.2026
Zobrazeno 26 201-26 300 z 26 827 záznamů.