Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

27404

Stav doplněnosti faktur po měsících

2026 08 07 06 05 04 03 02 01
13 56 76 61 65 86 76 96
2025 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 80 58 41 66 63 84 80 92 81 79 79
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 27 001-27 100 z 27 404 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Pavel Opelkaoprava podlahy v bytě V Sídlišti 262/10511 01001 657 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 53 576,00 Kč
60 005,12 Kč53 576,00 Kč29.6.20261.7.202624.7.202629.6.2026
Kostečka Group spol. s r. o.Dodávka a instalace klimatizačních jednotek budova C, F, H042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 311 622,68 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 384 022,84 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 297 577,99 Kč
1 201 800,45 Kč993 223,51 Kč1.7.20262.7.202624.7.202622.6.2026
Roman SklenářBudova B - montáž přívodního kabel pro klimatizaci042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 8 048,02 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 9 738,10 Kč
9 738,10 Kč8 048,02 Kč1.7.20261.7.202624.7.20261.7.2026
PLYNOSERVIS.LT s. r. o.Oprava plynového kotle byt č. č. 2 p. Slaninová511 03001 655 - ostatní údržba a opravy; celkem 11 000,00 Kč
12 320,00 Kč11 000,00 Kč1.7.20269.7.202624.7.20261.7.2026
LIMPA s.r.o.ZK481 - Úprava zámku PNHoB - oddělení 7C,7D 6/2026042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 7 749 515,00 Kč
9 376 913,15 Kč7 749 515,00 Kč9.7.20269.7.202630.7.202630.6.2026
Mediconf s.r.o.veletrh práce MEDIDAYS 15.1.2027 - propagace nemocnice na nábor lékařů celkem 48 279,00 Kč
48 279,00 Kč48 279,00 Kč24.6.202624.6.20261.7.2026
Testudo Cor. s.r.o.prodloužení registrace domény plhberkovice.cz, pnhberkovice.cz o 1 rok celkem 2 117,52 Kč
2 117,52 Kč2 117,52 Kč20.6.202625.6.202614.7.2026
Veolia Komodity ČR, s.r.o.elektřina - 7/2026 nemocnice celkem 365 880,00 Kč
365 880,00 Kč365 880,00 Kč1.7.20261.7.202613.7.2026
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 7/2026 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
140 000,00 Kč140 000,00 Kč1.7.20261.7.202616.7.2026
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné 7/2026 byty 144/176 + 261 celkem 34 260,00 Kč
celkem 5 280,00 Kč
39 540,00 Kč39 540,00 Kč1.7.20261.7.202616.7.2026
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné 7/2026 byty 262 + 259 celkem 12 630,00 Kč
celkem 8 830,00 Kč
21 460,00 Kč21 460,00 Kč1.7.20261.7.202616.7.2026
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 7/2026 - V Sídlišti 144, vs 16 celkem 500,00 Kč
500,00 Kč500,00 Kč1.7.20261.7.202618.7.2026
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 7/2026 - V Sídlišti 156, vs 17 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč1.7.20261.7.202618.7.2026
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 7/2026- V Sídlišti 157, vs 18 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč1.7.20261.7.202618.7.2026
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 7/2026 - V Sídlišti 158, vs 19 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč1.7.20261.7.202618.7.2026
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 7/2025 - V Sídlišti 159, vs 20 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč1.6.20261.7.202618.7.2026
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 7/2026 - V Sídlišti 176, vs 21 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč1.7.20261.7.202618.7.2026
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 7/2026 V Sídlišti 200, vs 22 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč1.7.20261.7.202618.7.2026
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 7/2026, V Sídlišti 201, vs 23 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč1.7.20261.7.202618.7.2026
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 7/2026 - V Sídlišti 259, vs 24 celkem 300,00 Kč
300,00 Kč300,00 Kč1.7.20261.7.202618.7.2026
Démos trade, a.s.materiál na výrobu nábytku, tyče a držáky, lepidlo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 321,59 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 169,36 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 105,05 Kč
3 596,00 Kč3 596,00 Kč23.6.202624.6.202618.7.2026
Démos trade, a.s.materiál na výrobu nábytku111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 199,00 Kč
8 199,00 Kč8 199,00 Kč24.6.202625.6.202618.7.2026
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 26 916,45 Kč
26 916,45 Kč26 916,45 Kč22.6.202625.6.202618.7.2026
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 8 025,40 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč
8 025,40 Kč8 988,45 Kč24.6.202625.6.202618.7.202624.6.2026
RedHead Promotion s.r.o.Hudební vystoupení Rozálie518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 25 000,00 Kč
25 000,00 Kč25 000,00 Kč25.6.202626.6.20269.7.2026
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 350,70 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
3 350,70 Kč3 752,78 Kč25.6.202626.6.202618.7.202625.6.2026
BOLA spol s.r.o.čerpadlo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 19 132,00 Kč
19 132,00 Kč19 132,00 Kč22.6.202623.6.20263.7.2026
Distrimed s.r.o.křeslo toaletní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 990,00 Kč
2 990,00 Kč2 990,00 Kč25.6.202629.6.20269.7.2026
Ivana Koudelkovápráce dle smlouvy 06/2026549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč28.6.202629.6.20269.7.2026
ALFA Software s.r.o.podpora ATTENDO SW nad rámec předplacených hodin za 6/2026518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 529,38 Kč
529,38 Kč529,38 Kč7.7.20268.7.202618.7.2026
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.Anestezie 6/2026518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 92 960,00 Kč
92 960,00 Kč92 960,00 Kč7.7.20268.7.202624.7.2026
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.ARK Ethyl Glucuronide501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč
27 442,80 Kč27 442,80 Kč7.7.20268.7.202618.7.2026
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.ARK Ethyl Glucuronide501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč
27 442,80 Kč27 442,80 Kč7.7.20268.7.202618.7.2026
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 6 246,88 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
6 246,89 Kč6 996,52 Kč5.7.20268.7.202618.7.20261.7.2026
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 219,48 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
1 219,48 Kč1 365,82 Kč7.7.20268.7.202630.7.20262.7.2026
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 66 732,08 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 419,99 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,08 Kč
71 152,07 Kč80 088,12 Kč7.7.20268.7.202630.7.20268.7.2026
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 5 573,60 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
5 573,60 Kč6 242,43 Kč7.7.20268.7.202630.7.20267.7.2026
ČESKÁ TELEVIZEpoplatek za TV na 2.pololetí 2026518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 63 000,00 Kč
63 000,00 Kč63 000,00 Kč9.7.20269.7.202613.7.2026
HIPPO spol. s. r. o.prodlouzení licence modulu Lékové interakci 1.6.-31.5.27518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 341,10 Kč
381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 1 651,90 Kč
3 993,00 Kč3 993,00 Kč26.6.202629.6.202621.7.2026
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 249,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 780,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 874,56 Kč
649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -156,24 Kč
18 748,80 Kč18 748,80 Kč29.6.202629.6.20269.7.2026
Alza.cz a.s.2x zahradní box (odbory)111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 459,00 Kč
1 459,00 Kč1 459,00 Kč23.6.202629.6.20261.7.2026
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 725,76 Kč
14 725,76 Kč14 725,76 Kč29.6.202629.6.202618.7.2026
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 508,54 Kč
5 508,54 Kč5 508,54 Kč29.6.202629.6.202621.7.2026
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 641,70 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč
3 642,00 Kč3 642,00 Kč29.6.202629.6.202613.7.2026
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 955,28 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč
10 955,00 Kč10 955,00 Kč29.6.202629.6.202614.7.2026
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 81 145,81 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,19 Kč
81 146,00 Kč81 146,00 Kč29.6.202629.6.202614.7.2026
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 72 381,31 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,31 Kč
72 381,00 Kč72 381,00 Kč29.6.202629.6.202621.7.2026
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 904,49 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,51 Kč
9 905,00 Kč9 905,00 Kč29.6.202629.6.202621.7.2026
Česká pošta, s.p.poplatek za rozhl.přij.na 2.pololetí 2026518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 23 100,00 Kč
23 100,00 Kč23 100,00 Kč9.7.20269.7.202613.7.2026
Igefa Ústí, s. r. o.barevné utěrky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 647,07 Kč
5 647,07 Kč5 647,07 Kč7.7.20269.7.202630.7.2026
Bratři Horákové s.r.o.oprava chlazení511 03001 760 - ostatní údržba a opravy; celkem 8 897,13 Kč
8 897,13 Kč8 897,13 Kč30.6.20269.7.202618.7.2026
ALFA Software s.r.o.Podpora k AVENSIO SW a ATTENDO SW 3.Q 2026518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 250,97 Kč
518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 735,81 Kč
19 986,78 Kč19 986,78 Kč8.7.20268.7.202618.7.2026
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 16 251,30 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
16 251,30 Kč18 201,46 Kč8.7.20269.7.202630.7.20268.7.2026
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 5 893,66 Kč
132 01000 - léky; celkem 218,10 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,21 Kč
6 111,76 Kč6 864,80 Kč7.7.20269.7.202621.7.20267.7.2026
STAVMAT Mazourek, s. r. o.Oprava vnějšího zděného oplocení u dolení vrátnice511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 9 042,87 Kč
9 042,87 Kč9 042,87 Kč30.6.20269.7.202614.7.2026
NSB s.r.o.pořízení drobného nářadí pro UK pracovníky501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 5 031,00 Kč
5 031,00 Kč5 031,00 Kč30.6.20262.7.202624.7.2026
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 6/2026518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 129 627,30 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 30 141,10 Kč
159 768,40 Kč159 768,40 Kč30.6.20269.7.202624.7.2026
Watekoprava přístroje Demiwa511 03001 520 - ostatní údržba a opravy; celkem 12 254,88 Kč
12 254,88 Kč12 254,88 Kč9.7.20269.7.202624.7.2026
Bartoň a Partner s.r.o.papír kancelářský A3111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 780,45 Kč
780,45 Kč780,45 Kč9.7.202610.7.202630.7.2026
Bartoň a Partner s.r.o.kancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 611,53 Kč
611,53 Kč611,53 Kč9.7.202610.7.202630.7.2026
Démos trade, a.s.madla na skříně, zámečky skříňové na stejný klíč111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 197,00 Kč
1 197,00 Kč1 197,00 Kč7.7.20268.7.202630.7.2026
synlab czech s.r.o.Laboratorní vyšetření samoplátci 6/2026518 10011 206 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 23 674,00 Kč
23 674,00 Kč23 674,00 Kč9.7.202610.7.202630.7.2026
UNI HOBBY, a.s.hrnky porcelánové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 374,00 Kč
2 374,00 Kč2 374,00 Kč8.7.202610.7.202618.7.2026
Multised, spol. s r.o.kancelářská křesla111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 27 348,00 Kč
27 348,00 Kč27 348,00 Kč2.7.202610.7.202630.7.2026
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 533,51 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,49 Kč
12 534,00 Kč12 534,00 Kč10.7.202610.7.202624.7.2026
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 062,33 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,33 Kč
12 062,00 Kč12 062,00 Kč10.7.202610.7.202624.7.2026
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 443,30 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč
29 443,00 Kč29 443,00 Kč10.7.202610.7.202624.7.2026
AllServices Group s.r.o.kartáče na radiátory, zásobník na toaltení papír111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 441,00 Kč
1 441,00 Kč1 441,00 Kč9.7.202610.7.202630.7.2026
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 7/2026 - V Sídlišti 261, vs 25 celkem 300,00 Kč
300,00 Kč300,00 Kč1.7.20261.7.202618.7.2026
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 7/2026 - V Sídlišti 262, v.s.26 OM43651 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč1.7.20261.7.202618.7.2026
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 7/2026 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs27 celkem 5 900,00 Kč
5 900,00 Kč5 900,00 Kč1.7.20261.7.202618.7.2026
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 7/2026 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs28 celkem 900,00 Kč
900,00 Kč900,00 Kč1.7.20261.7.202618.7.2026
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 7/2026 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.29 OM42100 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč1.7.20261.7.202618.7.2026
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 7/2026 - V Sídlišti 262, byt č.6, OM 42842, vs30 celkem 300,00 Kč
300,00 Kč300,00 Kč1.7.20261.7.202618.7.2026
Centrum pro rozvoj péčeKurz ModelCARe 15.9., 8.10., 19.11., 14.12.26, 19.1.27 - Hradec, Černohorská celkem 27 800,00 Kč
27 800,00 Kč27 800,00 Kč3.7.20268.7.202614.7.2026
SPOJENÁ AKREDITAČNÍkurz Interní auditor a manažer rizik ve zdravotnictví - Mgr. Procházka 23.-25.11.26 celkem 11 900,00 Kč
11 900,00 Kč11 900,00 Kč10.7.202610.7.202618.7.2026
SPOJENÁ AKREDITAČNÍkurz Interní auditor a manažer rizik ve zdravotnictví - Houdková 23.-25.11.26 celkem 11 900,00 Kč
11 900,00 Kč11 900,00 Kč9.7.202616.7.202621.7.2026
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 448,90 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
448,90 Kč502,77 Kč7.4.20268.4.20261.7.20261.4.2026
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 4 519,60 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
4 519,60 Kč5 061,95 Kč15.4.202616.4.202613.7.202614.4.2026
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 730,62 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
9 730,63 Kč9 730,63 Kč29.6.202629.6.202618.7.2026
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 346,40 Kč
9 346,40 Kč9 346,40 Kč29.6.202629.6.20269.7.2026
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 665,72 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč
23 666,00 Kč23 666,00 Kč29.6.202629.6.202613.7.2026
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 539,97 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč
5 540,00 Kč5 540,00 Kč29.6.202629.6.202613.7.2026
Zásobování a.s.digestoř, šroubováky,konev,lžíce obuv,plechy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 943,00 Kč
2 943,00 Kč2 943,00 Kč26.6.202629.6.20261.7.2026
Zásobování a.s.Ventil vypouštěcí111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 490,00 Kč
490,00 Kč490,00 Kč29.6.202629.6.20261.7.2026
Tomáš Pospíšilpant111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 690,00 Kč
1 690,00 Kč1 690,00 Kč29.6.202629.6.20261.7.2026
Cyklo Erbenpláště a duše na kárky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 954,01 Kč
954,01 Kč954,01 Kč8.7.20268.7.20269.7.2026
Skočdopole Lubošizolační pásky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 330,00 Kč
330,00 Kč330,00 Kč8.7.20268.7.202610.7.2026
Zásobování a.s.lepidla na dřevo, zástrčka IP44111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 507,00 Kč
507,00 Kč507,00 Kč8.7.20268.7.202610.7.2026
Zásobování a.s.hrnky, lžičky, olej, lepidlo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 913,00 Kč
6 913,00 Kč6 913,00 Kč7.7.20268.7.202610.7.2026
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 11 588,97 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
11 588,97 Kč12 979,65 Kč22.4.202623.4.202618.7.202622.4.2026
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 906,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
906,40 Kč1 015,17 Kč22.4.202623.4.202618.7.202622.4.2026
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 950,25 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
950,25 Kč1 064,28 Kč30.4.202630.4.202624.7.202629.4.2026
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 579,26 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč
1 579,26 Kč1 768,77 Kč7.5.202611.5.202630.7.20266.5.2026
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 139,30 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 139,30 Kč1 276,02 Kč20.5.202620.5.202614.7.202620.5.2026
Martin Sovadinainstalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 548,79 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 599,95 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 691,50 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 283,88 Kč
11 124,12 Kč11 124,12 Kč31.5.20261.6.202613.7.2026
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 35 194,09 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč
35 194,00 Kč35 194,00 Kč29.6.202629.6.202618.7.2026
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 833,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 639,63 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 658,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 683,95 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 999,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 869,27 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 608,29 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 910,11 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 813,93 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
101 016,24 Kč101 016,24 Kč29.6.202629.6.20263.7.2026
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 876,43 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
3 876,44 Kč3 876,44 Kč29.6.202629.6.202618.7.2026
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 286,93 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 921,82 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 854,01 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 303,99 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
75 366,76 Kč75 366,76 Kč29.6.202629.6.20263.7.2026
Zobrazeno 27 001-27 100 z 27 404 záznamů.