2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRISTEYNS s.r.o. | prací prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 22 635,31 Kč | 22 635,31 Kč | 22 635,31 Kč | 24.3.2022 | 24.3.2022 | 21.4.2022 | |
F & T s.r.o. | Řezivo | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 6 921,20 Kč | 6 921,20 Kč | 6 921,20 Kč | 29.3.2022 | 29.3.2022 | 14.4.2022 | |
SEGAS-OIL s.r.o. | Provozní revize parních kotlů | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 694,00 Kč | 1 694,00 Kč | 1 694,00 Kč | 25.3.2022 | 29.3.2022 | 8.4.2022 | |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 013,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,27 Kč | 4 013,27 Kč | 4 856,00 Kč | 25.3.2022 | 29.3.2022 | 7.4.2022 | 25.3.2022 |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | Zdravotní obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 581,00 Kč | 14 581,00 Kč | 14 581,00 Kč | 5.4.2022 | 7.4.2022 | 28.4.2022 | |
NESS CZECH S. R. O. | Poplatek za uveřejnění formulářů | 518 10010 220 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 025,00 Kč | 3 025,00 Kč | 3 025,00 Kč | 7.4.2022 | 7.4.2022 | 25.4.2022 | |
Zahrad.potřeby SINCO s.r.o. | substrát pěstební | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 263,00 Kč | 1 263,00 Kč | 1 263,00 Kč | 7.4.2022 | 7.4.2022 | 14.4.2022 | |
VRBOVSKÝ s.r.o. | vrták korunkový | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 137,00 Kč | 2 137,00 Kč | 2 137,00 Kč | 6.4.2022 | 7.4.2022 | 14.4.2022 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 609,00 Kč | 609,00 Kč | 669,90 Kč | 7.4.2022 | 7.4.2022 | 21.4.2022 | 7.4.2022 |
Alza.cz a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 416,53 Kč | 416,53 Kč | 504,00 Kč | 6.4.2022 | 7.4.2022 | 14.4.2022 | 6.4.2022 |
Exbio s.r.o | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 960,00 Kč | 2 960,00 Kč | 3 581,60 Kč | 6.4.2022 | 7.4.2022 | 14.4.2022 | 6.4.2022 |
FAGRON a.s. | Suroviny | 132 01000 - léky; celkem 624,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 624,00 Kč | 755,04 Kč | 28.3.2022 | 29.3.2022 | 25.4.2022 | 28.3.2022 |
Mevatec, s.r.o. | popelnice plastové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 659,58 Kč | 2 659,58 Kč | 2 659,58 Kč | 29.3.2022 | 30.3.2022 | 25.4.2022 | |
TOPSOFT JKM spol. s r.o. | počítače + monitory | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 441 038,95 Kč | 441 038,95 Kč | 441 038,95 Kč | 24.3.2022 | 30.3.2022 | 21.4.2022 | |
CELIMED s.r.o. | ověření tonometru | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 392,30 Kč | 4 392,30 Kč | 4 392,30 Kč | 24.3.2022 | 30.3.2022 | 7.4.2022 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 81,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 81,20 Kč | 89,32 Kč | 30.3.2022 | 30.3.2022 | 14.4.2022 | 30.3.2022 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 17 556,72 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 17 556,72 Kč | 19 312,39 Kč | 30.3.2022 | 30.3.2022 | 25.4.2022 | 30.3.2022 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 417,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 153,61 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 570,81 Kč | 644,79 Kč | 30.3.2022 | 30.3.2022 | 14.4.2022 | 30.3.2022 |
Alza.cz a.s. | varné konvice, mobilní telefon, konvice na indukci | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 506,00 Kč | 14 506,00 Kč | 14 506,00 Kč | 25.3.2022 | 30.3.2022 | 7.4.2022 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 03/2022 - GURMED M | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 12 609,48 Kč | 12 609,48 Kč | 12 609,48 Kč | 7.4.2022 | 7.4.2022 | 21.4.2022 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 26 031,94 Kč | 26 031,94 Kč | 26 031,94 Kč | 15.3.2022 | 4.4.2022 | 14.4.2022 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 201,79 Kč | 5 201,79 Kč | 5 201,79 Kč | 23.3.2022 | 4.4.2022 | 21.4.2022 | |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 3/2022 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 235,95 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,61 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 82,05 Kč 518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 33,44 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 62,80 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 152,46 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 54,45 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 56,87 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 78,65 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 415,20 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 256,52 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 504,57 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 361,79 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 573,64 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 52,03 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 204 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 270,92 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 72,60 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč celkem 0,00 Kč | 6 820,61 Kč | 6 820,61 Kč | 31.3.2022 | 31.3.2022 | 25.4.2022 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 03/2022 | 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 23 413,50 Kč 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 116 422,57 Kč | 139 836,07 Kč | 139 836,07 Kč | 31.3.2022 | 7.4.2022 | 25.4.2022 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 185,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 185,30 Kč | 203,83 Kč | 8.4.2022 | 8.4.2022 | 21.4.2022 | 8.4.2022 |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | pěna montážní, cement barva sprej, hmota spárovací | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 421,80 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 507,30 Kč | 929,10 Kč | 929,10 Kč | 31.3.2022 | 7.4.2022 | 14.4.2022 | |
Audit-web Shops | razítka se štočkem, štoček, polštářek razítka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 047,00 Kč | 1 047,00 Kč | 1 047,00 Kč | 5.4.2022 | 8.4.2022 | 14.4.2022 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | fasádní polystyren, nářadí zednické | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 455,12 Kč | 4 455,12 Kč | 4 455,12 Kč | 31.3.2022 | 7.4.2022 | 14.4.2022 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 418,45 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,45 Kč | 2 418,00 Kč | 2 418,00 Kč | 8.4.2022 | 8.4.2022 | 21.4.2022 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 221,56 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč | 19 222,00 Kč | 19 222,00 Kč | 8.4.2022 | 8.4.2022 | 25.4.2022 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 097,74 Kč | 15 097,74 Kč | 15 097,74 Kč | 8.4.2022 | 8.4.2022 | 25.4.2022 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 567,58 Kč | 8 567,58 Kč | 8 567,58 Kč | 8.4.2022 | 8.4.2022 | 21.4.2022 | |
Léčebné lázně Jáchymov a. s. | ZK525 - Léčebný pobyt Kulhánková Libuše | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 31.3.2022 | 8.4.2022 | 21.4.2022 | |
Léčebné lázně Jáchymov a. s. | ZK525 - Léčebný pobyt Valentová Pavlína | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 31.3.2022 | 8.4.2022 | 14.4.2022 | |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví 03/2022 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 31.3.2022 | 8.4.2022 | 25.4.2022 | |
ALFA Software s.r.o. | vzdálená správa 3/2022 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 121,00 Kč | 121,00 Kč | 121,00 Kč | 11.4.2022 | 11.4.2022 | 21.4.2022 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 81,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 81,20 Kč | 89,32 Kč | 8.4.2022 | 11.4.2022 | 21.4.2022 | 8.4.2022 |
Fencl Ondřej | Koncert Lucie revival BJ 2022 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 10.4.2022 | 11.4.2022 | 14.4.2022 | |
ASW-CZ s.r.o. | údržba programu EVIS 10.4.22 - 9.4.23 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 9 438,00 Kč | 9 438,00 Kč | 9 438,00 Kč | 11.4.2022 | 12.4.2022 | 21.4.2022 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 076,22 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,22 Kč | 8 076,00 Kč | 8 076,00 Kč | 12.4.2022 | 12.4.2022 | 28.4.2022 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 651,65 Kč | 14 651,65 Kč | 14 651,65 Kč | 12.4.2022 | 12.4.2022 | 25.4.2022 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 588,35 Kč | 6 588,35 Kč | 6 588,35 Kč | 12.4.2022 | 12.4.2022 | 28.4.2022 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 185,70 Kč | 23 185,70 Kč | 23 185,70 Kč | 12.4.2022 | 12.4.2022 | 21.4.2022 | |
H-REKULTIVACE a.s. | Údržba parku PNHoB - kácení 3 ks stromů, frézování | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 69 696,00 Kč | 69 696,00 Kč | 69 696,00 Kč | 31.3.2022 | 12.4.2022 | 25.4.2022 | |
České Radiokomunikace a.s. | pevná linka, internet 03/2022 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 3 309,92 Kč 518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč celkem 0,00 Kč | 20 249,92 Kč | 20 249,92 Kč | 1.4.2022 | 12.4.2022 | 14.4.2022 | |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 03/2022 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 8.4.2022 | 12.4.2022 | 21.4.2022 | |
První certifikační autorita, a.s. | certifikáty TWINS 3/2022 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 315,08 Kč | 315,08 Kč | 315,08 Kč | 31.3.2022 | 11.4.2022 | 25.4.2022 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 912,18 Kč | 20 912,18 Kč | 20 912,18 Kč | 12.4.2022 | 12.4.2022 | 28.4.2022 | |
Roman Chmelař | Dodání a položení PVC byt 144/3 | 511 01001 650 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 7 823,40 Kč | 7 823,40 Kč | 7 823,40 Kč | 1.4.2022 | 12.4.2022 | 28.4.2022 | |
LUKSÍK-PROMEX s.r.o. | Obuv bezpečnostní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 593,16 Kč | 4 593,16 Kč | 4 593,16 Kč | 11.4.2022 | 13.4.2022 | 21.4.2022 | |
Pragoperun, s.r.o. | Opravy prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 15 169,00 Kč | 15 169,00 Kč | 15 169,00 Kč | 6.4.2022 | 13.4.2022 | 28.4.2022 | |
Jakub Greschl | BJ Dary - cestovatelská přednáška | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 12.4.2022 | 12.4.2022 | 21.4.2022 | |
HARPA s.r.o. | plastové nádrže na užitkovou vodu | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 10.4.2022 | 13.4.2022 | 21.4.2022 | |
MANSWELT, a.s. | nýty nerezové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 362,07 Kč | 1 362,07 Kč | 1 362,07 Kč | 12.4.2022 | 13.4.2022 | 25.4.2022 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 35 400,87 Kč 501 06010 740 - potraviny pro pacienty; celkem 1 291,68 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 36 692,54 Kč | 36 692,54 Kč | 4.4.2022 | 8.4.2022 | 21.4.2022 | |
Schubert CZ spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 143,80 Kč | 1 143,80 Kč | 1 384,00 Kč | 11.4.2022 | 13.4.2022 | 21.4.2022 | 11.4.2022 |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2022 V Sídlišti 201, vs 9 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 4.4.2022 | 4.4.2022 | 14.4.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2022 - V Sídlišti 259, vs 10 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 4.4.2022 | 4.4.2022 | 14.4.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2022 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.1 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 4.4.2022 | 4.4.2022 | 14.4.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2022 - V Sídlišti 262 vs13 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 4.4.2022 | 4.4.2022 | 14.4.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2022 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs14 | celkem 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 4.4.2022 | 4.4.2022 | 14.4.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2022 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs15 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 4.4.2022 | 4.4.2022 | 14.4.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2022 - V Sídlišti 262, byt č.10 vs 6 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 4.4.2022 | 4.4.2022 | 14.4.2022 | |
Sanatorium Astoria a.s. | ZK525 - Lázeňský pobyt Daniela Přívorová | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 13 930,00 Kč | 13 930,00 Kč | 13 930,00 Kč | 28.3.2022 | 30.3.2022 | 8.4.2022 | |
INZEP CENTRUM, s.r.o. | kalhoty montérkové OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 561,00 Kč | 1 561,00 Kč | 1 561,00 Kč | 28.3.2022 | 30.3.2022 | 25.4.2022 | |
Chireón a.s. | BTK monitor vitálních funkcí | 518 10012 212 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 271,30 Kč | 4 271,30 Kč | 4 271,30 Kč | 25.3.2022 | 29.3.2022 | 7.4.2022 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 03/2022 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 1 587,00 Kč | 1 587,00 Kč | 1 587,00 Kč | 25.3.2022 | 30.3.2022 | 8.4.2022 | |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví 01/2022 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 31.1.2022 | 30.3.2022 | 1.4.2022 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 8 921,65 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,22 Kč | 8 921,65 Kč | 10 795,20 Kč | 30.3.2022 | 31.3.2022 | 14.4.2022 | 30.3.2022 |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2022 - V Sídlišti 261, vs 11 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 4.4.2022 | 4.4.2022 | 14.4.2022 | |
Internet Mall, a.s. | účet FKSP - 3x párty stan | celkem 11 407,00 Kč | 11 407,00 Kč | 11 407,00 Kč | 4.4.2022 | 5.4.2022 | 7.4.2022 | |
Testudo Cor. s.r.o. | obnovovací poplatek domény pnhberkovice.cz | celkem 2 070,00 Kč | 2 070,00 Kč | 2 070,00 Kč | 31.3.2022 | 5.4.2022 | 14.4.2022 | |
AKRIM, spol. s r.o. | Křesla | celkem 16 640,00 Kč | 16 640,00 Kč | 16 640,00 Kč | 1.4.2022 | 7.4.2022 | 14.4.2022 | |
DRAGO, spol. s r.o. | Přípravek proti škůdcům, likvidátor zeleného porostu | celkem 6 635,00 Kč | 6 635,00 Kč | 6 635,00 Kč | 6.4.2022 | 7.4.2022 | 14.4.2022 | |
EZ Centrum s.r.o. | Seznam zdravotních výkonů 2022 | celkem 350,90 Kč | 350,90 Kč | 350,90 Kč | 7.4.2022 | 7.4.2022 | 14.4.2022 | |
První certifikační autorita, a.s. | následný certifikát - Štruplová H. | celkem 545,00 Kč | 545,00 Kč | 545,00 Kč | 12.4.2022 | 13.4.2022 | 19.4.2022 | |
Imperial Karlovy Vary a. s. | ZK525 Léčebný pobyt Štemberová Jana | celkem 7 947,00 Kč | 7 947,00 Kč | 7 947,00 Kč | 25.4.2022 | 26.4.2022 | 28.4.2022 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 446,75 Kč | 1 446,75 Kč | 1 591,43 Kč | 7.1.2022 | 11.1.2022 | 7.4.2022 | 5.1.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 894,83 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 1 894,83 Kč | 2 084,31 Kč | 7.1.2022 | 11.1.2022 | 7.4.2022 | 5.1.2022 |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 951,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 6 952,00 Kč | 6 952,00 Kč | 31.3.2022 | 31.3.2022 | 14.4.2022 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 020,09 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč | 2 020,00 Kč | 2 020,00 Kč | 31.3.2022 | 31.3.2022 | 14.4.2022 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 389,77 Kč | 12 389,77 Kč | 12 389,77 Kč | 31.3.2022 | 31.3.2022 | 14.4.2022 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 165,10 Kč | 9 165,10 Kč | 9 165,10 Kč | 31.3.2022 | 31.3.2022 | 14.4.2022 | |
PEGAS spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 939,17 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,17 Kč | 10 939,00 Kč | 10 939,00 Kč | 31.3.2022 | 31.3.2022 | 8.4.2022 | |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | Revize stravovacího provozu 03/2022 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 31.3.2022 | 31.3.2022 | 25.4.2022 | |
SEKK spol. s r.o. | Kontroly SEKK na I.Q | 518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 10 345,50 Kč | 10 345,50 Kč | 10 345,50 Kč | 31.3.2022 | 31.3.2022 | 25.4.2022 | |
Bachsystems, s.r.o. | Provozní podpora systému WISPI za I. čtvrtletí 2022 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 31.3.2022 | 31.3.2022 | 28.4.2022 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Čisticí prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 20 883,62 Kč | 20 883,62 Kč | 20 883,62 Kč | 31.3.2022 | 1.4.2022 | 25.4.2022 | |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 03/2022 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 31.3.2022 | 1.4.2022 | 28.4.2022 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Vědro UH | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 922,45 Kč | 1 922,45 Kč | 1 922,45 Kč | 31.3.2022 | 1.4.2022 | 25.4.2022 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Papírové jednorázové ručníky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 286,08 Kč | 8 286,08 Kč | 8 286,08 Kč | 31.3.2022 | 1.4.2022 | 25.4.2022 | |
LATISK s.r.o. | štoček razítka malý | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 85,00 Kč | 85,00 Kč | 85,00 Kč | 1.4.2022 | 1.4.2022 | 28.4.2022 | |
KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Dodávka přetlakových žaluzií budova H fasáda | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 786,76 Kč | 4 786,76 Kč | 4 786,76 Kč | 1.4.2022 | 1.4.2022 | 14.4.2022 | |
COLORWAY | barvy, lepidlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 150,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 130,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 100,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 560,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 200,00 Kč | 5 140,00 Kč | 5 140,00 Kč | 31.3.2022 | 31.3.2022 | 14.4.2022 | |
THERMAL-F, a.s. | ZK525 - Lázeňský pobyt Machová Renata | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 28.3.2022 | 28.3.2022 | 25.4.2022 | |
THERMAL-F, a.s. | ZK525 - Lázeňský pobyt Čučková Lenka | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 28.3.2022 | 28.3.2022 | 25.4.2022 | |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 148,60 Kč | 1 148,60 Kč | 1 263,46 Kč | 31.3.2022 | 31.3.2022 | 25.4.2022 | 31.3.2022 |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 4/2022 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč | 118 394,87 Kč | 118 394,87 Kč | 1.4.2022 | 4.4.2022 | 28.4.2022 | |
KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | servis VZT ,výměna filtrů + dodávka filtrů | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 888,00 Kč 511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 791,15 Kč 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 40 465,00 Kč | 49 144,15 Kč | 49 144,15 Kč | 4.4.2022 | 4.4.2022 | 28.4.2022 | |
Pragoperun, s.r.o. | pravidelná servisní činnost | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 10 479,00 Kč | 10 479,00 Kč | 10 479,00 Kč | 3.4.2022 | 4.4.2022 | 14.4.2022 |