| 2026 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 56 | 76 | 61 | 65 | 86 | 76 | 96 |
| 2025 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 80 | 58 | 41 | 66 | 63 | 84 | 80 | 92 | 81 | 79 | 79 |
| 2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|
| 56 | 10 | 3 |
| 2015 | 02 |
|---|---|
| 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENU Česká republika a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 281,54 Kč | 2 281,54 Kč | 2 555,33 Kč | 1.8.2026 | 3.8.2026 | 11.8.2026 | 22.7.2026 |
| Podřipská nemocnice s poliklinikou | sterilizace 7/2026 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 137,58 Kč | 137,58 Kč | 137,58 Kč | 31.7.2026 | 3.8.2026 | 21.8.2026 | |
| JIP VÝCHODOČESKÁ | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 340,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 386,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 299,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 011,51 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 377,53 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 493,49 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 508,83 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 245,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 661,44 Kč | 57 324,00 Kč | 57 324,00 Kč | 3.8.2026 | 3.8.2026 | 7.8.2026 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 994,64 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 994,64 Kč | 2 234,00 Kč | 22.5.2026 | 25.5.2026 | 14.8.2026 | 20.5.2026 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 952,31 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 952,31 Kč | 2 186,59 Kč | 31.5.2026 | 31.5.2026 | 21.8.2026 | 26.5.2026 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 688,78 Kč | 5 688,78 Kč | 6 371,43 Kč | 7.6.2026 | 8.6.2026 | 11.8.2026 | 3.6.2026 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 139,30 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 139,30 Kč | 1 276,02 Kč | 17.6.2026 | 17.6.2026 | 11.8.2026 | 17.6.2026 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 896,26 Kč | 1 896,26 Kč | 2 123,81 Kč | 22.6.2026 | 24.6.2026 | 21.8.2026 | 17.6.2026 |
| Martin Sovadina | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 638,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 837,56 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 638,73 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 840,61 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 923,31 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 282,00 Kč | 16 160,21 Kč | 16 160,21 Kč | 30.6.2026 | 1.7.2026 | 7.8.2026 | |
| Martin Sovadina | ZK481 - instalatérský materiál | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 3 189,31 Kč | 3 189,31 Kč | 3 189,31 Kč | 30.6.2026 | 1.7.2026 | 11.8.2026 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 116,80 Kč | 2 117,00 Kč | 2 117,00 Kč | 10.7.2026 | 10.7.2026 | 1.8.2026 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 67 478,07 Kč | 67 478,00 Kč | 67 478,00 Kč | 10.7.2026 | 10.7.2026 | 1.8.2026 | |
| STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 07/2026 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 13.8.2026 | 14.7.2026 | 21.8.2026 | |
| COLORWAY | barvy, folie, tmely, penetrace | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 690,00 Kč | 8 690,00 Kč | 8 690,00 Kč | 12.8.2026 | 13.8.2026 | 21.8.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,23 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 315,23 Kč | 27 315,00 Kč | 27 315,00 Kč | 14.8.2026 | 14.8.2026 | 27.8.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 309,75 Kč | 9 310,00 Kč | 9 310,00 Kč | 14.8.2026 | 14.8.2026 | 31.8.2026 | |
| Tomáš Salač | Ozvučení koncert Guit trio 12.8.2026 ZK681 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 14.8.2026 | 17.8.2026 | 21.8.2026 | |
| Tomáš Salač | Letní kino | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 14.8.2026 | 17.8.2026 | 21.8.2026 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | THC Urine Calibrator 50 ng | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 557,40 Kč | 3 557,40 Kč | 3 557,40 Kč | 13.8.2026 | 17.8.2026 | 31.8.2026 | |
| Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 48 507,30 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč | 48 507,30 Kč | 58 693,83 Kč | 13.8.2026 | 18.7.2026 | 21.8.2026 | 12.8.2026 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 426,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 15 862,89 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 17 288,89 Kč | 19 491,90 Kč | 16.8.2026 | 17.8.2026 | 21.8.2026 | 12.8.2026 |
| DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 908,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,10 Kč | 2 908,00 Kč | 3 518,68 Kč | 12.8.2026 | 17.8.2026 | 21.8.2026 | 12.8.2026 |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 973,84 Kč | 7 973,84 Kč | 7 973,84 Kč | 10.7.2026 | 10.7.2026 | 1.8.2026 | |
| Profi DDD s.r.o. | Dezinsekce - pokoj, budova C | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 027,42 Kč | 3 027,42 Kč | 3 027,42 Kč | 14.7.2026 | 14.7.2026 | 7.8.2026 | |
| Profi DDD s.r.o. | Dezinsekce - pokoj lékaře budova F | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 040,73 Kč | 3 040,73 Kč | 3 040,73 Kč | 14.7.2026 | 14.7.2026 | 7.8.2026 | |
| Daniel Pilnaj | železo jekl | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 796,23 Kč | 2 796,23 Kč | 2 796,23 Kč | 14.7.2026 | 14.7.2026 | 7.8.2026 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 732,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč | 2 732,60 Kč | 3 060,51 Kč | 14.7.2026 | 14.7.2026 | 7.8.2026 | 14.7.2026 |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 195,84 Kč | 13 195,84 Kč | 13 195,84 Kč | 15.7.2026 | 15.7.2026 | 1.8.2026 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 10 968,49 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,20 Kč | 10 968,49 Kč | 12 284,71 Kč | 15.7.2026 | 15.7.2026 | 7.8.2026 | 15.7.2026 |
| Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 714,45 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 714,45 Kč | 800,18 Kč | 15.7.2026 | 16.7.2026 | 7.8.2026 | 9.7.2026 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 15 345,85 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,14 Kč | 15 345,85 Kč | 17 187,35 Kč | 15.7.2026 | 16.7.2026 | 7.8.2026 | 16.7.2026 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 113,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 3 113,60 Kč | 3 487,23 Kč | 16.7.2026 | 16.7.2026 | 11.8.2026 | 16.7.2026 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 276,88 Kč 132 01000 - léky; celkem 159 282,44 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,25 Kč | 161 559,32 Kč | 181 151,35 Kč | 15.7.2026 | 16.7.2026 | 7.8.2026 | 16.7.2026 |
| TOTAL PROTECT s.r.o. | Rukavice | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 326,61 Kč | 2 326,61 Kč | 2 326,61 Kč | 13.7.2026 | 17.7.2026 | 7.8.2026 | |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 711,11 Kč | 13 711,11 Kč | 13 711,11 Kč | 17.7.2026 | 17.7.2026 | 7.8.2026 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 493,07 Kč | 10 493,07 Kč | 10 493,07 Kč | 17.7.2026 | 17.7.2026 | 7.8.2026 | |
| ZONT s.r.o. | servis kamerového systému 7/2026 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 328,00 Kč | 20 328,00 Kč | 20 328,00 Kč | 17.7.2026 | 17.7.2026 | 11.8.2026 | |
| Miloš Ježil | Vystoupení hudební skupiny Belcantos | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 6 500,00 Kč | 6 500,00 Kč | 6 500,00 Kč | 14.7.2026 | 20.7.2026 | 11.8.2026 | |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 946,57 Kč | 8 946,58 Kč | 8 946,58 Kč | 3.8.2026 | 3.8.2026 | 27.8.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 156,09 Kč | 18 156,00 Kč | 18 156,00 Kč | 3.8.2026 | 3.8.2026 | 19.8.2026 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 817,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 416,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 820,59 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 095,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 760,14 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 859,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 070,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 234,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 629,91 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 913,01 Kč | 104 617,56 Kč | 104 617,56 Kč | 3.8.2026 | 3.8.2026 | 7.8.2026 | |
| ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 453,43 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 927,04 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 012,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 871,53 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 271,94 Kč | 96 536,66 Kč | 96 536,66 Kč | 3.8.2026 | 3.8.2026 | 7.8.2026 | |
| LKQ CZ s.r.o. | zrcátka s držákem | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 1 076,90 Kč | 1 076,90 Kč | 1 076,90 Kč | 31.7.2026 | 3.8.2026 | 27.8.2026 | |
| Marek Macák | Seminář psychologů 21.7.2026 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 24.7.2026 | 3.8.2026 | 19.8.2026 | |
| HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 8/2026 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 122 781,12 Kč | 122 781,12 Kč | 122 781,12 Kč | 3.8.2029 | 3.8.2026 | 27.8.2026 | |
| Profi DDD s.r.o. | Dezinsekce stravovací provoz, deratizace - kontrola | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 745,36 Kč 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 109,70 Kč | 3 855,06 Kč | 3 855,06 Kč | 31.7.2026 | 3.8.2026 | 27.8.2026 | |
| PPL CZ s.r.o. | přeprava zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 387,59 Kč | 387,59 Kč | 387,59 Kč | 1.8.2026 | 3.8.2026 | 19.8.2026 | |
| Igefa Ústí, s. r. o. | VM ždímadla do úklidových vozíků | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 353,58 Kč | 4 353,58 Kč | 4 353,58 Kč | 30.7.2026 | 4.8.2026 | 21.8.2026 | |
| O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 7/2026 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 45,65 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 41,88 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,80 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,80 Kč 518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,80 Kč 518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,80 Kč 518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,80 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 39,36 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,80 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 44,39 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 40,62 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 52,89 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 515,70 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 40,62 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 189,53 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 815,24 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 2 009,74 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 55,72 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 764,71 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 271,42 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč 518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 140,35 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,80 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 271,42 Kč | 8 975,10 Kč | 8 975,10 Kč | 31.7.2026 | 3.8.2026 | 19.8.2026 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné I. dekáda 8/2026 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 782,00 Kč | 782,00 Kč | 782,00 Kč | 12.8.2026 | 17.8.2026 | 26.8.2026 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 7/2026 nemocnice | 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 322 846,40 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,97 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč | 197 845,43 Kč | 221 587,00 Kč | 31.7.2026 | 3.8.2026 | 19.8.2026 | 31.7.2026 |
| Karel Kdýr, Gastroone | oprava myčky Elektrolux | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 437,20 Kč | 6 437,20 Kč | 6 437,20 Kč | 31.7.2026 | 4.8.2026 | 11.8.2026 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 368,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,14 Kč | 6 368,00 Kč | 7 132,16 Kč | 3.8.2026 | 4.8.2026 | 27.8.2026 | 3.8.2026 |
| Kopřiva fire, s.r.o. | revize hydrantů, tlakové zkoušky, hasící přístroje | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 106 939,72 Kč | 106 939,72 Kč | 106 939,72 Kč | 4.8.2026 | 4.8.2026 | 19.8.2026 | |
| AUTO BOUŠKA s.r.o. | oprava pneu Zetor | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 3 296,00 Kč | 3 296,00 Kč | 3 296,00 Kč | 22.7.2026 | 4.8.2026 | 19.8.2026 | |
| CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví 07/2026 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 31.7.2026 | 5.8.2026 | 21.8.2026 | |
| Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 07/2026 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 31 785,00 Kč | 31 785,00 Kč | 31 785,00 Kč | 30.7.2026 | 5.8.2026 | 11.8.2026 | |
| Filip Kašpar | roční servis na tepelném čerpadle Stiebel Eltron budova O | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 4 719,00 Kč | 4 719,00 Kč | 4 719,00 Kč | 4.8.2026 | 5.8.2026 | 14.8.2026 | |
| Česká pošta, s.p. | Poplatek za transakce poštovní datové zprávy 7/2026 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 110,00 Kč | 2 110,00 Kč | 2 110,00 Kč | 4.8.2026 | 5.8.2026 | 14.8.2026 | |
| synlab czech s.r.o. | agregované výkony 07/2026 | 518 10011 412 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 26,50 Kč 518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 54,00 Kč 518 10011 422 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 47,00 Kč 518 10011 442 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 279,00 Kč 518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 95,50 Kč 518 10011 491 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 387,00 Kč 518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 415,00 Kč 518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 393,00 Kč 518 10011 471 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 126,50 Kč 518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 228,50 Kč 518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 599,50 Kč | 3 651,50 Kč | 3 651,50 Kč | 31.7.2026 | 5.8.2026 | 31.8.2026 | |
| STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 7/2026 - FONS Openlims | 518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 8 386,97 Kč | 8 386,97 Kč | 8 386,97 Kč | 5.8.2026 | 5.8.2026 | 31.8.2026 | |
| STAPRO s. r. o. | Servisní služby FONS Akord - DIET 7/2026 | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 5.8.2026 | 5.8.2026 | 31.8.2026 | |
| VENCL, s r.o. | ručníky papírové skládané | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 843,20 Kč | 16 843,20 Kč | 16 843,20 Kč | 4.8.2026 | 6.8.2026 | 31.8.2026 | |
| Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,19 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 767,19 Kč | 2 767,00 Kč | 2 767,00 Kč | 5.8.2026 | 5.8.2026 | 21.8.2026 | |
| DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 218,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 847,51 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,18 Kč | 6 065,61 Kč | 6 813,10 Kč | 12.8.2026 | 18.8.2026 | 27.8.2026 | 12.8.2026 |
| ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 706,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 204,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 455,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 076,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 612,96 Kč | 70 056,00 Kč | 70 056,00 Kč | 18.8.2026 | 18.8.2026 | 21.8.2026 | |
| Vejce Kosičky, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 822,40 Kč | 2 822,40 Kč | 2 822,40 Kč | 18.8.2026 | 18.8.2026 | 21.8.2026 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 559,62 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 068,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 884,37 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 477,65 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,57 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 424,59 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 109,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 426,14 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 880,17 Kč | 89 831,91 Kč | 89 831,91 Kč | 18.8.2026 | 18.8.2026 | 21.8.2026 | |
| FRESH IT Systems s.r.o. | poradenství v oblasti HW a SW-práce kybernetického managera 6-7/2026 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 694,50 Kč | 18 694,50 Kč | 18 694,50 Kč | 31.7.2026 | 19.8.2026 | 27.8.2026 | |
| Zen systems s.r.o. | Podpora/údržba a servis serverů a sítě 07/2026 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 67 683,62 Kč | 67 683,62 Kč | 67 683,62 Kč | 31.7.2026 | 6.8.2026 | 27.8.2026 | |
| BESAL prodej s.r.o. | vakuová průmyslová sůl | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 67 155,00 Kč | 67 155,00 Kč | 67 155,00 Kč | 18.8.2026 | 19.8.2026 | 27.8.2026 | |
| CELIMED s.r.o. | manžeta tonometru Omron | 518 10019 412 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie; celkem 747,71 Kč | 747,71 Kč | 747,71 Kč | 12.8.2026 | 19.8.2026 | 31.8.2026 | |
| MÚZO Praha s.r.o. | zpracování účetních výkazů 6/2026 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 188,76 Kč | 188,76 Kč | 188,76 Kč | 19.8.2026 | 19.8.2026 | 27.8.2026 | |
| MÚZO Praha s.r.o. | zpracování účetních výkazů 6/2026 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 377,52 Kč | 377,52 Kč | 377,52 Kč | 19.8.2026 | 19.8.2026 | 27.8.2026 | |
| Bestclean System s.r.o. | čistící prostředky - kuchyně | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 31 702,00 Kč | 31 702,00 Kč | 31 702,00 Kč | 5.8.2026 | 20.8.2026 | 21.8.2026 | |
| ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 199,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 163,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 183,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 195,76 Kč | 65 742,04 Kč | 65 742,04 Kč | 20.8.2026 | 20.8.2026 | 31.8.2026 | |
| Vejce Kosičky, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 233,60 Kč | 4 233,60 Kč | 4 233,60 Kč | 20.8.2026 | 20.8.2026 | 27.8.2026 | |
| JAN VOJNA - průmyslové armatury s.r.o. | oprava a přezkoušení pojistných ventilů | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 477,80 Kč | 7 477,80 Kč | 7 477,80 Kč | 17.8.2026 | 20.8.2026 | 27.8.2026 | |
| KOVOSLUŽBA OTS a.s. | pytel na prádlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 848,60 Kč | 6 848,60 Kč | 6 848,60 Kč | 18.8.2026 | 21.8.2026 | 27.8.2026 | |
| Alza.cz a.s. | masážní pomůcky,popruhy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 048,00 Kč | 3 048,00 Kč | 3 048,00 Kč | 20.8.2026 | 24.8.2026 | 31.8.2026 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 125,25 Kč | 15 125,30 Kč | 15 125,30 Kč | 24.8.2026 | 24.8.2026 | 27.8.2026 | |
| Duha Střelka | LT - zam. Ort Michal - syn Rafael | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 2 800,00 Kč | 2 800,00 Kč | 2 800,00 Kč | 18.8.2026 | 20.8.2026 | 27.8.2026 | |
| Eldorádo z.s. | LT - zam. Ort Michal - syn Oliver | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 300,00 Kč | 3 300,00 Kč | 3 300,00 Kč | 18.8.2026 | 20.8.2026 | 27.8.2026 | |
| LIMPA s.r.o. | Oprava fasády lévého křídla zámku (A2) v PNHoB 06/2026 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 846 357,00 Kč | 1 024 091,97 Kč | 846 357,00 Kč | 9.7.2026 | 10.7.2026 | 1.8.2026 | 30.6.2026 |
| Rozenberg Vincenc | ZK677 - Zhotovení podhledů ve Studovně budova A-1 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 63 596,00 Kč | 76 951,16 Kč | 63 596,00 Kč | 10.7.2026 | 13.7.2026 | 7.8.2026 | 10.7.2026 |
| Michal Bartko | budova H - oprava soc. zařízení WC pacientek na odd. 3B - 2.NP | 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 487 233,82 Kč | 589 552,93 Kč | 487 233,82 Kč | 13.7.2026 | 13.7.2026 | 7.8.2026 | 13.7.2026 |
| VP ElektroMontStav s.r.o. | ZK677 - montáž elektroistalace budova A - studovna | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 98 200,00 Kč | 118 822,00 Kč | 98 200,00 Kč | 13.7.2026 | 15.7.2026 | 7.8.2026 | 13.7.2026 |
| ENETEP s.r.o. | TZ technologie parní kotelny - úprava ohřevu TUV | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 370 067,04 Kč | 447 781,12 Kč | 370 067,04 Kč | 15.7.2026 | 17.7.2026 | 21.8.2026 | 30.6.2026 |
| KLEMPÍŘSTVÍ VĚCHET s.r.o. | oprava střechy na budově E | 511 01001 212 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 89 745,00 Kč | 108 591,45 Kč | 89 745,00 Kč | 17.7.2026 | 17.7.2026 | 14.8.2026 | 17.7.2026 |
| Integra Clima s.r.o. | TZ budovy - Dodávka a montáž klimatizačního zařízení - laboratoř | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 281 741,00 Kč | 340 906,61 Kč | 281 741,00 Kč | 16.7.2026 | 21.7.2026 | 11.8.2026 | 16.7.2026 |
| KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Úprava VZT pro kompresory v prádelně | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 38 500,00 Kč | 46 585,00 Kč | 38 500,00 Kč | 21.7.2026 | 23.7.2026 | 1.8.2026 | 21.7.2026 |
| Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 7/2026 | 518 10018 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - údržba; celkem 3 600,00 Kč | 4 356,00 Kč | 3 600,00 Kč | 31.7.2026 | 31.7.2026 | 21.8.2026 | 31.7.2026 |
| FusionFlare s.r.o. | svaření jednotlivého vlákna, měření OTDR, zafukování vláknové jednotky | 511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 24 126,00 Kč | 29 192,46 Kč | 24 126,00 Kč | 31.7.2026 | 3.8.2026 | 21.8.2026 | 31.7.2026 |
| Medstav s.r.o. | stavební práce v areálu nemocnice 07/2026 - dle přílohy | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 15 568,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 107 864,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 36 140,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 37 808,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 18 348,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 75 616,00 Kč | 352 526,24 Kč | 291 344,00 Kč | 31.7.2026 | 3.8.2026 | 21.8.2026 | 31.7.2026 |
| LAB MARK a.s. | Seronorm Human | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 8 228,00 Kč | 8 228,00 Kč | 8 228,00 Kč | 20.7.2026 | 20.7.2026 | 1.8.2026 | |
| Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 33 129,80 Kč | 33 129,80 Kč | 33 129,80 Kč | 20.7.2026 | 20.7.2026 | 14.8.2026 | |
| FarmTechnik, s.r.o. | náhradní díly na sekačku Kubota | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 10 785,94 Kč | 10 785,94 Kč | 10 785,94 Kč | 15.7.2026 | 20.7.2026 | 7.8.2026 | |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 962,59 Kč | 5 962,60 Kč | 5 962,60 Kč | 21.7.2026 | 21.7.2026 | 11.8.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 195,45 Kč | 26 195,00 Kč | 26 195,00 Kč | 21.7.2026 | 21.7.2026 | 1.8.2026 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 633,38 Kč | 3 633,38 Kč | 3 633,38 Kč | 21.7.2026 | 21.7.2026 | 11.8.2026 |