Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

26827

Stav doplněnosti faktur po měsících

2026 06 05 04 03 02 01
21 56 60 86 76 96
2025 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 80 58 41 66 63 84 80 92 81 79 79
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 26 601-26 700 z 26 827 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 101 156,02 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 509,37 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,57 Kč
105 665,39 Kč118 751,08 Kč7.5.202611.5.20262.6.20267.5.2026
Pražská plynárenská, a.s.vyúčtování spotřeby plyn 4/2026- byty502 03000 659 - spotřeba plynu; celkem 61 340,06 Kč
314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -32 314,05 Kč
29 026,01 Kč35 121,47 Kč7.5.20267.5.20262.6.20267.5.2026
ELKOV elektro a.s.elektromateriál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 326,00 Kč
9 326,00 Kč9 326,00 Kč7.5.202612.5.20262.6.2026
synlab czech s.r.o.Laboratorní vyšetření samoplátci 4/2026518 10011 206 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 482,00 Kč
1 482,00 Kč1 482,00 Kč11.5.202612.5.20268.6.2026
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 439,62 Kč
14 439,62 Kč14 439,62 Kč13.5.202613.5.20262.6.2026
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 940,80 Kč
940,80 Kč940,80 Kč13.5.202613.5.20262.6.2026
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 619,52 Kč
8 619,52 Kč8 619,52 Kč13.5.202613.5.20262.6.2026
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 85 755,23 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,23 Kč
85 755,00 Kč85 755,00 Kč13.5.202613.5.20262.6.2026
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 834,24 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,24 Kč
6 834,00 Kč6 834,00 Kč13.5.202613.5.20262.6.2026
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 305,21 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,21 Kč
22 305,00 Kč22 305,00 Kč13.5.202613.5.20262.6.2026
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 675,12 Kč
12 675,12 Kč12 675,12 Kč13.5.202613.5.20262.6.2026
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 581,50 Kč
581,50 Kč581,50 Kč13.5.202613.5.20268.6.2026
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 918,32 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,32 Kč
2 918,00 Kč2 918,00 Kč13.5.202613.5.20262.6.2026
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 807,99 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
22 808,00 Kč22 808,00 Kč13.5.202613.5.20262.6.2026
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.Občerstvení - ředitelství, minerální voda513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 433,00 Kč
433,00 Kč433,00 Kč13.5.202613.5.20262.6.2026
Santé - zdravotní obuv, s.r.o.obuv zdravotnická OOPP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 973,00 Kč
9 973,00 Kč9 973,00 Kč12.5.202614.5.20268.6.2026
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 21 033,83 Kč
21 033,83 Kč23 557,89 Kč12.5.202613.5.20268.6.202613.5.2026
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 4 680,00 Kč
4 680,00 Kč5 241,60 Kč12.5.202613.5.20268.6.202612.5.2026
Zen systems s.r.o.Mobilní telefony Nokia 3210, Samsung EP, nabíječka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 859,36 Kč
4 859,36 Kč4 859,36 Kč11.5.202614.5.20268.6.2026
MUF - Pro s.r.o.mikrozkumavky, zátky, pipety, mikroskopické sklo501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 378,99 Kč
7 378,99 Kč7 378,99 Kč11.5.202614.5.20262.6.2026
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.ARK Ethyl Glucuronide501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč
27 442,80 Kč27 442,80 Kč13.5.202614.5.20262.6.2026
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Cannabinoids501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč
12 705,00 Kč12 705,00 Kč13.5.202614.5.20262.6.2026
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Amphetamines, bilirubin auto direct501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 15 500,10 Kč
15 500,10 Kč15 500,10 Kč13.5.202614.5.20262.6.2026
Coloplast Czech, s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 1 179,36 Kč
1 179,36 Kč1 320,88 Kč12.5.202614.5.20268.6.202612.5.2026
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 124,50 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
1 124,50 Kč1 259,44 Kč13.5.202614.5.20268.6.202613.5.2026
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 891,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč
1 891,00 Kč2 117,92 Kč14.5.202615.5.20268.6.202614.5.2026
Profi DDD s.r.o.Dezinsekce - stravovací provoz518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 109,70 Kč
3 109,70 Kč3 109,70 Kč15.5.202615.5.20268.6.2026
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 627,28 Kč
17 627,28 Kč17 627,28 Kč4.5.20265.5.20262.6.2026
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 181,48 Kč
9 181,48 Kč9 181,48 Kč4.5.20265.5.20262.6.2026
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 2 400,00 Kč
2 400,00 Kč2 688,00 Kč14.5.202615.5.20268.6.202614.5.2026
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 8 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 960,00 Kč14.5.202615.5.20268.6.202614.5.2026
ZONT s.r.o.servis kamerového systému 5/2026518 09020 799 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 16 819,00 Kč
16 819,00 Kč16 819,00 Kč15.5.202615.5.20268.6.2026
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 636,46 Kč
14 636,46 Kč14 636,46 Kč18.5.202618.5.20268.6.2026
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 625,74 Kč
5 625,74 Kč5 625,74 Kč18.5.202618.5.20268.6.2026
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 681,52 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,48 Kč
7 682,00 Kč7 682,00 Kč18.5.202618.5.20268.6.2026
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 71 489,90 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč
71 490,00 Kč71 490,00 Kč18.5.202618.5.20268.6.2026
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 602,72 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč
8 603,00 Kč8 603,00 Kč18.5.202618.5.20262.6.2026
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 137,95 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč
18 138,00 Kč18 138,00 Kč18.5.202618.5.20262.6.2026
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MĚLNÍK s.r.o.stř. 721 - dopravní značka+upínka501 04100 721 - ostatní zboží; celkem 1 038,18 Kč
1 038,18 Kč1 038,18 Kč28.5.20263.6.202610.6.2026
Jakub KoreckýReklamní placky ZK670 - Den nezávislosti 2026518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 1 543,96 Kč
1 543,96 Kč1 543,96 Kč4.5.20264.5.202610.6.2026
Lenka MacháčkováCanisterapie 15. 5. 2026518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč4.6.20264.6.202626.6.2026
Pragoperun, s.r.o.servisní činnost511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 23 683,00 Kč
23 683,00 Kč23 683,00 Kč3.6.20264.6.202630.6.2026
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 27 614,90 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,10 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,31 Kč
27 615,21 Kč30 929,00 Kč28.5.20264.6.202623.6.202628.5.2026
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 12 147,30 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,11 Kč
12 147,30 Kč13 604,98 Kč2.6.20264.6.202630.6.20262.6.2026
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 7 710,20 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,29 Kč
7 710,20 Kč8 635,42 Kč3.6.20264.6.202630.6.20263.6.2026
IPVZCyklus jednodenních specializačních seminářů v klinické psychologii - Mgr. Tamara Bertová 22.10.2026549 03000 452 - školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog; celkem 1 900,00 Kč
1 900,00 Kč1 900,00 Kč28.5.20264.6.20269.6.2026
Centrum pro rozvoj péčekurz Úvod do práce se skupinou zaměřenou na zotavení 25.-26.6.26 Černohorsk celkem 4 300,00 Kč
4 300,00 Kč4 300,00 Kč7.5.202627.5.20262.6.2026
Veolia Komodity ČR, s.r.o.elektřina - 6/2026 nemocnice celkem 368 930,00 Kč
368 930,00 Kč368 930,00 Kč27.5.202628.5.20268.6.2026
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 6/2026 - V Sídlišti 144, vs 16 celkem 500,00 Kč
500,00 Kč500,00 Kč1.6.20261.6.202613.6.2026
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 374,72 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 749,76 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 624,32 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 905,68 Kč
27 654,48 Kč27 654,48 Kč25.5.202625.5.20268.6.2026
RESPECT, a.s.Pojištění profesní odpovědnosti od 20. 5. 2026 - 19. 5. 2027549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 151 775,00 Kč
381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 94 437,00 Kč
246 212,00 Kč246 212,00 Kč25.5.202625.5.20262.6.2026
Wateksevis destilačního přístroje511 03001 520 - ostatní údržba a opravy; celkem 12 811,48 Kč
12 811,48 Kč12 811,48 Kč25.5.202626.5.20262.6.2026
Mgr. Karolína HejlováBJ2026 - koncert Mladé Perspektivní Ryby518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 6 000,00 Kč
6 000,00 Kč6 000,00 Kč26.5.202626.5.20262.6.2026
IPVZCyklus jednodenních specializačních seminářů v klinické psychologii - Mgr. Henrieta Rišková 22.10.2026549 03000 471 - školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog; celkem 1 900,00 Kč
1 900,00 Kč1 900,00 Kč28.5.20264.6.20269.6.2026
CGB - Consult,s.r.o.Daňové poradenství a kontrola účetnictví 05/2026549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 12 100,00 Kč
12 100,00 Kč12 100,00 Kč31.5.20264.6.202626.6.2026
STAPRO s. r. o.Servisní služby FONS Akord - DIET 5/2026518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč
2 520,83 Kč2 520,83 Kč3.6.20264.6.202630.6.2026
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 5/2026 - FONS Openlims518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 8 386,97 Kč
8 386,97 Kč8 386,97 Kč3.6.20264.6.202630.6.2026
Collapo s.r.o.pronájem zařízení videokonference 5/2026518 03030 901 - nájemné - movité věci; celkem 4 300,34 Kč
4 300,34 Kč4 300,34 Kč1.6.20264.6.202630.6.2026
DEGA CZ, s.r.o.Kalibrace a funkční kontrola detekce plynu 6/2026518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 13 660,90 Kč
13 660,90 Kč13 660,90 Kč2.6.20264.6.202610.6.2026
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 6/2026 - V Sídlišti 156, vs 17 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč1.6.20261.6.202613.6.2026
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 6/2026- V Sídlišti 157, vs 18 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč1.6.20261.6.202613.6.2026
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 6/2026 - V Sídlišti 158, vs 19 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč1.6.20261.6.202613.6.2026
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 6/2025 - V Sídlišti 159, vs 20 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč1.6.20261.6.202613.6.2026
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 6/2026 - V Sídlišti 176, vs 21 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč1.6.20261.6.202613.6.2026
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 6/2026 V Sídlišti 200, vs 22 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč1.6.20261.6.202613.6.2026
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 6/2026, V Sídlišti 201, vs 23 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč1.6.20261.6.202613.6.2026
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 6/2026 - V Sídlišti 259, vs 24 celkem 300,00 Kč
300,00 Kč300,00 Kč1.6.20261.6.202613.6.2026
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Drug-Screen testy501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 033,60 Kč
7 033,60 Kč7 033,60 Kč25.5.202626.5.20262.6.2026
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.CRP501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 10 211,04 Kč
10 211,04 Kč10 211,04 Kč25.5.202626.5.20262.6.2026
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Konelab cuvette501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 17 275,72 Kč
17 275,72 Kč17 275,72 Kč25.5.202626.5.20262.6.2026
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 294,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč
294,00 Kč329,28 Kč25.5.202627.5.202613.6.202625.5.2026
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 34 793,10 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
34 793,10 Kč38 968,27 Kč25.5.202627.5.202613.6.202626.5.2026
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 4 650,55 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,10 Kč
4 650,55 Kč5 208,62 Kč27.5.202627.5.202613.6.202627.5.2026
Česká pošta, s.p.poštovné II. dekáda 5/2026518 01020 901 - poštovné; celkem 1 353,00 Kč
1 353,00 Kč1 353,00 Kč25.5.202625.5.20268.6.2026
Eurowater, s.r.o.servisní práce518 10012 901 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 25 619,33 Kč
25 619,33 Kč25 619,33 Kč3.6.20264.6.202630.6.2026
České Radiokomunikace a.s.pevná linka, internet 5/2026518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 1 968,86 Kč
518 01030 901 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč
18 908,86 Kč18 908,86 Kč1.6.20264.6.202623.6.2026
Siemens Healthcare, s.r.o.Thromborel-S501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 6 092,35 Kč
6 092,35 Kč6 092,35 Kč29.5.20264.6.202613.6.2026
ELMIREKO s.r.o.Oprava podzemního vedení LPS na východní straně budovy Y v PNHoB511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 35 531,65 Kč
35 531,65 Kč35 531,65 Kč4.6.20264.6.202630.6.2026
Starý a partner s.r.o.ZK481- Autorský dozor 17 hod. za měsíce březen, duben 2026 - rekonstrukce 7C.7D042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 22 153,89 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 22 153,89 Kč
22 153,89 Kč22 153,89 Kč4.6.20264.6.202613.6.2026
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 5/2026518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 131,85 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 271,42 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 39,36 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,80 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,80 Kč
518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,80 Kč
518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,80 Kč
518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,80 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,80 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 46,91 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 80,26 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 44,39 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 39,36 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 815,24 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 602,70 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 73,97 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 350,70 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 299,73 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 39,36 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč
518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 184,08 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,80 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč
6 959,99 Kč6 959,99 Kč31.5.20264.6.202613.6.2026
synlab czech s.r.o.agregované výkony 05/2026518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 73,50 Kč
518 10011 422 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 206,50 Kč
518 10011 442 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 26,50 Kč
518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 79,50 Kč
518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 667,50 Kč
518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 185,50 Kč
518 10011 471 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 53,00 Kč
518 10011 472 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 26,50 Kč
518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 26,50 Kč
518 10011 491 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 503,00 Kč
2 848,00 Kč2 848,00 Kč4.6.20264.6.202630.6.2026
STATECH s.r.o.Pronájem Manitou518 03030 782 - nájemné - movité věci; celkem 7 158,36 Kč
7 158,36 Kč7 158,36 Kč5.6.20265.6.202613.6.2026
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 23 117,24 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,10 Kč
23 117,24 Kč27 971,86 Kč4.6.20265.6.202613.6.20263.6.2026
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 38 153,40 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
38 153,40 Kč42 731,80 Kč4.6.20265.6.202630.6.20265.6.2026
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Albumin, Total protein plus, Urea501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 902,25 Kč
3 902,25 Kč3 902,25 Kč4.6.20265.6.202613.6.2026
EMPORO s.r.o.stojan na pytle 2x111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 140,79 Kč
7 140,79 Kč7 140,79 Kč5.6.20268.6.202630.6.2026
Lukáš Kořínekzástěry, obuv bezpečnostní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 835,00 Kč
2 835,00 Kč2 835,00 Kč14.5.20268.6.202610.6.2026
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 048,02 Kč
6 048,02 Kč6 048,02 Kč8.6.20268.6.202630.6.2026
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 995,36 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
10 995,35 Kč10 995,35 Kč8.6.20268.6.202630.6.2026
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 488,22 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,22 Kč
5 488,00 Kč5 488,00 Kč8.6.20268.6.202630.6.2026
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 67 698,42 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,42 Kč
67 698,00 Kč67 698,00 Kč8.6.20268.6.202630.6.2026
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 684,80 Kč
10 684,80 Kč10 684,80 Kč8.6.20268.6.202613.6.2026
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 6/2026 - V Sídlišti 261, vs 25 celkem 300,00 Kč
300,00 Kč300,00 Kč1.6.20261.6.202613.6.2026
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 6/2026 - V Sídlišti 262, v.s.26 OM43651 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč1.6.20261.6.202613.6.2026
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 6/2026 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs27 celkem 5 900,00 Kč
5 900,00 Kč5 900,00 Kč1.6.20261.6.202613.6.2026
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 9/2026 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs28 celkem 900,00 Kč
900,00 Kč900,00 Kč1.6.20261.6.202613.6.2026
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 6/2026 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.29 OM42100 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč1.6.20261.6.202613.6.2026
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 6/2026 - V Sídlišti 262, byt č.6, OM 42842, vs30 celkem 300,00 Kč
300,00 Kč300,00 Kč1.6.20261.6.202613.6.2026
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 6/2026 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
140 000,00 Kč140 000,00 Kč1.6.20261.6.202616.6.2026
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné 6/2026 byty 144/176 + 261 celkem 34 260,00 Kč
celkem 5 280,00 Kč
39 540,00 Kč39 540,00 Kč1.6.20261.6.202616.6.2026
Zobrazeno 26 601-26 700 z 26 827 záznamů.