Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

26827

Stav doplněnosti faktur po měsících

2026 06 05 04 03 02 01
21 56 60 86 76 96
2025 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 80 58 41 66 63 84 80 92 81 79 79
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 26 801-26 827 z 26 827 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
KVD Plus s.r.o.Oprava opěrné zídky u "Y" - betonová směs včetně dopravy511 01001 312 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 19 184,91 Kč
19 184,91 Kč19 184,91 Kč15.5.202620.5.20268.6.2026
Všeobecná fakultní nemocniceOšetřovatelská péče v psychiatrii 25.-29.5.26 Lucie Kubešová549 03001 422 - školení a sjezdové poplatky - ostatní zaměstnanci; celkem 4 500,00 Kč
4 500,00 Kč4 500,00 Kč20.5.202620.5.20261.6.2026
Seminaria, s.r.o.školení - Digitalizace účetnictní ve veřejném sektoru 3.6.2026 - Milada Honková549 03001 810 - školení a sjezdové poplatky - ostatní zaměstnanci; celkem 3 980,90 Kč
3 980,90 Kč3 980,90 Kč20.5.202620.5.20262.6.2026
Fiala Petr - velkoobchod sČistící prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 35 469,84 Kč
35 469,84 Kč35 469,84 Kč18.5.202621.5.202610.6.2026
ALFA 3, s.r.o.zámek do chemické skříně111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 865,15 Kč
865,15 Kč865,15 Kč18.5.202621.5.202610.6.2026
TOTAL PROTECT s.r.o.obuv pracovní OOPP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 359,50 Kč
2 359,50 Kč2 359,50 Kč14.5.202621.5.20268.6.2026
COOL Trading s.r.o.oděvy OOPP, Rukavice pracovní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 357,00 Kč
6 357,00 Kč6 357,00 Kč19.5.202621.5.202613.6.2026
Tomáš Salač7x ozvučení koncertů Beřkovické jaro518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 28 000,00 Kč
28 000,00 Kč28 000,00 Kč20.5.202621.5.20262.6.2026
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 6 015,90 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,17 Kč
6 015,90 Kč6 737,81 Kč21.5.202621.5.202613.6.202621.5.2026
Ing. Tereza VostrovskáDoplnění a přecenění rozpočtů na opravu WC pacientek na odd. 3.B ve 2.NP budovy H042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 605,00 Kč
605,00 Kč605,00 Kč20.5.202621.5.20262.6.2026
5H Food Delivery s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 323,04 Kč
3 323,04 Kč3 323,04 Kč22.5.202622.5.20262.6.2026
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 715,86 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,14 Kč
24 716,00 Kč24 716,00 Kč22.5.202622.5.20268.6.2026
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 240,61 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,39 Kč
11 241,00 Kč11 241,00 Kč22.5.202622.5.20268.6.2026
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 184,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 317,63 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 877,35 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 959,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 160,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 677,08 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 341,56 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 168,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 679,71 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 864,93 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,08 Kč
88 230,06 Kč88 230,06 Kč22.5.202622.5.20262.6.2026
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 3 007,49 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 955,06 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,14 Kč
4 962,55 Kč5 734,00 Kč29.5.20261.6.20268.6.202629.5.2026
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 6/2026314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 505 000,00 Kč
505 000,00 Kč611 050,00 Kč1.6.20261.6.20268.6.20261.6.2026
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 6 106,88 Kč
132 01000 - léky; celkem 95,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč
6 202,14 Kč6 955,00 Kč28.5.20261.6.202623.6.202628.5.2026
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 6/2026314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 26 818,18 Kč
26 818,18 Kč32 450,00 Kč1.6.20261.6.20268.6.20261.6.2026
Zen systems s.r.o.Podpora/údržba a servis serverů a sítě 05/2026518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 48 230,60 Kč
48 230,60 Kč48 230,60 Kč31.5.20261.6.202630.6.2026
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 6/2026518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 122 781,12 Kč
122 781,12 Kč122 781,12 Kč1.6.20261.6.202630.6.2026
Direct auto Praha, s.r.o.garanční servis VW Crafter 1AFN692511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 14 566,10 Kč
14 566,10 Kč14 566,10 Kč29.5.20269.6.202618.6.2026
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.Anestezie 5/2026518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 106 240,00 Kč
106 240,00 Kč106 240,00 Kč8.6.20269.6.202623.6.2026
PROKAF, spol. s r.o.vozík plošinový nerezový111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 971,74 Kč
11 971,74 Kč11 971,74 Kč8.6.202610.6.202613.6.2026
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Servisní činnost 05/2026518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč9.6.202610.6.202613.6.2026
Direct auto Praha, s.r.o.Oprava vozu Crafter 1AFN692 - pojistná událost511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 61 784,93 Kč
61 784,93 Kč74 759,76 Kč3.6.202611.6.202618.6.20263.6.2026
Direct auto Praha, s.r.o.Oprava vozu Crafter 1AFN692 - pojistná událost511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 61 784,93 Kč
61 784,93 Kč74 759,76 Kč3.6.202611.6.202618.6.20263.6.2026
IPVZCyklus jednodenních specializačních seminářů v klinické psychologii - Mgr. Hana Smetanová 12. 11. 2026549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog; celkem 1 900,00 Kč
1 900,00 Kč1 900,00 Kč8.6.202610.6.202617.6.2026
Zobrazeno 26 801-26 827 z 26 827 záznamů.