| 2026 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 56 | 76 | 61 | 65 | 86 | 76 | 96 |
| 2025 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 80 | 58 | 41 | 66 | 63 | 84 | 80 | 92 | 81 | 79 | 79 |
| 2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|
| 56 | 10 | 3 |
| 2015 | 02 |
|---|---|
| 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVD Plus s.r.o. | Oprava opěrné zídky u "Y" - betonová směs včetně dopravy | 511 01001 312 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 19 184,91 Kč | 19 184,91 Kč | 19 184,91 Kč | 15.5.2026 | 20.5.2026 | 8.6.2026 | |
| Všeobecná fakultní nemocnice | Ošetřovatelská péče v psychiatrii 25.-29.5.26 Lucie Kubešová | 549 03001 422 - školení a sjezdové poplatky - ostatní zaměstnanci; celkem 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 20.5.2026 | 20.5.2026 | 1.6.2026 | |
| Seminaria, s.r.o. | školení - Digitalizace účetnictní ve veřejném sektoru 3.6.2026 - Milada Honková | 549 03001 810 - školení a sjezdové poplatky - ostatní zaměstnanci; celkem 3 980,90 Kč | 3 980,90 Kč | 3 980,90 Kč | 20.5.2026 | 20.5.2026 | 2.6.2026 | |
| Fiala Petr - velkoobchod s | Čistící prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 35 469,84 Kč | 35 469,84 Kč | 35 469,84 Kč | 18.5.2026 | 21.5.2026 | 10.6.2026 | |
| ALFA 3, s.r.o. | zámek do chemické skříně | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 865,15 Kč | 865,15 Kč | 865,15 Kč | 18.5.2026 | 21.5.2026 | 10.6.2026 | |
| TOTAL PROTECT s.r.o. | obuv pracovní OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 359,50 Kč | 2 359,50 Kč | 2 359,50 Kč | 14.5.2026 | 21.5.2026 | 8.6.2026 | |
| COOL Trading s.r.o. | oděvy OOPP, Rukavice pracovní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 357,00 Kč | 6 357,00 Kč | 6 357,00 Kč | 19.5.2026 | 21.5.2026 | 13.6.2026 | |
| Tomáš Salač | 7x ozvučení koncertů Beřkovické jaro | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 28 000,00 Kč | 28 000,00 Kč | 28 000,00 Kč | 20.5.2026 | 21.5.2026 | 2.6.2026 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 015,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,17 Kč | 6 015,90 Kč | 6 737,81 Kč | 21.5.2026 | 21.5.2026 | 13.6.2026 | 21.5.2026 |
| Ing. Tereza Vostrovská | Doplnění a přecenění rozpočtů na opravu WC pacientek na odd. 3.B ve 2.NP budovy H | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 605,00 Kč | 605,00 Kč | 605,00 Kč | 20.5.2026 | 21.5.2026 | 2.6.2026 | |
| 5H Food Delivery s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 323,04 Kč | 3 323,04 Kč | 3 323,04 Kč | 22.5.2026 | 22.5.2026 | 2.6.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 715,86 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,14 Kč | 24 716,00 Kč | 24 716,00 Kč | 22.5.2026 | 22.5.2026 | 8.6.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 240,61 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,39 Kč | 11 241,00 Kč | 11 241,00 Kč | 22.5.2026 | 22.5.2026 | 8.6.2026 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 184,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 317,63 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 877,35 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 959,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 160,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 677,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 341,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 168,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 679,71 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 864,93 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,08 Kč | 88 230,06 Kč | 88 230,06 Kč | 22.5.2026 | 22.5.2026 | 2.6.2026 | |
| DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 007,49 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 955,06 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,14 Kč | 4 962,55 Kč | 5 734,00 Kč | 29.5.2026 | 1.6.2026 | 8.6.2026 | 29.5.2026 |
| Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 6/2026 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 505 000,00 Kč | 505 000,00 Kč | 611 050,00 Kč | 1.6.2026 | 1.6.2026 | 8.6.2026 | 1.6.2026 |
| MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 6 106,88 Kč 132 01000 - léky; celkem 95,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč | 6 202,14 Kč | 6 955,00 Kč | 28.5.2026 | 1.6.2026 | 23.6.2026 | 28.5.2026 |
| Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 6/2026 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 26 818,18 Kč | 26 818,18 Kč | 32 450,00 Kč | 1.6.2026 | 1.6.2026 | 8.6.2026 | 1.6.2026 |
| Zen systems s.r.o. | Podpora/údržba a servis serverů a sítě 05/2026 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 48 230,60 Kč | 48 230,60 Kč | 48 230,60 Kč | 31.5.2026 | 1.6.2026 | 30.6.2026 | |
| HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 6/2026 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 122 781,12 Kč | 122 781,12 Kč | 122 781,12 Kč | 1.6.2026 | 1.6.2026 | 30.6.2026 | |
| Direct auto Praha, s.r.o. | garanční servis VW Crafter 1AFN692 | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 14 566,10 Kč | 14 566,10 Kč | 14 566,10 Kč | 29.5.2026 | 9.6.2026 | 18.6.2026 | |
| AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | Anestezie 5/2026 | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 106 240,00 Kč | 106 240,00 Kč | 106 240,00 Kč | 8.6.2026 | 9.6.2026 | 23.6.2026 | |
| PROKAF, spol. s r.o. | vozík plošinový nerezový | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 971,74 Kč | 11 971,74 Kč | 11 971,74 Kč | 8.6.2026 | 10.6.2026 | 13.6.2026 | |
| STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 05/2026 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 9.6.2026 | 10.6.2026 | 13.6.2026 | |
| Direct auto Praha, s.r.o. | Oprava vozu Crafter 1AFN692 - pojistná událost | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 61 784,93 Kč | 61 784,93 Kč | 74 759,76 Kč | 3.6.2026 | 11.6.2026 | 18.6.2026 | 3.6.2026 |
| Direct auto Praha, s.r.o. | Oprava vozu Crafter 1AFN692 - pojistná událost | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 61 784,93 Kč | 61 784,93 Kč | 74 759,76 Kč | 3.6.2026 | 11.6.2026 | 18.6.2026 | 3.6.2026 |
| IPVZ | Cyklus jednodenních specializačních seminářů v klinické psychologii - Mgr. Hana Smetanová 12. 11. 2026 | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog; celkem 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 8.6.2026 | 10.6.2026 | 17.6.2026 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 7 623,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 7 623,60 Kč | 8 538,43 Kč | 10.6.2026 | 11.6.2026 | 9.7.2026 | 10.6.2026 |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 491,70 Kč | 2 491,70 Kč | 2 491,70 Kč | 11.6.2026 | 11.6.2026 | 9.7.2026 | |
| ELKOV elektro a.s. | elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 151,00 Kč | 7 151,00 Kč | 7 151,00 Kč | 9.6.2026 | 9.6.2026 | 9.7.2026 | |
| Démos trade, a.s. | plošný materiál/desky na opravu nábytku, lepidlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 911,96 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 049,68 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 551,36 Kč | 17 513,00 Kč | 17 513,00 Kč | 9.6.2026 | 10.6.2026 | 9.7.2026 | |
| Multised, spol. s r.o. | židle kancelářské | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 10.6.2026 | 12.6.2026 | 9.7.2026 | |
| PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. | perlan role | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 297,19 Kč | 17 297,19 Kč | 17 297,19 Kč | 9.6.2026 | 12.6.2026 | 30.7.2026 | |
| ZONT s.r.o. | servis kamerového systému 6/2026 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 328,00 Kč | 20 328,00 Kč | 20 328,00 Kč | 15.6.2026 | 15.6.2026 | 13.7.2026 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 131 692,96 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 349,17 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,87 Kč | 134 042,13 Kč | 150 338,62 Kč | 30.6.2026 | 30.6.2026 | 24.7.2026 | 30.6.2026 |
| CZ Pharma s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 11 500,00 Kč | 11 500,00 Kč | 12 880,00 Kč | 30.6.2026 | 1.7.2026 | 13.7.2026 | 30.6.2026 |
| BENU Česká republika a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 006,97 Kč | 1 006,97 Kč | 1 127,81 Kč | 1.7.2026 | 1.7.2026 | 13.7.2026 | 24.6.2026 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 042,00 Kč | 3 042,00 Kč | 3 407,04 Kč | 30.6.2026 | 1.7.2026 | 24.7.2026 | 30.6.2026 |
| Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 05/2026 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 1.6.2026 | 1.7.2026 | 9.7.2026 | |
| LKQ CZ s.r.o. | náhradní díly na opravu Peugeot Boxer | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 27 425,71 Kč | 27 425,71 Kč | 27 425,71 Kč | 30.6.2026 | 30.6.2026 | 14.7.2026 | |
| HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 7/2026 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 122 781,12 Kč | 122 781,12 Kč | 122 781,12 Kč | 1.7.2026 | 1.7.2026 | 24.7.2026 | |
| STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stavební materiál | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 6 038,50 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 803,70 Kč | 10 842,20 Kč | 10 842,20 Kč | 31.5.2026 | 15.7.2026 | 18.7.2026 | |
| Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 749,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 749,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 999,68 Kč | 12 499,20 Kč | 12 499,20 Kč | 15.7.2026 | 15.7.2026 | 24.7.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 580,00 Kč | 13 580,00 Kč | 13 580,00 Kč | 15.7.2026 | 15.7.2026 | 30.7.2026 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 382,21 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 521,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 724,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 976,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 212,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 795,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 533,21 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 201,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 986,55 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 90 333,34 Kč | 90 333,34 Kč | 15.7.2026 | 15.7.2026 | 18.7.2026 | |
| ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 166,53 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 35 094,93 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 171,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 128,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 999,42 Kč | 72 560,38 Kč | 72 560,38 Kč | 15.7.2026 | 15.7.2026 | 18.7.2026 | |
| Lubomír Drda | revize elektroinstalace - hromosvody | 518 10019 650 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie; celkem 2 420,00 Kč 518 10019 651 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie; celkem 4 840,00 Kč 518 10019 652 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie; celkem 4 840,00 Kč 518 10019 653 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie; celkem 2 420,00 Kč 518 10019 654 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie; celkem 4 840,00 Kč 518 10019 655 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie; celkem 4 840,00 Kč 518 10019 656 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie; celkem 2 420,00 Kč 518 10019 657 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie; celkem 4 840,00 Kč | 31 460,00 Kč | 31 460,00 Kč | 30.6.2026 | 15.7.2026 | 24.7.2026 | |
| magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 555,00 Kč | 2 555,00 Kč | 2 861,60 Kč | 14.7.2026 | 15.7.2026 | 24.7.2026 | 14.7.2026 |
| První certifikační autorita, a.s. | Vydané certifikáty TWINS, elektronická časová razítka 6/2026 | 518 10016 901 - ostatní nevýrobní služby - elektronická razítka, certifikáty; celkem 6 970,81 Kč | 6 970,81 Kč | 6 970,81 Kč | 30.6.2026 | 15.7.2026 | 30.7.2026 | |
| Technicom Technology s.r.o. | Měsíční kontroly EPS - 6/2026 | 518 10019 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie; celkem 3 315,00 Kč | 3 315,00 Kč | 3 315,00 Kč | 13.7.2026 | 16.7.2026 | 24.7.2026 | |
| JK-Trading s.r.o. Praha | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 232,98 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 2 232,98 Kč | 2 500,94 Kč | 13.7.2026 | 16.7.2026 | 24.7.2026 | 13.7.2026 |
| Česká pošta, s.p. | poštovné I. dekáda 7/2026 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 1 244,00 Kč | 1 244,00 Kč | 1 244,00 Kč | 14.7.2026 | 16.7.2026 | 28.7.2026 | |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 478,14 Kč | 4 478,14 Kč | 4 478,14 Kč | 15.6.2026 | 15.6.2026 | 9.7.2026 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 543,64 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,36 Kč | 8 544,00 Kč | 8 544,00 Kč | 15.6.2026 | 15.6.2026 | 9.7.2026 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 79 578,52 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,48 Kč | 79 579,00 Kč | 79 579,00 Kč | 15.6.2026 | 15.6.2026 | 9.7.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 318,02 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 22 318,00 Kč | 22 318,00 Kč | 15.6.2026 | 15.6.2026 | 1.7.2026 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 790,07 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 12 790,06 Kč | 12 790,06 Kč | 15.6.2026 | 15.6.2026 | 9.7.2026 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 164,15 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 13 164,14 Kč | 13 164,14 Kč | 15.6.2026 | 15.6.2026 | 13.7.2026 | |
| INPHARMEX, spol. s r.o. | Mikro - verze - AISLP - aktualizace online - 80 licencí III.Q. 2026 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 10 482,23 Kč | 10 482,23 Kč | 10 482,23 Kč | 1.7.2026 | 1.7.2026 | 14.7.2026 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Creatinine | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 5 255,03 Kč | 5 255,03 Kč | 5 255,03 Kč | 30.6.2026 | 1.7.2026 | 13.7.2026 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Triglycerides | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 786,63 Kč | 2 786,63 Kč | 2 786,63 Kč | 30.6.2026 | 1.7.2026 | 13.7.2026 | |
| Tomáš Salač | ozvučení koncertu Rozálie | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 1.7.2026 | 1.7.2026 | 13.7.2026 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | oprava usazení lampy po přestěhování analyzátoru | 511 03001 520 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 912,60 Kč | 4 912,60 Kč | 4 912,60 Kč | 16.7.2026 | 16.7.2026 | 24.7.2026 | |
| Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 919,77 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,77 Kč | 2 919,00 Kč | 2 919,00 Kč | 17.7.2026 | 17.7.2026 | 30.7.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 431,06 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč | 3 431,00 Kč | 3 431,00 Kč | 17.7.2026 | 17.7.2026 | 30.7.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 085,39 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,39 Kč | 12 085,00 Kč | 12 085,00 Kč | 17.7.2026 | 17.7.2026 | 30.7.2026 | |
| Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 34 173,50 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 34 173,50 Kč | 41 349,94 Kč | 16.7.2026 | 17.7.2026 | 24.7.2026 | 15.7.2026 |
| Všeobecná fakultní nemocnice | agregované výkony r.2025 | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 4 765,20 Kč | 4 765,20 Kč | 4 765,20 Kč | 20.7.2026 | 20.7.2026 | 29.7.2026 | |
| SERVIS ZÍTKO s.r.o. | technická kontrola UNC 750 Locust | 518 10012 721 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 2 031,59 Kč | 2 031,59 Kč | 2 031,59 Kč | 15.7.2026 | 20.7.2026 | 24.7.2026 | |
| 5H Food Delivery s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 323,08 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 3 323,04 Kč | 3 323,04 Kč | 21.7.2026 | 21.7.2026 | 24.7.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 484,43 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,43 Kč | 17 484,00 Kč | 17 484,00 Kč | 21.7.2026 | 21.7.2026 | 30.7.2026 | |
| ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 828,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 331,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 811,34 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 611,08 Kč | 85 582,50 Kč | 85 582,50 Kč | 21.7.2026 | 21.7.2026 | 30.7.2026 | |
| Pragoperun, s.r.o. | servisní činnost | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 49 341,00 Kč | 49 341,00 Kč | 49 341,00 Kč | 19.6.2026 | 21.7.2026 | 30.7.2026 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 461,39 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 945,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 356,87 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 361,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 640,49 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 254,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 664,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 780,99 Kč | 83 465,33 Kč | 83 465,33 Kč | 21.7.2026 | 21.7.2026 | 30.7.2026 | |
| Karmastav s.r.o. | Strojní a bourací práce při opravě betonových ploch v zahradnictví areálu PNHoB | 511 01001 312 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 17 900,00 Kč | 17 900,00 Kč | 17 900,00 Kč | 15.6.2026 | 16.6.2026 | 9.7.2026 | |
| ACTIVA s.r.o. | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 443,00 Kč | 443,00 Kč | 443,00 Kč | 12.6.2026 | 15.6.2026 | 9.7.2026 | |
| Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 589,24 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 589,24 Kč | 659,95 Kč | 15.6.2026 | 16.6.2026 | 13.7.2026 | 9.6.2026 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 814,75 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 4 814,75 Kč | 5 392,52 Kč | 15.6.2026 | 16.6.2026 | 13.7.2026 | 16.6.2026 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 88 573,43 Kč 132 01000 - léky; celkem 984,16 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,88 Kč | 89 557,59 Kč | 100 393,07 Kč | 15.6.2026 | 16.6.2026 | 13.7.2026 | 15.6.2026 |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 7 349,70 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 7 349,70 Kč | 8 231,66 Kč | 15.6.2026 | 16.6.2026 | 13.7.2026 | 16.6.2026 |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 511,03 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 9 511,00 Kč | 9 511,00 Kč | 1.7.2026 | 1.7.2026 | 24.7.2026 | |
| Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 008,80 Kč | 6 008,80 Kč | 6 008,80 Kč | 1.7.2026 | 1.7.2026 | 13.7.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 029,74 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,26 Kč | 11 030,00 Kč | 11 030,00 Kč | 1.7.2026 | 1.7.2026 | 18.7.2026 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 261,36 Kč | 7 261,36 Kč | 7 261,36 Kč | 1.7.2026 | 1.7.2026 | 24.7.2026 | |
| ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 143,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 280,07 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 718,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 374,64 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 74 516,01 Kč | 74 516,01 Kč | 1.7.2026 | 1.7.2026 | 13.7.2026 | |
| Multised, spol. s r.o. | židle konferenční | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 260,00 Kč | 7 260,00 Kč | 7 260,00 Kč | 15.6.2026 | 17.6.2026 | 13.7.2026 | |
| Daniel Pilnaj | Oprava zábradlí odd. 4A | 511 01001 442 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 166,33 Kč | 4 166,33 Kč | 4 166,33 Kč | 15.6.2026 | 17.6.2026 | 13.7.2026 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 013,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 2 013,80 Kč | 2 255,46 Kč | 17.6.2026 | 17.6.2026 | 14.7.2026 | 17.6.2026 |
| Profi DDD s.r.o. | dezinsekce, deratizace - stravovací provoz | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 158,10 Kč | 3 158,10 Kč | 3 158,10 Kč | 17.6.2026 | 17.6.2026 | 14.7.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 153,51 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,49 Kč | 17 154,00 Kč | 17 154,00 Kč | 17.6.2026 | 17.6.2026 | 1.7.2026 | |
| AUTO BOUŠKA s.r.o. | oprava pneu | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 1 944,00 Kč | 1 944,00 Kč | 1 944,00 Kč | 15.6.2026 | 17.6.2026 | 13.7.2026 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | alobal - posezení zaměstnanců 12.6.2026 | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 604,76 Kč | 604,76 Kč | 604,76 Kč | 8.6.2026 | 17.6.2026 | 1.7.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 7/2026 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 453 305,79 Kč | 453 305,79 Kč | 548 500,00 Kč | 1.7.2026 | 1.7.2026 | 3.7.2026 | 1.7.2026 |
| Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 7/2026 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 25 413,22 Kč | 25 413,22 Kč | 30 750,00 Kč | 1.7.2026 | 1.7.2026 | 3.7.2026 | 1.7.2026 |
| ČEZ ESCO, a.s. | energie 7/2026, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 314,05 Kč | 314,05 Kč | 380,00 Kč | 1.7.2026 | 1.7.2026 | 9.7.2026 | 1.7.2026 |
| ČEZ ESCO, a.s. | energie 7/2026, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 429,75 Kč | 429,75 Kč | 520,00 Kč | 1.7.2026 | 1.7.2026 | 9.7.2026 | 1.7.2026 |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 889,85 Kč | 13 889,85 Kč | 13 889,85 Kč | 2.7.2026 | 2.7.2026 | 24.7.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 154,77 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,23 Kč | 23 155,00 Kč | 23 155,00 Kč | 2.7.2026 | 2.7.2026 | 18.7.2026 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 895,34 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 760,41 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 675,09 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 683,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 728,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 882,19 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 921,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 793,94 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,13 Kč | 68 339,85 Kč | 68 339,85 Kč | 2.7.2026 | 2.7.2026 | 13.7.2026 | |
| Adminio, s.r.o. | Administrace projektu eHealth PNHoB do 31. 12. 2026 | 041 00000 - pořízení dlouhodobého nehmotného majetku; celkem 90 750,00 Kč 416 02002 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - nehm. maj.; celkem 90 750,00 Kč | 90 750,00 Kč | 90 750,00 Kč | 30.6.2026 | 2.7.2026 | 24.7.2026 |