| 2026 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 56 | 76 | 61 | 65 | 86 | 76 | 96 |
| 2025 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 80 | 58 | 41 | 66 | 63 | 84 | 80 | 92 | 81 | 79 | 79 |
| 2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|
| 56 | 10 | 3 |
| 2015 | 02 |
|---|---|
| 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP EKO s.r.o. | pytle odpadové, sáčky, tašky mikroten | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 32 509,07 Kč | 32 509,07 Kč | 32 509,07 Kč | 25.6.2026 | 26.6.2026 | 21.7.2026 | |
| SEKK spol. s r.o. | stanovení CRP, screening drog, krevní obraz | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 10 222,08 Kč | 10 222,08 Kč | 10 222,08 Kč | 30.6.2026 | 30.6.2026 | 24.7.2026 | |
| PharmDr.Ivana Tašková, Ph.D. | konzultační činnost 6/2026 | 518 10010 212 - ostatní nevýrobní služby; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 29.6.2026 | 30.6.2026 | 18.7.2026 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Autolyse, ise calibrator, CRP, washing solution | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 452,00 Kč | 16 452,00 Kč | 16 452,00 Kč | 9.7.2026 | 10.7.2026 | 21.7.2026 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Konelab cuvette | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 225,44 Kč | 16 225,44 Kč | 16 225,44 Kč | 9.7.2026 | 10.7.2026 | 21.7.2026 | |
| LP EKO s.r.o. | pytle | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 484,80 Kč | 3 484,80 Kč | 3 484,80 Kč | 7.7.2026 | 10.7.2026 | 30.7.2026 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné III. dekáda 6/2026 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 424,00 Kč | 424,00 Kč | 424,00 Kč | 8.7.2026 | 13.7.2026 | 22.7.2026 | |
| AGRO AQUA PRO s.r.o. | servisní výměny Dispenserů Classic a filtračních vložek automatů na vodu | 518 10018 321 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - údržba; celkem 3 495,00 Kč 518 10018 322 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - údržba; celkem 3 495,00 Kč 518 10018 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - údržba; celkem 3 495,00 Kč 518 10018 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - údržba; celkem 3 495,00 Kč 518 10018 472 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - údržba; celkem 3 495,00 Kč 518 10018 732 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - údržba; celkem 957,00 Kč 518 10018 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - údržba; celkem 3 495,00 Kč 518 10018 777 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - údržba; celkem 3 495,00 Kč | 25 422,00 Kč | 25 422,00 Kč | 8.7.2026 | 13.7.2026 | 30.7.2026 | |
| STATECH s.r.o. | servis plošiny Genie | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 3 079,45 Kč | 3 079,45 Kč | 3 079,45 Kč | 10.7.2026 | 13.7.2026 | 24.7.2026 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 26 208,00 Kč | 26 208,00 Kč | 29 352,96 Kč | 9.7.2026 | 13.7.2026 | 30.7.2026 | 9.7.2026 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 713,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 713,00 Kč | 798,56 Kč | 12.7.2026 | 13.7.2026 | 24.7.2026 | 7.7.2026 |
| Tomáš Kraupner-junior | vložka do zámku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 319,00 Kč | 8 319,00 Kč | 8 319,00 Kč | 14.7.2026 | 14.7.2026 | 16.7.2026 | |
| Zásobování a.s. | rohožka, zvon gumový | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 966,00 Kč | 966,00 Kč | 966,00 Kč | 16.7.2026 | 17.7.2026 | 20.7.2026 | |
| PTÁČEK-Velkoobchod,a.s. | těsnění | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 251,00 Kč | 251,00 Kč | 251,00 Kč | 16.7.2026 | 17.7.2026 | 17.7.2026 | |
| PTÁČEK-Velkoobchod,a.s. | těsnění | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 88,00 Kč | 88,00 Kč | 88,00 Kč | 22.7.2026 | 22.7.2026 | 23.7.2026 | |
| Richter+Frenzel s.r.o. | ventil - kotelna | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 158,00 Kč | 8 158,00 Kč | 8 158,00 Kč | 22.7.2026 | 22.7.2026 | 24.7.2026 | |
| Martin Sovadina | Oprava opěrné zídky u "Y" | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 832,45 Kč | 1 832,45 Kč | 1 832,45 Kč | 31.5.2026 | 1.6.2026 | 9.7.2026 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 139,30 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 139,30 Kč | 1 276,02 Kč | 2.6.2026 | 4.6.2026 | 30.7.2026 | 2.6.2026 |
| PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. | perlan role | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 25 945,79 Kč | 25 945,79 Kč | 25 945,79 Kč | 3.6.2026 | 3.6.2026 | 30.7.2026 | |
| Zen systems s.r.o. | redukce Alza Pover HDMI | 501 07050 820 - materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety; celkem 3 980,00 Kč | 3 980,00 Kč | 3 980,00 Kč | 5.6.2026 | 8.6.2026 | 1.7.2026 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 358,15 Kč | 6 358,15 Kč | 6 358,15 Kč | 8.6.2026 | 8.6.2026 | 1.7.2026 | |
| Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 909,51 Kč | 909,51 Kč | 1 018,65 Kč | 7.6.2026 | 8.6.2026 | 1.7.2026 | 3.6.2026 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 701,28 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 6 701,28 Kč | 7 505,43 Kč | 7.6.2026 | 8.6.2026 | 1.7.2026 | 4.6.2026 |
| Lenka Macháčková | Canisterapie 5.6.2026 | 518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 30.6.2026 | 30.6.2026 | 24.7.2026 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Odpadní vody - vzorek pro stanovení Legionell | 518 10019 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie; celkem 10 299,52 Kč | 10 299,52 Kč | 10 299,52 Kč | 29.6.2026 | 1.7.2026 | 23.7.2026 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 780,63 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 780,64 Kč | 1 994,32 Kč | 28.6.2026 | 30.6.2026 | 13.7.2026 | 25.6.2026 |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 652,67 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 4 652,67 Kč | 5 210,99 Kč | 26.6.2026 | 30.6.2026 | 24.7.2026 | 29.6.2026 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 10 222,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 10 222,80 Kč | 11 449,54 Kč | 29.6.2026 | 30.6.2026 | 24.7.2026 | 29.6.2026 |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 34 793,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 34 793,10 Kč | 38 968,27 Kč | 29.6.2026 | 30.6.2026 | 24.7.2026 | 30.6.2026 |
| Kovofit s.r.o. | koš na tříděný odpad | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 8.7.2026 | 14.7.2026 | 18.7.2026 | |
| Collapo s.r.o. | pronájem zařízení videokonference 6/2026 | 518 03030 901 - nájemné - movité věci; celkem 4 300,34 Kč | 4 300,34 Kč | 4 300,34 Kč | 1.7.2026 | 1.7.2026 | 30.7.2026 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 111 040,91 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 041,13 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,84 Kč | 113 082,04 Kč | 126 835,59 Kč | 7.6.2026 | 8.6.2026 | 1.7.2026 | 8.6.2026 |
| synlab czech s.r.o. | Laboratorní vyšetření samoplátci 5/2026 | 518 10011 206 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 7 863,00 Kč | 7 863,00 Kč | 7 863,00 Kč | 8.6.2026 | 9.6.2026 | 1.7.2026 | |
| FAGRON a.s. | Suroviny | 132 01000 - léky; celkem 1 282,78 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,28 Kč | 1 282,78 Kč | 1 552,16 Kč | 8.6.2026 | 8.6.2026 | 1.7.2026 | 8.6.2026 |
| FAGRON a.s. | Suroviny | 132 01000 - léky; celkem 1 620,48 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 585,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,48 Kč | 3 205,48 Kč | 3 732,79 Kč | 8.6.2026 | 8.6.2026 | 1.7.2026 | 8.6.2026 |
| Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování spotřeby plyn 5/2026- byty | 502 03000 659 - spotřeba plynu; celkem 34 398,69 Kč 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -32 314,05 Kč | 2 084,64 Kč | 2 522,41 Kč | 8.6.2026 | 8.6.2026 | 1.7.2026 | 8.6.2026 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 407,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,30 Kč | 6 407,00 Kč | 7 175,84 Kč | 9.6.2026 | 10.6.2026 | 9.7.2026 | 9.6.2026 |
| SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | Oprava fasády levého křídla zámku (A2) v PNHoB 06/2026 | 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 60 500,00 Kč | 60 500,00 Kč | 60 500,00 Kč | 30.6.2026 | 30.6.2026 | 24.7.2026 | |
| HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | Revize stravovacího provozu 6/2026 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 30.6.2026 | 30.6.2026 | 24.7.2026 | |
| SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | ZK481 - Úprava zámku oddělení 7C,7D - 06/2026 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 105 270,00 Kč | 105 270,00 Kč | 105 270,00 Kč | 30.6.2026 | 30.6.2026 | 24.7.2026 | |
| MANSWELT, a.s. | vruty | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 039,03 Kč | 1 039,03 Kč | 1 039,03 Kč | 30.6.2026 | 1.7.2026 | 13.7.2026 | |
| Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | obuv zdravotnická OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 792,00 Kč | 9 792,00 Kč | 9 792,00 Kč | 30.6.2026 | 1.7.2026 | 24.7.2026 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 791,47 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 791,47 Kč | 2 006,45 Kč | 30.6.2026 | 30.6.2026 | 24.7.2026 | 26.6.2026 |
| Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 793,37 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 793,37 Kč | 2 008,57 Kč | 30.6.2026 | 30.6.2026 | 24.7.2026 | 25.6.2026 |
| STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 06/2026 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 13.7.2026 | 13.7.2026 | 24.7.2026 | |
| AB-STORE, s.r.o. | Rameček-klip | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 230,00 Kč | 6 230,00 Kč | 6 230,00 Kč | 10.7.2026 | 14.7.2026 | 18.7.2026 | |
| BHT školení a služby s.r.o. | školení zaměstnanců po práce ve výškách | 549 03001 771 - školení a sjezdové poplatky - ostatní zaměstnanci; celkem 18 125,80 Kč | 18 125,80 Kč | 18 125,80 Kč | 13.7.2026 | 14.7.2026 | 24.7.2026 | |
| MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 6 106,88 Kč 132 01000 - léky; celkem 95,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč | 6 202,14 Kč | 6 955,00 Kč | 7.7.2026 | 14.7.2026 | 30.7.2026 | 7.7.2026 |
| MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 18 547,74 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,47 Kč | 18 547,27 Kč | 20 773,00 Kč | 7.7.2026 | 14.7.2026 | 30.7.2026 | 7.7.2026 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 880,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 3 880,80 Kč | 4 346,50 Kč | 9.7.2026 | 14.7.2026 | 30.7.2026 | 9.7.2026 |
| COLORWAY | Oprava vnějšího oplocení | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 080,00 Kč | 1 080,00 Kč | 1 080,00 Kč | 31.7.2026 | 10.8.2026 | 19.8.2026 | |
| STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Oprava skladů a plotu - stavební materiál | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 5 856,00 Kč | 5 856,00 Kč | 5 856,00 Kč | 31.7.2026 | 10.8.2026 | 19.8.2026 | |
| STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Oprava skladů a plotu - spotřební materiál | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 572,05 Kč | 572,05 Kč | 572,05 Kč | 31.7.2026 | 10.8.2026 | 19.8.2026 | |
| Tomáš Salač | Ozvučení koncert Heidi | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 3.8.2026 | 11.8.2026 | 19.8.2026 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 14 883,00 Kč | 14 883,00 Kč | 14 883,00 Kč | 10.8.2026 | 11.8.2026 | 31.8.2026 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Drug-Screen 30 testů | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 033,60 Kč | 7 033,60 Kč | 7 033,60 Kč | 10.8.2026 | 11.8.2026 | 31.8.2026 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 10.8.2026 | 11.8.2026 | 31.8.2026 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CRP control, Albumin | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 14 195,57 Kč | 14 195,57 Kč | 14 195,57 Kč | 10.8.2026 | 11.8.2026 | 31.8.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 511,75 Kč | 26 512,00 Kč | 26 512,00 Kč | 11.8.2026 | 11.8.2026 | 21.8.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 525,28 Kč | 25 525,00 Kč | 25 525,00 Kč | 11.8.2026 | 11.8.2026 | 21.8.2026 | |
| Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 436,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 749,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 687,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 093,68 Kč | 22 967,28 Kč | 22 967,28 Kč | 11.8.2026 | 11.8.2026 | 21.8.2026 | |
| Audit-web Shops | razítko se štočkem, polštářek razítka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 645,00 Kč | 645,00 Kč | 645,00 Kč | 6.8.2026 | 12.8.2026 | 14.8.2026 | |
| A-Z Reklama CZ, s.r.o. | venkovní vitrína | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 755,17 Kč | 2 755,17 Kč | 2 755,17 Kč | 10.8.2026 | 12.8.2026 | 19.8.2026 | |
| Mělnická zdravotní, a.s. | odborná stáž MUDr. Součková 1.9.-30.10.26 | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog; celkem 17 787,00 Kč | 17 787,00 Kč | 17 787,00 Kč | 12.8.2026 | 12.8.2026 | 21.8.2026 | |
| Kominictví Čermák | Kontroly spalinových cest | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 10.8.2026 | 13.8.2026 | 19.8.2026 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné III. dekáda 7/2026 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 494,00 Kč | 494,00 Kč | 494,00 Kč | 10.8.2026 | 13.8.2026 | 24.8.2026 | |
| Technicom Technology s.r.o. | Měsíční kontroly EPS - 7/2026 | 518 10019 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie; celkem 1 022,00 Kč | 1 022,00 Kč | 1 022,00 Kč | 11.8.2026 | 13.8.2026 | 21.8.2026 | |
| Fyzická osoba | Koncert Guitar Arte Trio | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 7 500,00 Kč | 7 500,00 Kč | 7 500,00 Kč | 12.8.2026 | 13.8.2026 | 21.8.2026 | |
| CINEMART | půjčovné filmu | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 726,00 Kč | 726,00 Kč | 726,00 Kč | 13.8.2026 | 13.8.2026 | 21.8.2026 | |
| První certifikační autorita, a.s. | Vydané certifikáty TWINS, elektronická časová razítka 7/2026 | 518 10016 901 - ostatní nevýrobní služby - elektronická razítka, certifikáty; celkem 6 605,39 Kč | 6 605,39 Kč | 6 605,39 Kč | 31.7.2026 | 13.8.2026 | 27.8.2026 | |
| Bc. Michaela Trnová | Bunda pro ošetřovatele | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 888,00 Kč | 3 888,00 Kč | 3 888,00 Kč | 10.8.2026 | 14.8.2026 | 19.8.2026 | |
| Pletiva Dobrý a Urbánek s.r.o. | Materiál na oplocení klimatizace na budově F a C | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 6 365,54 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 12 731,08 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 6 365,54 Kč | 12 731,08 Kč | 12 731,08 Kč | 12.8.2026 | 14.8.2026 | 21.8.2026 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 605,98 Kč | 6 606,00 Kč | 6 606,00 Kč | 30.7.2026 | 30.7.2026 | 21.8.2026 | |
| Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 165,83 Kč | 6 165,84 Kč | 6 165,84 Kč | 30.7.2026 | 30.7.2026 | 14.8.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 388,96 Kč | 2 389,00 Kč | 2 389,00 Kč | 30.7.2026 | 30.7.2026 | 14.8.2026 | |
| Vejce Kosičky, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 233,60 Kč | 4 233,60 Kč | 4 233,60 Kč | 30.7.2026 | 30.7.2026 | 7.8.2026 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 652,72 Kč | 2 652,72 Kč | 2 652,72 Kč | 30.7.2026 | 30.7.2026 | 21.8.2026 | |
| PharmDr.Ivana Tašková, Ph.D. | konzultační činnost 7/2026 | 518 10010 212 - ostatní nevýrobní služby; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 30.7.2026 | 30.7.2026 | 14.8.2026 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Kontrola pro Mythic tříhladinová | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 795,10 Kč | 2 795,10 Kč | 2 795,10 Kč | 29.7.2026 | 30.7.2026 | 11.8.2026 | |
| Lenka Macháčková | Canisterapie 16. a 28.7.2026 | 518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 29.7.2026 | 30.7.2026 | 21.8.2026 | |
| SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | Oprava fasády levého křídla zámku (A2) v PNHoB 07/2026 | 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 59 895,00 Kč | 59 895,00 Kč | 59 895,00 Kč | 30.7.2026 | 31.7.2026 | 21.8.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 108,13 Kč | 8 108,00 Kč | 8 108,00 Kč | 31.7.2026 | 31.7.2026 | 14.8.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 644,75 Kč | 17 645,00 Kč | 17 645,00 Kč | 31.7.2026 | 31.7.2026 | 19.8.2026 | |
| CELIMED s.r.o. | Manžeta kompletní spirit, ověření tonometru | 518 10019 481 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie; celkem 1 202,43 Kč | 1 202,43 Kč | 1 202,43 Kč | 23.7.2026 | 31.7.2026 | 7.8.2026 | |
| KÁMEN Zbraslav, a.s. | přírodní drcené kamenivo 2/5 | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 22 891,60 Kč | 22 891,60 Kč | 22 891,60 Kč | 24.7.2026 | 31.7.2026 | 19.8.2026 | |
| Pragoperun, s.r.o. | servisní činnost | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 418,00 Kč | 7 418,00 Kč | 7 418,00 Kč | 31.7.2026 | 31.7.2026 | 21.8.2026 | |
| Psychiatrická nemocnice Bohnic | konziliární zhodnocení medikace pacienta klinickým farmaceutem | 518 10010 212 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 078,64 Kč | 1 078,64 Kč | 1 078,64 Kč | 28.7.2026 | 31.7.2026 | 20.8.2026 | |
| Bělohlávek - Dopravní značky s.r.o. | pronájem přenosného dopravního značení | 518 03030 799 - nájemné - movité věci; celkem 4 501,20 Kč | 4 501,20 Kč | 4 501,20 Kč | 28.7.2026 | 31.7.2026 | 7.8.2026 | |
| HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | Revize stravovacího provozu 7/2026 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 31.7.2026 | 31.7.2026 | 21.8.2026 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 11 550,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč | 11 550,00 Kč | 12 936,00 Kč | 30.7.2026 | 31.7.2026 | 21.8.2026 | 30.7.2026 |
| SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | ZK481 - Úprava zámku oddělení 7C,7D - 07/2026 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 106 480,00 Kč | 106 480,00 Kč | 106 480,00 Kč | 31.7.2026 | 31.7.2026 | 21.8.2026 | |
| MANSWELT, a.s. | spojovací materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 954,69 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 019,30 Kč | 1 973,99 Kč | 1 973,99 Kč | 31.7.2026 | 3.8.2026 | 7.8.2026 | |
| GAR CZ a.s. | projektové práce - Rekonstrukce oplocení areálu na západní části, studie úprav nádvoří zámku | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 205 700,00 Kč | 205 700,00 Kč | 205 700,00 Kč | 28.7.2026 | 3.8.2026 | 27.8.2026 | |
| Sloup Martin, Ing. | Poradenské a konzultační služby za 7/2026 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 1.8.2026 | 3.8.2026 | 21.8.2026 | |
| Collapo s.r.o. | pronájem zařízení videokonference 7/2026 | 518 03030 901 - nájemné - movité věci; celkem 4 300,34 Kč | 4 300,34 Kč | 4 300,34 Kč | 31.7.2026 | 3.8.2026 | 21.8.2026 | |
| Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 07/2026 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 1.8.2026 | 3.8.2026 | 11.8.2026 | |
| TJ Slovan Horní Beřkovice z.s. | pronájem areálu - akce pro zaměstnance | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 14.7.2026 | 3.8.2026 | 7.8.2026 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 501,97 Kč 132 01000 - léky; celkem 97 614,97 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,21 Kč | 98 116,94 Kč | 109 936,15 Kč | 31.7.2026 | 31.7.2026 | 21.8.2026 | 31.7.2026 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 845,90 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 845,90 Kč | 947,41 Kč | 31.7.2026 | 31.7.2026 | 21.8.2026 | 28.7.2026 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 31 853,73 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 31 853,73 Kč | 35 676,18 Kč | 31.7.2026 | 31.7.2026 | 11.8.2026 | 31.7.2026 |