| 2026 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 56 | 60 | 86 | 76 | 96 |
| 2025 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 80 | 58 | 41 | 66 | 63 | 84 | 80 | 92 | 81 | 79 | 79 |
| 2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|
| 56 | 10 | 3 |
| 2015 | 02 |
|---|---|
| 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENCL, s r.o. | papírové ručníky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 843,00 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč | 16 843,20 Kč | 16 843,20 Kč | 27.5.2026 | 28.5.2026 | 13.6.2026 | |
| KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | servis VZT zař. výměna filtrů, servis odvlhčovačů a klimatizace | 511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 379 564,90 Kč | 379 564,90 Kč | 379 564,90 Kč | 27.5.2026 | 28.5.2026 | 14.6.2026 | |
| KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | servis VZT zař. výměna filtrů, servis odvlhčovačů a klimatizace | 511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 99 716,10 Kč | 99 716,10 Kč | 99 716,10 Kč | 27.5.2026 | 28.5.2026 | 14.6.2026 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Doa neg. calibrator | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 5 257,45 Kč | 5 257,45 Kč | 5 257,45 Kč | 27.5.2026 | 28.5.2026 | 8.6.2026 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 890,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 4 890,40 Kč | 5 477,25 Kč | 27.5.2026 | 28.5.2026 | 13.6.2026 | 27.5.2026 |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 8 942,16 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,26 Kč | 8 942,16 Kč | 10 015,22 Kč | 27.5.2026 | 28.5.2026 | 23.6.2026 | 28.5.2026 |
| Jiří Kafka | Cestopisná přednáška o Ugandě | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 3 360,00 Kč | 3 360,00 Kč | 3 360,00 Kč | 27.5.2026 | 28.5.2026 | 13.6.2026 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné 6/2026 byty 262 + 259 | celkem 12 630,00 Kč celkem 8 830,00 Kč | 21 460,00 Kč | 21 460,00 Kč | 1.6.2026 | 1.6.2026 | 16.6.2026 | |
| CIGLOW INDUSTIAL SERVICES | 4 ks zapalovačů, 2 balení topných tělísek | celkem 60 650,00 Kč | 60 650,00 Kč | 60 650,00 Kč | 1.6.2026 | 3.6.2026 | 8.6.2026 | |
| SCONTO Nábytek s.r.o. | křesla, kuchyňská linka - jednotlivé skříňky | celkem 21 092,00 Kč | 21 092,00 Kč | 21 092,00 Kč | 2.6.2026 | 3.6.2026 | 8.6.2026 | |
| SCONTO Nábytek s.r.o. | dary stř. 453/6A - zahradní set 2x | celkem 21 177,00 Kč | 21 177,00 Kč | 21 177,00 Kč | 4.6.2026 | 10.6.2026 | 13.6.2026 | |
| JECH CZ s.r.o. | dary 453/6A - Křeslo Gavota | celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 12.6.2026 | 12.6.2026 | 18.6.2026 | |
| Vzdělávání IN s.r.o. | Předplatné časopisu Lečba ran 2/2026 - 1/2027 | celkem 280,00 Kč | 280,00 Kč | 280,00 Kč | 16.6.2026 | 16.6.2026 | 23.6.2026 | |
| Hadex, spol. s r.o. | váha osobní mechanická | celkem 810,01 Kč | 810,01 Kč | 810,01 Kč | 18.6.2026 | 18.6.2026 | 23.6.2026 | |
| ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s. r. o. | síť do okna, žaluzie | celkem 2 829,00 Kč | 2 829,00 Kč | 2 829,00 Kč | 23.6.2026 | 25.6.2026 | 30.6.2026 | |
| IKEA Česká republika, s.r.o. | nábytek - komody,knihovny,skříně prosklené | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 75 909,00 Kč | 75 909,00 Kč | 75 909,00 Kč | 27.5.2026 | 29.5.2026 | 14.6.2026 | |
| IKEA Česká republika, s.r.o. | rámečky, květiny umělé, květináče | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 215,00 Kč | 1 215,00 Kč | 1 215,00 Kč | 27.5.2026 | 29.5.2026 | 23.6.2026 | |
| Tomáš Salač | ozvučení koncertu Milan Peroutka | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 28.5.2026 | 29.5.2026 | 8.6.2026 | |
| PharmDr.Ivana Tašková, Ph.D. | konzultační činnost 5/2026 | 518 10010 212 - ostatní nevýrobní služby; celkem 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 28.5.2026 | 29.5.2026 | 13.6.2026 | |
| magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 100,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 209,02 Kč | 1 309,02 Kč | 1 484,92 Kč | 28.5.2026 | 29.5.2026 | 8.6.2026 | 28.5.2026 |
| Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 23 696,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,36 Kč | 23 696,50 Kč | 28 672,77 Kč | 28.5.2026 | 29.5.2026 | 8.6.2026 | 27.5.2026 |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 882,24 Kč | 12 882,24 Kč | 12 882,24 Kč | 29.5.2026 | 29.5.2026 | 13.6.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 308,42 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,42 Kč | 18 308,00 Kč | 18 308,00 Kč | 8.6.2026 | 8.6.2026 | 13.6.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 970,03 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 28 970,00 Kč | 28 970,00 Kč | 8.6.2026 | 8.6.2026 | 26.6.2026 | |
| BM ČESKO s.r.o. | květiny,obrazy,hodiny,lampy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 892,00 Kč | 3 892,00 Kč | 3 892,00 Kč | 28.5.2026 | 28.5.2026 | 1.6.2026 | |
| IKEA Česká republika, s.r.o. | rámy na fotky, ramínka šatní, skříň regálová | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 770,00 Kč | 6 770,00 Kč | 6 770,00 Kč | 28.5.2026 | 28.5.2026 | 4.6.2026 | |
| NSB s.r.o. | stř. 771 - pozáruční oprava kladiva | 511 03001 771 - ostatní údržba a opravy; celkem 848,21 Kč | 848,21 Kč | 848,21 Kč | 2.6.2026 | 2.6.2026 | 4.6.2026 | |
| Železářství Homolka s.r.o. | vrták, uhlíky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 589,99 Kč | 589,99 Kč | 589,99 Kč | 2.6.2026 | 2.6.2026 | 4.6.2026 | |
| Zásobování a.s. | lednice PHILCO | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 971,00 Kč | 5 971,00 Kč | 5 971,00 Kč | 1.6.2026 | 1.6.2026 | 3.6.2026 | |
| Cyklo Erben | duše | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 238,01 Kč | 238,01 Kč | 238,01 Kč | 1.6.2026 | 1.6.2026 | 2.6.2026 | |
| Skočdopole Luboš | šnůra flexo, svorka WAGO | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 040,00 Kč | 3 040,00 Kč | 3 040,00 Kč | 1.6.2026 | 1.6.2026 | 3.6.2026 | |
| Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 658,65 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč | 3 659,00 Kč | 3 659,00 Kč | 29.5.2026 | 29.5.2026 | 10.6.2026 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 001,58 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,42 Kč | 7 002,00 Kč | 7 002,00 Kč | 29.5.2026 | 29.5.2026 | 23.6.2026 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 66 372,94 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,06 Kč | 66 373,00 Kč | 66 373,00 Kč | 29.5.2026 | 29.5.2026 | 23.6.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 032,80 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč | 2 033,00 Kč | 2 033,00 Kč | 29.5.2026 | 29.5.2026 | 10.6.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 625,89 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,11 Kč | 10 626,00 Kč | 10 626,00 Kč | 29.5.2026 | 29.5.2026 | 13.6.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 782,92 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,08 Kč | 16 783,00 Kč | 16 783,00 Kč | 29.5.2026 | 29.5.2026 | 13.6.2026 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 911,23 Kč | 911,23 Kč | 911,23 Kč | 8.6.2026 | 8.6.2026 | 30.6.2026 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 928,24 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 8 928,23 Kč | 8 928,23 Kč | 8.6.2026 | 8.6.2026 | 30.6.2026 | |
| ACTIVA s.r.o. | papírové tácky - stř. 740 hřiště 6/2026 | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 188,00 Kč | 188,00 Kč | 188,00 Kč | 4.6.2026 | 8.6.2026 | 30.6.2026 | |
| ACTIVA s.r.o. | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 927,00 Kč | 4 927,00 Kč | 4 927,00 Kč | 4.6.2026 | 5.6.2026 | 30.6.2026 | |
| ANAG, spol. s r. o. | Dlouhodobý majetek v účetnictví PO 3.6.26 - Ludvíková, Zelená | 549 03001 810 - školení a sjezdové poplatky - ostatní zaměstnanci; celkem 5 871,00 Kč | 5 871,00 Kč | 5 871,00 Kč | 3.6.2026 | 8.6.2026 | 10.6.2026 | |
| Zen systems s.r.o. | bateire do mobilu | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 059,96 Kč | 1 059,96 Kč | 1 059,96 Kč | 4.6.2026 | 5.6.2026 | 30.6.2026 | |
| MALKOL CZO, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 422,40 Kč | 422,40 Kč | 473,09 Kč | 1.6.2026 | 8.6.2026 | 30.6.2026 | 1.6.2026 |
| Zásobování a.s. | lednice, svítidla, adaptér-spojka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 258,00 Kč | 5 258,00 Kč | 5 258,00 Kč | 5.6.2026 | 8.6.2026 | 10.6.2026 | |
| ARTHUR-GIPS s.r.o. | Přímý závěs | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 455,00 Kč | 455,00 Kč | 455,00 Kč | 8.6.2026 | 8.6.2026 | 9.6.2026 | |
| Železářství Homolka s.r.o. | kliky kovové,štítky dveřní, papír brusný | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 646,07 Kč | 646,07 Kč | 646,07 Kč | 10.6.2026 | 10.6.2026 | 12.6.2026 | |
| Zásobování a.s. | svítidla | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 403,00 Kč | 2 403,00 Kč | 2 403,00 Kč | 12.6.2026 | 15.6.2026 | 17.6.2026 | |
| Železářství Homolka s.r.o. | kotouč lamelový | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 300,01 Kč | 300,01 Kč | 300,01 Kč | 17.6.2026 | 17.6.2026 | 19.6.2026 | |
| Železářství Homolka s.r.o. | Zámek dveřní. vlož | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 583,98 Kč | 583,98 Kč | 583,98 Kč | 17.6.2026 | 17.6.2026 | 19.6.2026 | |
| Tomáš Kraupner-junior | vložky do zámku s klíči, výroba klíčů - stř. 721 | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 678,00 Kč 518 10020 721 - ostatní služby materiální povahy - zhotovení klíčů; celkem 756,00 Kč | 4 434,00 Kč | 4 434,00 Kč | 17.6.2026 | 17.6.2026 | 19.6.2026 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 818,61 Kč | 5 818,61 Kč | 5 818,61 Kč | 29.5.2026 | 29.5.2026 | 23.6.2026 | |
| ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 741,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 936,33 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 537,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 827,05 Kč | 86 042,38 Kč | 86 042,38 Kč | 29.5.2026 | 29.5.2026 | 8.6.2026 | |
| HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | Revize stravovacího provozu 5/2026 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 29.5.2026 | 29.5.2026 | 23.6.2026 | |
| Martin Švéda | Přeprava různého druhu materiálu dle potřeb objednatele | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 33 300,00 Kč | 33 300,00 Kč | 33 300,00 Kč | 1.6.2026 | 1.6.2026 | 30.6.2026 | |
| IPVZ | Specializační seminář v klinické psychologii 3. 12. 2026 Mgr. Kateřina Ludvíková | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog; celkem 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 29.5.2026 | 1.6.2026 | 5.6.2026 | |
| Martinec nářadí s.r.o. | utahovák aku, článek aku, nabíječka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 540,00 Kč | 13 540,00 Kč | 13 540,00 Kč | 19.5.2026 | 27.5.2026 | 13.6.2026 | |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 110,87 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 8 110,86 Kč | 8 110,86 Kč | 1.6.2026 | 1.6.2026 | 30.6.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 854,18 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,18 Kč | 24 854,00 Kč | 24 854,00 Kč | 1.6.2026 | 1.6.2026 | 13.6.2026 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 060,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 210,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 995,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 283,49 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 907,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 326,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 031,91 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 077,07 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 707,49 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 100 599,96 Kč | 100 599,96 Kč | 1.6.2026 | 1.6.2026 | 8.6.2026 | |
| IPVZ | Cyklus jednodenních specializačních seminářů v klinické psychologii - Mgr. Hana Smetanová 25. 6.2026 | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog; celkem 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 28.5.2026 | 8.6.2026 | 17.6.2026 | |
| IPVZ | Cyklus jednodenních specializačních seminářů v klinické psychologii - Mgr. Anna Číková 12. 11. 2026 | 549 03000 422 - školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog; celkem 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 4.6.2026 | 8.6.2026 | 17.6.2026 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 504,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,11 Kč | 504,00 Kč | 564,48 Kč | 5.6.2026 | 8.6.2026 | 30.6.2026 | 5.6.2026 |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | občerstvení den NE!závislosti | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 5 231,58 Kč | 5 231,58 Kč | 5 231,58 Kč | 2.6.2026 | 8.6.2026 | 30.6.2026 | |
| JIP VÝCHODOČESKÁ | občerstvení den NE!závislosti | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 1 916,00 Kč | 1 916,00 Kč | 1 916,00 Kč | 4.6.2026 | 8.6.2026 | 18.6.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | občerstvení den NE!závislosti | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 83,00 Kč | 83,00 Kč | 83,00 Kč | 1.6.2026 | 8.6.2026 | 18.6.2026 | |
| Citus, s.r.o. | občerstvení den NE!závislosti | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 10 160,64 Kč | 10 160,64 Kč | 10 160,64 Kč | 3.6.2026 | 8.6.2026 | 18.6.2026 | |
| Cyklo Erben | plášť a duše | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 348,01 Kč | 348,01 Kč | 348,01 Kč | 22.6.2026 | 22.6.2026 | 23.6.2026 | |
| Zásobování a.s. | zástrčka do vlhka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 98,00 Kč | 98,00 Kč | 98,00 Kč | 22.6.2026 | 22.6.2026 | 24.6.2026 | |
| Zásobování a.s. | zástrčka, klimatizace, ubrousky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 178,00 Kč | 11 178,00 Kč | 11 178,00 Kč | 19.6.2026 | 22.6.2026 | 24.6.2026 | |
| BAUHAUS k.s. | dobírka - dveře | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 980,00 Kč | 3 980,00 Kč | 3 980,00 Kč | 23.6.2026 | 23.6.2026 | 25.6.2026 | |
| Železářství Homolka s.r.o. | protiplechy dveřní, pilka plátek | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 246,00 Kč | 246,00 Kč | 246,00 Kč | 25.6.2026 | 25.6.2026 | 29.6.2026 | |
| F & T s.r.o. | barva spec. Lazura HK - teak | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 320,00 Kč | 1 320,00 Kč | 1 320,00 Kč | 25.6.2026 | 25.6.2026 | 29.6.2026 | |
| Šinfelt s.r.o. | čidlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 810,00 Kč | 810,00 Kč | 810,00 Kč | 25.6.2026 | 25.6.2026 | 29.6.2026 | |
| BENU Česká republika a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 190,85 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 5 190,85 Kč | 5 813,76 Kč | 1.6.2026 | 1.6.2026 | 8.6.2026 | 1.6.2026 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 492,14 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 4 492,14 Kč | 5 031,20 Kč | 31.5.2026 | 31.5.2026 | 26.6.2026 | 29.5.2026 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 84 359,48 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 927,91 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,60 Kč | 88 287,39 Kč | 99 235,39 Kč | 31.5.2026 | 31.5.2026 | 26.6.2026 | 29.5.2026 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 141,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 426,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 2 567,60 Kč | 3 004,05 Kč | 31.5.2026 | 31.5.2026 | 8.6.2026 | 27.5.2026 |
| CZ-Hamico s.r.o. | občerstvení den NE!závislosti | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 6 534,00 Kč | 6 534,00 Kč | 6 534,00 Kč | 5.6.2026 | 8.6.2026 | 30.6.2026 | |
| FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 5/2026 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 130 274,65 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 29 003,70 Kč | 159 278,35 Kč | 159 278,35 Kč | 31.5.2026 | 8.6.2026 | 26.6.2026 | |
| TULI-FORM, s.r.o. | mycí detergent, oplachové tablety | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 197,49 Kč | 4 197,49 Kč | 4 197,49 Kč | 31.5.2026 | 8.6.2026 | 26.6.2026 | |
| TULI-FORM, s.r.o. | doplnění chladiva, vyčištění kondenzátoru | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 848,60 Kč | 6 848,60 Kč | 6 848,60 Kč | 31.5.2026 | 8.6.2026 | 26.6.2026 | |
| SERVIS ZÍTKO s.r.o. | servis VZV | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 6 556,99 Kč | 6 556,99 Kč | 6 556,99 Kč | 2.6.2026 | 9.6.2026 | 30.6.2026 | |
| PROFI AUTO - leasing s.r.o. | hadice chlazení vody, hadicová spona na IVECO | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 639,69 Kč | 639,69 Kč | 639,69 Kč | 4.6.2026 | 9.6.2026 | 18.6.2026 | |
| Václav Brynych | oprava startéru ZETOR s reduktorem | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 2 850,00 Kč | 2 850,00 Kč | 2 850,00 Kč | 2.6.2026 | 9.6.2026 | 18.6.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 001,34 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,34 Kč | 29 001,00 Kč | 29 001,00 Kč | 18.5.2026 | 18.5.2026 | 2.6.2026 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 517,20 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč | 5 517,23 Kč | 5 517,23 Kč | 18.5.2026 | 18.5.2026 | 10.6.2026 | |
| KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | oprava VZT zařízení na objektu kuchyně | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 465,70 Kč | 7 465,70 Kč | 7 465,70 Kč | 18.5.2026 | 18.5.2026 | 10.6.2026 | |
| FarmTechnik, s.r.o. | oprava a předsezónní údržba sekačky Kubota | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 56 868,19 Kč | 56 868,19 Kč | 56 868,19 Kč | 30.4.2026 | 19.5.2026 | 2.6.2026 | |
| AUTO BOUŠKA s.r.o. | oprava pneu | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 1 114,00 Kč | 1 114,00 Kč | 1 114,00 Kč | 17.4.2026 | 19.5.2026 | 2.6.2026 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 794,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 384,55 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 2 178,65 Kč | 2 474,70 Kč | 17.5.2026 | 19.5.2026 | 2.6.2026 | 14.5.2026 |
| Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 765,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 765,40 Kč | 857,25 Kč | 15.5.2026 | 19.5.2026 | 8.6.2026 | 15.5.2026 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 338,08 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 338,08 Kč | 378,65 Kč | 15.5.2026 | 19.5.2026 | 8.6.2026 | 14.5.2026 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 61 174,46 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 771,50 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,14 Kč | 64 945,96 Kč | 73 078,92 Kč | 15.5.2026 | 19.5.2026 | 8.6.2026 | 18.5.2026 |
| CHRISTEYNS s.r.o. | prací prostředky pro prádelnu | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 43 593,87 Kč | 43 593,87 Kč | 43 593,87 Kč | 14.5.2026 | 14.5.2026 | 8.6.2026 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 680,00 Kč | 4 680,00 Kč | 5 241,60 Kč | 19.5.2026 | 19.5.2026 | 13.6.2026 | 19.5.2026 |
| HZConsult s.r.o. | provedení auditu účetní závěrky 2025 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 364 210,00 Kč | 364 210,00 Kč | 364 210,00 Kč | 19.5.2026 | 19.5.2026 | 14.6.2026 | |
| LP EKO s.r.o. | pytle odpadové, motouz, folie | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 30 906,43 Kč | 30 906,43 Kč | 30 906,43 Kč | 19.5.2026 | 19.5.2026 | 13.6.2026 | |
| Linet s.r.o. | Křeslo GAVOTA F2-2-V - 453/6A | 042 05000 - NDHM inventář - nábytek; celkem 42 140,67 Kč | 42 140,67 Kč | 42 140,67 Kč | 19.5.2026 | 19.5.2026 | 14.6.2026 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 9 496,96 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 9 496,96 Kč | 10 636,60 Kč | 20.5.2026 | 20.5.2026 | 13.6.2026 | 20.5.2026 |