Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

27404

Stav doplněnosti faktur po měsících

2026 08 07 06 05 04 03 02 01
13 56 76 61 65 86 76 96
2025 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 80 58 41 66 63 84 80 92 81 79 79
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 26 901-27 000 z 27 404 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Bachsystems, s.r.o.Provozní podpora systému WISPI za 2.Q/2026518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč
5 808,00 Kč5 808,00 Kč30.6.20262.7.202624.7.2026
RehaVitalCare s.r.o.masážní pomůcky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 098,00 Kč
2 098,00 Kč2 098,00 Kč14.7.202621.7.202624.7.2026
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Cannabinoid, amphetamine501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 13 353,56 Kč
13 353,56 Kč13 353,56 Kč21.7.202622.7.202630.7.2026
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.DRI Negative urine drugs501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 11 543,40 Kč
11 543,40 Kč11 543,40 Kč21.7.202622.7.202630.7.2026
Netfox s.r.o.Kabel PC111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 477,00 Kč
4 477,00 Kč4 477,00 Kč13.7.202615.7.202630.7.2026
AKD Czech s.r.o.Dary - 6A - polohovací křeslo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 26 852,01 Kč
26 852,01 Kč26 852,01 Kč20.7.202623.7.202630.7.2026
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Cholesterol FS501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 827,10 Kč
1 827,10 Kč1 827,10 Kč22.7.202623.7.202630.7.2026
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Drug-Screen Multi501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 9 514,40 Kč
9 514,40 Kč9 514,40 Kč22.7.202623.7.202630.7.2026
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 156,63 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,10 Kč
3 156,64 Kč3 535,44 Kč19.7.202623.7.202630.7.202617.7.2026
Linde Gas a.s.kyslík CONOXIA111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 683,20 Kč
7 683,20 Kč7 683,20 Kč10.7.202610.7.202630.7.2026
Vejce Kosičky, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 233,60 Kč
4 233,60 Kč4 233,60 Kč27.7.202627.7.202630.7.2026
Alza.cz a.s.reproduktor, projekční plátno, projektor111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 36 667,00 Kč
36 667,00 Kč36 667,00 Kč20.7.202628.7.202630.7.2026
Bidfood Czech Republic s.r.o.občerstvení - posezení zaměstnanců 12.6.2026513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 11 918,37 Kč
11 918,37 Kč11 918,37 Kč8.6.202617.6.20261.7.2026
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.občerstvení - posezení zaměstnanců 12.6.2026513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 6 263,04 Kč
6 263,04 Kč6 263,04 Kč11.6.202616.6.202613.7.2026
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 227,25 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
6 227,26 Kč6 227,26 Kč18.6.202618.6.202614.7.2026
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 813,92 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,08 Kč
5 814,00 Kč5 814,00 Kč18.6.202618.6.20269.7.2026
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 417,28 Kč
11 417,28 Kč11 417,28 Kč18.6.202618.6.202614.7.2026
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 017,84 Kč
1 017,84 Kč1 139,98 Kč18.6.202618.6.202614.7.202618.6.2026
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.ocet111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 435,00 Kč
4 435,00 Kč4 435,00 Kč18.6.202622.6.20269.7.2026
KVD Plus s.r.o.kamenivo, písek maltový511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 6 743,77 Kč
6 743,77 Kč6 743,77 Kč30.6.20262.7.202624.7.2026
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby 06/2026549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 31 900,00 Kč
31 900,00 Kč31 900,00 Kč30.6.20262.7.202613.7.2026
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.oprava Mythic hematologického analyzátoru511 03001 520 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 502,00 Kč
7 502,00 Kč7 502,00 Kč2.7.20262.7.202613.7.2026
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 6/2026 nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 320 750,98 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč
195 750,88 Kč219 241,00 Kč30.6.20261.7.202618.7.202630.6.2026
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 6/2026 nemocnice celkem 0,00 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 58 440,58 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,45 Kč
58 440,13 Kč65 453,00 Kč30.6.20261.7.202618.7.202630.6.2026
Fiala Petr - velkoobchod sčistící prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 35 393,01 Kč
35 393,01 Kč35 393,01 Kč18.6.202622.6.202614.7.2026
ALTER, s.r.o.vonný program111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 22 554,40 Kč
22 554,40 Kč22 554,40 Kč18.6.202622.6.202614.7.2026
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 50 336,70 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,12 Kč
50 336,70 Kč56 377,10 Kč21.6.202622.6.20261.7.202619.6.2026
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 17 155,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,31 Kč
17 155,40 Kč19 214,05 Kč22.6.202623.6.202618.7.202622.6.2026
SLAMONT ŠTĚTÍ, spol. s r.o.Projektová dokumentace - pokládka přívodních kabelů k domovním rozvaděčům budova A518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 46 706,00 Kč
46 706,00 Kč46 706,00 Kč22.6.202623.6.202618.7.2026
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 661,60 Kč
5 661,60 Kč5 661,60 Kč24.6.202624.6.20263.7.2026
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 769,44 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,44 Kč
769,00 Kč769,00 Kč24.6.202624.6.20269.7.2026
ADM medical servis s.r.o.BTK vč. elektrorevize - antidekubitní systémy518 10019 442 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie; celkem 2 342,56 Kč
2 342,56 Kč2 342,56 Kč18.6.20262.7.202618.7.2026
ALTER, s.r.o.vonný program111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 114,80 Kč
7 114,80 Kč7 114,80 Kč30.6.20263.7.202624.7.2026
STAPRO s. r. o.Servisní služby FONS Akord - DIET 6/2026518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč
2 520,83 Kč2 520,83 Kč2.7.20263.7.202630.7.2026
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 6/2026 - FONS Openlims518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 8 386,97 Kč
8 386,97 Kč8 386,97 Kč2.7.20263.7.202630.7.2026
Sloup Martin, Ing.Poradenské a konzultační služby za 6/2026549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč1.7.20263.7.202624.7.2026
Zen systems s.r.o.Podpora/údržba a servis serverů a sítě 06/2026518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 59 743,30 Kč
59 743,30 Kč59 743,30 Kč30.6.20263.7.202624.7.2026
Kovoobrábění Neschner s.r.o.zinkování zábradlí na balkony511 01001 657 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 2 723,00 Kč
2 723,00 Kč2 723,00 Kč2.7.20263.7.202613.7.2026
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 8/2026314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 403 925,62 Kč
403 925,62 Kč488 750,00 Kč30.7.20263.8.202630.7.202630.7.2026
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 8/2026314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 26 033,06 Kč
26 033,06 Kč31 500,00 Kč31.7.20263.8.202630.7.202630.7.2026
Pionýr, z.s. 104 PS FregataLT - zam. Jana Nováková - dcera Barbora412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 6 550,00 Kč
6 550,00 Kč6 550,00 Kč29.6.202610.7.202621.7.2026
Pionýr, z.s. 104 PS FregataLT - zam. Jana Nováková - dcera Štěpánka412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 6 550,00 Kč
6 550,00 Kč6 550,00 Kč29.6.202610.7.202621.7.2026
Livoa z.s.LT - zam. David Svoboda - dcera Anežka412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 100,00 Kč
4 100,00 Kč4 100,00 Kč1.4.202613.7.202621.7.2026
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 803,67 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,33 Kč
25 804,00 Kč25 804,00 Kč24.6.202624.6.20269.7.2026
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 441,33 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,33 Kč
8 441,00 Kč8 441,00 Kč24.6.202624.6.20269.7.2026
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 609,50 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč
7 610,00 Kč7 610,00 Kč24.6.202624.6.202613.7.2026
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 821,60 Kč
4 821,60 Kč4 821,60 Kč24.6.202624.6.20263.7.2026
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 320,98 Kč
4 320,98 Kč4 320,98 Kč24.6.202624.6.202618.7.2026
ACTIVA s.r.o.desky na chorobopisy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 451,00 Kč
2 451,00 Kč2 451,00 Kč19.6.202622.6.202614.7.2026
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 194,30 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
194,30 Kč217,62 Kč22.6.202624.6.202618.7.202618.6.2026
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 205 835,12 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 834,72 Kč
132 01000 - léky; celkem -2,62 Kč
208 669,84 Kč233 965,34 Kč22.6.202624.6.202618.7.202623.6.2026
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 122,16 Kč
122,16 Kč147,81 Kč22.6.202624.6.20261.7.202622.6.2026
JIP VÝCHODOČESKÁSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 641,76 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 610,58 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 208,27 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 741,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 813,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 276,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 975,78 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 559,52 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 355,68 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,41 Kč
47 184,00 Kč47 184,00 Kč3.7.20263.7.20269.7.2026
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 470,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 80 285,21 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,39 Kč
80 756,00 Kč80 756,00 Kč3.7.20263.7.202624.7.2026
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 225,65 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč
4 226,00 Kč4 226,00 Kč3.7.20263.7.202618.7.2026
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 488,40 Kč
5 488,40 Kč5 488,40 Kč3.7.20263.7.202630.7.2026
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 530,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 780,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 906,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 686,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 156,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 124,48 Kč
37 185,12 Kč37 185,12 Kč3.7.20263.7.202618.7.2026
CGB - Consult,s.r.o.Daňové poradenství a kontrola účetnictví 06/2026549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 12 100,00 Kč
12 100,00 Kč12 100,00 Kč30.6.20263.7.202624.7.2026
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 845,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,18 Kč
1 845,00 Kč2 066,40 Kč1.7.20263.7.202624.7.20261.7.2026
synlab czech s.r.o.agregované výkony 06/2026518 10011 412 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 10,00 Kč
518 10012 413 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 26,50 Kč
518 10012 422 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 216,50 Kč
518 10012 442 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 128,00 Kč
518 10012 452 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 185,50 Kč
518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 504,00 Kč
518 10012 462 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 229,50 Kč
518 10012 471 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 106,00 Kč
518 10012 481 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 75,00 Kč
518 10012 491 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 238,50 Kč
1 719,50 Kč1 719,50 Kč3.7.20263.7.202630.7.2026
Alter Audit, s.r.o.zpracování přiznání k DPPO za rok 2025549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 60 500,00 Kč
60 500,00 Kč60 500,00 Kč2.7.20263.7.202614.7.2026
Junák,svaz skautů a skautekLT - zam. David Vačilja - syn Jakub412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 000,00 Kč
4 000,00 Kč4 000,00 Kč15.7.202617.7.202624.7.2026
TJ KVS Štětí z.s.LT - zam. Šárka Homolková - syn Šimon412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 700,00 Kč
4 700,00 Kč4 700,00 Kč11.7.202620.7.202621.7.2026
LIMPA s.r.o.Oprava fasády lévého křídla zámku (A2) v PNHoB 05/2026511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 554 621,00 Kč
671 091,41 Kč554 621,00 Kč9.6.20269.6.202613.7.202631.5.2026
Jiří NovotnýOprava rozvodů v kotelnách budov C,F,T,V,D511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 45 058,00 Kč
54 520,18 Kč45 058,00 Kč11.6.202611.6.20269.7.202611.6.2026
Jiří NovotnýOpravy radiátorů v budovách G, J a Červeném sále511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 25 740,00 Kč
31 145,40 Kč25 740,00 Kč12.6.202612.6.20269.7.202612.6.2026
SaM silnice a mosty Děčín a.s.oprava asfaltových komunikací v areálu PNHoB511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 28 768,16 Kč
34 809,48 Kč28 768,16 Kč9.6.202610.6.20269.7.20269.6.2026
Jiří NovotnýOprava kanalizace v suterénu bytového domu V Sídlišti 176511 01001 653 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 10 801,00 Kč
13 069,21 Kč10 801,00 Kč9.6.202610.6.20261.7.20269.6.2026
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 4 979,30 Kč
4 979,30 Kč5 576,82 Kč23.6.202624.6.202618.7.202624.6.2026
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 9 300,50 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
9 300,50 Kč10 416,56 Kč24.6.202624.6.202618.7.202624.6.2026
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 34 793,10 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
34 793,10 Kč38 968,27 Kč23.6.202624.6.202618.7.202624.6.2026
Česká pošta, s.p.poštovné II. dekáda 6/2026518 01020 901 - poštovné; celkem 1 148,00 Kč
1 148,00 Kč1 148,00 Kč23.6.202624.6.20267.7.2026
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 6/2026518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,80 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,80 Kč
518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,80 Kč
518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,80 Kč
518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,80 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 39,36 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,80 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,69 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 39,36 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 114,24 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 40,62 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 515,70 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,43 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 287,08 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 316,23 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 58,24 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 764,71 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 295,01 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 271,42 Kč
518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 71,14 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,80 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč
6 625,29 Kč6 625,29 Kč30.6.20263.7.202618.7.2026
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 06/2026 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč
20 000,00 Kč20 000,00 Kč30.6.20263.7.202614.7.2026
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost 06/2026549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 48 000,00 Kč
48 000,00 Kč48 000,00 Kč30.6.20263.7.202613.7.2026
STAVMAT Mazourek, s. r. o.tmel akrylový, kotva chemická111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 273,61 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 812,25 Kč
649 02000 750 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -57,17 Kč
1 028,69 Kč1 028,69 Kč30.6.20262.7.20269.7.2026
Audit-web Shopsrazítka se štočkem, vizitky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 666,00 Kč
1 666,00 Kč1 666,00 Kč1.7.20267.7.202613.7.2026
LOŽISKA HANÁ s.r.o.pružiny pro nůžky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 191,00 Kč
191,00 Kč191,00 Kč1.7.20267.7.202613.7.2026
BELA MOST s.r.o.hmoždinky,pásky,kotoučr řezné, kování dveřní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 792,64 Kč
2 792,64 Kč2 792,64 Kč30.6.20267.7.202618.7.2026
ZP - TECH s.r.o.panel lůžka-dřevo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 056,72 Kč
7 056,72 Kč7 056,72 Kč2.7.20267.7.202630.7.2026
Jiří NovotnýOprava kanalizace v suterénu bytového domu V Sídlišti 259511 01001 655 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 14 221,00 Kč
17 207,41 Kč14 221,00 Kč10.6.202610.6.20269.7.202610.6.2026
Pavel Opelkamalby a opravy zdi v kuchyňkách a dalších prostorách PNHoB511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 219 306,15 Kč
265 360,45 Kč219 306,15 Kč9.6.202615.6.20269.7.20269.6.2026
PERI, spol. s r.o.Modulové lešení042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 823 240,00 Kč
996 120,40 Kč823 240,00 Kč25.6.202625.6.202618.7.202625.6.2026
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů 6/2026518 10018 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - údržba; celkem 3 600,00 Kč
4 356,00 Kč3 600,00 Kč30.6.202630.6.202624.7.202630.6.2026
Medstav s.r.o.stavební práce v areálu nemocnice 06/2026 - dle přílohy042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 32 248,00 Kč
511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 33 360,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 203 496,00 Kč
325 615,84 Kč269 104,00 Kč30.6.20261.7.202624.7.202630.6.2026
Medstav s.r.o.stavební práce v areálu nemocnice 06/2026 - dle přílohy042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 32 248,00 Kč
511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 33 360,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 203 496,00 Kč
325 615,84 Kč269 104,00 Kč30.6.20261.7.202624.7.202630.6.2026
BLACK STORM s.r.o.neutralizér zápachu111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 805,00 Kč
7 805,00 Kč7 805,00 Kč17.6.202625.6.202614.7.2026
2P SERVIS s.r.o.oděvy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 77 262,00 Kč
77 262,00 Kč77 262,00 Kč18.6.202625.6.202614.7.2026
CHRISTEYNS s.r.o.prací prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 44 437,76 Kč
44 437,76 Kč44 437,76 Kč18.6.202625.6.202614.7.2026
ACTIVA s.r.o.jmenovky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 624,00 Kč
1 624,00 Kč1 624,00 Kč23.6.202625.6.202618.7.2026
ACTIVA s.r.o.kancelářský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 21 969,00 Kč
21 969,00 Kč21 969,00 Kč23.6.202625.6.202618.7.2026
Pekárna Kněževes, s.r.o.občerstvení - Den NE!závislosti513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 503,89 Kč
503,89 Kč503,89 Kč6.6.202625.6.20263.7.2026
VENCL, s r.o.papírové ručníky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 843,20 Kč
16 843,20 Kč16 843,20 Kč25.6.202625.6.202618.7.2026
České Radiokomunikace a.s.pevná linka, internet 6/2026518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 009,43 Kč
518 01030 901 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč
18 949,43 Kč18 949,43 Kč1.7.20267.7.202624.7.2026
Česká pošta, s.p.Poplatek za transakce poštovní datové zprávy 6/2026518 01020 901 - poštovné; celkem 2 180,00 Kč
2 180,00 Kč2 180,00 Kč2.7.20267.7.202613.7.2026
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 850,42 Kč
6 850,42 Kč6 850,42 Kč7.7.20267.7.202630.7.2026
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 30 812,88 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,12 Kč
30 813,00 Kč30 813,00 Kč7.7.20267.7.202624.7.2026
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 649,46 Kč
3 649,46 Kč3 649,46 Kč7.7.20267.7.202630.7.2026
COLORWAYbarvy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 100,00 Kč
3 100,00 Kč3 100,00 Kč30.6.20267.7.202613.7.2026
Karel Kdýr, Gastrooneoprava pánve Therma511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 14 689,40 Kč
14 689,40 Kč14 689,40 Kč26.5.20268.7.202618.7.2026
Zobrazeno 26 901-27 000 z 27 404 záznamů.