| 2026 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 56 | 60 | 86 | 76 | 96 |
| 2025 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 80 | 58 | 41 | 66 | 63 | 84 | 80 | 92 | 81 | 79 | 79 |
| 2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|
| 56 | 10 | 3 |
| 2015 | 02 |
|---|---|
| 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 572,19 Kč | 572,19 Kč | 640,85 Kč | 28.2.2026 | 28.2.2026 | 5.5.2026 | 24.2.2026 |
| LATISK s.r.o. | stř. 799 - zhotovení destiček " Požární ucpávka" | 501 07060 799 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 4 004,00 Kč | 4 004,00 Kč | 4 004,00 Kč | 14.5.2026 | 18.5.2026 | 20.5.2026 | |
| Cormen s.r.o. | čistící prostředky - kuchyně | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 846,04 Kč | 15 846,04 Kč | 15 846,04 Kč | 5.5.2026 | 18.5.2026 | 20.5.2026 | |
| Daniel Pilnaj | plochá ocel 100x5 - "Oprava opěrně zídky u budovy Y" | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 317,79 Kč | 317,79 Kč | 317,79 Kč | 24.3.2026 | 18.5.2026 | 21.5.2026 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné I. dekáda 5/2026 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 760,00 Kč | 760,00 Kč | 760,00 Kč | 12.5.2026 | 18.5.2026 | 26.5.2026 | |
| Technicom Technology s.r.o. | Měsíční kontroly EPS - 4/2026 | 518 10019 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie; celkem 1 022,00 Kč | 1 022,00 Kč | 1 022,00 Kč | 14.5.2026 | 19.5.2026 | 26.5.2026 | |
| KVD Plus s.r.o. | Oprava opěrné zídky u "Y" - nakladač včetně vibračního pěchu | 511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 18 392,00 Kč | 18 392,00 Kč | 18 392,00 Kč | 15.5.2026 | 19.5.2026 | 26.5.2026 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 792,52 Kč | 3 792,52 Kč | 4 247,62 Kč | 7.3.2026 | 10.3.2026 | 11.5.2026 | 4.3.2026 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 139,30 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 139,30 Kč | 1 276,02 Kč | 17.3.2026 | 17.3.2026 | 11.5.2026 | 17.3.2026 |
| Veolia Komodity ČR, s.r.o. | vyúčtování spotřeby elektřiny - nemocnice 2/2026 | 502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 408 656,30 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -401 099,17 Kč | 7 557,13 Kč | 9 144,12 Kč | 13.3.2026 | 18.3.2026 | 7.5.2026 | 13.3.2026 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 011,23 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 011,23 Kč | 1 132,58 Kč | 22.3.2026 | 23.3.2026 | 26.5.2026 | 17.3.2026 |
| PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. | Perlan-role | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 42 810,55 Kč | 42 810,55 Kč | 42 810,55 Kč | 23.3.2026 | 23.3.2026 | 18.5.2026 | |
| PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. | perlan role | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 432,43 Kč | 432,43 Kč | 432,43 Kč | 27.3.2026 | 31.3.2026 | 20.5.2026 | |
| Martin Sovadina | instalaterský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 904,92 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 944,19 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 936,81 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 348,70 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 712,31 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 590,90 Kč 518 10020 810 - ostatní služby materiální povahy - zhotovení klíčů; celkem 59,99 Kč 518 10020 413 - ostatní služby materiální povahy - zhotovení klíčů; celkem 30,00 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 23 527,84 Kč | 23 527,84 Kč | 31.3.2026 | 1.4.2026 | 11.5.2026 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 139,30 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 139,30 Kč | 1 276,02 Kč | 30.3.2026 | 31.3.2026 | 26.5.2026 | 30.3.2026 |
| Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 44 074,25 Kč | 44 074,25 Kč | 44 074,25 Kč | 7.4.2026 | 7.4.2026 | 5.5.2026 | |
| CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví 03/2026 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 7.4.2026 | 8.4.2026 | 5.5.2026 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 669,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 4 669,80 Kč | 5 230,18 Kč | 7.4.2026 | 8.4.2026 | 5.5.2026 | 8.4.2026 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 72 728,75 Kč 132 01000 - léky; celkem 765,78 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,71 Kč | 73 494,53 Kč | 82 382,79 Kč | 7.4.2026 | 8.4.2026 | 5.5.2026 | 8.4.2026 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 336,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč | 336,00 Kč | 376,32 Kč | 8.4.2026 | 8.4.2026 | 5.5.2026 | 8.4.2026 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 407,54 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,22 Kč | 4 407,54 Kč | 4 936,44 Kč | 8.4.2026 | 8.4.2026 | 5.5.2026 | 8.4.2026 |
| MAPO medical s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 32 000,00 Kč | 32 000,00 Kč | 35 840,00 Kč | 7.4.2026 | 8.4.2026 | 5.5.2026 | 7.4.2026 |
| MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 16 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 17 920,00 Kč | 7.4.2026 | 8.4.2026 | 5.5.2026 | 7.4.2026 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 703,45 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 6 703,45 Kč | 7 507,86 Kč | 9.4.2026 | 9.4.2026 | 5.5.2026 | 9.4.2026 |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 27 439,45 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 27 439,45 Kč | 30 732,18 Kč | 8.4.2026 | 9.4.2026 | 5.5.2026 | 9.4.2026 |
| synlab czech s.r.o. | Laboratorní vyšetření samoplátci 3/2026 | 518 10011 206 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 2 898,00 Kč | 2 898,00 Kč | 2 898,00 Kč | 8.4.2026 | 9.4.2026 | 5.5.2026 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 848,00 Kč | 22 848,00 Kč | 22 848,00 Kč | 7.4.2026 | 7.4.2026 | 5.5.2026 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 258,96 Kč | 5 258,96 Kč | 5 258,96 Kč | 9.4.2026 | 9.4.2026 | 5.5.2026 | |
| STAPRO s. r. o. | Servisní služby FONS Akord - DIET 3/2026 | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 9.4.2026 | 9.4.2026 | 5.5.2026 | |
| STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 2/2026 - FONS Openlims | 518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 8 386,97 Kč | 8 386,97 Kč | 8 386,97 Kč | 9.4.2026 | 9.4.2026 | 5.5.2026 | |
| Démos trade, a.s. | materiál na opravu a výrobu nábytku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 950,77 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 452,23 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 198,00 Kč | 7 601,00 Kč | 7 601,00 Kč | 8.4.2026 | 9.4.2026 | 5.5.2026 | |
| Multised, spol. s r.o. | kancelářská křesla | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 20 511,00 Kč | 20 511,00 Kč | 20 511,00 Kč | 9.4.2026 | 13.4.2026 | 5.5.2026 | |
| ACTIVA s.r.o. | Kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 343,00 Kč | 9 343,00 Kč | 9 343,00 Kč | 9.4.2026 | 13.4.2026 | 5.5.2026 | |
| HIPPO spol. s. r. o. | Konzultační práce v souvislosti s aktualizací systému | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 10.4.2026 | 10.4.2026 | 5.5.2026 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Odpadní vody - vzorek 25777 | 518 10019 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie; celkem 3 444,87 Kč | 3 444,87 Kč | 3 444,87 Kč | 10.4.2026 | 10.4.2026 | 4.5.2026 | |
| FarmTechnik, s.r.o. | servis TTR | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 36 263,70 Kč | 36 263,70 Kč | 36 263,70 Kč | 31.3.2026 | 13.4.2026 | 5.5.2026 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 578,36 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 578,36 Kč | 647,76 Kč | 14.4.2026 | 14.4.2026 | 11.5.2026 | 14.4.2026 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 618,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 2 618,80 Kč | 2 933,06 Kč | 14.4.2026 | 14.4.2026 | 11.5.2026 | 14.4.2026 |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 438,56 Kč | 4 438,56 Kč | 4 438,56 Kč | 14.4.2026 | 14.4.2026 | 5.5.2026 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 830,24 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,24 Kč | 9 830,00 Kč | 9 830,00 Kč | 14.4.2026 | 14.4.2026 | 5.5.2026 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 84 477,26 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,26 Kč | 84 477,00 Kč | 84 477,00 Kč | 14.4.2026 | 14.4.2026 | 5.5.2026 | |
| Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 34 869,78 Kč | 34 869,78 Kč | 34 869,78 Kč | 14.4.2026 | 14.4.2026 | 11.5.2026 | |
| Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 292,80 Kč | 9 292,80 Kč | 9 292,80 Kč | 14.4.2026 | 14.4.2026 | 11.5.2026 | |
| Marek Macák | Seminář psychologů 14.4.2026 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 14.4.2026 | 15.4.2026 | 11.5.2026 | |
| ACTIVA s.r.o. | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 800,00 Kč | 800,00 Kč | 800,00 Kč | 14.4.2026 | 16.4.2026 | 11.5.2026 | |
| Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 409,00 Kč | 4 409,00 Kč | 4 409,00 Kč | 14.4.2026 | 16.4.2026 | 11.5.2026 | |
| CHRISTEYNS s.r.o. | Prací prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 43 052,59 Kč | 43 052,59 Kč | 43 052,59 Kč | 9.4.2026 | 9.4.2026 | 5.5.2026 | |
| ELKOV elektro a.s. | elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 051,00 Kč | 11 051,00 Kč | 11 051,00 Kč | 14.4.2026 | 16.4.2026 | 11.5.2026 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Kontrola pro Mythic | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 795,10 Kč | 2 795,10 Kč | 2 795,10 Kč | 29.4.2026 | 30.4.2026 | 18.5.2026 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Alkaline phosphatese, HDL cholesterol | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 15 800,18 Kč | 15 800,18 Kč | 15 800,18 Kč | 29.4.2026 | 30.4.2026 | 18.5.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 5/2026 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 568 801,65 Kč | 568 801,65 Kč | 688 250,00 Kč | 1.5.2026 | 1.5.2026 | 5.5.2026 | 1.5.2026 |
| Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 5/2026 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 32 314,05 Kč | 32 314,05 Kč | 39 100,00 Kč | 1.5.2026 | 1.5.2026 | 5.5.2026 | 1.5.2026 |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 915,17 Kč | 5 915,17 Kč | 5 915,17 Kč | 28.4.2026 | 28.4.2026 | 18.5.2026 | |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 505,18 Kč | 12 505,18 Kč | 12 505,18 Kč | 30.4.2026 | 30.4.2026 | 26.5.2026 | |
| Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 136,84 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,16 Kč | 2 137,00 Kč | 2 137,00 Kč | 30.4.2026 | 30.4.2026 | 18.5.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 839,44 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,44 Kč | 7 839,00 Kč | 7 839,00 Kč | 28.4.2026 | 28.4.2026 | 11.5.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 30 792,48 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,48 Kč | 30 792,00 Kč | 30 792,00 Kč | 28.4.2026 | 28.4.2026 | 18.5.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 763,29 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,29 Kč | 29 763,00 Kč | 29 763,00 Kč | 30.4.2026 | 30.4.2026 | 18.5.2026 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 916,08 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 11 916,07 Kč | 11 916,07 Kč | 28.4.2026 | 28.4.2026 | 26.5.2026 | |
| MANSWELT, a.s. | spojovací materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 509,72 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 407,31 Kč | 1 917,03 Kč | 1 917,03 Kč | 30.4.2026 | 30.4.2026 | 11.5.2026 | |
| SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | ZK481 - Úprava zámku oddělení 7C,7D - 04/2026 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 116 160,00 Kč | 116 160,00 Kč | 116 160,00 Kč | 30.4.2026 | 30.4.2026 | 26.5.2026 | |
| SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | Oprava fasády levého křídla zámku (A2) v PNHoB 04/2026 | 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 31 460,00 Kč | 31 460,00 Kč | 31 460,00 Kč | 30.4.2026 | 30.4.2026 | 26.5.2026 | |
| HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | Revize stravovacího provozu 4/2026 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 30.4.2026 | 30.4.2026 | 26.5.2026 | |
| Sloup Martin, Ing. | Poradenské a konzultační služby za 4/2026 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 1.5.2026 | 4.5.2026 | 26.5.2026 | |
| TRIKVERTA s.r.o. | Servis UV lamp a výměna zářičů dle objednávky K17/26 | 511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 102 284,33 Kč | 102 284,33 Kč | 102 284,33 Kč | 28.4.2026 | 4.5.2026 | 11.5.2026 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 242,08 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč | 8 242,00 Kč | 8 242,00 Kč | 4.5.2026 | 4.5.2026 | 26.5.2026 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 71 041,66 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,34 Kč | 71 042,00 Kč | 71 042,00 Kč | 4.5.2026 | 4.5.2026 | 26.5.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 064,00 Kč | 8 064,00 Kč | 8 064,00 Kč | 4.5.2026 | 4.5.2026 | 18.5.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 701,09 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč | 25 701,00 Kč | 25 701,00 Kč | 4.5.2026 | 4.5.2026 | 20.5.2026 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 464,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 985,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 776,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 820,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 142,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 062,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 119,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 435,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 615,91 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 84 422,50 Kč | 84 422,50 Kč | 4.5.2026 | 4.5.2026 | 11.5.2026 | |
| Medsol s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 222,32 Kč | 3 222,32 Kč | 3 609,00 Kč | 13.5.2026 | 19.5.2026 | 26.5.2026 | 13.5.2026 |
| Alza.cz a.s. | Masážní pomůcky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 928,00 Kč | 1 928,00 Kč | 1 928,00 Kč | 5.5.2026 | 21.5.2026 | 26.5.2026 | |
| Centrum pro rozvoj péče | kurz Bezpečné držení a sebeochrana 13.5.2026 | 549 03001 501 - školení a sjezdové poplatky - ostatní zaměstnanci; celkem 36 000,00 Kč | 36 000,00 Kč | 36 000,00 Kč | 14.5.2026 | 21.5.2026 | 26.5.2026 | |
| COLORWAY | barvy, lak, štětce, tmel, petrolej | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 490,00 Kč | 5 490,00 Kč | 5 490,00 Kč | 15.5.2026 | 20.5.2026 | 26.5.2026 | |
| ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 864,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 202,48 Kč | 48 067,26 Kč | 48 067,26 Kč | 22.5.2026 | 22.5.2026 | 26.5.2026 | |
| RedHead Promotion s.r.o. | DARY - Hudební vystoupení Milan Peroutka | 518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 22.5.2026 | 25.5.2026 | 28.5.2026 | |
| Spolek Opárenské legendy | LT - zam. Vokůrková Zdeňka - syn Vilém | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 750,00 Kč | 5 750,00 Kč | 5 750,00 Kč | 4.5.2026 | 4.5.2026 | 20.5.2026 | |
| PĚTILÍSTEK, z.s. | LT - zam. Šmejkalová Lenka - syn: Jiří | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 6 450,00 Kč | 6 450,00 Kč | 6 450,00 Kč | 7.5.2026 | 12.5.2026 | 20.5.2026 | |
| Výtahy Vaněrka , s.r.o. | oprava výtahu | 518 10018 422 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - údržba; celkem 2 738,00 Kč | 3 312,98 Kč | 2 738,00 Kč | 31.3.2026 | 8.4.2026 | 5.5.2026 | 31.3.2026 |
| Michal Bartko | oprava soc. zařízení budova A, 1.NP | 511 01001 323 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 352 555,74 Kč | 426 592,45 Kč | 352 555,74 Kč | 16.4.2026 | 17.4.2026 | 11.5.2026 | 16.4.2026 |
| Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 4/2026 | 518 10018 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - údržba; celkem 3 600,00 Kč | 4 356,00 Kč | 3 600,00 Kč | 30.4.2026 | 30.4.2026 | 26.5.2026 | 30.4.2026 |
| Medstav s.r.o. | stavební práce v areálu nemocnice 04/2026 - dle přílohy | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 332 736,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 50 676,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 30 120,00 Kč | 500 373,72 Kč | 413 532,00 Kč | 30.4.2026 | 4.5.2026 | 26.5.2026 | 30.4.2026 |
| LIMPA s.r.o. | ZK481 - Úprava zámku PNHoB - oddělení 7C,7D | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 564 829,00 Kč | 3 103 443,09 Kč | 2 564 829,00 Kč | 30.4.2026 | 5.5.2026 | 26.5.2026 | 30.4.2026 |
| LIMPA s.r.o. | Oprava fasády lévého křídla zámku (A2) v PNHoB 04/2026 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 579 090,00 Kč | 700 698,90 Kč | 579 090,00 Kč | 30.4.2026 | 5.5.2026 | 28.5.2026 | 30.4.2026 |
| LIMPA s.r.o. | ZK481 - Úprava zámku PNHoB - oddělení 7C,7D -vícerpráce dle dodatku č. 3 | 042 05000 - NDHM inventář - nábytek; celkem 112 600,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 161 900,00 Kč | 1 542 145,00 Kč | 1 274 500,00 Kč | 12.5.2026 | 14.5.2026 | 28.5.2026 | 12.5.2026 |
| Veolia Komodity ČR, s.r.o. | elektřina - 5/2026 nemocnice | celkem 386 850,00 Kč | 386 850,00 Kč | 386 850,00 Kč | 28.4.2026 | 29.4.2026 | 11.5.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2026 - V Sídlišti 144, vs 16 | celkem 500,00 Kč | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 4.5.2026 | 4.5.2026 | 18.5.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2026 - V Sídlišti 156, vs 17 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 4.5.2026 | 4.5.2026 | 18.5.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2026- V Sídlišti 157, vs 18 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 4.5.2026 | 4.5.2026 | 18.5.2026 | |
| ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s. r. o. | žaluzie 3 ks- stř. 7B | celkem 2 341,00 Kč | 2 341,00 Kč | 2 341,00 Kč | 5.5.2026 | 6.5.2026 | 11.5.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2026 - V Sídlišti 158, vs 19 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 4.5.2026 | 4.5.2026 | 18.5.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2025 - V Sídlišti 159, vs 20 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 4.5.2026 | 4.5.2026 | 18.5.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2026 - V Sídlišti 176, vs 21 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 4.5.2026 | 4.5.2026 | 18.5.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2026 V Sídlišti 200, vs 22 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 4.5.2026 | 4.5.2026 | 18.5.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2026, V Sídlišti 201, vs 23 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 4.5.2026 | 4.5.2026 | 18.5.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2026 - V Sídlišti 259, vs 24 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 4.5.2026 | 4.5.2026 | 18.5.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2026 - V Sídlišti 261, vs 25 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 4.5.2026 | 4.5.2026 | 18.5.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2026 - V Sídlišti 262, v.s.26 OM43651 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 4.5.2026 | 4.5.2026 | 18.5.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2026 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs27 | celkem 5 900,00 Kč | 5 900,00 Kč | 5 900,00 Kč | 4.5.2026 | 4.5.2026 | 18.5.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2026 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs28 | celkem 900,00 Kč | 900,00 Kč | 900,00 Kč | 4.5.2026 | 4.5.2026 | 18.5.2026 |