| 2026 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 56 | 60 | 86 | 76 | 96 |
| 2025 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 80 | 58 | 41 | 66 | 63 | 84 | 80 | 92 | 81 | 79 | 79 |
| 2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|
| 56 | 10 | 3 |
| 2015 | 02 |
|---|---|
| 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVD Plus s.r.o. | Oprava opěrné zídky u "Y" - betonová směs včetně dopravy | 511 01001 312 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 19 184,91 Kč | 19 184,91 Kč | 19 184,91 Kč | 15.5.2026 | 20.5.2026 | 8.6.2026 | |
| Všeobecná fakultní nemocnice | Ošetřovatelská péče v psychiatrii 25.-29.5.26 Lucie Kubešová | 549 03001 422 - školení a sjezdové poplatky - ostatní zaměstnanci; celkem 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 20.5.2026 | 20.5.2026 | 1.6.2026 | |
| Seminaria, s.r.o. | školení - Digitalizace účetnictní ve veřejném sektoru 3.6.2026 - Milada Honková | 549 03001 810 - školení a sjezdové poplatky - ostatní zaměstnanci; celkem 3 980,90 Kč | 3 980,90 Kč | 3 980,90 Kč | 20.5.2026 | 20.5.2026 | 2.6.2026 | |
| Fiala Petr - velkoobchod s | Čistící prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 35 469,84 Kč | 35 469,84 Kč | 35 469,84 Kč | 18.5.2026 | 21.5.2026 | 10.6.2026 | |
| ALFA 3, s.r.o. | zámek do chemické skříně | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 865,15 Kč | 865,15 Kč | 865,15 Kč | 18.5.2026 | 21.5.2026 | 10.6.2026 | |
| TOTAL PROTECT s.r.o. | obuv pracovní OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 359,50 Kč | 2 359,50 Kč | 2 359,50 Kč | 14.5.2026 | 21.5.2026 | 8.6.2026 | |
| COOL Trading s.r.o. | oděvy OOPP, Rukavice pracovní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 357,00 Kč | 6 357,00 Kč | 6 357,00 Kč | 19.5.2026 | 21.5.2026 | 13.6.2026 | |
| Tomáš Salač | 7x ozvučení koncertů Beřkovické jaro | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 28 000,00 Kč | 28 000,00 Kč | 28 000,00 Kč | 20.5.2026 | 21.5.2026 | 2.6.2026 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 015,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,17 Kč | 6 015,90 Kč | 6 737,81 Kč | 21.5.2026 | 21.5.2026 | 13.6.2026 | 21.5.2026 |
| Ing. Tereza Vostrovská | Doplnění a přecenění rozpočtů na opravu WC pacientek na odd. 3.B ve 2.NP budovy H | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 605,00 Kč | 605,00 Kč | 605,00 Kč | 20.5.2026 | 21.5.2026 | 2.6.2026 | |
| 5H Food Delivery s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 323,04 Kč | 3 323,04 Kč | 3 323,04 Kč | 22.5.2026 | 22.5.2026 | 2.6.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 715,86 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,14 Kč | 24 716,00 Kč | 24 716,00 Kč | 22.5.2026 | 22.5.2026 | 8.6.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 240,61 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,39 Kč | 11 241,00 Kč | 11 241,00 Kč | 22.5.2026 | 22.5.2026 | 8.6.2026 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 184,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 317,63 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 877,35 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 959,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 160,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 677,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 341,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 168,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 679,71 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 864,93 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,08 Kč | 88 230,06 Kč | 88 230,06 Kč | 22.5.2026 | 22.5.2026 | 2.6.2026 | |
| DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 007,49 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 955,06 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,14 Kč | 4 962,55 Kč | 5 734,00 Kč | 29.5.2026 | 1.6.2026 | 8.6.2026 | 29.5.2026 |
| Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 6/2026 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 505 000,00 Kč | 505 000,00 Kč | 611 050,00 Kč | 1.6.2026 | 1.6.2026 | 8.6.2026 | 1.6.2026 |
| MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 6 106,88 Kč 132 01000 - léky; celkem 95,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč | 6 202,14 Kč | 6 955,00 Kč | 28.5.2026 | 1.6.2026 | 23.6.2026 | 28.5.2026 |
| Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 6/2026 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 26 818,18 Kč | 26 818,18 Kč | 32 450,00 Kč | 1.6.2026 | 1.6.2026 | 8.6.2026 | 1.6.2026 |
| Zen systems s.r.o. | Podpora/údržba a servis serverů a sítě 05/2026 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 48 230,60 Kč | 48 230,60 Kč | 48 230,60 Kč | 31.5.2026 | 1.6.2026 | 30.6.2026 | |
| HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 6/2026 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 122 781,12 Kč | 122 781,12 Kč | 122 781,12 Kč | 1.6.2026 | 1.6.2026 | 30.6.2026 | |
| Direct auto Praha, s.r.o. | garanční servis VW Crafter 1AFN692 | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 14 566,10 Kč | 14 566,10 Kč | 14 566,10 Kč | 29.5.2026 | 9.6.2026 | 18.6.2026 | |
| AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | Anestezie 5/2026 | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 106 240,00 Kč | 106 240,00 Kč | 106 240,00 Kč | 8.6.2026 | 9.6.2026 | 23.6.2026 | |
| PROKAF, spol. s r.o. | vozík plošinový nerezový | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 971,74 Kč | 11 971,74 Kč | 11 971,74 Kč | 8.6.2026 | 10.6.2026 | 13.6.2026 | |
| STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 05/2026 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 9.6.2026 | 10.6.2026 | 13.6.2026 | |
| Direct auto Praha, s.r.o. | Oprava vozu Crafter 1AFN692 - pojistná událost | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 61 784,93 Kč | 61 784,93 Kč | 74 759,76 Kč | 3.6.2026 | 11.6.2026 | 18.6.2026 | 3.6.2026 |
| Direct auto Praha, s.r.o. | Oprava vozu Crafter 1AFN692 - pojistná událost | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 61 784,93 Kč | 61 784,93 Kč | 74 759,76 Kč | 3.6.2026 | 11.6.2026 | 18.6.2026 | 3.6.2026 |
| IPVZ | Cyklus jednodenních specializačních seminářů v klinické psychologii - Mgr. Hana Smetanová 12. 11. 2026 | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog; celkem 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 8.6.2026 | 10.6.2026 | 17.6.2026 |