Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

21150

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
31 65 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 2 601-2 700 z 21 150 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
CHRISTEYNS s.r.o.prací prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 22 635,31 Kč
22 635,31 Kč22 635,31 Kč24.3.202224.3.202221.4.2022
F & T s.r.o.Řezivo501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 6 921,20 Kč
6 921,20 Kč6 921,20 Kč29.3.202229.3.202214.4.2022
SEGAS-OIL s.r.o.Provozní revize parních kotlů518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 694,00 Kč
1 694,00 Kč1 694,00 Kč25.3.202229.3.20228.4.2022
Dialab spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 4 013,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,27 Kč
4 013,27 Kč4 856,00 Kč25.3.202229.3.20227.4.202225.3.2022
Santé - zdravotní obuv, s.r.o.Zdravotní obuv111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 581,00 Kč
14 581,00 Kč14 581,00 Kč5.4.20227.4.202228.4.2022
NESS CZECH S. R. O.Poplatek za uveřejnění formulářů518 10010 220 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 025,00 Kč
3 025,00 Kč3 025,00 Kč7.4.20227.4.202225.4.2022
Zahrad.potřeby SINCO s.r.o.substrát pěstební111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 263,00 Kč
1 263,00 Kč1 263,00 Kč7.4.20227.4.202214.4.2022
VRBOVSKÝ s.r.o.vrták korunkový111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 137,00 Kč
2 137,00 Kč2 137,00 Kč6.4.20227.4.202214.4.2022
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 609,00 Kč
609,00 Kč669,90 Kč7.4.20227.4.202221.4.20227.4.2022
Alza.cz a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 416,53 Kč
416,53 Kč504,00 Kč6.4.20227.4.202214.4.20226.4.2022
Exbio s.r.oPZT132 01000 - léky; celkem 2 960,00 Kč
2 960,00 Kč3 581,60 Kč6.4.20227.4.202214.4.20226.4.2022
FAGRON a.s.Suroviny132 01000 - léky; celkem 624,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
624,00 Kč755,04 Kč28.3.202229.3.202225.4.202228.3.2022
Mevatec, s.r.o.popelnice plastové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 659,58 Kč
2 659,58 Kč2 659,58 Kč29.3.202230.3.202225.4.2022
TOPSOFT JKM spol. s r.o.počítače + monitory111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 441 038,95 Kč
441 038,95 Kč441 038,95 Kč24.3.202230.3.202221.4.2022
CELIMED s.r.o.ověření tonometru518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 392,30 Kč
4 392,30 Kč4 392,30 Kč24.3.202230.3.20227.4.2022
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 81,20 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
81,20 Kč89,32 Kč30.3.202230.3.202214.4.202230.3.2022
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 17 556,72 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
17 556,72 Kč19 312,39 Kč30.3.202230.3.202225.4.202230.3.2022
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 417,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 153,61 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
570,81 Kč644,79 Kč30.3.202230.3.202214.4.202230.3.2022
Alza.cz a.s.varné konvice, mobilní telefon, konvice na indukci111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 506,00 Kč
14 506,00 Kč14 506,00 Kč25.3.202230.3.20227.4.2022
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 03/2022 - GURMED M518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 12 609,48 Kč
12 609,48 Kč12 609,48 Kč7.4.20227.4.202221.4.2022
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 26 031,94 Kč
26 031,94 Kč26 031,94 Kč15.3.20224.4.202214.4.2022
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 201,79 Kč
5 201,79 Kč5 201,79 Kč23.3.20224.4.202221.4.2022
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 3/2022518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 235,95 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,61 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 82,05 Kč
518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 33,44 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 62,80 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 152,46 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 54,45 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 56,87 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 78,65 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 415,20 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 256,52 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 504,57 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 361,79 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 573,64 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 52,03 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 204 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 270,92 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 72,60 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
celkem 0,00 Kč
6 820,61 Kč6 820,61 Kč31.3.202231.3.202225.4.2022
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 03/2022518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 23 413,50 Kč
518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 116 422,57 Kč
139 836,07 Kč139 836,07 Kč31.3.20227.4.202225.4.2022
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 185,30 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
185,30 Kč203,83 Kč8.4.20228.4.202221.4.20228.4.2022
STAVMAT Mazourek, s. r. o.pěna montážní, cement barva sprej, hmota spárovací111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 421,80 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 507,30 Kč
929,10 Kč929,10 Kč31.3.20227.4.202214.4.2022
Audit-web Shopsrazítka se štočkem, štoček, polštářek razítka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 047,00 Kč
1 047,00 Kč1 047,00 Kč5.4.20228.4.202214.4.2022
STAVMAT Mazourek, s. r. o.fasádní polystyren, nářadí zednické111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 455,12 Kč
4 455,12 Kč4 455,12 Kč31.3.20227.4.202214.4.2022
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 418,45 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,45 Kč
2 418,00 Kč2 418,00 Kč8.4.20228.4.202221.4.2022
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 221,56 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč
19 222,00 Kč19 222,00 Kč8.4.20228.4.202225.4.2022
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 097,74 Kč
15 097,74 Kč15 097,74 Kč8.4.20228.4.202225.4.2022
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 567,58 Kč
8 567,58 Kč8 567,58 Kč8.4.20228.4.202221.4.2022
Léčebné lázně Jáchymov a. s.ZK525 - Léčebný pobyt Kulhánková Libuše518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč31.3.20228.4.202221.4.2022
Léčebné lázně Jáchymov a. s.ZK525 - Léčebný pobyt Valentová Pavlína518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč31.3.20228.4.202214.4.2022
CGB - Consult,s.r.o.Daňové poradenství a kontrola účetnictví 03/2022549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč
10 890,00 Kč10 890,00 Kč31.3.20228.4.202225.4.2022
ALFA Software s.r.o.vzdálená správa 3/2022518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 121,00 Kč
121,00 Kč121,00 Kč11.4.202211.4.202221.4.2022
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 81,20 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
81,20 Kč89,32 Kč8.4.202211.4.202221.4.20228.4.2022
Fencl OndřejKoncert Lucie revival BJ 2022518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč10.4.202211.4.202214.4.2022
ASW-CZ s.r.o.údržba programu EVIS 10.4.22 - 9.4.23518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 9 438,00 Kč
9 438,00 Kč9 438,00 Kč11.4.202212.4.202221.4.2022
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 076,22 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,22 Kč
8 076,00 Kč8 076,00 Kč12.4.202212.4.202228.4.2022
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 651,65 Kč
14 651,65 Kč14 651,65 Kč12.4.202212.4.202225.4.2022
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 588,35 Kč
6 588,35 Kč6 588,35 Kč12.4.202212.4.202228.4.2022
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 185,70 Kč
23 185,70 Kč23 185,70 Kč12.4.202212.4.202221.4.2022
H-REKULTIVACE a.s.Údržba parku PNHoB - kácení 3 ks stromů, frézování518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 69 696,00 Kč
69 696,00 Kč69 696,00 Kč31.3.202212.4.202225.4.2022
České Radiokomunikace a.s.pevná linka, internet 03/2022518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 3 309,92 Kč
518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč
celkem 0,00 Kč
20 249,92 Kč20 249,92 Kč1.4.202212.4.202214.4.2022
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Servisní činnost 03/2022518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč8.4.202212.4.202221.4.2022
První certifikační autorita, a.s.certifikáty TWINS 3/2022518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 315,08 Kč
315,08 Kč315,08 Kč31.3.202211.4.202225.4.2022
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 912,18 Kč
20 912,18 Kč20 912,18 Kč12.4.202212.4.202228.4.2022
Roman ChmelařDodání a položení PVC byt 144/3511 01001 650 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 7 823,40 Kč
7 823,40 Kč7 823,40 Kč1.4.202212.4.202228.4.2022
LUKSÍK-PROMEX s.r.o.Obuv bezpečnostní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 593,16 Kč
4 593,16 Kč4 593,16 Kč11.4.202213.4.202221.4.2022
Pragoperun, s.r.o.Opravy prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 15 169,00 Kč
15 169,00 Kč15 169,00 Kč6.4.202213.4.202228.4.2022
Jakub GreschlBJ Dary - cestovatelská přednáška518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 2 500,00 Kč
2 500,00 Kč2 500,00 Kč12.4.202212.4.202221.4.2022
HARPA s.r.o.plastové nádrže na užitkovou vodu111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 705,00 Kč
12 705,00 Kč12 705,00 Kč10.4.202213.4.202221.4.2022
MANSWELT, a.s.nýty nerezové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 362,07 Kč
1 362,07 Kč1 362,07 Kč12.4.202213.4.202225.4.2022
ACCOM Gastro s.r.o.potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 35 400,87 Kč
501 06010 740 - potraviny pro pacienty; celkem 1 291,68 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
36 692,54 Kč36 692,54 Kč4.4.20228.4.202221.4.2022
Schubert CZ spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 1 143,80 Kč
1 143,80 Kč1 384,00 Kč11.4.202213.4.202221.4.202211.4.2022
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2022 V Sídlišti 201, vs 9 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč4.4.20224.4.202214.4.2022
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2022 - V Sídlišti 259, vs 10 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč4.4.20224.4.202214.4.2022
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2022 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.1 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč4.4.20224.4.202214.4.2022
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2022 - V Sídlišti 262 vs13 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč4.4.20224.4.202214.4.2022
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2022 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs14 celkem 4 800,00 Kč
4 800,00 Kč4 800,00 Kč4.4.20224.4.202214.4.2022
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2022 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs15 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč4.4.20224.4.202214.4.2022
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2022 - V Sídlišti 262, byt č.10 vs 6 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč4.4.20224.4.202214.4.2022
Sanatorium Astoria a.s.ZK525 - Lázeňský pobyt Daniela Přívorová518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 13 930,00 Kč
13 930,00 Kč13 930,00 Kč28.3.202230.3.20228.4.2022
INZEP CENTRUM, s.r.o.kalhoty montérkové OOPP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 561,00 Kč
1 561,00 Kč1 561,00 Kč28.3.202230.3.202225.4.2022
Chireón a.s.BTK monitor vitálních funkcí518 10012 212 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 271,30 Kč
4 271,30 Kč4 271,30 Kč25.3.202229.3.20227.4.2022
Česká pošta, s.p.Poštovné II. dekáda 03/2022518 01020 901 - poštovné; celkem 1 587,00 Kč
1 587,00 Kč1 587,00 Kč25.3.202230.3.20228.4.2022
CGB - Consult,s.r.o.Daňové poradenství a kontrola účetnictví 01/2022549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč
10 890,00 Kč10 890,00 Kč31.1.202230.3.20221.4.2022
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 8 921,65 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,22 Kč
8 921,65 Kč10 795,20 Kč30.3.202231.3.202214.4.202230.3.2022
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2022 - V Sídlišti 261, vs 11 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč4.4.20224.4.202214.4.2022
Internet Mall, a.s.účet FKSP - 3x párty stan celkem 11 407,00 Kč
11 407,00 Kč11 407,00 Kč4.4.20225.4.20227.4.2022
Testudo Cor. s.r.o.obnovovací poplatek domény pnhberkovice.cz celkem 2 070,00 Kč
2 070,00 Kč2 070,00 Kč31.3.20225.4.202214.4.2022
AKRIM, spol. s r.o.Křesla celkem 16 640,00 Kč
16 640,00 Kč16 640,00 Kč1.4.20227.4.202214.4.2022
DRAGO, spol. s r.o.Přípravek proti škůdcům, likvidátor zeleného porostu celkem 6 635,00 Kč
6 635,00 Kč6 635,00 Kč6.4.20227.4.202214.4.2022
EZ Centrum s.r.o.Seznam zdravotních výkonů 2022 celkem 350,90 Kč
350,90 Kč350,90 Kč7.4.20227.4.202214.4.2022
První certifikační autorita, a.s.následný certifikát - Štruplová H. celkem 545,00 Kč
545,00 Kč545,00 Kč12.4.202213.4.202219.4.2022
Imperial Karlovy Vary a. s.ZK525 Léčebný pobyt Štemberová Jana celkem 7 947,00 Kč
7 947,00 Kč7 947,00 Kč25.4.202226.4.202228.4.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 446,75 Kč
1 446,75 Kč1 591,43 Kč7.1.202211.1.20227.4.20225.1.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 894,83 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
1 894,83 Kč2 084,31 Kč7.1.202211.1.20227.4.20225.1.2022
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 951,75 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč
6 952,00 Kč6 952,00 Kč31.3.202231.3.202214.4.2022
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 020,09 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč
2 020,00 Kč2 020,00 Kč31.3.202231.3.202214.4.2022
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 389,77 Kč
12 389,77 Kč12 389,77 Kč31.3.202231.3.202214.4.2022
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 165,10 Kč
9 165,10 Kč9 165,10 Kč31.3.202231.3.202214.4.2022
PEGAS spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 939,17 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,17 Kč
10 939,00 Kč10 939,00 Kč31.3.202231.3.20228.4.2022
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.Revize stravovacího provozu 03/2022518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč
4 130,22 Kč4 130,22 Kč31.3.202231.3.202225.4.2022
SEKK spol. s r.o.Kontroly SEKK na I.Q518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 10 345,50 Kč
10 345,50 Kč10 345,50 Kč31.3.202231.3.202225.4.2022
Bachsystems, s.r.o.Provozní podpora systému WISPI za I. čtvrtletí 2022518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč
5 808,00 Kč5 808,00 Kč31.3.202231.3.202228.4.2022
Fiala Petr - velkoobchod sČisticí prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 20 883,62 Kč
20 883,62 Kč20 883,62 Kč31.3.20221.4.202225.4.2022
Zen systems s.r.o.Údržba a servis serverů a sítě 03/2022518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč31.3.20221.4.202228.4.2022
Fiala Petr - velkoobchod sVědro UH111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 922,45 Kč
1 922,45 Kč1 922,45 Kč31.3.20221.4.202225.4.2022
Fiala Petr - velkoobchod sPapírové jednorázové ručníky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 286,08 Kč
8 286,08 Kč8 286,08 Kč31.3.20221.4.202225.4.2022
LATISK s.r.o.štoček razítka malý111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 85,00 Kč
85,00 Kč85,00 Kč1.4.20221.4.202228.4.2022
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.Dodávka přetlakových žaluzií budova H fasáda511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 786,76 Kč
4 786,76 Kč4 786,76 Kč1.4.20221.4.202214.4.2022
COLORWAYbarvy, lepidlo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 150,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 130,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 100,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 560,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 200,00 Kč
5 140,00 Kč5 140,00 Kč31.3.202231.3.202214.4.2022
THERMAL-F, a.s.ZK525 - Lázeňský pobyt Machová Renata518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč28.3.202228.3.202225.4.2022
THERMAL-F, a.s.ZK525 - Lázeňský pobyt Čučková Lenka518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč28.3.202228.3.202225.4.2022
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 148,60 Kč
1 148,60 Kč1 263,46 Kč31.3.202231.3.202225.4.202231.3.2022
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 4/2022518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč
118 394,87 Kč118 394,87 Kč1.4.20224.4.202228.4.2022
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.servis VZT ,výměna filtrů + dodávka filtrů511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 888,00 Kč
511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 791,15 Kč
511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 40 465,00 Kč
49 144,15 Kč49 144,15 Kč4.4.20224.4.202228.4.2022
Pragoperun, s.r.o.pravidelná servisní činnost511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 10 479,00 Kč
10 479,00 Kč10 479,00 Kč3.4.20224.4.202214.4.2022
Zobrazeno 2 601-2 700 z 21 150 záznamů.