| 2026 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 56 | 76 | 61 | 65 | 86 | 76 | 96 |
| 2025 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 80 | 58 | 41 | 66 | 63 | 84 | 80 | 92 | 81 | 79 | 79 |
| 2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|
| 56 | 10 | 3 |
| 2015 | 02 |
|---|---|
| 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bachsystems, s.r.o. | Provozní podpora systému WISPI za 2.Q/2026 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 30.6.2026 | 2.7.2026 | 24.7.2026 | |
| RehaVitalCare s.r.o. | masážní pomůcky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 098,00 Kč | 2 098,00 Kč | 2 098,00 Kč | 14.7.2026 | 21.7.2026 | 24.7.2026 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Cannabinoid, amphetamine | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 13 353,56 Kč | 13 353,56 Kč | 13 353,56 Kč | 21.7.2026 | 22.7.2026 | 30.7.2026 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | DRI Negative urine drugs | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 11 543,40 Kč | 11 543,40 Kč | 11 543,40 Kč | 21.7.2026 | 22.7.2026 | 30.7.2026 | |
| Netfox s.r.o. | Kabel PC | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 477,00 Kč | 4 477,00 Kč | 4 477,00 Kč | 13.7.2026 | 15.7.2026 | 30.7.2026 | |
| AKD Czech s.r.o. | Dary - 6A - polohovací křeslo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 26 852,01 Kč | 26 852,01 Kč | 26 852,01 Kč | 20.7.2026 | 23.7.2026 | 30.7.2026 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Cholesterol FS | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 827,10 Kč | 1 827,10 Kč | 1 827,10 Kč | 22.7.2026 | 23.7.2026 | 30.7.2026 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Drug-Screen Multi | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 9 514,40 Kč | 9 514,40 Kč | 9 514,40 Kč | 22.7.2026 | 23.7.2026 | 30.7.2026 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 156,63 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,10 Kč | 3 156,64 Kč | 3 535,44 Kč | 19.7.2026 | 23.7.2026 | 30.7.2026 | 17.7.2026 |
| Linde Gas a.s. | kyslík CONOXIA | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 683,20 Kč | 7 683,20 Kč | 7 683,20 Kč | 10.7.2026 | 10.7.2026 | 30.7.2026 | |
| Vejce Kosičky, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 233,60 Kč | 4 233,60 Kč | 4 233,60 Kč | 27.7.2026 | 27.7.2026 | 30.7.2026 | |
| Alza.cz a.s. | reproduktor, projekční plátno, projektor | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 36 667,00 Kč | 36 667,00 Kč | 36 667,00 Kč | 20.7.2026 | 28.7.2026 | 30.7.2026 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | občerstvení - posezení zaměstnanců 12.6.2026 | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 11 918,37 Kč | 11 918,37 Kč | 11 918,37 Kč | 8.6.2026 | 17.6.2026 | 1.7.2026 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | občerstvení - posezení zaměstnanců 12.6.2026 | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 6 263,04 Kč | 6 263,04 Kč | 6 263,04 Kč | 11.6.2026 | 16.6.2026 | 13.7.2026 | |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 227,25 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 6 227,26 Kč | 6 227,26 Kč | 18.6.2026 | 18.6.2026 | 14.7.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 813,92 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,08 Kč | 5 814,00 Kč | 5 814,00 Kč | 18.6.2026 | 18.6.2026 | 9.7.2026 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 417,28 Kč | 11 417,28 Kč | 11 417,28 Kč | 18.6.2026 | 18.6.2026 | 14.7.2026 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 017,84 Kč | 1 017,84 Kč | 1 139,98 Kč | 18.6.2026 | 18.6.2026 | 14.7.2026 | 18.6.2026 |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | ocet | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 435,00 Kč | 4 435,00 Kč | 4 435,00 Kč | 18.6.2026 | 22.6.2026 | 9.7.2026 | |
| KVD Plus s.r.o. | kamenivo, písek maltový | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 6 743,77 Kč | 6 743,77 Kč | 6 743,77 Kč | 30.6.2026 | 2.7.2026 | 24.7.2026 | |
| Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 06/2026 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 31 900,00 Kč | 31 900,00 Kč | 31 900,00 Kč | 30.6.2026 | 2.7.2026 | 13.7.2026 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | oprava Mythic hematologického analyzátoru | 511 03001 520 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 502,00 Kč | 7 502,00 Kč | 7 502,00 Kč | 2.7.2026 | 2.7.2026 | 13.7.2026 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 6/2026 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 320 750,98 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč | 195 750,88 Kč | 219 241,00 Kč | 30.6.2026 | 1.7.2026 | 18.7.2026 | 30.6.2026 |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 6/2026 nemocnice | celkem 0,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 58 440,58 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,45 Kč | 58 440,13 Kč | 65 453,00 Kč | 30.6.2026 | 1.7.2026 | 18.7.2026 | 30.6.2026 |
| Fiala Petr - velkoobchod s | čistící prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 35 393,01 Kč | 35 393,01 Kč | 35 393,01 Kč | 18.6.2026 | 22.6.2026 | 14.7.2026 | |
| ALTER, s.r.o. | vonný program | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 22 554,40 Kč | 22 554,40 Kč | 22 554,40 Kč | 18.6.2026 | 22.6.2026 | 14.7.2026 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 50 336,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,12 Kč | 50 336,70 Kč | 56 377,10 Kč | 21.6.2026 | 22.6.2026 | 1.7.2026 | 19.6.2026 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 17 155,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,31 Kč | 17 155,40 Kč | 19 214,05 Kč | 22.6.2026 | 23.6.2026 | 18.7.2026 | 22.6.2026 |
| SLAMONT ŠTĚTÍ, spol. s r.o. | Projektová dokumentace - pokládka přívodních kabelů k domovním rozvaděčům budova A | 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 46 706,00 Kč | 46 706,00 Kč | 46 706,00 Kč | 22.6.2026 | 23.6.2026 | 18.7.2026 | |
| Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 661,60 Kč | 5 661,60 Kč | 5 661,60 Kč | 24.6.2026 | 24.6.2026 | 3.7.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 769,44 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,44 Kč | 769,00 Kč | 769,00 Kč | 24.6.2026 | 24.6.2026 | 9.7.2026 | |
| ADM medical servis s.r.o. | BTK vč. elektrorevize - antidekubitní systémy | 518 10019 442 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie; celkem 2 342,56 Kč | 2 342,56 Kč | 2 342,56 Kč | 18.6.2026 | 2.7.2026 | 18.7.2026 | |
| ALTER, s.r.o. | vonný program | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 114,80 Kč | 7 114,80 Kč | 7 114,80 Kč | 30.6.2026 | 3.7.2026 | 24.7.2026 | |
| STAPRO s. r. o. | Servisní služby FONS Akord - DIET 6/2026 | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 2.7.2026 | 3.7.2026 | 30.7.2026 | |
| STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 6/2026 - FONS Openlims | 518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 8 386,97 Kč | 8 386,97 Kč | 8 386,97 Kč | 2.7.2026 | 3.7.2026 | 30.7.2026 | |
| Sloup Martin, Ing. | Poradenské a konzultační služby za 6/2026 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 1.7.2026 | 3.7.2026 | 24.7.2026 | |
| Zen systems s.r.o. | Podpora/údržba a servis serverů a sítě 06/2026 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 59 743,30 Kč | 59 743,30 Kč | 59 743,30 Kč | 30.6.2026 | 3.7.2026 | 24.7.2026 | |
| Kovoobrábění Neschner s.r.o. | zinkování zábradlí na balkony | 511 01001 657 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 2 723,00 Kč | 2 723,00 Kč | 2 723,00 Kč | 2.7.2026 | 3.7.2026 | 13.7.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 8/2026 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 403 925,62 Kč | 403 925,62 Kč | 488 750,00 Kč | 30.7.2026 | 3.8.2026 | 30.7.2026 | 30.7.2026 |
| Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 8/2026 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 26 033,06 Kč | 26 033,06 Kč | 31 500,00 Kč | 31.7.2026 | 3.8.2026 | 30.7.2026 | 30.7.2026 |
| Pionýr, z.s. 104 PS Fregata | LT - zam. Jana Nováková - dcera Barbora | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 6 550,00 Kč | 6 550,00 Kč | 6 550,00 Kč | 29.6.2026 | 10.7.2026 | 21.7.2026 | |
| Pionýr, z.s. 104 PS Fregata | LT - zam. Jana Nováková - dcera Štěpánka | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 6 550,00 Kč | 6 550,00 Kč | 6 550,00 Kč | 29.6.2026 | 10.7.2026 | 21.7.2026 | |
| Livoa z.s. | LT - zam. David Svoboda - dcera Anežka | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 100,00 Kč | 4 100,00 Kč | 4 100,00 Kč | 1.4.2026 | 13.7.2026 | 21.7.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 803,67 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,33 Kč | 25 804,00 Kč | 25 804,00 Kč | 24.6.2026 | 24.6.2026 | 9.7.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 441,33 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,33 Kč | 8 441,00 Kč | 8 441,00 Kč | 24.6.2026 | 24.6.2026 | 9.7.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 609,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 7 610,00 Kč | 7 610,00 Kč | 24.6.2026 | 24.6.2026 | 13.7.2026 | |
| Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 821,60 Kč | 4 821,60 Kč | 4 821,60 Kč | 24.6.2026 | 24.6.2026 | 3.7.2026 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 320,98 Kč | 4 320,98 Kč | 4 320,98 Kč | 24.6.2026 | 24.6.2026 | 18.7.2026 | |
| ACTIVA s.r.o. | desky na chorobopisy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 451,00 Kč | 2 451,00 Kč | 2 451,00 Kč | 19.6.2026 | 22.6.2026 | 14.7.2026 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 194,30 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 194,30 Kč | 217,62 Kč | 22.6.2026 | 24.6.2026 | 18.7.2026 | 18.6.2026 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 205 835,12 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 834,72 Kč 132 01000 - léky; celkem -2,62 Kč | 208 669,84 Kč | 233 965,34 Kč | 22.6.2026 | 24.6.2026 | 18.7.2026 | 23.6.2026 |
| Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 122,16 Kč | 122,16 Kč | 147,81 Kč | 22.6.2026 | 24.6.2026 | 1.7.2026 | 22.6.2026 |
| JIP VÝCHODOČESKÁ | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 641,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 610,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 208,27 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 741,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 813,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 276,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 975,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 559,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 355,68 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,41 Kč | 47 184,00 Kč | 47 184,00 Kč | 3.7.2026 | 3.7.2026 | 9.7.2026 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 470,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 80 285,21 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,39 Kč | 80 756,00 Kč | 80 756,00 Kč | 3.7.2026 | 3.7.2026 | 24.7.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 225,65 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč | 4 226,00 Kč | 4 226,00 Kč | 3.7.2026 | 3.7.2026 | 18.7.2026 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 488,40 Kč | 5 488,40 Kč | 5 488,40 Kč | 3.7.2026 | 3.7.2026 | 30.7.2026 | |
| Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 530,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 780,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 906,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 686,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 156,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 124,48 Kč | 37 185,12 Kč | 37 185,12 Kč | 3.7.2026 | 3.7.2026 | 18.7.2026 | |
| CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví 06/2026 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 30.6.2026 | 3.7.2026 | 24.7.2026 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 845,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,18 Kč | 1 845,00 Kč | 2 066,40 Kč | 1.7.2026 | 3.7.2026 | 24.7.2026 | 1.7.2026 |
| synlab czech s.r.o. | agregované výkony 06/2026 | 518 10011 412 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 10,00 Kč 518 10012 413 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 26,50 Kč 518 10012 422 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 216,50 Kč 518 10012 442 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 128,00 Kč 518 10012 452 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 185,50 Kč 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 504,00 Kč 518 10012 462 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 229,50 Kč 518 10012 471 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 106,00 Kč 518 10012 481 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 75,00 Kč 518 10012 491 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 238,50 Kč | 1 719,50 Kč | 1 719,50 Kč | 3.7.2026 | 3.7.2026 | 30.7.2026 | |
| Alter Audit, s.r.o. | zpracování přiznání k DPPO za rok 2025 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 60 500,00 Kč | 60 500,00 Kč | 60 500,00 Kč | 2.7.2026 | 3.7.2026 | 14.7.2026 | |
| Junák,svaz skautů a skautek | LT - zam. David Vačilja - syn Jakub | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 15.7.2026 | 17.7.2026 | 24.7.2026 | |
| TJ KVS Štětí z.s. | LT - zam. Šárka Homolková - syn Šimon | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 700,00 Kč | 4 700,00 Kč | 4 700,00 Kč | 11.7.2026 | 20.7.2026 | 21.7.2026 | |
| LIMPA s.r.o. | Oprava fasády lévého křídla zámku (A2) v PNHoB 05/2026 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 554 621,00 Kč | 671 091,41 Kč | 554 621,00 Kč | 9.6.2026 | 9.6.2026 | 13.7.2026 | 31.5.2026 |
| Jiří Novotný | Oprava rozvodů v kotelnách budov C,F,T,V,D | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 45 058,00 Kč | 54 520,18 Kč | 45 058,00 Kč | 11.6.2026 | 11.6.2026 | 9.7.2026 | 11.6.2026 |
| Jiří Novotný | Opravy radiátorů v budovách G, J a Červeném sále | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 25 740,00 Kč | 31 145,40 Kč | 25 740,00 Kč | 12.6.2026 | 12.6.2026 | 9.7.2026 | 12.6.2026 |
| SaM silnice a mosty Děčín a.s. | oprava asfaltových komunikací v areálu PNHoB | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 28 768,16 Kč | 34 809,48 Kč | 28 768,16 Kč | 9.6.2026 | 10.6.2026 | 9.7.2026 | 9.6.2026 |
| Jiří Novotný | Oprava kanalizace v suterénu bytového domu V Sídlišti 176 | 511 01001 653 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 10 801,00 Kč | 13 069,21 Kč | 10 801,00 Kč | 9.6.2026 | 10.6.2026 | 1.7.2026 | 9.6.2026 |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 979,30 Kč | 4 979,30 Kč | 5 576,82 Kč | 23.6.2026 | 24.6.2026 | 18.7.2026 | 24.6.2026 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 9 300,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 9 300,50 Kč | 10 416,56 Kč | 24.6.2026 | 24.6.2026 | 18.7.2026 | 24.6.2026 |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 34 793,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 34 793,10 Kč | 38 968,27 Kč | 23.6.2026 | 24.6.2026 | 18.7.2026 | 24.6.2026 |
| Česká pošta, s.p. | poštovné II. dekáda 6/2026 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 1 148,00 Kč | 1 148,00 Kč | 1 148,00 Kč | 23.6.2026 | 24.6.2026 | 7.7.2026 | |
| O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 6/2026 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,80 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,80 Kč 518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,80 Kč 518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,80 Kč 518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,80 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 39,36 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,80 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,69 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 39,36 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 114,24 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 40,62 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 515,70 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,43 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 287,08 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 316,23 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 58,24 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 764,71 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 295,01 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 271,42 Kč 518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 71,14 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,80 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 6 625,29 Kč | 6 625,29 Kč | 30.6.2026 | 3.7.2026 | 18.7.2026 | |
| Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 06/2026 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 30.6.2026 | 3.7.2026 | 14.7.2026 | |
| Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost 06/2026 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 48 000,00 Kč | 48 000,00 Kč | 48 000,00 Kč | 30.6.2026 | 3.7.2026 | 13.7.2026 | |
| STAVMAT Mazourek, s. r. o. | tmel akrylový, kotva chemická | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 273,61 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 812,25 Kč 649 02000 750 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -57,17 Kč | 1 028,69 Kč | 1 028,69 Kč | 30.6.2026 | 2.7.2026 | 9.7.2026 | |
| Audit-web Shops | razítka se štočkem, vizitky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 666,00 Kč | 1 666,00 Kč | 1 666,00 Kč | 1.7.2026 | 7.7.2026 | 13.7.2026 | |
| LOŽISKA HANÁ s.r.o. | pružiny pro nůžky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 191,00 Kč | 191,00 Kč | 191,00 Kč | 1.7.2026 | 7.7.2026 | 13.7.2026 | |
| BELA MOST s.r.o. | hmoždinky,pásky,kotoučr řezné, kování dveřní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 792,64 Kč | 2 792,64 Kč | 2 792,64 Kč | 30.6.2026 | 7.7.2026 | 18.7.2026 | |
| ZP - TECH s.r.o. | panel lůžka-dřevo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 056,72 Kč | 7 056,72 Kč | 7 056,72 Kč | 2.7.2026 | 7.7.2026 | 30.7.2026 | |
| Jiří Novotný | Oprava kanalizace v suterénu bytového domu V Sídlišti 259 | 511 01001 655 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 14 221,00 Kč | 17 207,41 Kč | 14 221,00 Kč | 10.6.2026 | 10.6.2026 | 9.7.2026 | 10.6.2026 |
| Pavel Opelka | malby a opravy zdi v kuchyňkách a dalších prostorách PNHoB | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 219 306,15 Kč | 265 360,45 Kč | 219 306,15 Kč | 9.6.2026 | 15.6.2026 | 9.7.2026 | 9.6.2026 |
| PERI, spol. s r.o. | Modulové lešení | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 823 240,00 Kč | 996 120,40 Kč | 823 240,00 Kč | 25.6.2026 | 25.6.2026 | 18.7.2026 | 25.6.2026 |
| Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 6/2026 | 518 10018 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - údržba; celkem 3 600,00 Kč | 4 356,00 Kč | 3 600,00 Kč | 30.6.2026 | 30.6.2026 | 24.7.2026 | 30.6.2026 |
| Medstav s.r.o. | stavební práce v areálu nemocnice 06/2026 - dle přílohy | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 32 248,00 Kč 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 33 360,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 203 496,00 Kč | 325 615,84 Kč | 269 104,00 Kč | 30.6.2026 | 1.7.2026 | 24.7.2026 | 30.6.2026 |
| Medstav s.r.o. | stavební práce v areálu nemocnice 06/2026 - dle přílohy | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 32 248,00 Kč 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 33 360,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 203 496,00 Kč | 325 615,84 Kč | 269 104,00 Kč | 30.6.2026 | 1.7.2026 | 24.7.2026 | 30.6.2026 |
| BLACK STORM s.r.o. | neutralizér zápachu | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 805,00 Kč | 7 805,00 Kč | 7 805,00 Kč | 17.6.2026 | 25.6.2026 | 14.7.2026 | |
| 2P SERVIS s.r.o. | oděvy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 77 262,00 Kč | 77 262,00 Kč | 77 262,00 Kč | 18.6.2026 | 25.6.2026 | 14.7.2026 | |
| CHRISTEYNS s.r.o. | prací prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 44 437,76 Kč | 44 437,76 Kč | 44 437,76 Kč | 18.6.2026 | 25.6.2026 | 14.7.2026 | |
| ACTIVA s.r.o. | jmenovky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 624,00 Kč | 1 624,00 Kč | 1 624,00 Kč | 23.6.2026 | 25.6.2026 | 18.7.2026 | |
| ACTIVA s.r.o. | kancelářský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 21 969,00 Kč | 21 969,00 Kč | 21 969,00 Kč | 23.6.2026 | 25.6.2026 | 18.7.2026 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | občerstvení - Den NE!závislosti | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 503,89 Kč | 503,89 Kč | 503,89 Kč | 6.6.2026 | 25.6.2026 | 3.7.2026 | |
| VENCL, s r.o. | papírové ručníky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 843,20 Kč | 16 843,20 Kč | 16 843,20 Kč | 25.6.2026 | 25.6.2026 | 18.7.2026 | |
| České Radiokomunikace a.s. | pevná linka, internet 6/2026 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 009,43 Kč 518 01030 901 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč | 18 949,43 Kč | 18 949,43 Kč | 1.7.2026 | 7.7.2026 | 24.7.2026 | |
| Česká pošta, s.p. | Poplatek za transakce poštovní datové zprávy 6/2026 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 180,00 Kč | 2 180,00 Kč | 2 180,00 Kč | 2.7.2026 | 7.7.2026 | 13.7.2026 | |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 850,42 Kč | 6 850,42 Kč | 6 850,42 Kč | 7.7.2026 | 7.7.2026 | 30.7.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 30 812,88 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,12 Kč | 30 813,00 Kč | 30 813,00 Kč | 7.7.2026 | 7.7.2026 | 24.7.2026 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 649,46 Kč | 3 649,46 Kč | 3 649,46 Kč | 7.7.2026 | 7.7.2026 | 30.7.2026 | |
| COLORWAY | barvy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 100,00 Kč | 3 100,00 Kč | 3 100,00 Kč | 30.6.2026 | 7.7.2026 | 13.7.2026 | |
| Karel Kdýr, Gastroone | oprava pánve Therma | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 14 689,40 Kč | 14 689,40 Kč | 14 689,40 Kč | 26.5.2026 | 8.7.2026 | 18.7.2026 |