Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

27404

Stav doplněnosti faktur po měsících

2026 08 07 06 05 04 03 02 01
13 56 76 61 65 86 76 96
2025 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 80 58 41 66 63 84 80 92 81 79 79
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 27 201-27 300 z 27 404 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
BENU Česká republika a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 281,54 Kč
2 281,54 Kč2 555,33 Kč1.8.20263.8.202611.8.202622.7.2026
Podřipská nemocnice s poliklinikousterilizace 7/2026518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 137,58 Kč
137,58 Kč137,58 Kč31.7.20263.8.202621.8.2026
JIP VÝCHODOČESKÁSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 340,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 386,58 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 299,76 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 011,51 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 377,53 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 493,49 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 508,83 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 245,18 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 661,44 Kč
57 324,00 Kč57 324,00 Kč3.8.20263.8.20267.8.2026
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 994,64 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 994,64 Kč2 234,00 Kč22.5.202625.5.202614.8.202620.5.2026
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 952,31 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 952,31 Kč2 186,59 Kč31.5.202631.5.202621.8.202626.5.2026
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 5 688,78 Kč
5 688,78 Kč6 371,43 Kč7.6.20268.6.202611.8.20263.6.2026
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 139,30 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 139,30 Kč1 276,02 Kč17.6.202617.6.202611.8.202617.6.2026
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 896,26 Kč
1 896,26 Kč2 123,81 Kč22.6.202624.6.202621.8.202617.6.2026
Martin Sovadinainstalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 638,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 837,56 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 638,73 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 840,61 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 923,31 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 282,00 Kč
16 160,21 Kč16 160,21 Kč30.6.20261.7.20267.8.2026
Martin SovadinaZK481 - instalatérský materiál042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 3 189,31 Kč
3 189,31 Kč3 189,31 Kč30.6.20261.7.202611.8.2026
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 116,80 Kč
2 117,00 Kč2 117,00 Kč10.7.202610.7.20261.8.2026
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 67 478,07 Kč
67 478,00 Kč67 478,00 Kč10.7.202610.7.20261.8.2026
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Servisní činnost 07/2026518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč13.8.202614.7.202621.8.2026
COLORWAYbarvy, folie, tmely, penetrace111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 690,00 Kč
8 690,00 Kč8 690,00 Kč12.8.202613.8.202621.8.2026
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,23 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 315,23 Kč
27 315,00 Kč27 315,00 Kč14.8.202614.8.202627.8.2026
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 309,75 Kč
9 310,00 Kč9 310,00 Kč14.8.202614.8.202631.8.2026
Tomáš SalačOzvučení koncert Guit trio 12.8.2026 ZK681518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč
4 000,00 Kč4 000,00 Kč14.8.202617.8.202621.8.2026
Tomáš SalačLetní kino518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 8 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč14.8.202617.8.202621.8.2026
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.THC Urine Calibrator 50 ng501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 557,40 Kč
3 557,40 Kč3 557,40 Kč13.8.202617.8.202631.8.2026
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 48 507,30 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč
48 507,30 Kč58 693,83 Kč13.8.202618.7.202621.8.202612.8.2026
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 426,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 15 862,89 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
17 288,89 Kč19 491,90 Kč16.8.202617.8.202621.8.202612.8.2026
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 2 908,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,10 Kč
2 908,00 Kč3 518,68 Kč12.8.202617.8.202621.8.202612.8.2026
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 973,84 Kč
7 973,84 Kč7 973,84 Kč10.7.202610.7.20261.8.2026
Profi DDD s.r.o.Dezinsekce - pokoj, budova C518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 027,42 Kč
3 027,42 Kč3 027,42 Kč14.7.202614.7.20267.8.2026
Profi DDD s.r.o.Dezinsekce - pokoj lékaře budova F518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 040,73 Kč
3 040,73 Kč3 040,73 Kč14.7.202614.7.20267.8.2026
Daniel Pilnajželezo jekl111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 796,23 Kč
2 796,23 Kč2 796,23 Kč14.7.202614.7.20267.8.2026
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 732,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč
2 732,60 Kč3 060,51 Kč14.7.202614.7.20267.8.202614.7.2026
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 195,84 Kč
13 195,84 Kč13 195,84 Kč15.7.202615.7.20261.8.2026
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 10 968,49 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,20 Kč
10 968,49 Kč12 284,71 Kč15.7.202615.7.20267.8.202615.7.2026
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 714,45 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
714,45 Kč800,18 Kč15.7.202616.7.20267.8.20269.7.2026
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 15 345,85 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,14 Kč
15 345,85 Kč17 187,35 Kč15.7.202616.7.20267.8.202616.7.2026
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 113,60 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
3 113,60 Kč3 487,23 Kč16.7.202616.7.202611.8.202616.7.2026
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 276,88 Kč
132 01000 - léky; celkem 159 282,44 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,25 Kč
161 559,32 Kč181 151,35 Kč15.7.202616.7.20267.8.202616.7.2026
TOTAL PROTECT s.r.o.Rukavice111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 326,61 Kč
2 326,61 Kč2 326,61 Kč13.7.202617.7.20267.8.2026
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 711,11 Kč
13 711,11 Kč13 711,11 Kč17.7.202617.7.20267.8.2026
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 493,07 Kč
10 493,07 Kč10 493,07 Kč17.7.202617.7.20267.8.2026
ZONT s.r.o.servis kamerového systému 7/2026518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 328,00 Kč
20 328,00 Kč20 328,00 Kč17.7.202617.7.202611.8.2026
Miloš JežilVystoupení hudební skupiny Belcantos518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 6 500,00 Kč
6 500,00 Kč6 500,00 Kč14.7.202620.7.202611.8.2026
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 946,57 Kč
8 946,58 Kč8 946,58 Kč3.8.20263.8.202627.8.2026
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 156,09 Kč
18 156,00 Kč18 156,00 Kč3.8.20263.8.202619.8.2026
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 817,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 416,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 820,59 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 095,05 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 760,14 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 859,90 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 070,55 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 234,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 629,91 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 913,01 Kč
104 617,56 Kč104 617,56 Kč3.8.20263.8.20267.8.2026
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 453,43 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 927,04 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 012,73 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 871,53 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 271,94 Kč
96 536,66 Kč96 536,66 Kč3.8.20263.8.20267.8.2026
LKQ CZ s.r.o.zrcátka s držákem511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 1 076,90 Kč
1 076,90 Kč1 076,90 Kč31.7.20263.8.202627.8.2026
Marek MacákSeminář psychologů 21.7.2026549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky - lékař, psycholog; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč24.7.20263.8.202619.8.2026
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 8/2026518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 122 781,12 Kč
122 781,12 Kč122 781,12 Kč3.8.20293.8.202627.8.2026
Profi DDD s.r.o.Dezinsekce stravovací provoz, deratizace - kontrola518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 745,36 Kč
518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 109,70 Kč
3 855,06 Kč3 855,06 Kč31.7.20263.8.202627.8.2026
PPL CZ s.r.o.přeprava zásilek518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 387,59 Kč
387,59 Kč387,59 Kč1.8.20263.8.202619.8.2026
Igefa Ústí, s. r. o.VM ždímadla do úklidových vozíků111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 353,58 Kč
4 353,58 Kč4 353,58 Kč30.7.20264.8.202621.8.2026
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 7/2026518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 45,65 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 41,88 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,80 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,80 Kč
518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,80 Kč
518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,80 Kč
518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,80 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 39,36 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,80 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 44,39 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 40,62 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 52,89 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 515,70 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 40,62 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 189,53 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 815,24 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 2 009,74 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 55,72 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 764,71 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 271,42 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,10 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,70 Kč
518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 140,35 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,80 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 271,42 Kč
8 975,10 Kč8 975,10 Kč31.7.20263.8.202619.8.2026
Česká pošta, s.p.poštovné I. dekáda 8/2026518 01020 901 - poštovné; celkem 782,00 Kč
782,00 Kč782,00 Kč12.8.202617.8.202626.8.2026
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 7/2026 nemocnice502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 322 846,40 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,97 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč
197 845,43 Kč221 587,00 Kč31.7.20263.8.202619.8.202631.7.2026
Karel Kdýr, Gastrooneoprava myčky Elektrolux511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 437,20 Kč
6 437,20 Kč6 437,20 Kč31.7.20264.8.202611.8.2026
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 6 368,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,14 Kč
6 368,00 Kč7 132,16 Kč3.8.20264.8.202627.8.20263.8.2026
Kopřiva fire, s.r.o.revize hydrantů, tlakové zkoušky, hasící přístroje518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 106 939,72 Kč
106 939,72 Kč106 939,72 Kč4.8.20264.8.202619.8.2026
AUTO BOUŠKA s.r.o.oprava pneu Zetor511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 3 296,00 Kč
3 296,00 Kč3 296,00 Kč22.7.20264.8.202619.8.2026
CGB - Consult,s.r.o.Daňové poradenství a kontrola účetnictví 07/2026549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 12 100,00 Kč
12 100,00 Kč12 100,00 Kč31.7.20265.8.202621.8.2026
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby 07/2026549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 31 785,00 Kč
31 785,00 Kč31 785,00 Kč30.7.20265.8.202611.8.2026
Filip Kašparroční servis na tepelném čerpadle Stiebel Eltron budova O518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - doprava, kotelna, stravovací provoz, stavební; celkem 4 719,00 Kč
4 719,00 Kč4 719,00 Kč4.8.20265.8.202614.8.2026
Česká pošta, s.p.Poplatek za transakce poštovní datové zprávy 7/2026518 01020 901 - poštovné; celkem 2 110,00 Kč
2 110,00 Kč2 110,00 Kč4.8.20265.8.202614.8.2026
synlab czech s.r.o.agregované výkony 07/2026518 10011 412 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 26,50 Kč
518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 54,00 Kč
518 10011 422 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 47,00 Kč
518 10011 442 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 279,00 Kč
518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 95,50 Kč
518 10011 491 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 387,00 Kč
518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 415,00 Kč
518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 393,00 Kč
518 10011 471 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 126,50 Kč
518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 228,50 Kč
518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 599,50 Kč
3 651,50 Kč3 651,50 Kč31.7.20265.8.202631.8.2026
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 7/2026 - FONS Openlims518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 8 386,97 Kč
8 386,97 Kč8 386,97 Kč5.8.20265.8.202631.8.2026
STAPRO s. r. o.Servisní služby FONS Akord - DIET 7/2026518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč
2 520,83 Kč2 520,83 Kč5.8.20265.8.202631.8.2026
VENCL, s r.o.ručníky papírové skládané111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 843,20 Kč
16 843,20 Kč16 843,20 Kč4.8.20266.8.202631.8.2026
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,19 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 767,19 Kč
2 767,00 Kč2 767,00 Kč5.8.20265.8.202621.8.2026
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 218,10 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 847,51 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,18 Kč
6 065,61 Kč6 813,10 Kč12.8.202618.8.202627.8.202612.8.2026
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 706,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 204,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 455,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 076,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 612,96 Kč
70 056,00 Kč70 056,00 Kč18.8.202618.8.202621.8.2026
Vejce Kosičky, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 822,40 Kč
2 822,40 Kč2 822,40 Kč18.8.202618.8.202621.8.2026
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 559,62 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 068,94 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 884,37 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 477,65 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,57 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 424,59 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 109,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 426,14 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 880,17 Kč
89 831,91 Kč89 831,91 Kč18.8.202618.8.202621.8.2026
FRESH IT Systems s.r.o.poradenství v oblasti HW a SW-práce kybernetického managera 6-7/2026518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 694,50 Kč
18 694,50 Kč18 694,50 Kč31.7.202619.8.202627.8.2026
Zen systems s.r.o.Podpora/údržba a servis serverů a sítě 07/2026518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 67 683,62 Kč
67 683,62 Kč67 683,62 Kč31.7.20266.8.202627.8.2026
BESAL prodej s.r.o.vakuová průmyslová sůl111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 67 155,00 Kč
67 155,00 Kč67 155,00 Kč18.8.202619.8.202627.8.2026
CELIMED s.r.o.manžeta tonometru Omron518 10019 412 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie; celkem 747,71 Kč
747,71 Kč747,71 Kč12.8.202619.8.202631.8.2026
MÚZO Praha s.r.o.zpracování účetních výkazů 6/2026518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 188,76 Kč
188,76 Kč188,76 Kč19.8.202619.8.202627.8.2026
MÚZO Praha s.r.o.zpracování účetních výkazů 6/2026518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 377,52 Kč
377,52 Kč377,52 Kč19.8.202619.8.202627.8.2026
Bestclean System s.r.o.čistící prostředky - kuchyně111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 31 702,00 Kč
31 702,00 Kč31 702,00 Kč5.8.202620.8.202621.8.2026
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 199,12 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 163,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 183,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 195,76 Kč
65 742,04 Kč65 742,04 Kč20.8.202620.8.202631.8.2026
Vejce Kosičky, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 233,60 Kč
4 233,60 Kč4 233,60 Kč20.8.202620.8.202627.8.2026
JAN VOJNA - průmyslové armatury s.r.o.oprava a přezkoušení pojistných ventilů511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 477,80 Kč
7 477,80 Kč7 477,80 Kč17.8.202620.8.202627.8.2026
KOVOSLUŽBA OTS a.s.pytel na prádlo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 848,60 Kč
6 848,60 Kč6 848,60 Kč18.8.202621.8.202627.8.2026
Alza.cz a.s.masážní pomůcky,popruhy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 048,00 Kč
3 048,00 Kč3 048,00 Kč20.8.202624.8.202631.8.2026
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 125,25 Kč
15 125,30 Kč15 125,30 Kč24.8.202624.8.202627.8.2026
Duha StřelkaLT - zam. Ort Michal - syn Rafael412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 2 800,00 Kč
2 800,00 Kč2 800,00 Kč18.8.202620.8.202627.8.2026
Eldorádo z.s.LT - zam. Ort Michal - syn Oliver412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 300,00 Kč
3 300,00 Kč3 300,00 Kč18.8.202620.8.202627.8.2026
LIMPA s.r.o.Oprava fasády lévého křídla zámku (A2) v PNHoB 06/2026511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 846 357,00 Kč
1 024 091,97 Kč846 357,00 Kč9.7.202610.7.20261.8.202630.6.2026
Rozenberg VincencZK677 - Zhotovení podhledů ve Studovně budova A-1042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 63 596,00 Kč
76 951,16 Kč63 596,00 Kč10.7.202613.7.20267.8.202610.7.2026
Michal Bartkobudova H - oprava soc. zařízení WC pacientek na odd. 3B - 2.NP511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 487 233,82 Kč
589 552,93 Kč487 233,82 Kč13.7.202613.7.20267.8.202613.7.2026
VP ElektroMontStav s.r.o.ZK677 - montáž elektroistalace budova A - studovna042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 98 200,00 Kč
118 822,00 Kč98 200,00 Kč13.7.202615.7.20267.8.202613.7.2026
ENETEP s.r.o.TZ technologie parní kotelny - úprava ohřevu TUV042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 370 067,04 Kč
447 781,12 Kč370 067,04 Kč15.7.202617.7.202621.8.202630.6.2026
KLEMPÍŘSTVÍ VĚCHET s.r.o.oprava střechy na budově E511 01001 212 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 89 745,00 Kč
108 591,45 Kč89 745,00 Kč17.7.202617.7.202614.8.202617.7.2026
Integra Clima s.r.o.TZ budovy - Dodávka a montáž klimatizačního zařízení - laboratoř042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 281 741,00 Kč
340 906,61 Kč281 741,00 Kč16.7.202621.7.202611.8.202616.7.2026
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.Úprava VZT pro kompresory v prádelně511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 38 500,00 Kč
46 585,00 Kč38 500,00 Kč21.7.202623.7.20261.8.202621.7.2026
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů 7/2026518 10018 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - údržba; celkem 3 600,00 Kč
4 356,00 Kč3 600,00 Kč31.7.202631.7.202621.8.202631.7.2026
FusionFlare s.r.o.svaření jednotlivého vlákna, měření OTDR, zafukování vláknové jednotky511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 24 126,00 Kč
29 192,46 Kč24 126,00 Kč31.7.20263.8.202621.8.202631.7.2026
Medstav s.r.o.stavební práce v areálu nemocnice 07/2026 - dle přílohy511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 15 568,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 107 864,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 36 140,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 37 808,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 18 348,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 75 616,00 Kč
352 526,24 Kč291 344,00 Kč31.7.20263.8.202621.8.202631.7.2026
LAB MARK a.s.Seronorm Human501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 8 228,00 Kč
8 228,00 Kč8 228,00 Kč20.7.202620.7.20261.8.2026
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 33 129,80 Kč
33 129,80 Kč33 129,80 Kč20.7.202620.7.202614.8.2026
FarmTechnik, s.r.o.náhradní díly na sekačku Kubota511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 10 785,94 Kč
10 785,94 Kč10 785,94 Kč15.7.202620.7.20267.8.2026
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 962,59 Kč
5 962,60 Kč5 962,60 Kč21.7.202621.7.202611.8.2026
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 195,45 Kč
26 195,00 Kč26 195,00 Kč21.7.202621.7.20261.8.2026
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 633,38 Kč
3 633,38 Kč3 633,38 Kč21.7.202621.7.202611.8.2026
Zobrazeno 27 201-27 300 z 27 404 záznamů.