| 2026 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 56 | 60 | 86 | 76 | 96 |
| 2025 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 80 | 58 | 41 | 66 | 63 | 84 | 80 | 92 | 81 | 79 | 79 |
| 2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|
| 56 | 10 | 3 |
| 2015 | 02 |
|---|---|
| 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 531,86 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 5 531,85 Kč | 5 531,85 Kč | 23.4.2026 | 23.4.2026 | 18.5.2026 | |
| Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 468,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 874,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 562,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 968,24 Kč | 21 873,60 Kč | 21 873,60 Kč | 23.4.2026 | 23.4.2026 | 5.5.2026 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 175 503,75 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 794,88 Kč 132 01000 - léky; celkem -2,43 Kč | 179 298,63 Kč | 201 156,00 Kč | 22.4.2026 | 24.4.2026 | 18.5.2026 | 24.4.2026 |
| AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | Anestezie 4/2026 | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 119 520,00 Kč | 119 520,00 Kč | 119 520,00 Kč | 7.5.2026 | 7.5.2026 | 26.5.2026 | |
| České Radiokomunikace a.s. | pevná linka, internet 4/2026 | 518 01011 901 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 118,24 Kč 518 01030 901 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč | 19 058,24 Kč | 19 058,24 Kč | 1.5.2026 | 7.5.2026 | 26.5.2026 | |
| Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 04/2026 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 17 299,00 Kč | 17 299,00 Kč | 17 299,00 Kč | 30.4.2026 | 11.5.2026 | 18.5.2026 | |
| Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 34 362,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 34 362,50 Kč | 41 578,63 Kč | 7.5.2026 | 11.5.2026 | 18.5.2026 | 6.5.2026 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 33 213,03 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 33 213,03 Kč | 37 198,59 Kč | 10.5.2026 | 11.5.2026 | 20.5.2026 | 7.5.2026 |
| Alza.cz a.s. | Hry společenské | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 359,00 Kč | 359,00 Kč | 359,00 Kč | 5.5.2026 | 12.5.2026 | 18.5.2026 | |
| Alza.cz a.s. | omalovánky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 552,00 Kč | 552,00 Kč | 552,00 Kč | 5.5.2026 | 12.5.2026 | 18.5.2026 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 374,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,13 Kč | 5 374,60 Kč | 6 019,55 Kč | 24.4.2026 | 24.4.2026 | 18.5.2026 | 24.4.2026 |
| Česká pošta, s.p. | poštovné II. dekáda 4/2026 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 911,00 Kč | 911,00 Kč | 911,00 Kč | 22.4.2026 | 24.4.2026 | 6.5.2026 | |
| IKEM | agregované výkony r.2025 | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 5 248,00 Kč | 5 248,00 Kč | 5 248,00 Kč | 24.4.2026 | 27.4.2026 | 15.5.2026 | |
| Profi DDD s.r.o. | Dezinsekce - stravovací provoz | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 109,70 Kč | 3 109,70 Kč | 3 109,70 Kč | 27.4.2026 | 27.4.2026 | 26.5.2026 | |
| AV EQUEN s.r.o. | Chlornan sodný - kotelna dezinfekce | 501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 2 970,55 Kč | 2 970,55 Kč | 2 970,55 Kč | 23.4.2026 | 27.4.2026 | 5.5.2026 | |
| Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 04/2026 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 25.4.2026 | 27.4.2026 | 5.5.2026 | |
| RedHead Promotion s.r.o. | Hudební vystoupení Pokáč 23.4.2026 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 45 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 24.4.2026 | 27.4.2026 | 5.5.2026 | |
| MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 126 000,00 Kč | 126 000,00 Kč | 141 120,00 Kč | 23.4.2026 | 27.4.2026 | 18.5.2026 | 23.4.2026 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 29 470,48 Kč 132 01000 - léky; celkem 160,38 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 29 630,86 Kč | 33 201,00 Kč | 26.4.2026 | 27.4.2026 | 5.5.2026 | 23.4.2026 |
| Martin Fiala | oprava pračky, 1B 491 | 511 03001 491 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 556,73 Kč | 2 556,73 Kč | 2 556,73 Kč | 24.4.2026 | 28.4.2026 | 5.5.2026 | |
| 2P SERVIS s.r.o. | oděvy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 38 675,00 Kč | 38 675,00 Kč | 38 675,00 Kč | 23.4.2026 | 28.4.2026 | 18.5.2026 | |
| Sethur System s.r.o. | oprava chladícího boxu | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 171,00 Kč | 6 171,00 Kč | 6 171,00 Kč | 21.4.2026 | 28.4.2026 | 11.5.2026 | |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 872,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 2 872,60 Kč | 3 217,31 Kč | 24.4.2026 | 28.4.2026 | 26.5.2026 | 27.4.2026 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 544,60 Kč | 2 544,60 Kč | 2 849,95 Kč | 27.4.2026 | 28.4.2026 | 26.5.2026 | 27.4.2026 |
| Chireón a.s. | BTK odsávací jednotka, EKG zapisovač, defibrilátor | 518 10019 212 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie; celkem 1 867,40 Kč 518 10019 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie; celkem 3 561,50 Kč 518 10019 462 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie; celkem 2 309,05 Kč | 7 737,95 Kč | 7 737,95 Kč | 24.4.2026 | 28.4.2026 | 11.5.2026 | |
| Tvar výrobní družstvo Pardubice | kuchyňské umělohmotné nádobí | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 440,60 Kč | 2 440,60 Kč | 2 440,60 Kč | 27.4.2026 | 29.4.2026 | 5.5.2026 | |
| Ing. Jan Buček | Stůl mycí | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 026,54 Kč | 8 026,54 Kč | 8 026,54 Kč | 28.4.2026 | 29.4.2026 | 5.5.2026 | |
| Zen systems s.r.o. | AXAGON PCEA-S2N, řadič - 2x sériový po PCEA-S2N | 501 08050 820 - výpočetní technika; celkem 769,79 Kč | 769,79 Kč | 769,79 Kč | 28.4.2026 | 29.4.2026 | 26.5.2026 | |
| Autodoprava-Servis Antonín Soldát, DiS. | přeprava žáků ZUŠ Lovosice 28.4.2026 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 3 403,00 Kč | 3 403,00 Kč | 3 403,00 Kč | 28.4.2026 | 29.4.2026 | 11.5.2026 | |
| ACTIVA s.r.o. | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 176,00 Kč | 6 176,00 Kč | 6 176,00 Kč | 29.4.2026 | 30.4.2026 | 26.5.2026 | |
| Lubomír Drda | revize elektro na objektu buňka zahrady | 518 10019 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie; celkem 7 241,85 Kč | 7 241,85 Kč | 7 241,85 Kč | 27.4.2026 | 30.4.2026 | 26.5.2026 | |
| Mgr. Jana Heráková | vystoupení hudební skupiny YANTAR 29.4.2026 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 27.4.2026 | 30.4.2026 | 11.5.2026 | |
| PharmDr.Ivana Tašková, Ph.D. | konzultační činnost 4/2026 | 518 10010 212 - ostatní nevýrobní služby; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 29.4.2026 | 30.4.2026 | 26.5.2026 | |
| LHL s.r.o. | BTK EKG | 518 10019 206 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie; celkem 2 057,00 Kč 518 10019 461 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie; celkem 2 057,00 Kč 518 10019 491 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie; celkem 2 057,00 Kč | 6 171,00 Kč | 6 171,00 Kč | 29.4.2026 | 30.4.2026 | 11.5.2026 | |
| COLORWAY | barvy, tmel | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 116,00 Kč | 4 116,00 Kč | 4 116,00 Kč | 29.4.2026 | 30.4.2026 | 11.5.2026 | |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 19 703,70 Kč | 19 703,70 Kč | 22 068,15 Kč | 28.4.2026 | 30.4.2026 | 26.5.2026 | 29.4.2026 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 611,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč | 5 611,00 Kč | 6 284,32 Kč | 29.4.2026 | 30.4.2026 | 26.5.2026 | 29.4.2026 |
| Alza.cz a.s. | Badminton, mič volejbal, mičky badminton, set na stolní tenis | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 355,00 Kč | 3 355,00 Kč | 3 355,00 Kč | 5.5.2026 | 12.5.2026 | 18.5.2026 | |
| Alza.cz a.s. | Hry společenké | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 405,00 Kč | 405,00 Kč | 405,00 Kč | 5.5.2026 | 12.5.2026 | 18.5.2026 | |
| Alza.cz a.s. | Míč | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 151,00 Kč | 151,00 Kč | 151,00 Kč | 5.5.2026 | 12.5.2026 | 18.5.2026 | |
| BOLA spol s.r.o. | Čerpadla Grundfos | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 427,00 Kč | 8 427,00 Kč | 8 427,00 Kč | 11.5.2026 | 12.5.2026 | 20.5.2026 | |
| FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 4/2026 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 142 786,05 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 41 515,10 Kč | 184 301,15 Kč | 184 301,15 Kč | 30.4.2026 | 12.5.2026 | 26.5.2026 | |
| První certifikační autorita, a.s. | Vydané certifikáty TWINS, elektronická časová razítka 4/2026 | 518 10016 901 - ostatní nevýrobní služby - elektronická razítka, certifikáty; celkem 9 074,40 Kč | 9 074,40 Kč | 9 074,40 Kč | 30.4.2026 | 12.5.2026 | 26.5.2026 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 11.5.2026 | 12.5.2026 | 20.5.2026 | |
| Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 21 496,86 Kč | 21 496,86 Kč | 21 496,86 Kč | 1.6.2026 | 1.6.2026 | 30.6.2026 | |
| SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | ZK481 - Úprava zámku oddělení 7C,7D - 05/2026 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 102 245,00 Kč | 102 245,00 Kč | 102 245,00 Kč | 30.5.2026 | 1.6.2026 | 26.6.2026 | |
| ČEZ ESCO, a.s. | energie 6/2026, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 314,05 Kč | 314,05 Kč | 380,00 Kč | 1.6.2026 | 1.6.2026 | 8.6.2026 | 1.6.2026 |
| SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | Oprava fasády levého křídla zámku (A2) v PNHoB 05/2026 | 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 59 290,00 Kč | 59 290,00 Kč | 59 290,00 Kč | 30.5.2026 | 1.6.2026 | 26.6.2026 | |
| ČEZ ESCO, a.s. | energie 6/2026, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 429,75 Kč | 429,75 Kč | 520,00 Kč | 1.6.2026 | 1.6.2026 | 8.6.2026 | 1.6.2026 |
| JK-Trading s.r.o. Praha | Heptaphan, Leucodif 200 | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 5 909,77 Kč | 5 909,77 Kč | 5 909,77 Kč | 28.5.2026 | 1.6.2026 | 8.6.2026 | |
| GETA Centrum s.r.o. | jednorázové šokovací elektrody, papír termocitlivý | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 36 905,00 Kč | 36 905,00 Kč | 36 905,00 Kč | 26.5.2026 | 1.6.2026 | 8.6.2026 | |
| ARTHROCENTRUM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 500,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 78,51 Kč | 578,51 Kč | 655,00 Kč | 2.6.2026 | 10.6.2026 | 18.6.2026 | 2.6.2026 |
| Česká pošta, s.p. | poštovné III. dekáda 5/2026 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 624,00 Kč | 624,00 Kč | 624,00 Kč | 5.6.2026 | 10.6.2026 | 19.6.2026 | |
| Hana Czivišová | Divadelní představení O pokladu na konci duhy | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 9.6.2026 | 10.6.2026 | 18.6.2026 | |
| Centrum paliativní péče, z.ú. | kurz Sebepéče 8.6.2026 - 20 zaměstnanců | 549 03001 501 - školení a sjezdové poplatky - ostatní zaměstnanci; celkem 55 000,00 Kč | 55 000,00 Kč | 55 000,00 Kč | 10.6.2026 | 10.6.2026 | 14.6.2026 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Diluent, cleaninag solution, bilirubin, alat | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 6 688,88 Kč | 6 688,88 Kč | 6 688,88 Kč | 10.6.2026 | 11.6.2026 | 23.6.2026 | |
| MANDÍK, a.s. | provedení ročních kontrol na plynovém zařízení | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 7 139,00 Kč | 7 139,00 Kč | 7 139,00 Kč | 11.6.2026 | 11.6.2026 | 23.6.2026 | |
| Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 877,66 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,66 Kč | 2 877,00 Kč | 2 877,00 Kč | 11.6.2026 | 11.6.2026 | 30.6.2026 | |
| Daniel Pilnaj | hutní materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 820,43 Kč | 2 820,43 Kč | 2 820,43 Kč | 30.5.2026 | 1.6.2026 | 26.6.2026 | |
| Ložiska Mělník s.r.o. | ložiska | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 629,00 Kč | 629,00 Kč | 629,00 Kč | 30.5.2026 | 1.6.2026 | 8.6.2026 | |
| MANSWELT, a.s. | spojovací materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 896,61 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 628,44 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 434,80 Kč | 2 959,85 Kč | 2 959,85 Kč | 29.5.2026 | 1.6.2026 | 8.6.2026 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 5/2026 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 280 126,87 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč | 155 126,78 Kč | 173 742,00 Kč | 29.5.2026 | 1.6.2026 | 14.6.2026 | 29.5.2026 |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 5/2026 nemocnice | celkem 0,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 59 559,06 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,15 Kč | 59 558,91 Kč | 66 706,00 Kč | 29.5.2026 | 1.6.2026 | 14.6.2026 | 29.5.2026 |
| Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost 05/2026 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 57 600,00 Kč | 57 600,00 Kč | 57 600,00 Kč | 31.5.2026 | 2.6.2026 | 8.6.2026 | |
| Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 05/2026 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 31.5.2026 | 2.6.2026 | 10.6.2026 | |
| Nakladatelství FORUM s.r.o. | Veřejné zakázky malého rozsahu, limity, kontroly ÚOHS - Romana Zdražilová 2. 6. 2026 | 549 03001 750 - školení a sjezdové poplatky - ostatní zaměstnanci; celkem 7 852,90 Kč | 7 852,90 Kč | 7 852,90 Kč | 2.6.2026 | 2.6.2026 | 8.6.2026 | |
| Jiří Černý | Mulčovací kůra do areálu nemocnice PNHoB | 501 14730 799 - osivo, krmivo, stelivo, sadba; celkem 12 252,46 Kč | 12 252,46 Kč | 12 252,46 Kč | 26.5.2026 | 2.6.2026 | 13.6.2026 | |
| HIPPO spol. s. r. o. | Rozšíření IS HIPPO - automatické hlášení obsazenosti lůžkových kapacit do NRPZS - ÚZIS | 416 02002 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - nehm. maj.; celkem 42 350,00 Kč 041 00000 - pořízení dlouhodobého nehmotného majetku; celkem 42 350,00 Kč | 42 350,00 Kč | 42 350,00 Kč | 1.6.2026 | 2.6.2026 | 26.6.2026 | |
| Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 261,76 Kč | 5 261,76 Kč | 5 261,76 Kč | 11.6.2026 | 11.6.2026 | 13.6.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 079,94 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,06 Kč | 11 080,00 Kč | 11 080,00 Kč | 11.6.2026 | 11.6.2026 | 26.6.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 060,80 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč | 16 061,00 Kč | 16 061,00 Kč | 11.6.2026 | 11.6.2026 | 30.6.2026 | |
| ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 407,74 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 123,34 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 352,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 170,83 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 299,29 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 83 353,37 Kč | 83 353,37 Kč | 11.6.2026 | 11.6.2026 | 14.6.2026 | |
| BIO-RAD spol.s r.o. | Qual urine tox liq SP | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 706,66 Kč | 16 706,66 Kč | 16 706,66 Kč | 2.6.2026 | 12.6.2026 | 23.6.2026 | |
| První certifikační autorita, a.s. | Vydané certifikáty TWINS, elektronická časová razítka 5/2026 | 518 10016 901 - ostatní nevýrobní služby - elektronická razítka, certifikáty; celkem 8 326,62 Kč | 8 326,62 Kč | 8 326,62 Kč | 31.5.2026 | 15.6.2026 | 26.6.2026 | |
| ZONT s.r.o. | Servis komunikačních systému Alcatel OmniPCX Office dle servisní smlouvy 1/2018 na období III Q. 2026 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 30 782,00 Kč | 30 782,00 Kč | 30 782,00 Kč | 15.6.2026 | 15.6.2026 | 26.6.2026 | |
| JK-Trading s.r.o. Praha | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 465,97 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč | 4 465,97 Kč | 5 001,89 Kč | 9.6.2026 | 15.6.2026 | 23.6.2026 | 9.6.2026 |
| WON-MED s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 932,14 Kč | 932,14 Kč | 1 044,00 Kč | 8.6.2026 | 15.6.2026 | 23.6.2026 | 8.6.2026 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 7 074,82 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 7 074,82 Kč | 7 923,80 Kč | 7.3.2026 | 10.3.2026 | 2.6.2026 | 5.3.2026 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 716,95 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 716,95 Kč | 802,98 Kč | 7.3.2026 | 10.3.2026 | 2.6.2026 | 4.3.2026 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 994,07 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 994,07 Kč | 1 113,36 Kč | 15.3.2026 | 17.3.2026 | 8.6.2026 | 12.3.2026 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 994,64 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 994,64 Kč | 2 234,00 Kč | 22.3.2026 | 23.3.2026 | 13.6.2026 | 19.3.2026 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 11 723,36 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 11 723,36 Kč | 13 130,16 Kč | 22.3.2026 | 23.3.2026 | 13.6.2026 | 18.3.2026 |
| KVD Plus s.r.o. | písek | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 3 052,59 Kč | 3 052,59 Kč | 3 052,59 Kč | 31.5.2026 | 2.6.2026 | 26.6.2026 | |
| Sloup Martin, Ing. | Poradenské a konzultační služby za 5/2026 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 1.6.2026 | 2.6.2026 | 26.6.2026 | |
| Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 460,80 Kč | 3 460,80 Kč | 3 460,80 Kč | 15.6.2026 | 15.6.2026 | 18.6.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 647,35 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč | 7 647,00 Kč | 7 647,00 Kč | 15.6.2026 | 15.6.2026 | 30.6.2026 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 496,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 677,87 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 229,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 717,27 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 225,49 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 893,67 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 770,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 518,19 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 392,62 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,06 Kč | 79 922,07 Kč | 79 922,07 Kč | 15.6.2026 | 15.6.2026 | 18.6.2026 | |
| Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 781,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 999,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 530,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 687,20 Kč | 19 998,72 Kč | 19 998,72 Kč | 15.6.2026 | 15.6.2026 | 30.6.2026 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné I. dekáda 6/2026 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 1 058,00 Kč | 1 058,00 Kč | 1 058,00 Kč | 12.6.2026 | 15.6.2026 | 26.6.2026 | |
| David Mošna | Občerstvení na posezení zaměstnanců 12. 6. 2026 | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 36 840,00 Kč | 36 840,00 Kč | 36 840,00 Kč | 15.6.2026 | 16.5.2026 | 26.6.2026 | |
| F & T s.r.o. | Řezivo a dřevomateriál na opravy | 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 19 282,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 19 282,00 Kč | 38 564,00 Kč | 38 564,00 Kč | 30.3.2026 | 1.4.2026 | 2.6.2026 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 280,60 Kč | 12 280,60 Kč | 12 280,60 Kč | 22.5.2026 | 22.5.2026 | 13.6.2026 | |
| ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 728,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 098,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 936,26 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 646,95 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 422,13 Kč | 122 832,92 Kč | 122 832,92 Kč | 22.5.2026 | 22.5.2026 | 2.6.2026 | |
| Centrum pro rozvoj péče | kurz Verbální deeskalace konfliktu v termínu 16.-17.4.2026 v Horních Beřkovicích | 549 03001 501 - školení a sjezdové poplatky - ostatní zaměstnanci; celkem 68 000,00 Kč | 68 000,00 Kč | 68 000,00 Kč | 23.4.2026 | 22.5.2026 | 2.6.2026 | |
| AB-STORE, s.r.o. | Rameček - klip | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 001,71 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 836,18 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 153,11 Kč | 6 991,00 Kč | 6 991,00 Kč | 21.5.2026 | 25.5.2026 | 2.6.2026 | |
| Centrum pro rozvoj péče | kurz Verbální deeskalace konfliktu v termínu 12.-13.5.2026 v Horních Beřkovicích | 549 03001 501 - školení a sjezdové poplatky - ostatní zaměstnanci; celkem 68 000,00 Kč | 68 000,00 Kč | 68 000,00 Kč | 14.5.2026 | 22.5.2026 | 2.6.2026 | |
| Pragoperun, s.r.o. | pravidelná servisní činnost | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 30 605,00 Kč | 30 605,00 Kč | 30 605,00 Kč | 21.5.2026 | 22.5.2026 | 13.6.2026 | |
| ACTIVA s.r.o. | pákové pořadače | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 527,00 Kč | 527,00 Kč | 527,00 Kč | 21.5.2026 | 25.5.2026 | 13.6.2026 | |
| PhDr. Jiří Broža | Specializovaná péče 1 - Návykové nemoci 22.5.2026 | 549 03000 481 - školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog; celkem 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 22.5.2026 | 25.5.2026 | 2.6.2026 | |
| ACTIVA s.r.o. | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 795,00 Kč | 12 795,00 Kč | 12 795,00 Kč | 21.5.2026 | 25.5.2026 | 13.6.2026 |