| 2026 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 56 | 76 | 61 | 65 | 86 | 76 | 96 |
| 2025 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 80 | 58 | 41 | 66 | 63 | 84 | 80 | 92 | 81 | 79 | 79 |
| 2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|
| 56 | 10 | 3 |
| 2015 | 02 |
|---|---|
| 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavel Opelka | oprava podlahy v bytě V Sídlišti 262/10 | 511 01001 657 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 53 576,00 Kč | 60 005,12 Kč | 53 576,00 Kč | 29.6.2026 | 1.7.2026 | 24.7.2026 | 29.6.2026 |
| Kostečka Group spol. s r. o. | Dodávka a instalace klimatizačních jednotek budova C, F, H | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 311 622,68 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 384 022,84 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 297 577,99 Kč | 1 201 800,45 Kč | 993 223,51 Kč | 1.7.2026 | 2.7.2026 | 24.7.2026 | 22.6.2026 |
| Roman Sklenář | Budova B - montáž přívodního kabel pro klimatizaci | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 8 048,02 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 9 738,10 Kč | 9 738,10 Kč | 8 048,02 Kč | 1.7.2026 | 1.7.2026 | 24.7.2026 | 1.7.2026 |
| PLYNOSERVIS.LT s. r. o. | Oprava plynového kotle byt č. č. 2 p. Slaninová | 511 03001 655 - ostatní údržba a opravy; celkem 11 000,00 Kč | 12 320,00 Kč | 11 000,00 Kč | 1.7.2026 | 9.7.2026 | 24.7.2026 | 1.7.2026 |
| LIMPA s.r.o. | ZK481 - Úprava zámku PNHoB - oddělení 7C,7D 6/2026 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 7 749 515,00 Kč | 9 376 913,15 Kč | 7 749 515,00 Kč | 9.7.2026 | 9.7.2026 | 30.7.2026 | 30.6.2026 |
| Mediconf s.r.o. | veletrh práce MEDIDAYS 15.1.2027 - propagace nemocnice na nábor lékařů | celkem 48 279,00 Kč | 48 279,00 Kč | 48 279,00 Kč | 24.6.2026 | 24.6.2026 | 1.7.2026 | |
| Testudo Cor. s.r.o. | prodloužení registrace domény plhberkovice.cz, pnhberkovice.cz o 1 rok | celkem 2 117,52 Kč | 2 117,52 Kč | 2 117,52 Kč | 20.6.2026 | 25.6.2026 | 14.7.2026 | |
| Veolia Komodity ČR, s.r.o. | elektřina - 7/2026 nemocnice | celkem 365 880,00 Kč | 365 880,00 Kč | 365 880,00 Kč | 1.7.2026 | 1.7.2026 | 13.7.2026 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 7/2026 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 1.7.2026 | 1.7.2026 | 16.7.2026 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné 7/2026 byty 144/176 + 261 | celkem 34 260,00 Kč celkem 5 280,00 Kč | 39 540,00 Kč | 39 540,00 Kč | 1.7.2026 | 1.7.2026 | 16.7.2026 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné 7/2026 byty 262 + 259 | celkem 12 630,00 Kč celkem 8 830,00 Kč | 21 460,00 Kč | 21 460,00 Kč | 1.7.2026 | 1.7.2026 | 16.7.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 7/2026 - V Sídlišti 144, vs 16 | celkem 500,00 Kč | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 1.7.2026 | 1.7.2026 | 18.7.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 7/2026 - V Sídlišti 156, vs 17 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.7.2026 | 1.7.2026 | 18.7.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 7/2026- V Sídlišti 157, vs 18 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.7.2026 | 1.7.2026 | 18.7.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 7/2026 - V Sídlišti 158, vs 19 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.7.2026 | 1.7.2026 | 18.7.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 7/2025 - V Sídlišti 159, vs 20 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.6.2026 | 1.7.2026 | 18.7.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 7/2026 - V Sídlišti 176, vs 21 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.7.2026 | 1.7.2026 | 18.7.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 7/2026 V Sídlišti 200, vs 22 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.7.2026 | 1.7.2026 | 18.7.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 7/2026, V Sídlišti 201, vs 23 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.7.2026 | 1.7.2026 | 18.7.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 7/2026 - V Sídlišti 259, vs 24 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 1.7.2026 | 1.7.2026 | 18.7.2026 | |
| Démos trade, a.s. | materiál na výrobu nábytku, tyče a držáky, lepidlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 321,59 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 169,36 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 105,05 Kč | 3 596,00 Kč | 3 596,00 Kč | 23.6.2026 | 24.6.2026 | 18.7.2026 | |
| Démos trade, a.s. | materiál na výrobu nábytku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 199,00 Kč | 8 199,00 Kč | 8 199,00 Kč | 24.6.2026 | 25.6.2026 | 18.7.2026 | |
| Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 26 916,45 Kč | 26 916,45 Kč | 26 916,45 Kč | 22.6.2026 | 25.6.2026 | 18.7.2026 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 8 025,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 8 025,40 Kč | 8 988,45 Kč | 24.6.2026 | 25.6.2026 | 18.7.2026 | 24.6.2026 |
| RedHead Promotion s.r.o. | Hudební vystoupení Rozálie | 518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 25.6.2026 | 26.6.2026 | 9.7.2026 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 350,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 3 350,70 Kč | 3 752,78 Kč | 25.6.2026 | 26.6.2026 | 18.7.2026 | 25.6.2026 |
| BOLA spol s.r.o. | čerpadlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 19 132,00 Kč | 19 132,00 Kč | 19 132,00 Kč | 22.6.2026 | 23.6.2026 | 3.7.2026 | |
| Distrimed s.r.o. | křeslo toaletní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 990,00 Kč | 2 990,00 Kč | 2 990,00 Kč | 25.6.2026 | 29.6.2026 | 9.7.2026 | |
| Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 06/2026 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 28.6.2026 | 29.6.2026 | 9.7.2026 | |
| ALFA Software s.r.o. | podpora ATTENDO SW nad rámec předplacených hodin za 6/2026 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 529,38 Kč | 529,38 Kč | 529,38 Kč | 7.7.2026 | 8.7.2026 | 18.7.2026 | |
| AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | Anestezie 6/2026 | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 92 960,00 Kč | 92 960,00 Kč | 92 960,00 Kč | 7.7.2026 | 8.7.2026 | 24.7.2026 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 7.7.2026 | 8.7.2026 | 18.7.2026 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 7.7.2026 | 8.7.2026 | 18.7.2026 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 246,88 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 6 246,89 Kč | 6 996,52 Kč | 5.7.2026 | 8.7.2026 | 18.7.2026 | 1.7.2026 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 219,48 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 219,48 Kč | 1 365,82 Kč | 7.7.2026 | 8.7.2026 | 30.7.2026 | 2.7.2026 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 66 732,08 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 419,99 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,08 Kč | 71 152,07 Kč | 80 088,12 Kč | 7.7.2026 | 8.7.2026 | 30.7.2026 | 8.7.2026 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 573,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 5 573,60 Kč | 6 242,43 Kč | 7.7.2026 | 8.7.2026 | 30.7.2026 | 7.7.2026 |
| ČESKÁ TELEVIZE | poplatek za TV na 2.pololetí 2026 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 63 000,00 Kč | 63 000,00 Kč | 63 000,00 Kč | 9.7.2026 | 9.7.2026 | 13.7.2026 | |
| HIPPO spol. s. r. o. | prodlouzení licence modulu Lékové interakci 1.6.-31.5.27 | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 341,10 Kč 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 1 651,90 Kč | 3 993,00 Kč | 3 993,00 Kč | 26.6.2026 | 29.6.2026 | 21.7.2026 | |
| Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 249,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 780,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 874,56 Kč 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -156,24 Kč | 18 748,80 Kč | 18 748,80 Kč | 29.6.2026 | 29.6.2026 | 9.7.2026 | |
| Alza.cz a.s. | 2x zahradní box (odbory) | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 459,00 Kč | 1 459,00 Kč | 1 459,00 Kč | 23.6.2026 | 29.6.2026 | 1.7.2026 | |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 725,76 Kč | 14 725,76 Kč | 14 725,76 Kč | 29.6.2026 | 29.6.2026 | 18.7.2026 | |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 508,54 Kč | 5 508,54 Kč | 5 508,54 Kč | 29.6.2026 | 29.6.2026 | 21.7.2026 | |
| Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 641,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč | 3 642,00 Kč | 3 642,00 Kč | 29.6.2026 | 29.6.2026 | 13.7.2026 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 955,28 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč | 10 955,00 Kč | 10 955,00 Kč | 29.6.2026 | 29.6.2026 | 14.7.2026 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 81 145,81 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,19 Kč | 81 146,00 Kč | 81 146,00 Kč | 29.6.2026 | 29.6.2026 | 14.7.2026 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 72 381,31 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,31 Kč | 72 381,00 Kč | 72 381,00 Kč | 29.6.2026 | 29.6.2026 | 21.7.2026 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 904,49 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,51 Kč | 9 905,00 Kč | 9 905,00 Kč | 29.6.2026 | 29.6.2026 | 21.7.2026 | |
| Česká pošta, s.p. | poplatek za rozhl.přij.na 2.pololetí 2026 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 23 100,00 Kč | 23 100,00 Kč | 23 100,00 Kč | 9.7.2026 | 9.7.2026 | 13.7.2026 | |
| Igefa Ústí, s. r. o. | barevné utěrky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 647,07 Kč | 5 647,07 Kč | 5 647,07 Kč | 7.7.2026 | 9.7.2026 | 30.7.2026 | |
| Bratři Horákové s.r.o. | oprava chlazení | 511 03001 760 - ostatní údržba a opravy; celkem 8 897,13 Kč | 8 897,13 Kč | 8 897,13 Kč | 30.6.2026 | 9.7.2026 | 18.7.2026 | |
| ALFA Software s.r.o. | Podpora k AVENSIO SW a ATTENDO SW 3.Q 2026 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 250,97 Kč 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 735,81 Kč | 19 986,78 Kč | 19 986,78 Kč | 8.7.2026 | 8.7.2026 | 18.7.2026 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 16 251,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 16 251,30 Kč | 18 201,46 Kč | 8.7.2026 | 9.7.2026 | 30.7.2026 | 8.7.2026 |
| DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 5 893,66 Kč 132 01000 - léky; celkem 218,10 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,21 Kč | 6 111,76 Kč | 6 864,80 Kč | 7.7.2026 | 9.7.2026 | 21.7.2026 | 7.7.2026 |
| STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Oprava vnějšího zděného oplocení u dolení vrátnice | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 9 042,87 Kč | 9 042,87 Kč | 9 042,87 Kč | 30.6.2026 | 9.7.2026 | 14.7.2026 | |
| NSB s.r.o. | pořízení drobného nářadí pro UK pracovníky | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 5 031,00 Kč | 5 031,00 Kč | 5 031,00 Kč | 30.6.2026 | 2.7.2026 | 24.7.2026 | |
| FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 6/2026 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 129 627,30 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 30 141,10 Kč | 159 768,40 Kč | 159 768,40 Kč | 30.6.2026 | 9.7.2026 | 24.7.2026 | |
| Watek | oprava přístroje Demiwa | 511 03001 520 - ostatní údržba a opravy; celkem 12 254,88 Kč | 12 254,88 Kč | 12 254,88 Kč | 9.7.2026 | 9.7.2026 | 24.7.2026 | |
| Bartoň a Partner s.r.o. | papír kancelářský A3 | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 780,45 Kč | 780,45 Kč | 780,45 Kč | 9.7.2026 | 10.7.2026 | 30.7.2026 | |
| Bartoň a Partner s.r.o. | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 611,53 Kč | 611,53 Kč | 611,53 Kč | 9.7.2026 | 10.7.2026 | 30.7.2026 | |
| Démos trade, a.s. | madla na skříně, zámečky skříňové na stejný klíč | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 197,00 Kč | 1 197,00 Kč | 1 197,00 Kč | 7.7.2026 | 8.7.2026 | 30.7.2026 | |
| synlab czech s.r.o. | Laboratorní vyšetření samoplátci 6/2026 | 518 10011 206 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 23 674,00 Kč | 23 674,00 Kč | 23 674,00 Kč | 9.7.2026 | 10.7.2026 | 30.7.2026 | |
| UNI HOBBY, a.s. | hrnky porcelánové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 374,00 Kč | 2 374,00 Kč | 2 374,00 Kč | 8.7.2026 | 10.7.2026 | 18.7.2026 | |
| Multised, spol. s r.o. | kancelářská křesla | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 27 348,00 Kč | 27 348,00 Kč | 27 348,00 Kč | 2.7.2026 | 10.7.2026 | 30.7.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 533,51 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,49 Kč | 12 534,00 Kč | 12 534,00 Kč | 10.7.2026 | 10.7.2026 | 24.7.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 062,33 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,33 Kč | 12 062,00 Kč | 12 062,00 Kč | 10.7.2026 | 10.7.2026 | 24.7.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 443,30 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč | 29 443,00 Kč | 29 443,00 Kč | 10.7.2026 | 10.7.2026 | 24.7.2026 | |
| AllServices Group s.r.o. | kartáče na radiátory, zásobník na toaltení papír | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 441,00 Kč | 1 441,00 Kč | 1 441,00 Kč | 9.7.2026 | 10.7.2026 | 30.7.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 7/2026 - V Sídlišti 261, vs 25 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 1.7.2026 | 1.7.2026 | 18.7.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 7/2026 - V Sídlišti 262, v.s.26 OM43651 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.7.2026 | 1.7.2026 | 18.7.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 7/2026 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs27 | celkem 5 900,00 Kč | 5 900,00 Kč | 5 900,00 Kč | 1.7.2026 | 1.7.2026 | 18.7.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 7/2026 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs28 | celkem 900,00 Kč | 900,00 Kč | 900,00 Kč | 1.7.2026 | 1.7.2026 | 18.7.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 7/2026 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.29 OM42100 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.7.2026 | 1.7.2026 | 18.7.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 7/2026 - V Sídlišti 262, byt č.6, OM 42842, vs30 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 1.7.2026 | 1.7.2026 | 18.7.2026 | |
| Centrum pro rozvoj péče | Kurz ModelCARe 15.9., 8.10., 19.11., 14.12.26, 19.1.27 - Hradec, Černohorská | celkem 27 800,00 Kč | 27 800,00 Kč | 27 800,00 Kč | 3.7.2026 | 8.7.2026 | 14.7.2026 | |
| SPOJENÁ AKREDITAČNÍ | kurz Interní auditor a manažer rizik ve zdravotnictví - Mgr. Procházka 23.-25.11.26 | celkem 11 900,00 Kč | 11 900,00 Kč | 11 900,00 Kč | 10.7.2026 | 10.7.2026 | 18.7.2026 | |
| SPOJENÁ AKREDITAČNÍ | kurz Interní auditor a manažer rizik ve zdravotnictví - Houdková 23.-25.11.26 | celkem 11 900,00 Kč | 11 900,00 Kč | 11 900,00 Kč | 9.7.2026 | 16.7.2026 | 21.7.2026 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 448,90 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 448,90 Kč | 502,77 Kč | 7.4.2026 | 8.4.2026 | 1.7.2026 | 1.4.2026 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 519,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 4 519,60 Kč | 5 061,95 Kč | 15.4.2026 | 16.4.2026 | 13.7.2026 | 14.4.2026 |
| Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 730,62 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 9 730,63 Kč | 9 730,63 Kč | 29.6.2026 | 29.6.2026 | 18.7.2026 | |
| Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 346,40 Kč | 9 346,40 Kč | 9 346,40 Kč | 29.6.2026 | 29.6.2026 | 9.7.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 665,72 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč | 23 666,00 Kč | 23 666,00 Kč | 29.6.2026 | 29.6.2026 | 13.7.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 539,97 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč | 5 540,00 Kč | 5 540,00 Kč | 29.6.2026 | 29.6.2026 | 13.7.2026 | |
| Zásobování a.s. | digestoř, šroubováky,konev,lžíce obuv,plechy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 943,00 Kč | 2 943,00 Kč | 2 943,00 Kč | 26.6.2026 | 29.6.2026 | 1.7.2026 | |
| Zásobování a.s. | Ventil vypouštěcí | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 490,00 Kč | 490,00 Kč | 490,00 Kč | 29.6.2026 | 29.6.2026 | 1.7.2026 | |
| Tomáš Pospíšil | pant | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 690,00 Kč | 1 690,00 Kč | 1 690,00 Kč | 29.6.2026 | 29.6.2026 | 1.7.2026 | |
| Cyklo Erben | pláště a duše na kárky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 954,01 Kč | 954,01 Kč | 954,01 Kč | 8.7.2026 | 8.7.2026 | 9.7.2026 | |
| Skočdopole Luboš | izolační pásky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 330,00 Kč | 330,00 Kč | 330,00 Kč | 8.7.2026 | 8.7.2026 | 10.7.2026 | |
| Zásobování a.s. | lepidla na dřevo, zástrčka IP44 | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 507,00 Kč | 507,00 Kč | 507,00 Kč | 8.7.2026 | 8.7.2026 | 10.7.2026 | |
| Zásobování a.s. | hrnky, lžičky, olej, lepidlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 913,00 Kč | 6 913,00 Kč | 6 913,00 Kč | 7.7.2026 | 8.7.2026 | 10.7.2026 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 11 588,97 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 11 588,97 Kč | 12 979,65 Kč | 22.4.2026 | 23.4.2026 | 18.7.2026 | 22.4.2026 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 906,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 906,40 Kč | 1 015,17 Kč | 22.4.2026 | 23.4.2026 | 18.7.2026 | 22.4.2026 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 950,25 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 950,25 Kč | 1 064,28 Kč | 30.4.2026 | 30.4.2026 | 24.7.2026 | 29.4.2026 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 579,26 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč | 1 579,26 Kč | 1 768,77 Kč | 7.5.2026 | 11.5.2026 | 30.7.2026 | 6.5.2026 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 139,30 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 139,30 Kč | 1 276,02 Kč | 20.5.2026 | 20.5.2026 | 14.7.2026 | 20.5.2026 |
| Martin Sovadina | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 548,79 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 599,95 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 691,50 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 283,88 Kč | 11 124,12 Kč | 11 124,12 Kč | 31.5.2026 | 1.6.2026 | 13.7.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 35 194,09 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč | 35 194,00 Kč | 35 194,00 Kč | 29.6.2026 | 29.6.2026 | 18.7.2026 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 833,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 639,63 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 658,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 683,95 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 999,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 869,27 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 608,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 910,11 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 813,93 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 101 016,24 Kč | 101 016,24 Kč | 29.6.2026 | 29.6.2026 | 3.7.2026 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 876,43 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 3 876,44 Kč | 3 876,44 Kč | 29.6.2026 | 29.6.2026 | 18.7.2026 | |
| ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 286,93 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 921,82 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 854,01 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 303,99 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 75 366,76 Kč | 75 366,76 Kč | 29.6.2026 | 29.6.2026 | 3.7.2026 |