| 2026 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 56 | 60 | 86 | 76 | 96 |
| 2025 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 80 | 58 | 41 | 66 | 63 | 84 | 80 | 92 | 81 | 79 | 79 |
| 2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|
| 56 | 10 | 3 |
| 2015 | 02 |
|---|---|
| 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch Termotechnika s.r.o. | servisní práce | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 34 946,01 Kč | 34 946,01 Kč | 34 946,01 Kč | 21.5.2026 | 22.5.2026 | 2.6.2026 | |
| Alza.cz a.s. | Adaptér | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 521,00 Kč | 521,00 Kč | 521,00 Kč | 22.5.2026 | 25.5.2026 | 2.6.2026 | |
| Alza.cz a.s. | vařič indukční | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 959,00 Kč | 1 959,00 Kč | 1 959,00 Kč | 22.5.2026 | 25.5.2026 | 2.6.2026 | |
| M-3D geo, s.r.o. | Geodetické práce v areálu PNHoB, situace nádvoří zámku a západní části plotu | 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 22 506,00 Kč | 22 506,00 Kč | 22 506,00 Kč | 14.5.2026 | 15.5.2026 | 8.6.2026 | |
| MEDITECH | Kontrola a oprava antidekubitních systémů | 518 10019 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie; celkem 2 019,49 Kč | 2 019,49 Kč | 2 019,49 Kč | 21.5.2026 | 22.5.2026 | 2.6.2026 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 338,48 Kč 132 01000 - léky; celkem 262,69 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 601,17 Kč | 696,95 Kč | 24.5.2026 | 25.5.2026 | 2.6.2026 | 21.5.2026 |
| Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 793,37 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 793,37 Kč | 2 008,57 Kč | 22.5.2026 | 25.5.2026 | 13.6.2026 | 20.5.2026 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 193,64 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 3 193,64 Kč | 3 576,88 Kč | 22.5.2026 | 25.5.2026 | 13.6.2026 | 21.5.2026 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 118 140,24 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 824,44 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,59 Kč | 119 964,68 Kč | 134 524,64 Kč | 22.5.2026 | 25.5.2026 | 14.6.2026 | 25.5.2026 |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 049,39 Kč | 14 049,39 Kč | 14 049,39 Kč | 25.5.2026 | 25.5.2026 | 13.6.2026 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 723,04 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 4 723,00 Kč | 4 723,00 Kč | 25.5.2026 | 25.5.2026 | 13.6.2026 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 71 807,68 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč | 71 808,00 Kč | 71 808,00 Kč | 25.5.2026 | 25.5.2026 | 14.6.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 339,71 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,29 Kč | 25 340,00 Kč | 25 340,00 Kč | 25.5.2026 | 25.5.2026 | 8.6.2026 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 052,14 Kč | 20 052,14 Kč | 20 052,14 Kč | 25.5.2026 | 25.5.2026 | 13.6.2026 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 659,26 Kč | 11 659,26 Kč | 11 659,26 Kč | 25.5.2026 | 25.5.2026 | 13.6.2026 | |
| KVD Plus s.r.o. | Potěr 300 | 511 01001 312 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 2 000,13 Kč | 2 000,13 Kč | 2 000,13 Kč | 31.5.2026 | 2.6.2026 | 26.6.2026 | |
| Schubert CZ spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 344,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 206,56 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč | 1 551,26 Kč | 1 756,00 Kč | 29.5.2026 | 1.6.2026 | 10.6.2026 | 29.5.2026 |
| TECHNOTRON - METAL s.r.o. | svařovací síť | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 491,00 Kč | 3 491,00 Kč | 3 491,00 Kč | 29.5.2026 | 3.6.2026 | 23.6.2026 | |
| Alza.cz a.s. | konvice varná | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 729,00 Kč | 2 729,00 Kč | 2 729,00 Kč | 29.5.2026 | 3.6.2026 | 8.6.2026 | |
| Technicom Technology s.r.o. | půlroční kontroly EPS rok 2026 | 518 10019 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie; celkem 6 890,00 Kč | 6 890,00 Kč | 6 890,00 Kč | 11.6.2026 | 16.6.2026 | 18.6.2026 | |
| FRESH IT Systems s.r.o. | poradenství v oblasti HW a SW-práce kybernetického managera 04 -05/2026 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 603,75 Kč | 18 603,75 Kč | 18 603,75 Kč | 31.5.2026 | 16.6.2026 | 26.6.2026 | |
| Atexkom s.r.o. | koše odpadkové, koše na čisté prádlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 593,00 Kč | 3 593,00 Kč | 3 593,00 Kč | 15.6.2026 | 17.6.2026 | 23.6.2026 | |
| Antinari spol s.r.o. | ZK481 - dveřní kování - vzorek | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 473,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 1 473,00 Kč | 1 473,00 Kč | 1 473,00 Kč | 17.6.2026 | 17.6.2026 | 30.6.2026 | |
| Mevatec, s.r.o. | vana záchytná ocelová bez roštu | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 489,90 Kč | 7 489,90 Kč | 7 489,90 Kč | 17.6.2026 | 17.6.2026 | 30.6.2026 | |
| Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 7 977,49 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 7 977,49 Kč | 8 934,79 Kč | 15.6.2026 | 17.6.2026 | 23.6.2026 | 15.6.2026 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 960,12 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,23 Kč | 960,12 Kč | 1 075,33 Kč | 7.6.2026 | 17.6.2026 | 23.6.2026 | 4.6.2026 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 022,46 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 2 022,46 Kč | 2 265,16 Kč | 31.3.2026 | 31.3.2026 | 2.6.2026 | 27.3.2026 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 907,49 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 2 907,49 Kč | 3 256,39 Kč | 15.4.2026 | 16.4.2026 | 13.6.2026 | 16.4.2026 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 896,26 Kč | 1 896,26 Kč | 2 123,81 Kč | 22.4.2026 | 23.4.2026 | 30.6.2026 | 22.4.2026 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 139,30 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 139,30 Kč | 1 276,02 Kč | 24.4.2026 | 24.4.2026 | 13.6.2026 | 24.4.2026 |
| Martin Sovadina | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 480,96 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 943,97 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 937,70 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 4 362,65 Kč | 4 362,65 Kč | 30.4.2026 | 30.4.2026 | 8.6.2026 | |
| Karmastav s.r.o. | Zemní práce při opravě opěrné zdi u budovy Y v areálu PNHoB | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 46 180,00 Kč | 46 180,00 Kč | 46 180,00 Kč | 4.5.2026 | 4.5.2026 | 2.6.2026 | |
| ITTC STIMA, spol. s r.o. | židle plastové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 36 905,00 Kč | 36 905,00 Kč | 36 905,00 Kč | 2.6.2026 | 3.6.2026 | 10.6.2026 | |
| COLORWAY | barvy, štětce | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 270,00 Kč | 2 270,00 Kč | 2 270,00 Kč | 29.5.2026 | 1.6.2026 | 8.6.2026 | |
| Linde Gas a.s. | kyslík CONOXIA | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 912,00 Kč | 9 912,00 Kč | 9 912,00 Kč | 29.5.2026 | 2.6.2026 | 13.6.2026 | |
| Hanna Instruments Czech s.r.o. | náhradní elektroda | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 773,39 Kč | 773,39 Kč | 773,39 Kč | 25.5.2026 | 2.6.2026 | 10.6.2026 | |
| JIP VÝCHODOČESKÁ | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 765,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 184,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 228,77 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 448,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 223,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 671,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 302,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 837,44 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,39 Kč | 52 661,00 Kč | 52 661,00 Kč | 1.6.2026 | 1.6.2026 | 8.6.2026 | |
| Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 574,08 Kč | 4 574,08 Kč | 4 574,08 Kč | 3.6.2026 | 3.6.2026 | 10.6.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 625,69 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,31 Kč | 13 626,00 Kč | 13 626,00 Kč | 3.6.2026 | 3.6.2026 | 13.6.2026 | |
| Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 374,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 343,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 999,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 593,20 Kč | 25 310,88 Kč | 25 310,88 Kč | 3.6.2026 | 3.6.2026 | 13.6.2026 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 636,37 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 15 636,36 Kč | 15 636,36 Kč | 3.6.2026 | 3.6.2026 | 30.6.2026 | |
| Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 042,88 Kč | 2 042,88 Kč | 2 042,88 Kč | 17.6.2026 | 17.6.2026 | 30.6.2026 | |
| Rostislav Kořínek | převoz vozidla VW Crafter 9U09348 | 518 02000 721 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 10 744,80 Kč | 10 744,80 Kč | 10 744,80 Kč | 3.6.2026 | 17.6.2026 | 23.6.2026 | |
| Martin Růzha | občerstvení - posezení zaměstnanců 12.6.2026 | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 8 413,15 Kč | 8 413,15 Kč | 8 413,15 Kč | 10.6.2026 | 17.6.2026 | 30.6.2026 | |
| JIP VÝCHODOČESKÁ | občerstvení - posezení zaměstnanců 12.6.2026 | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 3 344,00 Kč | 3 344,00 Kč | 3 344,00 Kč | 11.6.2026 | 17.6.2026 | 26.6.2026 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Creatine ( enzymatic) | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 5 255,03 Kč | 5 255,03 Kč | 5 255,03 Kč | 18.6.2026 | 19.6.2026 | 30.6.2026 | |
| Jolanka Cyteráková | Opakované školení obsluh manipulačních vozíků dne 5.2. - 12. 6. 2026 | 549 03001 771 - školení a sjezdové poplatky - ostatní zaměstnanci; celkem 8 591,00 Kč | 8 591,00 Kč | 8 591,00 Kč | 17.6.2026 | 19.6.2026 | 26.6.2026 | |
| Chrapot, z.s. | vystoupení CHRAPOT 17.6.2026 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 17.6.2026 | 19.6.2026 | 26.6.2026 | |
| HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 5/2026 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 122 781,12 Kč | 122 781,12 Kč | 122 781,12 Kč | 4.5.2026 | 4.5.2026 | 2.6.2026 | |
| STAPRO s. r. o. | Servisní služby FONS Akord - DIET 4/2026 | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 5.5.2026 | 5.5.2026 | 2.6.2026 | |
| STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 4/2026 - FONS Openlims | 518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 8 386,97 Kč | 8 386,97 Kč | 8 386,97 Kč | 5.5.2026 | 5.5.2026 | 2.6.2026 | |
| ACTIVA s.r.o. | etikety | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 540,00 Kč | 1 540,00 Kč | 1 540,00 Kč | 4.5.2026 | 6.5.2026 | 2.6.2026 | |
| Martin Sovadina | Oprava opěrné zídky u "Y" | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 7 405,58 Kč | 7 405,58 Kč | 7 405,58 Kč | 30.4.2026 | 5.5.2026 | 8.6.2026 | |
| Martin Sovadina | Oprava opěrné zídky u "Y" | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 258,88 Kč | 4 258,88 Kč | 4 258,88 Kč | 30.4.2026 | 5.5.2026 | 8.6.2026 | |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 955,21 Kč | 6 955,21 Kč | 6 955,21 Kč | 6.5.2026 | 6.5.2026 | 2.6.2026 | |
| Marek Macák | Seminář psychologů 26.5.2026 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 26.5.2026 | 30.6.2026 | 18.6.2026 | |
| Marek Macák | Seminář psychologů 2.6.2026 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 3.6.2026 | 3.6.2026 | 30.6.2026 | |
| IPVZ | Cyklus jednodenních specializačních seminářů v klinické psychologii - Mgr. Jakub Ilavský 8.10.2026 | 549 03000 472 - školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog; celkem 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 2.6.2026 | 3.6.2026 | 17.6.2026 | |
| IPVZ | Cyklus jednodenních specializačních seminářů v klinické psychologii - Mgr. Jakub Ján Štefan 8.10.2026 | 549 03000 472 - školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog; celkem 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 2.6.2026 | 3.6.2026 | 17.6.2026 | |
| Lubomír Drda | Provedení revizí a vypracování revizních zpráv elektroinstalace na objektech "bytových domů a bytů" | 518 10019 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie; celkem 39 688,00 Kč | 39 688,00 Kč | 39 688,00 Kč | 29.5.2026 | 2.6.2026 | 23.6.2026 | |
| PPL CZ s.r.o. | přeprava zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 197,54 Kč | 197,54 Kč | 197,54 Kč | 1.6.2026 | 3.6.2026 | 13.6.2026 | |
| Dräger Safety s.r.o. | kalibrace Alcotest | 518 10019 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie; celkem 1 754,50 Kč | 1 754,50 Kč | 1 754,50 Kč | 29.5.2026 | 3.6.2026 | 23.6.2026 | |
| Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 05/2026 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 29 598,00 Kč | 29 598,00 Kč | 29 598,00 Kč | 31.5.2026 | 3.6.2026 | 10.6.2026 | |
| Česká pošta, s.p. | Poplatek za transakce poštovní datové zprávy 5/2026 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 630,00 Kč | 2 630,00 Kč | 2 630,00 Kč | 2.6.2026 | 3.6.2026 | 13.6.2026 | |
| STAVMAT Mazourek, s. r. o. | penetrace, omítka, stěrka, lišta, kotva chemická | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 043,19 Kč 649 02000 750 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -153,74 Kč | 3 889,45 Kč | 3 889,45 Kč | 31.5.2026 | 3.6.2026 | 8.6.2026 | |
| LKQ CZ s.r.o. | brzdová a chladící kapalina, čerpadlo, čidlo | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 11 572,00 Kč | 11 572,00 Kč | 11 572,00 Kč | 29.5.2026 | 22.6.2026 | 26.6.2026 | |
| Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 154,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 29 446,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 30 600,50 Kč | 36 922,75 Kč | 18.6.2026 | 19.6.2026 | 30.6.2026 | 17.6.2026 |
| RationalFans s.r.o. | Víko 1/1 GN, Víko 1/2 GN | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 994,00 Kč | 13 994,00 Kč | 13 994,00 Kč | 17.6.2026 | 22.6.2026 | 23.6.2026 | |
| Mikaton s.r.o. | bavlněný popruhy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 800,00 Kč | 5 800,00 Kč | 5 800,00 Kč | 17.6.2026 | 22.6.2026 | 23.6.2026 | |
| Jiří Borovec | automatický kávovar | 042 05000 - NDHM inventář - nábytek; celkem 41 199,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 41 199,00 Kč | 41 199,00 Kč | 41 199,00 Kč | 16.6.2026 | 22.6.2026 | 26.6.2026 | |
| ARTHROCENTRUM, spol. s r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 869,64 Kč 132 01000 - léky; celkem 78,51 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 948,15 Kč | 1 069,00 Kč | 18.6.2026 | 22.6.2026 | 30.6.2026 | 18.6.2026 |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 581,50 Kč | 581,50 Kč | 581,50 Kč | 6.5.2026 | 6.5.2026 | 2.6.2026 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 596,21 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 11 596,20 Kč | 11 596,20 Kč | 6.5.2026 | 6.5.2026 | 2.6.2026 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 691,51 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 5 691,50 Kč | 5 691,50 Kč | 6.5.2026 | 6.5.2026 | 2.6.2026 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 606,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,19 Kč | 2 606,80 Kč | 2 919,62 Kč | 6.5.2026 | 6.5.2026 | 2.6.2026 | 6.5.2026 |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 27 010,65 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,16 Kč | 27 010,65 Kč | 30 251,94 Kč | 5.5.2026 | 6.5.2026 | 2.6.2026 | 6.5.2026 |
| Technoton | Toner HP CF 410 | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 421,75 Kč | 1 421,75 Kč | 1 421,75 Kč | 6.5.2026 | 6.5.2026 | 2.6.2026 | |
| synlab czech s.r.o. | agregované výkony 04/2026 | 518 10011 412 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 343,50 Kč 518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 181,00 Kč 518 10011 422 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 167,50 Kč 518 10011 442 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 53,00 Kč 518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 238,50 Kč 518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 229,50 Kč 518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 401,00 Kč 518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 397,00 Kč 518 10011 471 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 88,50 Kč 518 10011 472 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 26,50 Kč 518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 603,50 Kč 518 10011 491 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 566,00 Kč | 4 295,50 Kč | 4 295,50 Kč | 30.4.2026 | 6.5.2026 | 2.6.2026 | |
| LP EKO s.r.o. | pytle odpadové, sáčky do koše, folie-rukáv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 486,14 Kč | 5 486,14 Kč | 5 486,14 Kč | 2.6.2026 | 2.6.2026 | 30.6.2026 | |
| Ložiska Mělník s.r.o. | řemen klínový | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 862,00 Kč | 862,00 Kč | 862,00 Kč | 28.5.2026 | 3.6.2026 | 10.6.2026 | |
| STAVMAT Mazourek, s. r. o. | ZK677 - rekonstrukce studovny | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 5 049,12 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 5 049,12 Kč | 5 049,12 Kč | 5 049,12 Kč | 22.6.2026 | 22.6.2026 | 26.6.2026 | |
| Antinari spol s.r.o. | ZK481 - dveřní kování - vzorek | 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 703,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 703,00 Kč | 703,00 Kč | 703,00 Kč | 25.6.2026 | 25.6.2026 | 30.6.2026 | |
| JUNÁK - český skaut, Středisko Radobýl Litoměřice, z. s. | LT - zam. Marková Jana - syn Lukáš | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 22.6.2026 | 23.6.2026 | 30.6.2026 | |
| Michal Bartko | oprava soc. zařízení budova A, 1.NP - práce 15. 3. - 15. 5. 2026 | 511 01001 323 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 167 975,38 Kč | 203 250,21 Kč | 167 975,38 Kč | 15.5.2026 | 15.5.2026 | 8.6.2026 | 15.5.2026 |
| Michal Bartko | Odvětrání sociálního zařízení v lékárně | 511 03001 220 - ostatní údržba a opravy; celkem 16 378,00 Kč | 19 817,38 Kč | 16 378,00 Kč | 18.5.2026 | 19.5.2026 | 13.6.2026 | 18.5.2026 |
| Pavel Opelka | oprava podlahy v bytě V Sídlišti 262/14 | 511 01001 657 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 49 806,00 Kč | 55 782,72 Kč | 49 806,00 Kč | 27.5.2026 | 28.5.2026 | 23.6.2026 | 27.5.2026 |
| Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 5/2026 | 518 10018 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - údržba; celkem 3 600,00 Kč | 4 356,00 Kč | 3 600,00 Kč | 29.5.2026 | 29.5.2026 | 23.6.2026 | 29.5.2026 |
| Medstav s.r.o. | stavební práce v areálu nemocnice 05/2026 - dle přílohy | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 410 250,00 Kč | 496 402,50 Kč | 410 250,00 Kč | 31.5.2026 | 2.6.2026 | 26.6.2026 | 31.5.2026 |
| Michal Bartko | oprava soc. zařízení budova A, 1.NP vícepráce | 511 01001 323 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 53 542,75 Kč | 64 786,73 Kč | 53 542,75 Kč | 1.6.2026 | 5.6.2026 | 30.6.2026 | 1.6.2026 |
| LIMPA s.r.o. | ZK481 - Úprava zámku PNHoB - oddělení 7C,7D 5/2026 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 3 614 299,00 Kč | 4 373 301,79 Kč | 3 614 299,00 Kč | 9.6.2026 | 9.6.2026 | 27.6.2026 | 31.5.2026 |
| Centrum pro rozvoj péče | kurz Psychiatrické minimum 23.-24.6.2026 Jakub Hradec | celkem 3 400,00 Kč | 3 400,00 Kč | 3 400,00 Kč | 14.5.2026 | 21.5.2026 | 8.6.2026 | |
| Fiala Petr - velkoobchod s | čistící prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 442,95 Kč | 13 442,95 Kč | 13 442,95 Kč | 5.5.2026 | 7.5.2026 | 2.6.2026 | |
| Eurowater, s.r.o. | preventivní prohlídka A a B | 518 10012 901 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 45 409,62 Kč | 45 409,62 Kč | 45 409,62 Kč | 7.5.2026 | 7.5.2026 | 2.6.2026 | |
| Ex-ka, s. r. o. | chemikálie pro kotelní vodu | 501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 31 351,00 Kč | 31 351,00 Kč | 31 351,00 Kč | 6.5.2026 | 7.5.2026 | 2.6.2026 | |
| CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví 04/2026 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 7.5.2026 | 11.5.2026 | 2.6.2026 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 698,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 698,80 Kč | 782,66 Kč | 7.5.2026 | 11.5.2026 | 2.6.2026 | 7.5.2026 |
| MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 51 058,50 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,48 Kč | 51 058,98 Kč | 57 186,00 Kč | 5.5.2026 | 11.5.2026 | 2.6.2026 | 5.5.2026 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 228,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 6 228,00 Kč | 6 975,36 Kč | 7.5.2026 | 11.5.2026 | 2.6.2026 | 7.5.2026 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 789,70 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,10 Kč | 3 789,70 Kč | 4 244,46 Kč | 7.5.2026 | 11.5.2026 | 2.6.2026 | 4.5.2026 |
| Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování spotřeby plynu 4/2026 - nemocnice | 502 03000 999 - spotřeba plynu; celkem 740 026,25 Kč 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -568 801,65 Kč | 171 224,60 Kč | 207 181,77 Kč | 7.5.2026 | 7.5.2026 | 2.6.2026 | 7.5.2026 |