| 2026 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 56 | 60 | 86 | 76 | 96 |
| 2025 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 80 | 58 | 41 | 66 | 63 | 84 | 80 | 92 | 81 | 79 | 79 |
| 2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|
| 56 | 10 | 3 |
| 2015 | 02 |
|---|---|
| 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 101 156,02 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 509,37 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,57 Kč | 105 665,39 Kč | 118 751,08 Kč | 7.5.2026 | 11.5.2026 | 2.6.2026 | 7.5.2026 |
| Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování spotřeby plyn 4/2026- byty | 502 03000 659 - spotřeba plynu; celkem 61 340,06 Kč 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -32 314,05 Kč | 29 026,01 Kč | 35 121,47 Kč | 7.5.2026 | 7.5.2026 | 2.6.2026 | 7.5.2026 |
| ELKOV elektro a.s. | elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 326,00 Kč | 9 326,00 Kč | 9 326,00 Kč | 7.5.2026 | 12.5.2026 | 2.6.2026 | |
| synlab czech s.r.o. | Laboratorní vyšetření samoplátci 4/2026 | 518 10011 206 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 482,00 Kč | 1 482,00 Kč | 1 482,00 Kč | 11.5.2026 | 12.5.2026 | 8.6.2026 | |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 439,62 Kč | 14 439,62 Kč | 14 439,62 Kč | 13.5.2026 | 13.5.2026 | 2.6.2026 | |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 940,80 Kč | 940,80 Kč | 940,80 Kč | 13.5.2026 | 13.5.2026 | 2.6.2026 | |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 619,52 Kč | 8 619,52 Kč | 8 619,52 Kč | 13.5.2026 | 13.5.2026 | 2.6.2026 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 85 755,23 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,23 Kč | 85 755,00 Kč | 85 755,00 Kč | 13.5.2026 | 13.5.2026 | 2.6.2026 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 834,24 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,24 Kč | 6 834,00 Kč | 6 834,00 Kč | 13.5.2026 | 13.5.2026 | 2.6.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 305,21 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,21 Kč | 22 305,00 Kč | 22 305,00 Kč | 13.5.2026 | 13.5.2026 | 2.6.2026 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 675,12 Kč | 12 675,12 Kč | 12 675,12 Kč | 13.5.2026 | 13.5.2026 | 2.6.2026 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 581,50 Kč | 581,50 Kč | 581,50 Kč | 13.5.2026 | 13.5.2026 | 8.6.2026 | |
| Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 918,32 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,32 Kč | 2 918,00 Kč | 2 918,00 Kč | 13.5.2026 | 13.5.2026 | 2.6.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 807,99 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 22 808,00 Kč | 22 808,00 Kč | 13.5.2026 | 13.5.2026 | 2.6.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | Občerstvení - ředitelství, minerální voda | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 433,00 Kč | 433,00 Kč | 433,00 Kč | 13.5.2026 | 13.5.2026 | 2.6.2026 | |
| Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | obuv zdravotnická OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 973,00 Kč | 9 973,00 Kč | 9 973,00 Kč | 12.5.2026 | 14.5.2026 | 8.6.2026 | |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 21 033,83 Kč | 21 033,83 Kč | 23 557,89 Kč | 12.5.2026 | 13.5.2026 | 8.6.2026 | 13.5.2026 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 680,00 Kč | 4 680,00 Kč | 5 241,60 Kč | 12.5.2026 | 13.5.2026 | 8.6.2026 | 12.5.2026 |
| Zen systems s.r.o. | Mobilní telefony Nokia 3210, Samsung EP, nabíječka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 859,36 Kč | 4 859,36 Kč | 4 859,36 Kč | 11.5.2026 | 14.5.2026 | 8.6.2026 | |
| MUF - Pro s.r.o. | mikrozkumavky, zátky, pipety, mikroskopické sklo | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 378,99 Kč | 7 378,99 Kč | 7 378,99 Kč | 11.5.2026 | 14.5.2026 | 2.6.2026 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 13.5.2026 | 14.5.2026 | 2.6.2026 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Cannabinoids | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 13.5.2026 | 14.5.2026 | 2.6.2026 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Amphetamines, bilirubin auto direct | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 15 500,10 Kč | 15 500,10 Kč | 15 500,10 Kč | 13.5.2026 | 14.5.2026 | 2.6.2026 | |
| Coloplast Czech, s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 179,36 Kč | 1 179,36 Kč | 1 320,88 Kč | 12.5.2026 | 14.5.2026 | 8.6.2026 | 12.5.2026 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 124,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 1 124,50 Kč | 1 259,44 Kč | 13.5.2026 | 14.5.2026 | 8.6.2026 | 13.5.2026 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 891,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč | 1 891,00 Kč | 2 117,92 Kč | 14.5.2026 | 15.5.2026 | 8.6.2026 | 14.5.2026 |
| Profi DDD s.r.o. | Dezinsekce - stravovací provoz | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 109,70 Kč | 3 109,70 Kč | 3 109,70 Kč | 15.5.2026 | 15.5.2026 | 8.6.2026 | |
| Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 627,28 Kč | 17 627,28 Kč | 17 627,28 Kč | 4.5.2026 | 5.5.2026 | 2.6.2026 | |
| Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 181,48 Kč | 9 181,48 Kč | 9 181,48 Kč | 4.5.2026 | 5.5.2026 | 2.6.2026 | |
| MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 400,00 Kč | 2 400,00 Kč | 2 688,00 Kč | 14.5.2026 | 15.5.2026 | 8.6.2026 | 14.5.2026 |
| MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 960,00 Kč | 14.5.2026 | 15.5.2026 | 8.6.2026 | 14.5.2026 |
| ZONT s.r.o. | servis kamerového systému 5/2026 | 518 09020 799 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 16 819,00 Kč | 16 819,00 Kč | 16 819,00 Kč | 15.5.2026 | 15.5.2026 | 8.6.2026 | |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 636,46 Kč | 14 636,46 Kč | 14 636,46 Kč | 18.5.2026 | 18.5.2026 | 8.6.2026 | |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 625,74 Kč | 5 625,74 Kč | 5 625,74 Kč | 18.5.2026 | 18.5.2026 | 8.6.2026 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 681,52 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,48 Kč | 7 682,00 Kč | 7 682,00 Kč | 18.5.2026 | 18.5.2026 | 8.6.2026 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 71 489,90 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč | 71 490,00 Kč | 71 490,00 Kč | 18.5.2026 | 18.5.2026 | 8.6.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 602,72 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč | 8 603,00 Kč | 8 603,00 Kč | 18.5.2026 | 18.5.2026 | 2.6.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 137,95 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 18 138,00 Kč | 18 138,00 Kč | 18.5.2026 | 18.5.2026 | 2.6.2026 | |
| DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MĚLNÍK s.r.o. | stř. 721 - dopravní značka+upínka | 501 04100 721 - ostatní zboží; celkem 1 038,18 Kč | 1 038,18 Kč | 1 038,18 Kč | 28.5.2026 | 3.6.2026 | 10.6.2026 | |
| Jakub Korecký | Reklamní placky ZK670 - Den nezávislosti 2026 | 518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 1 543,96 Kč | 1 543,96 Kč | 1 543,96 Kč | 4.5.2026 | 4.5.2026 | 10.6.2026 | |
| Lenka Macháčková | Canisterapie 15. 5. 2026 | 518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 4.6.2026 | 4.6.2026 | 26.6.2026 | |
| Pragoperun, s.r.o. | servisní činnost | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 23 683,00 Kč | 23 683,00 Kč | 23 683,00 Kč | 3.6.2026 | 4.6.2026 | 30.6.2026 | |
| MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 27 614,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,10 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,31 Kč | 27 615,21 Kč | 30 929,00 Kč | 28.5.2026 | 4.6.2026 | 23.6.2026 | 28.5.2026 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 12 147,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,11 Kč | 12 147,30 Kč | 13 604,98 Kč | 2.6.2026 | 4.6.2026 | 30.6.2026 | 2.6.2026 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 7 710,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,29 Kč | 7 710,20 Kč | 8 635,42 Kč | 3.6.2026 | 4.6.2026 | 30.6.2026 | 3.6.2026 |
| IPVZ | Cyklus jednodenních specializačních seminářů v klinické psychologii - Mgr. Tamara Bertová 22.10.2026 | 549 03000 452 - školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog; celkem 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 28.5.2026 | 4.6.2026 | 9.6.2026 | |
| Centrum pro rozvoj péče | kurz Úvod do práce se skupinou zaměřenou na zotavení 25.-26.6.26 Černohorsk | celkem 4 300,00 Kč | 4 300,00 Kč | 4 300,00 Kč | 7.5.2026 | 27.5.2026 | 2.6.2026 | |
| Veolia Komodity ČR, s.r.o. | elektřina - 6/2026 nemocnice | celkem 368 930,00 Kč | 368 930,00 Kč | 368 930,00 Kč | 27.5.2026 | 28.5.2026 | 8.6.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 6/2026 - V Sídlišti 144, vs 16 | celkem 500,00 Kč | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 1.6.2026 | 1.6.2026 | 13.6.2026 | |
| Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 374,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 749,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 624,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 905,68 Kč | 27 654,48 Kč | 27 654,48 Kč | 25.5.2026 | 25.5.2026 | 8.6.2026 | |
| RESPECT, a.s. | Pojištění profesní odpovědnosti od 20. 5. 2026 - 19. 5. 2027 | 549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 151 775,00 Kč 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 94 437,00 Kč | 246 212,00 Kč | 246 212,00 Kč | 25.5.2026 | 25.5.2026 | 2.6.2026 | |
| Watek | sevis destilačního přístroje | 511 03001 520 - ostatní údržba a opravy; celkem 12 811,48 Kč | 12 811,48 Kč | 12 811,48 Kč | 25.5.2026 | 26.5.2026 | 2.6.2026 | |
| Mgr. Karolína Hejlová | BJ2026 - koncert Mladé Perspektivní Ryby | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 26.5.2026 | 26.5.2026 | 2.6.2026 | |
| IPVZ | Cyklus jednodenních specializačních seminářů v klinické psychologii - Mgr. Henrieta Rišková 22.10.2026 | 549 03000 471 - školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog; celkem 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 28.5.2026 | 4.6.2026 | 9.6.2026 | |
| CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví 05/2026 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 31.5.2026 | 4.6.2026 | 26.6.2026 | |
| STAPRO s. r. o. | Servisní služby FONS Akord - DIET 5/2026 | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 3.6.2026 | 4.6.2026 | 30.6.2026 | |
| STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 5/2026 - FONS Openlims | 518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 8 386,97 Kč | 8 386,97 Kč | 8 386,97 Kč | 3.6.2026 | 4.6.2026 | 30.6.2026 | |
| Collapo s.r.o. | pronájem zařízení videokonference 5/2026 | 518 03030 901 - nájemné - movité věci; celkem 4 300,34 Kč | 4 300,34 Kč | 4 300,34 Kč | 1.6.2026 | 4.6.2026 | 30.6.2026 | |
| DEGA CZ, s.r.o. | Kalibrace a funkční kontrola detekce plynu 6/2026 | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 13 660,90 Kč | 13 660,90 Kč | 13 660,90 Kč | 2.6.2026 | 4.6.2026 | 10.6.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 6/2026 - V Sídlišti 156, vs 17 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.6.2026 | 1.6.2026 | 13.6.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 6/2026- V Sídlišti 157, vs 18 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.6.2026 | 1.6.2026 | 13.6.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 6/2026 - V Sídlišti 158, vs 19 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.6.2026 | 1.6.2026 | 13.6.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 6/2025 - V Sídlišti 159, vs 20 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.6.2026 | 1.6.2026 | 13.6.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 6/2026 - V Sídlišti 176, vs 21 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.6.2026 | 1.6.2026 | 13.6.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 6/2026 V Sídlišti 200, vs 22 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.6.2026 | 1.6.2026 | 13.6.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 6/2026, V Sídlišti 201, vs 23 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.6.2026 | 1.6.2026 | 13.6.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 6/2026 - V Sídlišti 259, vs 24 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 1.6.2026 | 1.6.2026 | 13.6.2026 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Drug-Screen testy | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 033,60 Kč | 7 033,60 Kč | 7 033,60 Kč | 25.5.2026 | 26.5.2026 | 2.6.2026 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CRP | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 10 211,04 Kč | 10 211,04 Kč | 10 211,04 Kč | 25.5.2026 | 26.5.2026 | 2.6.2026 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Konelab cuvette | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 17 275,72 Kč | 17 275,72 Kč | 17 275,72 Kč | 25.5.2026 | 26.5.2026 | 2.6.2026 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 294,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč | 294,00 Kč | 329,28 Kč | 25.5.2026 | 27.5.2026 | 13.6.2026 | 25.5.2026 |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 34 793,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 34 793,10 Kč | 38 968,27 Kč | 25.5.2026 | 27.5.2026 | 13.6.2026 | 26.5.2026 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 650,55 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,10 Kč | 4 650,55 Kč | 5 208,62 Kč | 27.5.2026 | 27.5.2026 | 13.6.2026 | 27.5.2026 |
| Česká pošta, s.p. | poštovné II. dekáda 5/2026 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 1 353,00 Kč | 1 353,00 Kč | 1 353,00 Kč | 25.5.2026 | 25.5.2026 | 8.6.2026 | |
| Eurowater, s.r.o. | servisní práce | 518 10012 901 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 25 619,33 Kč | 25 619,33 Kč | 25 619,33 Kč | 3.6.2026 | 4.6.2026 | 30.6.2026 | |
| České Radiokomunikace a.s. | pevná linka, internet 5/2026 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 1 968,86 Kč 518 01030 901 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč | 18 908,86 Kč | 18 908,86 Kč | 1.6.2026 | 4.6.2026 | 23.6.2026 | |
| Siemens Healthcare, s.r.o. | Thromborel-S | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 6 092,35 Kč | 6 092,35 Kč | 6 092,35 Kč | 29.5.2026 | 4.6.2026 | 13.6.2026 | |
| ELMIREKO s.r.o. | Oprava podzemního vedení LPS na východní straně budovy Y v PNHoB | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 35 531,65 Kč | 35 531,65 Kč | 35 531,65 Kč | 4.6.2026 | 4.6.2026 | 30.6.2026 | |
| Starý a partner s.r.o. | ZK481- Autorský dozor 17 hod. za měsíce březen, duben 2026 - rekonstrukce 7C.7D | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 22 153,89 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 22 153,89 Kč | 22 153,89 Kč | 22 153,89 Kč | 4.6.2026 | 4.6.2026 | 13.6.2026 | |
| O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 5/2026 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 131,85 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 271,42 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 39,36 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,80 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,80 Kč 518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,80 Kč 518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,80 Kč 518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,80 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,80 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 46,91 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 80,26 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 44,39 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 39,36 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 815,24 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 602,70 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 73,97 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 350,70 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 299,73 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 39,36 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč 518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 184,08 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,80 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 6 959,99 Kč | 6 959,99 Kč | 31.5.2026 | 4.6.2026 | 13.6.2026 | |
| synlab czech s.r.o. | agregované výkony 05/2026 | 518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 73,50 Kč 518 10011 422 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 206,50 Kč 518 10011 442 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 26,50 Kč 518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 79,50 Kč 518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 667,50 Kč 518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 185,50 Kč 518 10011 471 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 53,00 Kč 518 10011 472 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 26,50 Kč 518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 26,50 Kč 518 10011 491 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 503,00 Kč | 2 848,00 Kč | 2 848,00 Kč | 4.6.2026 | 4.6.2026 | 30.6.2026 | |
| STATECH s.r.o. | Pronájem Manitou | 518 03030 782 - nájemné - movité věci; celkem 7 158,36 Kč | 7 158,36 Kč | 7 158,36 Kč | 5.6.2026 | 5.6.2026 | 13.6.2026 | |
| Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 23 117,24 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,10 Kč | 23 117,24 Kč | 27 971,86 Kč | 4.6.2026 | 5.6.2026 | 13.6.2026 | 3.6.2026 |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 38 153,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 38 153,40 Kč | 42 731,80 Kč | 4.6.2026 | 5.6.2026 | 30.6.2026 | 5.6.2026 |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Albumin, Total protein plus, Urea | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 902,25 Kč | 3 902,25 Kč | 3 902,25 Kč | 4.6.2026 | 5.6.2026 | 13.6.2026 | |
| EMPORO s.r.o. | stojan na pytle 2x | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 140,79 Kč | 7 140,79 Kč | 7 140,79 Kč | 5.6.2026 | 8.6.2026 | 30.6.2026 | |
| Lukáš Kořínek | zástěry, obuv bezpečnostní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 835,00 Kč | 2 835,00 Kč | 2 835,00 Kč | 14.5.2026 | 8.6.2026 | 10.6.2026 | |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 048,02 Kč | 6 048,02 Kč | 6 048,02 Kč | 8.6.2026 | 8.6.2026 | 30.6.2026 | |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 995,36 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 10 995,35 Kč | 10 995,35 Kč | 8.6.2026 | 8.6.2026 | 30.6.2026 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 488,22 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,22 Kč | 5 488,00 Kč | 5 488,00 Kč | 8.6.2026 | 8.6.2026 | 30.6.2026 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 67 698,42 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,42 Kč | 67 698,00 Kč | 67 698,00 Kč | 8.6.2026 | 8.6.2026 | 30.6.2026 | |
| Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 684,80 Kč | 10 684,80 Kč | 10 684,80 Kč | 8.6.2026 | 8.6.2026 | 13.6.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 6/2026 - V Sídlišti 261, vs 25 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 1.6.2026 | 1.6.2026 | 13.6.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 6/2026 - V Sídlišti 262, v.s.26 OM43651 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.6.2026 | 1.6.2026 | 13.6.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 6/2026 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs27 | celkem 5 900,00 Kč | 5 900,00 Kč | 5 900,00 Kč | 1.6.2026 | 1.6.2026 | 13.6.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 9/2026 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs28 | celkem 900,00 Kč | 900,00 Kč | 900,00 Kč | 1.6.2026 | 1.6.2026 | 13.6.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 6/2026 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.29 OM42100 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.6.2026 | 1.6.2026 | 13.6.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 6/2026 - V Sídlišti 262, byt č.6, OM 42842, vs30 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 1.6.2026 | 1.6.2026 | 13.6.2026 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 6/2026 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 1.6.2026 | 1.6.2026 | 16.6.2026 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné 6/2026 byty 144/176 + 261 | celkem 34 260,00 Kč celkem 5 280,00 Kč | 39 540,00 Kč | 39 540,00 Kč | 1.6.2026 | 1.6.2026 | 16.6.2026 |