| 2026 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 56 | 60 | 86 | 76 | 96 |
| 2025 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 80 | 58 | 41 | 66 | 63 | 84 | 80 | 92 | 81 | 79 | 79 |
| 2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|
| 56 | 10 | 3 |
| 2015 | 02 |
|---|---|
| 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 374,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 749,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 843,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 812,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 749,76 Kč | 29 529,36 Kč | 29 529,36 Kč | 4.5.2026 | 4.5.2026 | 18.5.2026 | |
| ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 546,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 897,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 35 804,66 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 496,37 Kč | 106 744,57 Kč | 106 744,57 Kč | 4.5.2026 | 4.5.2026 | 11.5.2026 | |
| CINEMART | půjčovné filmu Dream Team | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 726,00 Kč | 726,00 Kč | 726,00 Kč | 13.5.2026 | 4.5.2026 | 18.5.2026 | |
| AKTUÁLNÍ PARAGRAFY JUDr. Pavel | Seminář Nový zákon o řízení a kontrole veřejných financí 30.4.26 - Ing. Luxík | 549 03001 810 - školení a sjezdové poplatky - ostatní zaměstnanci; celkem 3 134,00 Kč | 3 134,00 Kč | 3 134,00 Kč | 30.4.2026 | 4.5.2026 | 18.5.2026 | |
| BENU Česká republika a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 115,68 Kč | 2 115,68 Kč | 2 369,57 Kč | 1.5.2026 | 4.5.2026 | 11.5.2026 | 22.4.2026 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 7 069,22 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 7 069,22 Kč | 7 917,53 Kč | 30.4.2026 | 30.4.2026 | 11.5.2026 | 30.4.2026 |
| Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 190,75 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 1 190,75 Kč | 1 333,64 Kč | 30.4.2026 | 30.4.2026 | 26.5.2026 | 28.4.2026 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 73 745,34 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 914,90 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,30 Kč | 75 660,24 Kč | 84 911,81 Kč | 30.4.2026 | 30.4.2026 | 26.5.2026 | 30.4.2026 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 19 758,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,14 Kč | 19 758,00 Kč | 22 128,96 Kč | 30.4.2026 | 4.5.2026 | 26.5.2026 | 30.4.2026 |
| LKQ CZ s.r.o. | adaptér, senzor regulace sklonu světlometů | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 4 338,00 Kč | 4 338,00 Kč | 4 338,00 Kč | 30.4.2026 | 4.5.2026 | 18.5.2026 | |
| FarmTechnik, s.r.o. | klínový řemen na stroj Kubota | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 794,97 Kč | 794,97 Kč | 794,97 Kč | 30.4.2026 | 4.5.2026 | 26.5.2026 | |
| Finanční úřad v Roudnici nad Labem | Daň z nemovitých věcí 1/2 rok 2026 | 532 00000 901 - daň z nemovitostí; celkem 16 386,00 Kč | 16 386,00 Kč | 16 386,00 Kč | 4.5.2026 | 4.5.2026 | 25.5.2026 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 4/2026 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 290 910,85 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,15 Kč | 165 910,70 Kč | 185 820,00 Kč | 30.4.2026 | 4.5.2026 | 18.5.2026 | 30.4.2026 |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 4/2026 nemocnice | celkem 0,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 70 743,86 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,12 Kč | 70 743,74 Kč | 79 233,00 Kč | 30.4.2026 | 4.5.2026 | 18.5.2026 | 30.4.2026 |
| KVD Plus s.r.o. | Drobné opravy v areálu - dodávka kamene a písku | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 9 061,22 Kč | 9 061,22 Kč | 9 061,22 Kč | 30.4.2026 | 4.5.2026 | 26.5.2026 | |
| Zen systems s.r.o. | Podpora/údržba a servis serverů a sítě 04/2026 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 24 115,30 Kč | 24 115,30 Kč | 24 115,30 Kč | 30.4.2026 | 4.5.2026 | 26.5.2026 | |
| Zen systems s.r.o. | Podpora/údržba a servis serverů a sítě 04/2026 1. - 14. 4. 2026 | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 30.4.2026 | 5.5.2026 | 26.5.2026 | |
| Lenka Macháčková | Canisterapie 19. 4. 2026 | 518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 5.5.2026 | 5.5.2026 | 26.5.2026 | |
| Fyzická osoba | Koncert - Hollan a Carban 4.5.2026 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 4.5.2026 | 5.5.2026 | 20.5.2026 | |
| KVD Plus s.r.o. | Oprava opěrné zídky u "Y" - betonová směs | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 25 402,80 Kč | 25 402,80 Kč | 25 402,80 Kč | 30.4.2026 | 5.5.2026 | 26.5.2026 | |
| CELIMED s.r.o. | Manžeta kompletní spirit, ověření tonometru | 518 10019 312 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie; celkem 379,68 Kč 518 10019 412 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie; celkem 379,68 Kč 518 10019 422 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie; celkem 379,68 Kč 518 10019 481 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie; celkem 379,68 Kč 511 03001 481 - ostatní údržba a opravy; celkem 415,52 Kč 518 10019 491 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie; celkem 759,36 Kč 518 10019 206 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie; celkem 379,68 Kč | 3 073,28 Kč | 3 073,28 Kč | 29.4.2026 | 5.5.2026 | 18.5.2026 | |
| STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 04/2026 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 5.5.2026 | 5.5.2026 | 18.5.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2026 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.29 OM42100 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 4.5.2026 | 4.5.2026 | 18.5.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2026 - V Sídlišti 262, byt č.6, OM 42842, vs30 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 4.5.2026 | 4.5.2026 | 18.5.2026 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 5/2026 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 4.5.2026 | 4.5.2026 | 18.5.2026 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné 5/2026 byty 144/176 + 261 | celkem 34 260,00 Kč celkem 5 280,00 Kč | 39 540,00 Kč | 39 540,00 Kč | 4.5.2026 | 4.5.2026 | 18.5.2026 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné 5/2026 byty 262 + 259 | celkem 12 630,00 Kč celkem 8 830,00 Kč | 21 460,00 Kč | 21 460,00 Kč | 4.5.2026 | 4.5.2026 | 18.5.2026 | |
| Hana Godusova | 2x párty stan nůžkový - stř. 481/7B | celkem 29 500,00 Kč | 29 500,00 Kč | 29 500,00 Kč | 6.5.2026 | 7.5.2026 | 18.5.2026 | |
| NCOZ | Specializační vzdělávání - Výživa dospělých a dětí 11. - 15.5.26 Jucha Nikola | celkem 6 790,00 Kč | 6 790,00 Kč | 6 790,00 Kč | 5.5.2026 | 11.5.2026 | 15.5.2026 | |
| NCOZ | ubytování 11. - 15.5.2026 Jucha Nikola | celkem 5 180,00 Kč | 5 180,00 Kč | 5 180,00 Kč | 7.5.2026 | 11.5.2026 | 15.5.2026 | |
| OTIDEA vzdělávání s.r.o. | školení - praktické využití AI při administraci veřejných zakázek - Ing. Petr Šámal | celkem 3 267,00 Kč | 3 267,00 Kč | 3 267,00 Kč | 15.5.2026 | 15.5.2026 | 26.5.2026 | |
| Velkoobchod Vršinský, s.r.o. | směšovací ventil | celkem 7 080,90 Kč | 7 080,90 Kč | 7 080,90 Kč | 18.5.2026 | 21.5.2026 | 26.5.2026 | |
| ProEx 2000 s.r.o. | Trapézový plech | celkem 5 488,00 Kč | 5 488,00 Kč | 5 488,00 Kč | 19.5.2026 | 21.5.2026 | 26.5.2026 | |
| Vytvoř si postisk s.r.o. | Trička s logem Den NE!závislosti | celkem 2 520,00 Kč | 2 520,00 Kč | 2 520,00 Kč | 20.5.2026 | 20.5.2026 | 26.5.2026 | |
| NCOZ | školení Konflikt může být kořením života 28.5.2026 - Kulasová Ladislava | celkem 2 270,00 Kč | 2 270,00 Kč | 2 270,00 Kč | 21.5.2026 | 21.5.2026 | 25.5.2026 | |
| NCOZ | školení Konflikt může být kořením života 28.5.2026 - Houdková Milada | celkem 2 270,00 Kč | 2 270,00 Kč | 2 270,00 Kč | 21.5.2026 | 21.5.2026 | 25.5.2026 | |
| BM ČESKO s.r.o. | nábytek ( skříň,stůl, pohovka, židle, komoda) | celkem 18 819,55 Kč | 18 819,55 Kč | 18 819,55 Kč | 27.5.2026 | 27.5.2026 | 28.5.2026 | |
| Cyklo Erben | duše | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 189,00 Kč | 189,00 Kč | 189,00 Kč | 5.5.2026 | 5.5.2026 | 6.5.2026 | |
| Zásobování a.s. | květináče, hodiny, betrie, rychlospojky, pásky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 234,00 Kč | 2 234,00 Kč | 2 234,00 Kč | 2.5.2026 | 5.5.2026 | 7.5.2026 | |
| Tomáš Kraupner-junior | stř. 481/7B - zhotovení klíčů | 518 10020 481 - ostatní služby materiální povahy - zhotovení klíčů; celkem 316,00 Kč | 316,00 Kč | 316,00 Kč | 6.5.2026 | 6.5.2026 | 11.5.2026 | |
| Železářství Homolka s.r.o. | papír brusný kotouče | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 437,10 Kč | 437,10 Kč | 437,10 Kč | 6.5.2026 | 6.5.2026 | 11.5.2026 | |
| Cyklo Erben | Duše | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 199,01 Kč | 199,01 Kč | 199,01 Kč | 11.5.2026 | 11.5.2026 | 12.5.2026 | |
| Skočdopole Luboš | Stykač | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 440,00 Kč | 440,00 Kč | 440,00 Kč | 11.5.2026 | 11.5.2026 | 13.5.2026 | |
| Zásobování a.s. | travní semeno, kaartáčky,lepidla, zvon WC | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 392,00 Kč | 2 392,00 Kč | 2 392,00 Kč | 7.5.2026 | 11.5.2026 | 13.5.2026 | |
| Železářství Homolka s.r.o. | vložky FAB s klíči, zámky dveřní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 984,99 Kč | 2 984,99 Kč | 2 984,99 Kč | 14.5.2026 | 14.5.2026 | 18.5.2026 | |
| Železářství Homolka s.r.o. | zásuvka vodotěsná | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 306,01 Kč | 306,01 Kč | 306,01 Kč | 14.5.2026 | 14.5.2026 | 18.5.2026 | |
| Tomáš Kraupner-junior | zámek vis | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 397,00 Kč | 2 397,00 Kč | 2 397,00 Kč | 22.5.2026 | 22.5.2026 | 25.5.2026 | |
| Zásobování a.s. | truhlíky,misky,lepidlo,pásky,konvice,hadice,moduly | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 627,00 Kč | 3 627,00 Kč | 3 627,00 Kč | 22.5.2026 | 25.5.2026 | 27.5.2026 | |
| ELKOV elektro a.s. | elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 088,00 Kč | 2 088,00 Kč | 2 088,00 Kč | 14.4.2026 | 16.4.2026 | 11.5.2026 | |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 624,84 Kč | 9 624,84 Kč | 9 624,84 Kč | 16.4.2026 | 16.4.2026 | 11.5.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 791,97 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč | 5 792,00 Kč | 5 792,00 Kč | 16.4.2026 | 16.4.2026 | 5.5.2026 | |
| ZONT s.r.o. | servis kamerového systému 4/2026 | 518 09020 799 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 16 819,00 Kč | 16 819,00 Kč | 16 819,00 Kč | 16.4.2026 | 16.4.2026 | 11.5.2026 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 057,58 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 6 057,58 Kč | 6 784,49 Kč | 15.4.2026 | 16.4.2026 | 11.5.2026 | 16.4.2026 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 124 385,89 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 390,44 Kč 132 01000 - léky; celkem -2,08 Kč | 128 776,33 Kč | 144 624,63 Kč | 15.4.2026 | 16.4.2026 | 11.5.2026 | 16.4.2026 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 14 810,50 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,23 Kč | 14 810,50 Kč | 16 587,76 Kč | 16.4.2026 | 16.4.2026 | 11.5.2026 | 16.4.2026 |
| Démos trade, a.s. | materiál na výrobu a opravy nábytku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 146,31 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 629,69 Kč | 23 776,00 Kč | 23 776,00 Kč | 14.4.2026 | 15.4.2026 | 11.5.2026 | |
| KVD Plus s.r.o. | betonová směs | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 31 341,12 Kč | 31 341,12 Kč | 31 341,12 Kč | 15.4.2026 | 17.4.2026 | 11.5.2026 | |
| MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 114 000,00 Kč | 114 000,00 Kč | 127 680,00 Kč | 16.4.2026 | 20.4.2026 | 11.5.2026 | 16.4.2026 |
| BELA MOST s.r.o. | zástrče, zámky, hmoždinky, kování | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 100,34 Kč | 2 100,34 Kč | 2 100,34 Kč | 14.4.2026 | 21.4.2026 | 5.5.2026 | |
| VENCL, s r.o. | ručníky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 843,20 Kč | 16 843,20 Kč | 16 843,20 Kč | 16.4.2026 | 21.4.2026 | 11.5.2026 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 7 422,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,12 Kč | 7 422,80 Kč | 8 313,54 Kč | 22.4.2026 | 22.4.2026 | 18.5.2026 | 22.4.2026 |
| TECHNICA HORECA Czechia s.r.o. | vozík servírovací | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 163,00 Kč | 5 163,00 Kč | 5 163,00 Kč | 22.4.2026 | 23.4.2026 | 18.5.2026 | |
| Fiala Petr - velkoobchod s | čistící prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 27 353,76 Kč | 27 353,76 Kč | 27 353,76 Kč | 20.4.2026 | 23.4.2026 | 18.5.2026 | |
| KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | oprava VZT zařízení na objektu prádelna | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 12 039,50 Kč | 12 039,50 Kč | 12 039,50 Kč | 5.5.2026 | 5.5.2026 | 18.5.2026 | |
| ACTIVA s.r.o. | stř. 481/7A - den NE!závisloti 2026 - jednorázové nádobí, ubrousky | 518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 1 181,00 Kč | 1 181,00 Kč | 1 181,00 Kč | 29.4.2026 | 6.5.2026 | 26.5.2026 | |
| DITIS - spol. s r. o. | tiskopisy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 582,00 Kč | 1 582,00 Kč | 1 582,00 Kč | 30.4.2026 | 6.5.2026 | 11.5.2026 | |
| O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 4/2026 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 41,25 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 271,42 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 55,72 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,80 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,80 Kč 518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,80 Kč 518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,80 Kč 518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,80 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,73 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,80 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 43,14 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 95,36 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 40,62 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,69 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 40,62 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 316,23 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 932,71 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 65,79 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 467,19 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 271,42 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč 518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 265,24 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,80 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 6 898,69 Kč | 6 898,69 Kč | 30.4.2026 | 5.5.2026 | 20.5.2026 | |
| JKM Straškov, s.r.o. | Oprava stropu skladů | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 6 108,00 Kč | 6 108,00 Kč | 6 108,00 Kč | 30.4.2026 | 5.5.2026 | 26.5.2026 | |
| STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Oprava povrchů stěn ve sklepích | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 5 600,24 Kč | 5 600,24 Kč | 5 600,24 Kč | 30.4.2026 | 5.5.2026 | 11.5.2026 | |
| Fiala Petr - velkoobchod s | prostředek proti plísni | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 463,19 Kč | 463,19 Kč | 463,19 Kč | 20.4.2026 | 23.4.2026 | 18.5.2026 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Benzodiazepines, Ise calibrator | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 17 244,92 Kč | 17 244,92 Kč | 17 244,92 Kč | 22.4.2026 | 23.4.2026 | 5.5.2026 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 056,48 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 2 056,48 Kč | 2 303,26 Kč | 22.4.2026 | 23.4.2026 | 18.5.2026 | 23.4.2026 |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 34 793,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 34 793,10 Kč | 38 968,27 Kč | 22.4.2026 | 23.4.2026 | 18.5.2026 | 23.4.2026 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 079,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,27 Kč | 2 079,20 Kč | 2 328,70 Kč | 23.4.2026 | 23.4.2026 | 18.5.2026 | 23.4.2026 |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 630,88 Kč | 9 630,88 Kč | 9 630,88 Kč | 23.4.2026 | 23.4.2026 | 11.5.2026 | |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 419,63 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 12 419,64 Kč | 12 419,64 Kč | 23.4.2026 | 23.4.2026 | 18.5.2026 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 800,64 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,36 Kč | 6 801,00 Kč | 6 801,00 Kč | 23.4.2026 | 23.4.2026 | 11.5.2026 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 84 809,21 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,21 Kč | 84 809,00 Kč | 84 809,00 Kč | 23.4.2026 | 23.4.2026 | 11.5.2026 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 330,56 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč | 15 331,00 Kč | 15 331,00 Kč | 23.4.2026 | 23.4.2026 | 18.5.2026 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 60 700,64 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,36 Kč | 60 701,00 Kč | 60 701,00 Kč | 23.4.2026 | 23.4.2026 | 18.5.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 834,27 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,27 Kč | 22 834,00 Kč | 22 834,00 Kč | 23.4.2026 | 23.4.2026 | 5.5.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 002,18 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,18 Kč | 8 002,00 Kč | 8 002,00 Kč | 23.4.2026 | 23.4.2026 | 5.5.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 612,98 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 21 613,00 Kč | 21 613,00 Kč | 23.4.2026 | 23.4.2026 | 5.5.2026 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 268,11 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 10 268,12 Kč | 10 268,12 Kč | 23.4.2026 | 23.4.2026 | 18.5.2026 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 511,57 Kč | 4 511,57 Kč | 4 511,57 Kč | 23.4.2026 | 23.4.2026 | 18.5.2026 | |
| STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Oprava opěrné zídky u "Y" | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 80 056,79 Kč | 80 056,79 Kč | 80 056,79 Kč | 30.4.2026 | 5.5.2026 | 11.5.2026 | |
| Zahrad.potřeby SINCO s.r.o. | substrát pěstební | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 561,00 Kč | 1 561,00 Kč | 1 561,00 Kč | 5.5.2026 | 6.5.2026 | 11.5.2026 | |
| JIP VÝCHODOČESKÁ | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 249,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 920,83 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 895,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 761,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 657,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 083,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 042,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 780,61 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 340,14 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 694,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 036,48 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 68 462,00 Kč | 68 462,00 Kč | 4.5.2026 | 4.5.2026 | 11.5.2026 | |
| Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 887,82 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 8 887,83 Kč | 8 887,83 Kč | 6.5.2026 | 6.5.2026 | 20.5.2026 | |
| Mgr. Dominika Drahovzalová | Hry společenské | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 429,00 Kč | 1 429,00 Kč | 1 429,00 Kč | 29.4.2026 | 6.5.2026 | 11.5.2026 | |
| Alza.cz a.s. | lednice,. termoska | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 547,00 Kč | 3 547,00 Kč | 3 547,00 Kč | 2.5.2026 | 6.5.2026 | 11.5.2026 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 374,77 Kč | 4 374,77 Kč | 4 374,77 Kč | 6.5.2026 | 6.5.2026 | 11.5.2026 | |
| České štěrkopísky spol. s r.o. | Oprava opěrné zídky u budovy "Y" - kamenivo do vsakovací rýhy a jámy | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 6 679,20 Kč | 6 679,20 Kč | 6 679,20 Kč | 30.4.2026 | 6.5.2026 | 11.5.2026 | |
| MgA. Kamila Zenklová | Hry společenské, hudební nástroj | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 945,00 Kč | 1 945,00 Kč | 1 945,00 Kč | 30.4.2026 | 7.5.2026 | 18.5.2026 | |
| BTL zdravotnická technika a.s. | EKG přístroj - 2B/462 | 042 01000 - NDHM zdravotnická a laboratorní technika; celkem 54 450,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 54 450,00 Kč | 54 450,00 Kč | 54 450,00 Kč | 24.3.2026 | 6.5.2026 | 12.5.2026 | |
| Česká pošta, s.p. | Poplatek za transakce poštovní datové zprávy 4/2026 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 470,00 Kč | 2 470,00 Kč | 2 470,00 Kč | 5.5.2026 | 6.5.2026 | 18.5.2026 | |
| Netfox s.r.o. | Tiskárna Canon Runnerc 3326i | 042 04000 - NDHM výpočetní technika; celkem 56 144,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 56 144,00 Kč | 56 144,00 Kč | 56 144,00 Kč | 6.5.2026 | 6.5.2026 | 21.5.2026 | |
| Zen systems s.r.o. | správa sítě 2.4.2026 | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 30.4.2026 | 7.5.2026 | 26.5.2026 | |
| Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost 04/2026 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 52 800,00 Kč | 52 800,00 Kč | 52 800,00 Kč | 30.4.2026 | 7.5.2026 | 18.5.2026 | |
| Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 04/2026 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 30.4.2026 | 7.5.2026 | 21.5.2026 |