2025 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|
25 | 71 | 72 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiala Petr - velkoobchod s | Ručníky jednorázové papírové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 18 506,95 Kč | 18 506,95 Kč | 18 506,95 Kč | 15.12.2022 | 20.12.2022 | 11.1.2023 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Čisticí prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 24 666,19 Kč | 24 666,19 Kč | 24 666,19 Kč | 15.12.2022 | 20.12.2022 | 11.1.2023 | |
Ex-ka, s. r. o. | Chemikálie pro kotelní vodu | 501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 30 170,00 Kč | 30 170,00 Kč | 30 170,00 Kč | 15.12.2022 | 20.12.2022 | 11.1.2023 | |
SEKK spol. s r.o. | Stanovení CRP, screening drog,hemokoagulace do 31.12.2022 | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 18 271,00 Kč | 18 271,00 Kč | 18 271,00 Kč | 19.12.2022 | 20.12.2022 | 17.1.2023 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Asat, CRP Control | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 13 125,58 Kč | 13 125,58 Kč | 13 125,58 Kč | 19.12.2022 | 21.12.2022 | 4.1.2023 | |
ENERGIE Reality s.r.o. | provedení odečtů - bytovky 2022 | 518 10010 659 - ostatní nevýrobní služby; celkem 13 253,42 Kč | 13 253,42 Kč | 13 253,42 Kč | 20.12.2022 | 20.12.2022 | 11.1.2023 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 12/2022 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 423,00 Kč | 2 423,00 Kč | 2 423,00 Kč | 16.12.2022 | 20.12.2022 | 3.1.2023 | |
BLACK STORM s.r.o. | likvidátor pachů | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 203,00 Kč | 5 203,00 Kč | 5 203,00 Kč | 20.12.2022 | 22.12.2022 | 17.1.2023 | |
MUF - Pro s.r.o. | zkumavky,nádobky,mikroskopické sklo | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 11 253,00 Kč | 11 253,00 Kč | 11 253,00 Kč | 16.12.2022 | 22.12.2022 | 4.1.2023 | |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Upgrade programu STEP SQL 1.3.22-28.2.23 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 90 750,00 Kč 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 18 150,00 Kč | 108 900,00 Kč | 108 900,00 Kč | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 26.1.2023 | |
GETA Centrum s.r.o. | Termopapír role / 212 ECT | 501 07010 212 - kancelářský materiál,psychotesty,razítka; celkem 1 198,00 Kč | 1 198,00 Kč | 1 198,00 Kč | 1.11.2022 | 30.12.2022 | 23.1.2023 | |
INPHARMEX, spol. s r.o. | Mikro - verze - AISLP - aktualizace online - 80 licencí | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 9 982,50 Kč | 9 982,50 Kč | 9 982,50 Kč | 1.1.2023 | 1.1.2023 | 11.1.2023 | |
ALFA Software s.r.o. | Servis k docházkovému systému 01-03/2023 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 043,69 Kč | 2 043,69 Kč | 2 043,69 Kč | 2.1.2023 | 2.1.2023 | 11.1.2023 | |
Ivana Koudelková | VPO-práce dle smlouvy 12/2022 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 1.1.2023 | 2.1.2023 | 11.1.2023 | |
Bachsystems, s.r.o. | VPO-Provozní podpora systému WISPI za 4.čtvrtletí roku 2022 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 2.1.2023 | 2.1.2023 | 30.1.2023 | |
ALFA Software s.r.o. | Programátorský servis k AVENSIU - 1-3/2023 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 8 113,05 Kč | 8 113,05 Kč | 8 113,05 Kč | 3.1.2023 | 3.1.2023 | 17.1.2023 | |
Pragoperun, s.r.o. | VPO-opravy prádelenských strojů | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 44 964,00 Kč | 44 964,00 Kč | 44 964,00 Kč | 3.1.2023 | 3.1.2023 | 17.1.2023 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 1/2023 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 2.1.2023 | 3.1.2023 | 30.1.2023 | |
Pragoperun, s.r.o. | VPO-opravy prádelenských strojů | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 11 090,00 Kč | 11 090,00 Kč | 11 090,00 Kč | 3.1.2023 | 3.1.2023 | 17.1.2023 | |
SEND Předplatné sro | záloha na předplatné Zdravotnictví a medicína-nelékař od 2/2023, 11 vydání | celkem 565,00 Kč | 565,00 Kč | 565,00 Kč | 20.12.2022 | 27.12.2022 | 4.1.2023 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 1/2023 Roškotová D. | celkem 480,00 Kč | 480,00 Kč | 480,00 Kč | 2.1.2023 | 2.1.2023 | 11.1.2023 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 1/2023 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 15.1.2023 | 2.1.2023 | 16.1.2023 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné -1/2023 byty 144/176 + 261 | celkem 29 450,00 Kč celkem 4 700,00 Kč | 34 150,00 Kč | 34 150,00 Kč | 2.1.2023 | 2.1.2023 | 16.1.2023 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Cereatinine (ENZYM) | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 11 880,77 Kč | 11 880,77 Kč | 11 880,77 Kč | 3.1.2023 | 4.1.2023 | 17.1.2023 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Amphetamines | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 3.1.2023 | 4.1.2023 | 17.1.2023 | |
ALFA Software s.r.o. | tiskopis - výplatní obálky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 057,80 Kč | 5 057,80 Kč | 5 057,80 Kč | 2.1.2023 | 2.1.2023 | 11.1.2023 | |
DELEGO s.r.o. Praha | Online seminář Vyhláška PLS-Bc.Stella Hanikýřová | 549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 013,00 Kč | 3 013,00 Kč | 3 013,00 Kč | 3.1.2023 | 3.1.2023 | 9.1.2023 | |
H-REKULTIVACE a.s. | VPO - Údržba parku v PNHoB - II. etapa část péče o výsadbu | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 81 869,81 Kč | 81 869,81 Kč | 81 869,81 Kč | 19.12.2022 | 4.1.2023 | 26.1.2023 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 220,28 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 4 220,27 Kč | 4 220,27 Kč | 4.1.2023 | 4.1.2023 | 23.1.2023 | |
PEGAS spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 382,00 Kč | 5 382,00 Kč | 5 382,00 Kč | 4.1.2023 | 4.1.2023 | 17.1.2023 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 1/2023 byty 262 + 259 | celkem 11 920,00 Kč celkem 8 530,00 Kč | 20 450,00 Kč | 20 450,00 Kč | 2.1.2023 | 2.1.2023 | 16.1.2023 | |
Studio W, s.r.o. | kurzy profesního vzdělávání - mzdy | celkem 11 495,00 Kč | 11 495,00 Kč | 11 495,00 Kč | 2.1.2023 | 3.1.2023 | 11.1.2023 | |
ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s. r. o. | záloha - žaluzie stř. 453/6A | celkem 1 081,00 Kč | 1 081,00 Kč | 1 081,00 Kč | 9.1.2023 | 10.1.2023 | 13.1.2023 | |
Verlag Dashofer s.r.o. | předplatné - Účetní souvztažnosti přísp. organizace | celkem 2 994,00 Kč | 2 994,00 Kč | 2 994,00 Kč | 16.1.2023 | 18.1.2023 | 26.1.2023 | |
Univerzita Palackého Olomouc | kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí-MUDr.Přeučilová | celkem 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 20.1.2023 | 23.1.2023 | 26.1.2023 | |
Zásobování a.s. | koše odpadkové, odkapávače, konvektor, konvice | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 833,00 Kč | 6 833,00 Kč | 6 833,00 Kč | 6.1.2023 | 9.1.2023 | 11.1.2023 | |
Zásobování a.s. | Lednice BEKO | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 890,00 Kč | 7 890,00 Kč | 7 890,00 Kč | 9.1.2023 | 9.1.2023 | 11.1.2023 | |
Železářství Homolka s.r.o. | vložky FAB do zámku, zámek, plátky do pilky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 106,00 Kč | 1 106,00 Kč | 1 106,00 Kč | 18.1.2023 | 18.1.2023 | 20.1.2023 | |
Zásobování a.s. | uznaná reklamace - televizor stř. 472/8B | 649 02000 472 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -7 790,00 Kč | -7 790,00 Kč | -7 790,00 Kč | 1.2.2023 | 2.2.2023 | 2.2.2023 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 311,00 Kč | 1 311,00 Kč | 1 311,00 Kč | 26.1.2023 | 26.1.2023 | 21.2.2023 | |
Univerzita Karlova | CK Katetrizace 17.4.-31.5.23 Alena Cicáková | 549 03000 442 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 6.2.2023 | 15.2.2023 | 16.2.2023 | |
Linde Gas a.s. | dlouhodobý nájem lahví na stlačené plyny dle smlouvy 1/2023 | 518 03040 750 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 26 552,24 Kč 518 03040 721 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 13 276,12 Kč 518 03040 462 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 26 552,24 Kč 518 03040 453 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 13 276,12 Kč 518 03040 212 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 13 276,12 Kč 518 03040 491 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 6 638,06 Kč | 99 570,90 Kč | 99 570,90 Kč | 15.2.2023 | 16.2.2023 | 28.2.2023 | |
LMC s.r.o. | Inzerce na Jobs.cz | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 23 328,80 Kč | 23 328,80 Kč | 23 328,80 Kč | 14.2.2023 | 14.2.2023 | 28.2.2023 | |
ALFA 3, s.r.o. | zámky k chemickým skříním | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 101,10 Kč | 1 101,10 Kč | 1 101,10 Kč | 13.2.2023 | 16.2.2023 | 28.2.2023 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 574,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 206,66 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 395,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 107,11 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 29 284,26 Kč | 29 284,26 Kč | 15.2.2023 | 15.2.2023 | 28.2.2023 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 091,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 936,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 484,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 625,50 Kč | 32 136,75 Kč | 32 136,75 Kč | 15.2.2023 | 15.2.2023 | 28.2.2023 | |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 843,80 Kč | 4 843,80 Kč | 4 843,80 Kč | 15.2.2023 | 15.2.2023 | 28.2.2023 | |
Profi DDD s.r.o. | Deratizace - stravovací provoz | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 770,90 Kč | 2 770,90 Kč | 2 770,90 Kč | 16.12.2022 | 16.12.2022 | 8.2.2023 | |
MediVent Czech s.r.o. | BTK ambuvaky | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 10 240,20 Kč | 10 240,20 Kč | 10 240,20 Kč | 13.12.2022 | 16.12.2022 | 8.2.2023 | |
Martin Sovadina | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 532,55 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 201,14 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 059,56 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 692,54 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,21 Kč | 5 486,00 Kč | 5 486,00 Kč | 27.12.2022 | 28.12.2022 | 8.2.2023 | |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 843,80 Kč | 4 843,80 Kč | 4 843,80 Kč | 4.1.2023 | 4.1.2023 | 2.2.2023 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 30.1.2023 | 31.1.2023 | 14.2.2023 | |
COLORWAY | barvy, štětce, pásky lepící, tmely, fermež | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 700,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 700,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 900,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 910,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 480,00 Kč | 13 690,00 Kč | 13 690,00 Kč | 31.1.2023 | 31.1.2023 | 14.2.2023 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 446,38 Kč | 13 446,38 Kč | 13 446,38 Kč | 31.1.2023 | 31.1.2023 | 23.2.2023 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 239,83 Kč | 7 239,83 Kč | 7 239,83 Kč | 31.1.2023 | 31.1.2023 | 28.2.2023 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 338,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 445,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 291,71 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 385,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 407,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 899,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 827,14 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 062,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 171,81 Kč | 165 829,43 Kč | 165 829,43 Kč | 31.1.2023 | 31.1.2023 | 28.2.2023 | |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 843,80 Kč | 4 843,80 Kč | 4 843,80 Kč | 31.1.2023 | 31.1.2023 | 28.2.2023 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Servis Mythic 18 hematologický analyzátor | 518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 7 298,60 Kč | 7 298,60 Kč | 7 298,60 Kč | 13.2.2023 | 15.2.2023 | 28.2.2023 | |
Technicom Technology s.r.o. | Kontroly EPS 01/2023 | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 022,00 Kč | 1 022,00 Kč | 1 022,00 Kč | 10.2.2023 | 14.2.2023 | 28.2.2023 | |
Alza.cz a.s. | Televize, motouz, míč, pálky líný tenis | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 523,00 Kč | 11 523,00 Kč | 11 523,00 Kč | 16.2.2023 | 16.2.2023 | 28.2.2023 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Creatinine, Cholesterol FS, Cholesterol HDL | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 23 411,89 Kč | 23 411,89 Kč | 23 411,89 Kč | 16.2.2023 | 17.2.2023 | 28.2.2023 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Benzodiatepines | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 16.2.2023 | 17.2.2023 | 28.2.2023 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 168,69 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 5 168,68 Kč | 5 168,68 Kč | 4.1.2023 | 4.1.2023 | 2.2.2023 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 719,25 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč | 1 719,00 Kč | 1 719,00 Kč | 4.1.2023 | 4.1.2023 | 2.2.2023 | |
ELZA systém s.r.o. | VPO-Provedení revizí elektrických zařízení za rok 2022 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 273 498,72 Kč | 273 498,72 Kč | 273 498,72 Kč | 4.1.2023 | 5.1.2023 | 2.2.2023 | |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 843,80 Kč | 4 843,80 Kč | 4 843,80 Kč | 31.1.2023 | 31.1.2023 | 6.2.2023 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 765,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 13 766,00 Kč | 13 766,00 Kč | 31.1.2023 | 31.1.2023 | 23.2.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 619,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 82 767,69 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 98 387,00 Kč | 98 387,00 Kč | 31.1.2023 | 31.1.2023 | 28.2.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 925,11 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,11 Kč | 7 925,00 Kč | 7 925,00 Kč | 31.1.2023 | 31.1.2023 | 28.2.2023 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 589,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 625,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 470,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 657,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 520,50 Kč | 35 862,75 Kč | 35 862,75 Kč | 31.1.2023 | 31.1.2023 | 14.2.2023 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 902,15 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 376,66 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 038,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 280,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 960,09 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 33 557,87 Kč | 33 557,87 Kč | 31.1.2023 | 31.1.2023 | 14.2.2023 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 33 167,81 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 199,13 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 48 366,92 Kč | 48 366,92 Kč | 30.1.2023 | 30.1.2023 | 8.2.2023 | |
MANSWELT, a.s. | spojovací materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 045,85 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 434,11 Kč | 1 479,96 Kč | 1 479,96 Kč | 31.1.2023 | 31.1.2023 | 14.2.2023 | |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | Revize stravovacího provozu 1/2023 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 31.1.2023 | 31.1.2023 | 28.2.2023 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 2/2023 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 1.2.2023 | 1.2.2023 | 28.2.2023 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CRP Calibration set | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 059,28 Kč | 4 059,28 Kč | 4 059,28 Kč | 31.1.2023 | 1.2.2023 | 14.2.2023 | |
Bc. Jana Pluhaříková Pomajzlová | Seminář Indiviuální plánování a práce s Osobním profilem - pro sestry | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 31.1.2023 | 1.2.2023 | 14.2.2023 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | Činnost TDI 1/2023 - "Dodávka a montáž výplní otvorů na budovách D,J,P" | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 59 290,00 Kč | 59 290,00 Kč | 59 290,00 Kč | 31.1.2023 | 1.2.2023 | 28.2.2023 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služb 01/2023 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 58 158,00 Kč | 58 158,00 Kč | 58 158,00 Kč | 1.2.2023 | 1.2.2023 | 14.2.2023 | |
Nakladatelství FORUM s.r.o. | seminář Veřejné zakázky - Šámal Petr | 549 03000 710 - školení a sjezdové poplatky; celkem 7 610,90 Kč | 7 610,90 Kč | 7 610,90 Kč | 31.1.2023 | 1.2.2023 | 8.2.2023 | |
Pilulka Lékárny a.s. | individuální IPLP-salicylová dex lenienska | 501 02000 461 - spotřeba léčivých přípravků; celkem 2 665,10 Kč | 2 665,10 Kč | 2 665,10 Kč | 31.1.2023 | 1.2.2023 | 16.2.2023 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 299,64 Kč | 3 299,64 Kč | 3 299,64 Kč | 1.2.2023 | 1.2.2023 | 21.2.2023 | |
PEGAS spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 246,00 Kč | 9 246,00 Kč | 9 246,00 Kč | 1.2.2023 | 1.2.2023 | 14.2.2023 | |
Euroverlag Plus s.r.o. | Mezinárodní kongres 1. - 3. 6. 2023 - nutriční terapeutka Š. Andresíková | 549 03000 501 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 050,00 Kč | 2 050,00 Kč | 2 050,00 Kč | 7.2.2023 | 21.2.2023 | 23.2.2023 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 33 487,79 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 315,77 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 1,29 Kč | 51 804,85 Kč | 51 804,85 Kč | 20.2.2023 | 20.2.2023 | 28.2.2023 | |
Občanské sdružení Mamut | LT - zam. Králová Jitka | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 6 300,00 Kč | 6 300,00 Kč | 6 300,00 Kč | 30.1.2023 | 30.1.2023 | 6.2.2023 | |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 843,80 Kč | 4 843,80 Kč | 4 843,80 Kč | 6.1.2023 | 6.1.2023 | 2.2.2023 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 412,24 Kč | 12 412,24 Kč | 12 412,24 Kč | 6.1.2023 | 6.1.2023 | 2.2.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 570,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 41 679,22 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 931,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 719,48 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč | 77 900,00 Kč | 77 900,00 Kč | 6.1.2023 | 6.1.2023 | 2.2.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 310,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 311,00 Kč | 311,00 Kč | 6.1.2023 | 6.1.2023 | 2.2.2023 | |
PĚTILÍSTEK, z.s. | LT - zam. Fořtová Lenka | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 550,00 Kč | 5 550,00 Kč | 5 550,00 Kč | 1.2.2023 | 1.2.2023 | 6.2.2023 | |
Sportovní areál Harrachov a.s. | Jízdné na lanové dráze Harrachov 11.2. 2023 | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 17 255,00 Kč | 17 255,00 Kč | 17 255,00 Kč | 3.2.2023 | 6.2.2023 | 16.2.2023 | |
Pionýrská skupina | LT - zam. Fričová Martina | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 700,00 Kč | 5 700,00 Kč | 5 700,00 Kč | 3.2.2023 | 14.2.2023 | 28.2.2023 | |
Jiří Voleman, soukromá autobusová | přeprava osob 11.2.2023 | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 13 900,00 Kč | 13 900,00 Kč | 13 900,00 Kč | 13.2.2023 | 14.2.2023 | 28.2.2023 | |
LT Berounka - dětské tábory, z.s. | LT - zam. Marcela Poláková | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 6 600,00 Kč | 6 600,00 Kč | 6 600,00 Kč | 22.1.2023 | 14.2.2023 | 28.2.2023 | |
Internet Mall, a.s. | účet FKSP - 2x párty stan | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 35 998,00 Kč | 35 998,00 Kč | 35 998,00 Kč | 23.2.2023 | 24.2.2023 | 28.2.2023 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 156,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 3 157,00 Kč | 3 157,00 Kč | 6.1.2023 | 6.1.2023 | 2.2.2023 | |
TZB Kladno s.r.o. | VPO - revize hlavního plynu v areálu | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 5.1.2023 | 11.1.2023 | 2.2.2023 | |
Igefa Ústí, s. r. o. | mopy, držák mopu, tyč k mopu, utěrky/hadry barevné | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 599,48 Kč | 12 599,48 Kč | 12 599,48 Kč | 11.1.2023 | 13.1.2023 | 8.2.2023 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Čisticí prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 26 069,94 Kč | 26 069,94 Kč | 26 069,94 Kč | 12.1.2023 | 13.1.2023 | 8.2.2023 |