Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

26827

Stav doplněnosti faktur po měsících

2026 06 05 04 03 02 01
21 56 60 86 76 96
2025 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 80 58 41 66 63 84 80 92 81 79 79
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 26 301-26 400 z 26 827 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 374,72 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 749,76 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 843,12 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 812,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 749,76 Kč
29 529,36 Kč29 529,36 Kč4.5.20264.5.202618.5.2026
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 546,12 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 897,42 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 35 804,66 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 496,37 Kč
106 744,57 Kč106 744,57 Kč4.5.20264.5.202611.5.2026
CINEMARTpůjčovné filmu Dream Team518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 726,00 Kč
726,00 Kč726,00 Kč13.5.20264.5.202618.5.2026
AKTUÁLNÍ PARAGRAFY JUDr. PavelSeminář Nový zákon o řízení a kontrole veřejných financí 30.4.26 - Ing. Luxík549 03001 810 - školení a sjezdové poplatky - ostatní zaměstnanci; celkem 3 134,00 Kč
3 134,00 Kč3 134,00 Kč30.4.20264.5.202618.5.2026
BENU Česká republika a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 115,68 Kč
2 115,68 Kč2 369,57 Kč1.5.20264.5.202611.5.202622.4.2026
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 7 069,22 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč
7 069,22 Kč7 917,53 Kč30.4.202630.4.202611.5.202630.4.2026
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 190,75 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
1 190,75 Kč1 333,64 Kč30.4.202630.4.202626.5.202628.4.2026
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 73 745,34 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 914,90 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,30 Kč
75 660,24 Kč84 911,81 Kč30.4.202630.4.202626.5.202630.4.2026
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 19 758,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,14 Kč
19 758,00 Kč22 128,96 Kč30.4.20264.5.202626.5.202630.4.2026
LKQ CZ s.r.o.adaptér, senzor regulace sklonu světlometů511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 4 338,00 Kč
4 338,00 Kč4 338,00 Kč30.4.20264.5.202618.5.2026
FarmTechnik, s.r.o.klínový řemen na stroj Kubota511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 794,97 Kč
794,97 Kč794,97 Kč30.4.20264.5.202626.5.2026
Finanční úřad v Roudnici nad LabemDaň z nemovitých věcí 1/2 rok 2026532 00000 901 - daň z nemovitostí; celkem 16 386,00 Kč
16 386,00 Kč16 386,00 Kč4.5.20264.5.202625.5.2026
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 4/2026 nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 290 910,85 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,15 Kč
165 910,70 Kč185 820,00 Kč30.4.20264.5.202618.5.202630.4.2026
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 4/2026 nemocnice celkem 0,00 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 70 743,86 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,12 Kč
70 743,74 Kč79 233,00 Kč30.4.20264.5.202618.5.202630.4.2026
KVD Plus s.r.o.Drobné opravy v areálu - dodávka kamene a písku501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 9 061,22 Kč
9 061,22 Kč9 061,22 Kč30.4.20264.5.202626.5.2026
Zen systems s.r.o.Podpora/údržba a servis serverů a sítě 04/2026518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 24 115,30 Kč
24 115,30 Kč24 115,30 Kč30.4.20264.5.202626.5.2026
Zen systems s.r.o.Podpora/údržba a servis serverů a sítě 04/2026 1. - 14. 4. 2026518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč30.4.20265.5.202626.5.2026
Lenka MacháčkováCanisterapie 19. 4. 2026518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč
1 500,00 Kč1 500,00 Kč5.5.20265.5.202626.5.2026
Fyzická osobaKoncert - Hollan a Carban 4.5.2026518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 25 000,00 Kč
25 000,00 Kč25 000,00 Kč4.5.20265.5.202620.5.2026
KVD Plus s.r.o.Oprava opěrné zídky u "Y" - betonová směs511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 25 402,80 Kč
25 402,80 Kč25 402,80 Kč30.4.20265.5.202626.5.2026
CELIMED s.r.o.Manžeta kompletní spirit, ověření tonometru518 10019 312 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie; celkem 379,68 Kč
518 10019 412 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie; celkem 379,68 Kč
518 10019 422 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie; celkem 379,68 Kč
518 10019 481 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie; celkem 379,68 Kč
511 03001 481 - ostatní údržba a opravy; celkem 415,52 Kč
518 10019 491 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie; celkem 759,36 Kč
518 10019 206 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie; celkem 379,68 Kč
3 073,28 Kč3 073,28 Kč29.4.20265.5.202618.5.2026
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Servisní činnost 04/2026518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč5.5.20265.5.202618.5.2026
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 5/2026 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.29 OM42100 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč4.5.20264.5.202618.5.2026
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 5/2026 - V Sídlišti 262, byt č.6, OM 42842, vs30 celkem 300,00 Kč
300,00 Kč300,00 Kč4.5.20264.5.202618.5.2026
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 5/2026 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
140 000,00 Kč140 000,00 Kč4.5.20264.5.202618.5.2026
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné 5/2026 byty 144/176 + 261 celkem 34 260,00 Kč
celkem 5 280,00 Kč
39 540,00 Kč39 540,00 Kč4.5.20264.5.202618.5.2026
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné 5/2026 byty 262 + 259 celkem 12 630,00 Kč
celkem 8 830,00 Kč
21 460,00 Kč21 460,00 Kč4.5.20264.5.202618.5.2026
Hana Godusova2x párty stan nůžkový - stř. 481/7B celkem 29 500,00 Kč
29 500,00 Kč29 500,00 Kč6.5.20267.5.202618.5.2026
NCOZSpecializační vzdělávání - Výživa dospělých a dětí 11. - 15.5.26 Jucha Nikola celkem 6 790,00 Kč
6 790,00 Kč6 790,00 Kč5.5.202611.5.202615.5.2026
NCOZubytování 11. - 15.5.2026 Jucha Nikola celkem 5 180,00 Kč
5 180,00 Kč5 180,00 Kč7.5.202611.5.202615.5.2026
OTIDEA vzdělávání s.r.o.školení - praktické využití AI při administraci veřejných zakázek - Ing. Petr Šámal celkem 3 267,00 Kč
3 267,00 Kč3 267,00 Kč15.5.202615.5.202626.5.2026
Velkoobchod Vršinský, s.r.o.směšovací ventil celkem 7 080,90 Kč
7 080,90 Kč7 080,90 Kč18.5.202621.5.202626.5.2026
ProEx 2000 s.r.o.Trapézový plech celkem 5 488,00 Kč
5 488,00 Kč5 488,00 Kč19.5.202621.5.202626.5.2026
Vytvoř si postisk s.r.o.Trička s logem Den NE!závislosti celkem 2 520,00 Kč
2 520,00 Kč2 520,00 Kč20.5.202620.5.202626.5.2026
NCOZškolení Konflikt může být kořením života 28.5.2026 - Kulasová Ladislava celkem 2 270,00 Kč
2 270,00 Kč2 270,00 Kč21.5.202621.5.202625.5.2026
NCOZškolení Konflikt může být kořením života 28.5.2026 - Houdková Milada celkem 2 270,00 Kč
2 270,00 Kč2 270,00 Kč21.5.202621.5.202625.5.2026
BM ČESKO s.r.o.nábytek ( skříň,stůl, pohovka, židle, komoda) celkem 18 819,55 Kč
18 819,55 Kč18 819,55 Kč27.5.202627.5.202628.5.2026
Cyklo Erbenduše111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 189,00 Kč
189,00 Kč189,00 Kč5.5.20265.5.20266.5.2026
Zásobování a.s.květináče, hodiny, betrie, rychlospojky, pásky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 234,00 Kč
2 234,00 Kč2 234,00 Kč2.5.20265.5.20267.5.2026
Tomáš Kraupner-juniorstř. 481/7B - zhotovení klíčů518 10020 481 - ostatní služby materiální povahy - zhotovení klíčů; celkem 316,00 Kč
316,00 Kč316,00 Kč6.5.20266.5.202611.5.2026
Železářství Homolka s.r.o.papír brusný kotouče111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 437,10 Kč
437,10 Kč437,10 Kč6.5.20266.5.202611.5.2026
Cyklo ErbenDuše111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 199,01 Kč
199,01 Kč199,01 Kč11.5.202611.5.202612.5.2026
Skočdopole LubošStykač111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 440,00 Kč
440,00 Kč440,00 Kč11.5.202611.5.202613.5.2026
Zásobování a.s.travní semeno, kaartáčky,lepidla, zvon WC111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 392,00 Kč
2 392,00 Kč2 392,00 Kč7.5.202611.5.202613.5.2026
Železářství Homolka s.r.o.vložky FAB s klíči, zámky dveřní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 984,99 Kč
2 984,99 Kč2 984,99 Kč14.5.202614.5.202618.5.2026
Železářství Homolka s.r.o.zásuvka vodotěsná111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 306,01 Kč
306,01 Kč306,01 Kč14.5.202614.5.202618.5.2026
Tomáš Kraupner-juniorzámek vis111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 397,00 Kč
2 397,00 Kč2 397,00 Kč22.5.202622.5.202625.5.2026
Zásobování a.s.truhlíky,misky,lepidlo,pásky,konvice,hadice,moduly111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 627,00 Kč
3 627,00 Kč3 627,00 Kč22.5.202625.5.202627.5.2026
ELKOV elektro a.s.elektromateriál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 088,00 Kč
2 088,00 Kč2 088,00 Kč14.4.202616.4.202611.5.2026
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 624,84 Kč
9 624,84 Kč9 624,84 Kč16.4.202616.4.202611.5.2026
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 791,97 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč
5 792,00 Kč5 792,00 Kč16.4.202616.4.20265.5.2026
ZONT s.r.o.servis kamerového systému 4/2026518 09020 799 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 16 819,00 Kč
16 819,00 Kč16 819,00 Kč16.4.202616.4.202611.5.2026
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 6 057,58 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
6 057,58 Kč6 784,49 Kč15.4.202616.4.202611.5.202616.4.2026
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 124 385,89 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 390,44 Kč
132 01000 - léky; celkem -2,08 Kč
128 776,33 Kč144 624,63 Kč15.4.202616.4.202611.5.202616.4.2026
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 14 810,50 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,23 Kč
14 810,50 Kč16 587,76 Kč16.4.202616.4.202611.5.202616.4.2026
Démos trade, a.s.materiál na výrobu a opravy nábytku111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 146,31 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 629,69 Kč
23 776,00 Kč23 776,00 Kč14.4.202615.4.202611.5.2026
KVD Plus s.r.o.betonová směs511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 31 341,12 Kč
31 341,12 Kč31 341,12 Kč15.4.202617.4.202611.5.2026
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 114 000,00 Kč
114 000,00 Kč127 680,00 Kč16.4.202620.4.202611.5.202616.4.2026
BELA MOST s.r.o.zástrče, zámky, hmoždinky, kování111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 100,34 Kč
2 100,34 Kč2 100,34 Kč14.4.202621.4.20265.5.2026
VENCL, s r.o.ručníky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 843,20 Kč
16 843,20 Kč16 843,20 Kč16.4.202621.4.202611.5.2026
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 7 422,80 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,12 Kč
7 422,80 Kč8 313,54 Kč22.4.202622.4.202618.5.202622.4.2026
TECHNICA HORECA Czechia s.r.o.vozík servírovací111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 163,00 Kč
5 163,00 Kč5 163,00 Kč22.4.202623.4.202618.5.2026
Fiala Petr - velkoobchod sčistící prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 27 353,76 Kč
27 353,76 Kč27 353,76 Kč20.4.202623.4.202618.5.2026
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.oprava VZT zařízení na objektu prádelna511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 12 039,50 Kč
12 039,50 Kč12 039,50 Kč5.5.20265.5.202618.5.2026
ACTIVA s.r.o.stř. 481/7A - den NE!závisloti 2026 - jednorázové nádobí, ubrousky518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 1 181,00 Kč
1 181,00 Kč1 181,00 Kč29.4.20266.5.202626.5.2026
DITIS - spol. s r. o.tiskopisy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 582,00 Kč
1 582,00 Kč1 582,00 Kč30.4.20266.5.202611.5.2026
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 4/2026518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 41,25 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 271,42 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 55,72 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,80 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,80 Kč
518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,80 Kč
518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,80 Kč
518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,80 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,73 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,80 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 43,14 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 95,36 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 40,62 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,69 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 40,62 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 316,23 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 932,71 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 65,79 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 467,19 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 271,42 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč
518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 265,24 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,80 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč
6 898,69 Kč6 898,69 Kč30.4.20265.5.202620.5.2026
JKM Straškov, s.r.o.Oprava stropu skladů511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 6 108,00 Kč
6 108,00 Kč6 108,00 Kč30.4.20265.5.202626.5.2026
STAVMAT Mazourek, s. r. o.Oprava povrchů stěn ve sklepích511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 5 600,24 Kč
5 600,24 Kč5 600,24 Kč30.4.20265.5.202611.5.2026
Fiala Petr - velkoobchod sprostředek proti plísni111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 463,19 Kč
463,19 Kč463,19 Kč20.4.202623.4.202618.5.2026
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Benzodiazepines, Ise calibrator501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 17 244,92 Kč
17 244,92 Kč17 244,92 Kč22.4.202623.4.20265.5.2026
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 056,48 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
2 056,48 Kč2 303,26 Kč22.4.202623.4.202618.5.202623.4.2026
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 34 793,10 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
34 793,10 Kč38 968,27 Kč22.4.202623.4.202618.5.202623.4.2026
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 079,20 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,27 Kč
2 079,20 Kč2 328,70 Kč23.4.202623.4.202618.5.202623.4.2026
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 630,88 Kč
9 630,88 Kč9 630,88 Kč23.4.202623.4.202611.5.2026
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 419,63 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
12 419,64 Kč12 419,64 Kč23.4.202623.4.202618.5.2026
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 800,64 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,36 Kč
6 801,00 Kč6 801,00 Kč23.4.202623.4.202611.5.2026
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 84 809,21 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,21 Kč
84 809,00 Kč84 809,00 Kč23.4.202623.4.202611.5.2026
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 330,56 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč
15 331,00 Kč15 331,00 Kč23.4.202623.4.202618.5.2026
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 60 700,64 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,36 Kč
60 701,00 Kč60 701,00 Kč23.4.202623.4.202618.5.2026
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 834,27 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,27 Kč
22 834,00 Kč22 834,00 Kč23.4.202623.4.20265.5.2026
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 002,18 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,18 Kč
8 002,00 Kč8 002,00 Kč23.4.202623.4.20265.5.2026
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 612,98 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč
21 613,00 Kč21 613,00 Kč23.4.202623.4.20265.5.2026
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 268,11 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
10 268,12 Kč10 268,12 Kč23.4.202623.4.202618.5.2026
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 511,57 Kč
4 511,57 Kč4 511,57 Kč23.4.202623.4.202618.5.2026
STAVMAT Mazourek, s. r. o.Oprava opěrné zídky u "Y"511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 80 056,79 Kč
80 056,79 Kč80 056,79 Kč30.4.20265.5.202611.5.2026
Zahrad.potřeby SINCO s.r.o.substrát pěstební111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 561,00 Kč
1 561,00 Kč1 561,00 Kč5.5.20266.5.202611.5.2026
JIP VÝCHODOČESKÁSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 249,76 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 920,83 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 895,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 761,42 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 657,06 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 083,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 042,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 780,61 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 340,14 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 694,08 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 036,48 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč
68 462,00 Kč68 462,00 Kč4.5.20264.5.202611.5.2026
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 887,82 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
8 887,83 Kč8 887,83 Kč6.5.20266.5.202620.5.2026
Mgr. Dominika DrahovzalováHry společenské111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 429,00 Kč
1 429,00 Kč1 429,00 Kč29.4.20266.5.202611.5.2026
Alza.cz a.s.lednice,. termoska111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 547,00 Kč
3 547,00 Kč3 547,00 Kč2.5.20266.5.202611.5.2026
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 374,77 Kč
4 374,77 Kč4 374,77 Kč6.5.20266.5.202611.5.2026
České štěrkopísky spol. s r.o.Oprava opěrné zídky u budovy "Y" - kamenivo do vsakovací rýhy a jámy511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 6 679,20 Kč
6 679,20 Kč6 679,20 Kč30.4.20266.5.202611.5.2026
MgA. Kamila ZenklováHry společenské, hudební nástroj111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 945,00 Kč
1 945,00 Kč1 945,00 Kč30.4.20267.5.202618.5.2026
BTL zdravotnická technika a.s.EKG přístroj - 2B/462042 01000 - NDHM zdravotnická a laboratorní technika; celkem 54 450,00 Kč
416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 54 450,00 Kč
54 450,00 Kč54 450,00 Kč24.3.20266.5.202612.5.2026
Česká pošta, s.p.Poplatek za transakce poštovní datové zprávy 4/2026518 01020 901 - poštovné; celkem 2 470,00 Kč
2 470,00 Kč2 470,00 Kč5.5.20266.5.202618.5.2026
Netfox s.r.o.Tiskárna Canon Runnerc 3326i042 04000 - NDHM výpočetní technika; celkem 56 144,00 Kč
416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 56 144,00 Kč
56 144,00 Kč56 144,00 Kč6.5.20266.5.202621.5.2026
Zen systems s.r.o.správa sítě 2.4.2026518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč
5 808,00 Kč5 808,00 Kč30.4.20267.5.202626.5.2026
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost 04/2026549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 52 800,00 Kč
52 800,00 Kč52 800,00 Kč30.4.20267.5.202618.5.2026
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 04/2026 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč
20 000,00 Kč20 000,00 Kč30.4.20267.5.202621.5.2026
Zobrazeno 26 301-26 400 z 26 827 záznamů.