Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

27404

Stav doplněnosti faktur po měsících

2026 08 07 06 05 04 03 02 01
13 56 76 61 65 86 76 96
2025 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 80 58 41 66 63 84 80 92 81 79 79
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 26 801-26 900 z 27 404 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
KVD Plus s.r.o.Oprava opěrné zídky u "Y" - betonová směs včetně dopravy511 01001 312 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 19 184,91 Kč
19 184,91 Kč19 184,91 Kč15.5.202620.5.20268.6.2026
Všeobecná fakultní nemocniceOšetřovatelská péče v psychiatrii 25.-29.5.26 Lucie Kubešová549 03001 422 - školení a sjezdové poplatky - ostatní zaměstnanci; celkem 4 500,00 Kč
4 500,00 Kč4 500,00 Kč20.5.202620.5.20261.6.2026
Seminaria, s.r.o.školení - Digitalizace účetnictní ve veřejném sektoru 3.6.2026 - Milada Honková549 03001 810 - školení a sjezdové poplatky - ostatní zaměstnanci; celkem 3 980,90 Kč
3 980,90 Kč3 980,90 Kč20.5.202620.5.20262.6.2026
Fiala Petr - velkoobchod sČistící prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 35 469,84 Kč
35 469,84 Kč35 469,84 Kč18.5.202621.5.202610.6.2026
ALFA 3, s.r.o.zámek do chemické skříně111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 865,15 Kč
865,15 Kč865,15 Kč18.5.202621.5.202610.6.2026
TOTAL PROTECT s.r.o.obuv pracovní OOPP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 359,50 Kč
2 359,50 Kč2 359,50 Kč14.5.202621.5.20268.6.2026
COOL Trading s.r.o.oděvy OOPP, Rukavice pracovní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 357,00 Kč
6 357,00 Kč6 357,00 Kč19.5.202621.5.202613.6.2026
Tomáš Salač7x ozvučení koncertů Beřkovické jaro518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 28 000,00 Kč
28 000,00 Kč28 000,00 Kč20.5.202621.5.20262.6.2026
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 6 015,90 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,17 Kč
6 015,90 Kč6 737,81 Kč21.5.202621.5.202613.6.202621.5.2026
Ing. Tereza VostrovskáDoplnění a přecenění rozpočtů na opravu WC pacientek na odd. 3.B ve 2.NP budovy H042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 605,00 Kč
605,00 Kč605,00 Kč20.5.202621.5.20262.6.2026
5H Food Delivery s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 323,04 Kč
3 323,04 Kč3 323,04 Kč22.5.202622.5.20262.6.2026
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 715,86 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,14 Kč
24 716,00 Kč24 716,00 Kč22.5.202622.5.20268.6.2026
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 240,61 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,39 Kč
11 241,00 Kč11 241,00 Kč22.5.202622.5.20268.6.2026
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 184,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 317,63 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 877,35 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 959,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 160,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 677,08 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 341,56 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 168,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 679,71 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 864,93 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,08 Kč
88 230,06 Kč88 230,06 Kč22.5.202622.5.20262.6.2026
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 3 007,49 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 955,06 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,14 Kč
4 962,55 Kč5 734,00 Kč29.5.20261.6.20268.6.202629.5.2026
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 6/2026314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 505 000,00 Kč
505 000,00 Kč611 050,00 Kč1.6.20261.6.20268.6.20261.6.2026
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 6 106,88 Kč
132 01000 - léky; celkem 95,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč
6 202,14 Kč6 955,00 Kč28.5.20261.6.202623.6.202628.5.2026
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 6/2026314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 26 818,18 Kč
26 818,18 Kč32 450,00 Kč1.6.20261.6.20268.6.20261.6.2026
Zen systems s.r.o.Podpora/údržba a servis serverů a sítě 05/2026518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 48 230,60 Kč
48 230,60 Kč48 230,60 Kč31.5.20261.6.202630.6.2026
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 6/2026518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 122 781,12 Kč
122 781,12 Kč122 781,12 Kč1.6.20261.6.202630.6.2026
Direct auto Praha, s.r.o.garanční servis VW Crafter 1AFN692511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 14 566,10 Kč
14 566,10 Kč14 566,10 Kč29.5.20269.6.202618.6.2026
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.Anestezie 5/2026518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 106 240,00 Kč
106 240,00 Kč106 240,00 Kč8.6.20269.6.202623.6.2026
PROKAF, spol. s r.o.vozík plošinový nerezový111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 971,74 Kč
11 971,74 Kč11 971,74 Kč8.6.202610.6.202613.6.2026
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Servisní činnost 05/2026518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč9.6.202610.6.202613.6.2026
Direct auto Praha, s.r.o.Oprava vozu Crafter 1AFN692 - pojistná událost511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 61 784,93 Kč
61 784,93 Kč74 759,76 Kč3.6.202611.6.202618.6.20263.6.2026
Direct auto Praha, s.r.o.Oprava vozu Crafter 1AFN692 - pojistná událost511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 61 784,93 Kč
61 784,93 Kč74 759,76 Kč3.6.202611.6.202618.6.20263.6.2026
IPVZCyklus jednodenních specializačních seminářů v klinické psychologii - Mgr. Hana Smetanová 12. 11. 2026549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog; celkem 1 900,00 Kč
1 900,00 Kč1 900,00 Kč8.6.202610.6.202617.6.2026
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 7 623,60 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
7 623,60 Kč8 538,43 Kč10.6.202611.6.20269.7.202610.6.2026
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 491,70 Kč
2 491,70 Kč2 491,70 Kč11.6.202611.6.20269.7.2026
ELKOV elektro a.s.elektromateriál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 151,00 Kč
7 151,00 Kč7 151,00 Kč9.6.20269.6.20269.7.2026
Démos trade, a.s.plošný materiál/desky na opravu nábytku, lepidlo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 911,96 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 049,68 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 551,36 Kč
17 513,00 Kč17 513,00 Kč9.6.202610.6.20269.7.2026
Multised, spol. s r.o.židle kancelářské111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 890,00 Kč
10 890,00 Kč10 890,00 Kč10.6.202612.6.20269.7.2026
PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.perlan role111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 297,19 Kč
17 297,19 Kč17 297,19 Kč9.6.202612.6.202630.7.2026
ZONT s.r.o.servis kamerového systému 6/2026518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 328,00 Kč
20 328,00 Kč20 328,00 Kč15.6.202615.6.202613.7.2026
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 131 692,96 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 349,17 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,87 Kč
134 042,13 Kč150 338,62 Kč30.6.202630.6.202624.7.202630.6.2026
CZ Pharma s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 11 500,00 Kč
11 500,00 Kč12 880,00 Kč30.6.20261.7.202613.7.202630.6.2026
BENU Česká republika a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 006,97 Kč
1 006,97 Kč1 127,81 Kč1.7.20261.7.202613.7.202624.6.2026
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 042,00 Kč
3 042,00 Kč3 407,04 Kč30.6.20261.7.202624.7.202630.6.2026
Ivana Koudelkovápráce dle smlouvy 05/2026549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč1.6.20261.7.20269.7.2026
LKQ CZ s.r.o.náhradní díly na opravu Peugeot Boxer511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 27 425,71 Kč
27 425,71 Kč27 425,71 Kč30.6.202630.6.202614.7.2026
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 7/2026518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 122 781,12 Kč
122 781,12 Kč122 781,12 Kč1.7.20261.7.202624.7.2026
STAVMAT Mazourek, s. r. o.stavební materiál511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 6 038,50 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 803,70 Kč
10 842,20 Kč10 842,20 Kč31.5.202615.7.202618.7.2026
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 749,76 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 749,76 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 999,68 Kč
12 499,20 Kč12 499,20 Kč15.7.202615.7.202624.7.2026
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 580,00 Kč
13 580,00 Kč13 580,00 Kč15.7.202615.7.202630.7.2026
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 382,21 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 521,94 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 724,72 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 976,18 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 212,13 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 795,12 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 533,21 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 201,30 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 986,55 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
90 333,34 Kč90 333,34 Kč15.7.202615.7.202618.7.2026
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 166,53 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 35 094,93 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 171,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 128,30 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 999,42 Kč
72 560,38 Kč72 560,38 Kč15.7.202615.7.202618.7.2026
Lubomír Drdarevize elektroinstalace - hromosvody518 10019 650 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie; celkem 2 420,00 Kč
518 10019 651 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie; celkem 4 840,00 Kč
518 10019 652 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie; celkem 4 840,00 Kč
518 10019 653 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie; celkem 2 420,00 Kč
518 10019 654 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie; celkem 4 840,00 Kč
518 10019 655 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie; celkem 4 840,00 Kč
518 10019 656 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie; celkem 2 420,00 Kč
518 10019 657 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie; celkem 4 840,00 Kč
31 460,00 Kč31 460,00 Kč30.6.202615.7.202624.7.2026
magistraliterpharma Vičanová s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 2 555,00 Kč
2 555,00 Kč2 861,60 Kč14.7.202615.7.202624.7.202614.7.2026
První certifikační autorita, a.s.Vydané certifikáty TWINS, elektronická časová razítka 6/2026518 10016 901 - ostatní nevýrobní služby - elektronická razítka, certifikáty; celkem 6 970,81 Kč
6 970,81 Kč6 970,81 Kč30.6.202615.7.202630.7.2026
Technicom Technology s.r.o.Měsíční kontroly EPS - 6/2026518 10019 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie; celkem 3 315,00 Kč
3 315,00 Kč3 315,00 Kč13.7.202616.7.202624.7.2026
JK-Trading s.r.o. PrahaPZT132 01000 - léky; celkem 2 232,98 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
2 232,98 Kč2 500,94 Kč13.7.202616.7.202624.7.202613.7.2026
Česká pošta, s.p.poštovné I. dekáda 7/2026518 01020 901 - poštovné; celkem 1 244,00 Kč
1 244,00 Kč1 244,00 Kč14.7.202616.7.202628.7.2026
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 478,14 Kč
4 478,14 Kč4 478,14 Kč15.6.202615.6.20269.7.2026
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 543,64 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,36 Kč
8 544,00 Kč8 544,00 Kč15.6.202615.6.20269.7.2026
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 79 578,52 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,48 Kč
79 579,00 Kč79 579,00 Kč15.6.202615.6.20269.7.2026
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 318,02 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
22 318,00 Kč22 318,00 Kč15.6.202615.6.20261.7.2026
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 790,07 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
12 790,06 Kč12 790,06 Kč15.6.202615.6.20269.7.2026
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 164,15 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
13 164,14 Kč13 164,14 Kč15.6.202615.6.202613.7.2026
INPHARMEX, spol. s r.o.Mikro - verze - AISLP - aktualizace online - 80 licencí III.Q. 2026518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 10 482,23 Kč
10 482,23 Kč10 482,23 Kč1.7.20261.7.202614.7.2026
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Creatinine501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 5 255,03 Kč
5 255,03 Kč5 255,03 Kč30.6.20261.7.202613.7.2026
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Triglycerides501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 786,63 Kč
2 786,63 Kč2 786,63 Kč30.6.20261.7.202613.7.2026
Tomáš Salačozvučení koncertu Rozálie518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč
4 000,00 Kč4 000,00 Kč1.7.20261.7.202613.7.2026
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.oprava usazení lampy po přestěhování analyzátoru511 03001 520 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 912,60 Kč
4 912,60 Kč4 912,60 Kč16.7.202616.7.202624.7.2026
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 919,77 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,77 Kč
2 919,00 Kč2 919,00 Kč17.7.202617.7.202630.7.2026
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 431,06 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč
3 431,00 Kč3 431,00 Kč17.7.202617.7.202630.7.2026
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 085,39 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,39 Kč
12 085,00 Kč12 085,00 Kč17.7.202617.7.202630.7.2026
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 34 173,50 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
34 173,50 Kč41 349,94 Kč16.7.202617.7.202624.7.202615.7.2026
Všeobecná fakultní nemocniceagregované výkony r.2025389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 4 765,20 Kč
4 765,20 Kč4 765,20 Kč20.7.202620.7.202629.7.2026
SERVIS ZÍTKO s.r.o.technická kontrola UNC 750 Locust518 10012 721 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 2 031,59 Kč
2 031,59 Kč2 031,59 Kč15.7.202620.7.202624.7.2026
5H Food Delivery s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 323,08 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč
3 323,04 Kč3 323,04 Kč21.7.202621.7.202624.7.2026
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 484,43 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,43 Kč
17 484,00 Kč17 484,00 Kč21.7.202621.7.202630.7.2026
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 828,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 331,72 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 811,34 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 611,08 Kč
85 582,50 Kč85 582,50 Kč21.7.202621.7.202630.7.2026
Pragoperun, s.r.o.servisní činnost511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 49 341,00 Kč
49 341,00 Kč49 341,00 Kč19.6.202621.7.202630.7.2026
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 461,39 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 945,72 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 356,87 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 361,13 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 640,49 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 254,56 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 664,18 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 780,99 Kč
83 465,33 Kč83 465,33 Kč21.7.202621.7.202630.7.2026
Karmastav s.r.o.Strojní a bourací práce při opravě betonových ploch v zahradnictví areálu PNHoB511 01001 312 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 17 900,00 Kč
17 900,00 Kč17 900,00 Kč15.6.202616.6.20269.7.2026
ACTIVA s.r.o.kancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 443,00 Kč
443,00 Kč443,00 Kč12.6.202615.6.20269.7.2026
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 589,24 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
589,24 Kč659,95 Kč15.6.202616.6.202613.7.20269.6.2026
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 4 814,75 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
4 814,75 Kč5 392,52 Kč15.6.202616.6.202613.7.202616.6.2026
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 88 573,43 Kč
132 01000 - léky; celkem 984,16 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,88 Kč
89 557,59 Kč100 393,07 Kč15.6.202616.6.202613.7.202615.6.2026
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 7 349,70 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
7 349,70 Kč8 231,66 Kč15.6.202616.6.202613.7.202616.6.2026
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 511,03 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč
9 511,00 Kč9 511,00 Kč1.7.20261.7.202624.7.2026
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 008,80 Kč
6 008,80 Kč6 008,80 Kč1.7.20261.7.202613.7.2026
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 029,74 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,26 Kč
11 030,00 Kč11 030,00 Kč1.7.20261.7.202618.7.2026
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 261,36 Kč
7 261,36 Kč7 261,36 Kč1.7.20261.7.202624.7.2026
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 143,05 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 280,07 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 718,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 374,64 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
74 516,01 Kč74 516,01 Kč1.7.20261.7.202613.7.2026
Multised, spol. s r.o.židle konferenční111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 260,00 Kč
7 260,00 Kč7 260,00 Kč15.6.202617.6.202613.7.2026
Daniel PilnajOprava zábradlí odd. 4A511 01001 442 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 166,33 Kč
4 166,33 Kč4 166,33 Kč15.6.202617.6.202613.7.2026
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 013,80 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
2 013,80 Kč2 255,46 Kč17.6.202617.6.202614.7.202617.6.2026
Profi DDD s.r.o.dezinsekce, deratizace - stravovací provoz518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 158,10 Kč
3 158,10 Kč3 158,10 Kč17.6.202617.6.202614.7.2026
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 153,51 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,49 Kč
17 154,00 Kč17 154,00 Kč17.6.202617.6.20261.7.2026
AUTO BOUŠKA s.r.o.oprava pneu511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 1 944,00 Kč
1 944,00 Kč1 944,00 Kč15.6.202617.6.202613.7.2026
Bidfood Czech Republic s.r.o.alobal - posezení zaměstnanců 12.6.2026513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 604,76 Kč
604,76 Kč604,76 Kč8.6.202617.6.20261.7.2026
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 7/2026314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 453 305,79 Kč
453 305,79 Kč548 500,00 Kč1.7.20261.7.20263.7.20261.7.2026
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 7/2026314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 25 413,22 Kč
25 413,22 Kč30 750,00 Kč1.7.20261.7.20263.7.20261.7.2026
ČEZ ESCO, a.s.energie 7/2026, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 314,05 Kč
314,05 Kč380,00 Kč1.7.20261.7.20269.7.20261.7.2026
ČEZ ESCO, a.s.energie 7/2026, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 429,75 Kč
429,75 Kč520,00 Kč1.7.20261.7.20269.7.20261.7.2026
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 889,85 Kč
13 889,85 Kč13 889,85 Kč2.7.20262.7.202624.7.2026
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 154,77 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,23 Kč
23 155,00 Kč23 155,00 Kč2.7.20262.7.202618.7.2026
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 895,34 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 760,41 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 675,09 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 683,05 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 728,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 882,19 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 921,51 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 793,94 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,13 Kč
68 339,85 Kč68 339,85 Kč2.7.20262.7.202613.7.2026
Adminio, s.r.o.Administrace projektu eHealth PNHoB do 31. 12. 2026041 00000 - pořízení dlouhodobého nehmotného majetku; celkem 90 750,00 Kč
416 02002 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - nehm. maj.; celkem 90 750,00 Kč
90 750,00 Kč90 750,00 Kč30.6.20262.7.202624.7.2026
Zobrazeno 26 801-26 900 z 27 404 záznamů.