| 2026 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 56 | 76 | 61 | 65 | 86 | 76 | 96 |
| 2025 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 80 | 58 | 41 | 66 | 63 | 84 | 80 | 92 | 81 | 79 | 79 |
| 2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|
| 56 | 10 | 3 |
| 2015 | 02 |
|---|---|
| 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 407,87 Kč | 4 407,87 Kč | 4 407,87 Kč | 21.7.2026 | 21.7.2026 | 14.8.2026 | |
| FarmTechnik, s.r.o. | údržba malotraktoru Antonio Carraro TTR4800 | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 38 409,03 Kč | 38 409,03 Kč | 38 409,03 Kč | 15.7.2026 | 21.7.2026 | 7.8.2026 | |
| Lubomír Drda | revize elektroinstalace - byt č. 261/1 | 518 10019 656 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie; celkem 4 235,00 Kč | 4 235,00 Kč | 4 235,00 Kč | 19.7.2026 | 21.7.2026 | 14.8.2026 | |
| CHRISTEYNS s.r.o. | prací prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 40 641,87 Kč | 40 641,87 Kč | 40 641,87 Kč | 16.7.2026 | 17.7.2026 | 11.8.2026 | |
| Atlas Copco s.r.o. | Servisní práce na kompresoru v prádelně stř. 730 | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 18 078,91 Kč | 18 078,91 Kč | 18 078,91 Kč | 15.7.2026 | 21.7.2026 | 7.8.2026 | |
| Fiala Petr - velkoobchod s | čistící prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 29 305,89 Kč | 29 305,89 Kč | 29 305,89 Kč | 21.7.2026 | 23.7.2026 | 14.8.2026 | |
| Multised, spol. s r.o. | konferenční židle | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 119 245,50 Kč | 119 245,50 Kč | 119 245,50 Kč | 20.7.2026 | 23.7.2026 | 14.8.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | občerstvení - multicentrum | 513 01000 777 - náklady na reprezentaci; celkem 1 087,00 Kč | 1 087,00 Kč | 1 087,00 Kč | 22.7.2026 | 23.7.2026 | 7.8.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | občerstvení - soudy | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 657,00 Kč | 657,00 Kč | 657,00 Kč | 22.7.2026 | 23.7.2026 | 7.8.2026 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 523,36 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč | 3 523,36 Kč | 3 946,16 Kč | 22.7.2026 | 23.7.2026 | 19.8.2026 | 22.7.2026 |
| Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 100,26 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 2 100,26 Kč | 2 352,29 Kč | 22.7.2026 | 23.7.2026 | 19.8.2026 | 23.7.2026 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 876,98 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 876,98 Kč | 2 102,22 Kč | 22.7.2026 | 23.7.2026 | 19.8.2026 | 22.7.2026 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 772,63 Kč 132 01000 - léky; celkem 57 020,65 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,91 Kč | 58 793,28 Kč | 66 008,01 Kč | 22.7.2026 | 23.7.2026 | 19.8.2026 | 23.7.2026 |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 171,90 Kč | 3 171,90 Kč | 3 171,90 Kč | 27.7.2026 | 27.7.2026 | 19.8.2026 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,41 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 56 986,41 Kč | 56 986,00 Kč | 56 986,00 Kč | 27.7.2026 | 27.7.2026 | 21.8.2026 | |
| Medstav s.r.o. | stavební práce v areálu nemocnice 07/2026 - dle přílohy | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 15 568,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 107 864,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 36 140,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 37 808,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 18 348,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 75 616,00 Kč | 352 526,24 Kč | 291 344,00 Kč | 31.7.2026 | 3.8.2026 | 21.8.2026 | 31.7.2026 |
| VP ElektroMontStav s.r.o. | demontáž elektroinstalace budova P | 511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 13 410,00 Kč | 16 226,10 Kč | 13 410,00 Kč | 27.7.2026 | 5.8.2026 | 21.8.2026 | 27.7.2026 |
| LIMPA s.r.o. | ZK481 - Úprava zámku PNHoB - oddělení 7C,7D 7/2026 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 230 594,00 Kč | 2 699 018,74 Kč | 2 230 594,00 Kč | 5.8.2026 | 5.8.2026 | 27.8.2026 | 31.7.2026 |
| Testudo Cor. s.r.o. | webhosting centrumberkovice.cz | celkem 2 117,52 Kč | 2 117,52 Kč | 2 117,52 Kč | 21.7.2026 | 22.7.2026 | 7.8.2026 | |
| Veolia Komodity ČR, s.r.o. | elektřina - 8/2026 nemocnice | celkem 392 160,00 Kč | 392 160,00 Kč | 392 160,00 Kč | 27.7.2026 | 27.7.2026 | 11.8.2026 | |
| SEND Předplatné sro | Zdravotnictví a Medicína - lékař - 11 vydání od č. 10/2026 | celkem 565,00 Kč | 565,00 Kč | 565,00 Kč | 28.7.2026 | 28.7.2026 | 7.8.2026 | |
| Stavebniny DEK a.s. | dlažba | celkem 11 776,23 Kč | 11 776,23 Kč | 11 776,23 Kč | 6.8.2026 | 7.8.2026 | 11.8.2026 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 8/2026 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 1.8.2026 | 1.8.2026 | 17.8.2026 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné 8/2026 byty 144/176 + 261 | celkem 5 280,00 Kč celkem 34 260,00 Kč | 39 540,00 Kč | 39 540,00 Kč | 1.8.2026 | 1.8.2026 | 17.8.2026 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné 8/2026 byty 262 + 259 | celkem 8 830,00 Kč celkem 12 630,00 Kč | 21 460,00 Kč | 21 460,00 Kč | 1.8.2026 | 1.8.2026 | 17.8.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 8/2026 - V Sídlišti 144, vs 16 | celkem 500,00 Kč | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 1.8.2026 | 1.8.2026 | 14.8.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 8/2026 - V Sídlišti 156, vs 17 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.8.2026 | 1.8.2026 | 14.8.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 8/2026- V Sídlišti 157, vs 18 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.8.2026 | 1.8.2026 | 14.8.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 8/2026 - V Sídlišti 158, vs 19 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.8.2026 | 1.8.2026 | 14.8.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 8/2025 - V Sídlišti 159, vs 20 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.8.2026 | 1.8.2026 | 14.8.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 8/2026 - V Sídlišti 176, vs 21 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.8.2026 | 1.8.2026 | 14.8.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 8/2026 V Sídlišti 200, vs 22 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.8.2026 | 1.8.2026 | 14.8.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 8/2026, V Sídlišti 201, vs 23 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.8.2026 | 1.8.2026 | 14.8.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 7/2026 - V Sídlišti 259, vs 24 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 1.8.2026 | 1.8.2026 | 14.8.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 8/2026 - V Sídlišti 261, vs 25 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 1.8.2026 | 1.8.2026 | 14.8.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 8/2026 - V Sídlišti 262, v.s.26 OM43651 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 7.8.2026 | 7.8.2026 | 14.8.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 8/2026 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs28 | celkem 900,00 Kč | 900,00 Kč | 900,00 Kč | 1.8.2026 | 1.8.2026 | 14.8.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 8/2026 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.29 OM42100 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.8.2026 | 1.8.2026 | 14.8.2026 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 8/2026 - V Sídlišti 262, byt č.6, OM 42842, vs30 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 1.8.2026 | 1.8.2026 | 14.8.2026 | |
| MAFRA, a.s. | Předplatné deníku Mladá fronta Dnes 1.10.2026 - 30.9.2027 | celkem 6 091,00 Kč | 6 091,00 Kč | 6 091,00 Kč | 11.8.2026 | 11.8.2026 | 19.8.2026 | |
| Srdcem Robinson, z.ú. | karty koučovací | celkem 779,00 Kč | 779,00 Kč | 779,00 Kč | 31.7.2026 | 12.8.2026 | 14.8.2026 | |
| SCONTO Nábytek s.r.o. | pohovky a křesla | celkem 28 596,00 Kč | 28 596,00 Kč | 28 596,00 Kč | 10.8.2026 | 12.8.2026 | 19.8.2026 | |
| M - TECH group s.r.o. | sítě do oken | celkem 9 494,92 Kč | 9 494,92 Kč | 9 494,92 Kč | 27.7.2026 | 17.8.2026 | 19.8.2026 | |
| dTest | Předplatné - dTest Plus 2026/11- 2027/10 | celkem 1 089,00 Kč | 1 089,00 Kč | 1 089,00 Kč | 15.8.2026 | 17.8.2026 | 21.8.2026 | |
| ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s. r. o. | sítě do oken - 3 ks | celkem 2 972,00 Kč | 2 972,00 Kč | 2 972,00 Kč | 18.8.2026 | 19.8.2026 | 21.8.2026 | |
| Verlag Dashofer s.r.o. | Nový zákon o řízení a kontrole veřejných financí 2.10.2026 - Zelená | celkem 4 223,00 Kč | 4 223,00 Kč | 4 223,00 Kč | 20.8.2026 | 21.8.2026 | 31.8.2026 | |
| Zásobování a.s. | USB kabely | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 501,00 Kč | 501,00 Kč | 501,00 Kč | 31.7.2026 | 3.8.2026 | 5.8.2026 | |
| Železářství Homolka s.r.o. | zámky dveřní, vložky do zámku, patky na schůdky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 005,81 Kč | 1 005,81 Kč | 1 005,81 Kč | 5.8.2026 | 5.8.2026 | 7.8.2026 | |
| Zásobování a.s. | prací tablety,soda,nářadí | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 837,00 Kč | 1 837,00 Kč | 1 837,00 Kč | 7.8.2026 | 10.8.2026 | 12.8.2026 | |
| Železářství Homolka s.r.o. | olej na šicí stroj, zhotovení klíčů | 518 10020 491 - ostatní služby materiální povahy - zhotovení klíčů; celkem 250,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 56,00 Kč | 306,00 Kč | 306,00 Kč | 12.8.2026 | 12.8.2026 | 14.8.2026 | |
| OBI Česká republika s.r.o | obklady | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 769,50 Kč | 3 769,50 Kč | 3 769,50 Kč | 12.8.2026 | 12.8.2026 | 14.8.2026 | |
| Zásobování a.s. | detektor kouře | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 447,00 Kč | 447,00 Kč | 447,00 Kč | 17.8.2026 | 19.8.2026 | 19.8.2026 | |
| ASKO - NÁBYTEK,spol.s r.o. | nábytek do pracovny - skříň, stoly, komoda | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 21 335,00 Kč | 21 335,00 Kč | 21 335,00 Kč | 21.8.2026 | 21.8.2026 | 24.8.2026 | |
| ASKO - NÁBYTEK,spol.s r.o. | nábytek do pracovny - regály | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 917,00 Kč | 7 917,00 Kč | 7 917,00 Kč | 21.8.2026 | 21.8.2026 | 24.8.2026 | |
| ASKO - NÁBYTEK,spol.s r.o. | nábytek do pracovny - komoda | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 839,00 Kč | 3 839,00 Kč | 3 839,00 Kč | 21.8.2026 | 21.8.2026 | 24.8.2026 | |
| Skočdopole Luboš | mřížka větrací | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 320,00 Kč | 320,00 Kč | 320,00 Kč | 24.8.2026 | 24.8.2026 | 26.8.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,26 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 418,26 Kč | 11 418,00 Kč | 11 418,00 Kč | 5.8.2026 | 5.8.2026 | 19.8.2026 | |
| Vejce Kosičky, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 233,60 Kč | 4 233,60 Kč | 4 233,60 Kč | 5.8.2026 | 5.8.2026 | 14.8.2026 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 572,89 Kč | 10 572,89 Kč | 10 572,89 Kč | 5.8.2026 | 5.8.2026 | 31.8.2026 | |
| FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 7/2026 | 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 37 534,20 Kč 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 158 564,45 Kč | 196 098,65 Kč | 196 098,65 Kč | 31.7.2026 | 5.8.2026 | 21.8.2026 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 7/2026 nemocnice | 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 65 291,27 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,22 Kč celkem 0,00 Kč | 65 291,05 Kč | 73 126,00 Kč | 31.7.2026 | 3.8.2026 | 19.8.2026 | 31.7.2026 |
| ALTEST, S. R. O. | náustky Alcotest | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 060,09 Kč | 3 060,09 Kč | 3 060,09 Kč | 3.8.2026 | 6.8.2026 | 14.8.2026 | |
| Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost 07/2026 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 57 600,00 Kč | 57 600,00 Kč | 57 600,00 Kč | 31.7.2026 | 3.8.2026 | 11.8.2026 | |
| Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 07/2026 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 31.7.2026 | 3.8.2026 | 19.8.2026 | |
| České Radiokomunikace a.s. | pevná linka, internet 7/2026 | 518 01030 901 - výkony spojů - internet; celkem 19 090,67 Kč 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 091,87 Kč | 21 182,54 Kč | 21 182,54 Kč | 1.8.2026 | 6.8.2026 | 21.8.2026 | |
| ČEZ ESCO, a.s. | energie 8/2026, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 314,05 Kč | 314,05 Kč | 380,00 Kč | 1.8.2026 | 1.8.2026 | 11.8.2026 | 1.8.2026 |
| ČEZ ESCO, a.s. | energie 8/2026, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 429,75 Kč | 429,75 Kč | 520,00 Kč | 1.8.2026 | 1.8.2026 | 11.8.2026 | 1.8.2026 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 178,05 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,10 Kč | 4 178,05 Kč | 4 679,42 Kč | 4.8.2026 | 6.8.2026 | 31.8.2026 | 4.8.2026 |
| MALKOL CZO, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 250,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč | 250,20 Kč | 280,22 Kč | 4.8.2026 | 6.8.2026 | 31.8.2026 | 4.8.2026 |
| Neuromedis, s.r.o. | čepice EEG | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 929,00 Kč | 5 929,00 Kč | 5 929,00 Kč | 29.7.2026 | 3.8.2026 | 11.8.2026 | |
| STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Doklad SC001-2026/00495, STAVMAT Mazourek, s. r. o. | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 499,11 Kč 649 02000 750 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -78,92 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 532,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 005,30 Kč | 3 957,49 Kč | 3 957,49 Kč | 31.7.2026 | 6.8.2026 | 11.8.2026 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 915,20 Kč | 1 915,00 Kč | 1 915,00 Kč | 27.7.2026 | 27.7.2026 | 21.8.2026 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,27 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 59 589,73 Kč | 59 590,00 Kč | 59 590,00 Kč | 27.7.2026 | 27.7.2026 | 21.8.2026 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 485,68 Kč | 1 486,00 Kč | 1 486,00 Kč | 27.7.2026 | 27.7.2026 | 21.8.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 701,42 Kč | 22 701,00 Kč | 22 701,00 Kč | 27.7.2026 | 27.7.2026 | 7.8.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 162,80 Kč | 6 163,00 Kč | 6 163,00 Kč | 27.7.2026 | 27.7.2026 | 7.8.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,21 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 846,21 Kč | 15 846,00 Kč | 15 846,00 Kč | 27.7.2026 | 27.7.2026 | 14.8.2026 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 330,01 Kč | 19 330,00 Kč | 19 330,00 Kč | 27.7.2026 | 27.7.2026 | 19.8.2026 | |
| COLORWAY | barvy, šrtětce, tmely | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 200,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 320,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 200,00 Kč | 7 720,00 Kč | 7 720,00 Kč | 31.7.2026 | 6.8.2026 | 11.8.2026 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 418,05 Kč | 6 418,00 Kč | 6 418,00 Kč | 7.8.2026 | 7.8.2026 | 21.8.2026 | |
| Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 812,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 906,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 093,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 187,36 Kč | 19 998,72 Kč | 19 998,72 Kč | 7.8.2026 | 7.8.2026 | 19.8.2026 | |
| AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | Anestezie 7/2026 | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 13 280,00 Kč | 13 280,00 Kč | 13 280,00 Kč | 6.8.2026 | 6.8.2026 | 21.8.2026 | |
| MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 95,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 6 749,73 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,13 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč | 6 845,00 Kč | 7 675,00 Kč | 5.8.2026 | 7.8.2026 | 31.8.2026 | 5.8.2026 |
| MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 18 547,74 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,47 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 18 547,27 Kč | 20 773,00 Kč | 5.8.2026 | 7.8.2026 | 31.8.2026 | 5.8.2026 |
| MUF - Pro s.r.o. | nádobky, zkumavky, zátky | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 5 155,36 Kč | 5 155,36 Kč | 5 155,36 Kč | 5.8.2026 | 7.8.2026 | 14.8.2026 | |
| VojTech s.r.o. | Papír speciální | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 620,00 Kč | 1 620,00 Kč | 1 620,00 Kč | 31.7.2026 | 10.8.2026 | 11.8.2026 | |
| Alza.cz a.s. | čistič kávovarů (usazeniny+odvápňovač) | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 634,00 Kč | 634,00 Kč | 634,00 Kč | 5.8.2026 | 10.8.2026 | 14.8.2026 | |
| Alza.cz a.s. | varná sklokeramická deska | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 249,00 Kč | 2 249,00 Kč | 2 249,00 Kč | 6.8.2026 | 10.8.2026 | 14.8.2026 | |
| Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 11 621,46 Kč | 11 621,46 Kč | 13 016,04 Kč | 6.8.2026 | 10.8.2026 | 14.8.2026 | 6.8.2026 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 22 148,07 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,14 Kč | 22 148,07 Kč | 24 805,84 Kč | 9.8.2026 | 10.8.2026 | 19.8.2026 | 6.8.2026 |
| Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 905,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 780,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 906,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 155,92 Kč | 28 748,16 Kč | 28 748,16 Kč | 27.7.2026 | 27.7.2026 | 1.8.2026 | |
| Nakladatelství FORUM s.r.o. | Ošetřování zahraničních pacientů v ČR 2026 - Jitka Malá 27,7,2026 | 549 03001 810 - školení a sjezdové poplatky - ostatní zaměstnanci; celkem 6 196,41 Kč | 6 196,41 Kč | 6 196,41 Kč | 27.7.2026 | 28.7.2026 | 1.8.2026 | |
| Lubomír Drda | kontrola a měření rozvaděčů v budově A | 518 10019 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly - ekologie, metrologie; celkem 3 146,00 Kč | 3 146,00 Kč | 3 146,00 Kč | 28.7.2026 | 28.7.2026 | 21.8.2026 | |
| Lenka Slavíková - Agentura 4C | Vystoupení Heidi Janků | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 30 250,00 Kč | 30 250,00 Kč | 30 250,00 Kč | 28.7.2026 | 29.7.2026 | 7.8.2026 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 851,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,11 Kč | 1 851,00 Kč | 2 073,12 Kč | 28.7.2026 | 29.7.2026 | 21.8.2026 | 28.7.2026 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 556,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,11 Kč | 5 556,00 Kč | 6 222,72 Kč | 27.7.2026 | 29.7.2026 | 21.8.2026 | 27.7.2026 |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 38 153,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 38 153,40 Kč | 42 731,80 Kč | 28.7.2026 | 29.7.2026 | 21.8.2026 | 29.7.2026 |
| Neuromedis, s.r.o. | oprava EEG čepice | 511 03001 210 - ostatní údržba a opravy; celkem 847,00 Kč | 847,00 Kč | 847,00 Kč | 29.7.2026 | 29.7.2026 | 7.8.2026 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné II. dekáda 7/2026 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 478,00 Kč | 478,00 Kč | 478,00 Kč | 27.7.2026 | 29.7.2026 | 10.8.2026 | |
| Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | obuv zdravotnická OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 775,00 Kč | 10 775,00 Kč | 10 775,00 Kč | 28.7.2026 | 30.7.2026 | 21.8.2026 |