2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mevatec, s.r.o. | sypký sorbent, ventil sudový | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 035,76 Kč | 1 035,76 Kč | 1 035,76 Kč | 20.4.2022 | 21.4.2022 | 28.4.2022 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 7 194,25 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,37 Kč | 7 194,25 Kč | 8 705,04 Kč | 13.4.2022 | 21.4.2022 | 28.4.2022 | 13.4.2022 |
Ústřední vojenská nemocnice - | Vybavení pacienta Mahlík Petr r. 1951bez dravotního pojištění | 501 04030 453 - léky (cizí); celkem 18 253,00 Kč | 18 253,00 Kč | 18 253,00 Kč | 12.4.2022 | 21.4.2022 | 27.4.2022 | |
Ložiska Mělník s.r.o. | ložiska, klínové řemeny | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 810,00 Kč | 1 810,00 Kč | 1 810,00 Kč | 4.4.2022 | 22.4.2022 | 28.4.2022 | |
Cormen s.r.o. | čistící prostředky - kuchyně | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 36 259,22 Kč | 36 259,22 Kč | 36 259,22 Kč | 5.4.2022 | 5.4.2022 | 28.4.2022 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 027,61 Kč | 6 027,61 Kč | 6 027,61 Kč | 17.3.2022 | 17.3.2022 | 1.4.2022 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 030,71 Kč | 17 030,71 Kč | 17 030,71 Kč | 17.3.2022 | 17.3.2022 | 7.4.2022 | |
OBALY VYSOČINA s.r.o. | sáčky, tašky mikroten, kelímky, motouz, folie | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 315,00 Kč | 2 315,00 Kč | 2 315,00 Kč | 17.3.2022 | 22.3.2022 | 14.4.2022 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 432,96 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 432,96 Kč | 476,26 Kč | 23.3.2022 | 23.3.2022 | 7.4.2022 | 23.3.2022 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 16 207,95 Kč | 16 207,95 Kč | 17 828,75 Kč | 22.3.2022 | 23.3.2022 | 21.4.2022 | 22.3.2022 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 331,08 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 331,08 Kč | 400,61 Kč | 22.3.2022 | 23.3.2022 | 1.4.2022 | 22.3.2022 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 011,36 Kč | 1 011,36 Kč | 1 112,50 Kč | 22.3.2022 | 23.3.2022 | 1.4.2022 | 22.3.2022 |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava tlakové pánveTherma | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 11 821,70 Kč | 11 821,70 Kč | 11 821,70 Kč | 30.3.2022 | 4.4.2022 | 14.4.2022 | |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava myčky Electrolux | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 122,60 Kč | 6 122,60 Kč | 6 122,60 Kč | 30.3.2022 | 4.4.2022 | 14.4.2022 | |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava konvektomatu Alba | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 008,60 Kč | 2 008,60 Kč | 2 008,60 Kč | 30.3.2022 | 4.4.2022 | 14.4.2022 | |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava konvektomatu Alba, tablety + spojovací mat. | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 5 045,70 Kč | 5 045,70 Kč | 5 045,70 Kč | 10.3.2022 | 4.4.2022 | 14.4.2022 | |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava tlakové panve Therma | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 123,40 Kč | 9 123,40 Kč | 9 123,40 Kč | 30.3.2022 | 4.4.2022 | 14.4.2022 | |
Karel Kdýr, Gastroone | Vaničky zatavovací na polévku | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 8 954,21 Kč | 8 954,21 Kč | 8 954,21 Kč | 30.3.2022 | 4.4.2022 | 14.4.2022 | |
Karel Kdýr, Gastroone | oprava přívodu tlakové pánve - rozvaděč | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 549,60 Kč | 4 549,60 Kč | 4 549,60 Kč | 30.3.2022 | 4.4.2022 | 14.4.2022 | |
Cormen s.r.o. | čistící prostředek - kuchyně | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 551,29 Kč | 2 551,29 Kč | 2 551,29 Kč | 6.4.2022 | 25.4.2022 | 28.4.2022 | |
PANOP CZ s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 438,15 Kč 132 01000 - léky; celkem 66,94 Kč | 505,09 Kč | 584,87 Kč | 21.4.2022 | 25.4.2022 | 28.4.2022 | 21.4.2022 |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 498,27 Kč | 15 498,27 Kč | 15 498,27 Kč | 26.4.2022 | 26.4.2022 | 28.4.2022 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 498,62 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 687,49 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 422,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 878,54 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 900,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 077,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 107,81 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 512,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 496,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 686,80 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč | 50 268,92 Kč | 50 268,92 Kč | 26.4.2022 | 26.4.2022 | 28.4.2022 | |
LT Berounka - dětské tábory, z.s. | LT - zam.Vandasová Marcela | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 6 200,00 Kč | 6 200,00 Kč | 6 200,00 Kč | 14.3.2022 | 14.3.2022 | 14.4.2022 | |
Mgr. Tomáš Ryšánek | LT - zam.Petra Špringlová | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 9 600,00 Kč | 9 600,00 Kč | 9 600,00 Kč | 25.3.2022 | 25.3.2022 | 25.4.2022 | |
Rodinné centrum Kašpárek Mělník, z.s. | LT - zam.Lucie Bártová | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 2 200,00 Kč | 2 200,00 Kč | 2 200,00 Kč | 21.3.2022 | 29.3.2022 | 21.4.2022 | |
Ing. Marek Hanuš | LT - zam. Shymon Diana | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 17 970,00 Kč | 17 970,00 Kč | 17 970,00 Kč | 30.3.2022 | 1.4.2022 | 21.4.2022 | |
magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 917,00 Kč | 917,00 Kč | 1 008,70 Kč | 22.3.2022 | 23.3.2022 | 1.4.2022 | 22.3.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 32 219,78 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 191,93 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 813,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 37 225,51 Kč | 41 427,18 Kč | 23.3.2022 | 24.3.2022 | 21.4.2022 | 24.3.2022 |
Pharmos, a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 254,38 Kč | 254,38 Kč | 307,80 Kč | 24.3.2022 | 24.3.2022 | 7.4.2022 | 24.3.2022 |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 03/2022 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 544,00 Kč | 2 544,00 Kč | 2 544,00 Kč | 18.3.2022 | 23.3.2022 | 1.4.2022 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 3 529,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,20 Kč | 3 529,60 Kč | 4 270,82 Kč | 23.3.2022 | 25.3.2022 | 1.4.2022 | 23.3.2022 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 261,52 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 1 261,52 Kč | 1 387,67 Kč | 22.3.2022 | 25.3.2022 | 21.4.2022 | 22.3.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 411,56 Kč | 411,56 Kč | 452,72 Kč | 22.3.2022 | 25.3.2022 | 21.4.2022 | 18.3.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 8 421,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,15 Kč | 8 421,60 Kč | 9 263,76 Kč | 22.3.2022 | 25.3.2022 | 21.4.2022 | 23.3.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 52 932,59 Kč 132 01000 - léky; celkem 6 262,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 033,46 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,25 Kč | 60 228,25 Kč | 66 677,87 Kč | 22.3.2022 | 25.3.2022 | 21.4.2022 | 23.3.2022 |
Karel Kdýr, Gastroone | oprava robot Alba | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 231,09 Kč | 9 231,09 Kč | 9 231,09 Kč | 30.3.2022 | 4.4.2022 | 14.4.2022 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 153,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 518,88 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,28 Kč | 6 672,48 Kč | 7 884,48 Kč | 1.4.2022 | 5.4.2022 | 14.4.2022 | 1.4.2022 |
IPVZ | Týdenní kurz v psychiatrii 28.2.-4.3.22 MUDr. Cmárová Veronika | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; 648 04000 491 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 31.3.2022 | 5.4.2022 | 13.4.2022 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 4.4.2022 | 5.4.2022 | 21.4.2022 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Opiates, washing solution | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 14 419,98 Kč | 14 419,98 Kč | 14 419,98 Kč | 4.4.2022 | 5.4.2022 | 21.4.2022 | |
Derator s.r.o. | dezinsekce proti štěnicím | 518 10010 481 - ostatní nevýrobní služby; celkem 38 720,00 Kč | 38 720,00 Kč | 38 720,00 Kč | 4.4.2022 | 5.4.2022 | 14.4.2022 | |
Česká pošta, s.p. | poplatek za transakce poštovní datové zprávy | 518 01020 901 - poštovné; celkem 105,00 Kč | 105,00 Kč | 105,00 Kč | 4.4.2022 | 5.4.2022 | 14.4.2022 | |
REHABILITACE ZBYNĚK TEPLÝ s.r.o. | masáže I. čtvrtletí 2022 | 412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 29.3.2022 | 4.4.2022 | 7.4.2022 | |
LT Berounka - dětské tábory, z.s. | LT - zam. Jana Lafantová | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 6 200,00 Kč | 6 200,00 Kč | 6 200,00 Kč | 22.3.2022 | 6.4.2022 | 21.4.2022 | |
LT Berounka - dětské tábory, z.s. | LT - zam. Klementová Monika | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 6 200,00 Kč | 6 200,00 Kč | 6 200,00 Kč | 10.3.2022 | 7.4.2022 | 14.4.2022 | |
Tělocvičná jednota Sokol Mšené lázně | LT - zam. Nejmanová Lucie | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 7 800,00 Kč | 7 800,00 Kč | 7 800,00 Kč | 7.4.2022 | 14.4.2022 | 25.4.2022 | |
LT Berounka - dětské tábory, z.s. | LT - zam. Iva Kratochvílová | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 6 200,00 Kč | 6 200,00 Kč | 6 200,00 Kč | 20.4.2022 | 20.4.2022 | 28.4.2022 | |
LT Berounka - dětské tábory, z.s. | LT - zam. Jana Nováková | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 6 200,00 Kč | 6 200,00 Kč | 6 200,00 Kč | 19.4.2022 | 21.4.2022 | 28.4.2022 | |
LT Berounka - dětské tábory, z.s. | LT - zam. Jana Nováková | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 6 200,00 Kč | 6 200,00 Kč | 6 200,00 Kč | 19.4.2022 | 21.4.2022 | 28.4.2022 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ALBUMIN, CRP | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 13 192,08 Kč | 13 192,08 Kč | 13 192,08 Kč | 24.3.2022 | 25.3.2022 | 7.4.2022 | |
Profi DDD s.r.o. | Dezinsekce - stravovací provoz | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 770,90 Kč celkem 0,00 Kč | 2 770,90 Kč | 2 770,90 Kč | 24.3.2022 | 25.3.2022 | 25.4.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 032,82 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,18 Kč | 4 033,00 Kč | 4 033,00 Kč | 25.3.2022 | 25.3.2022 | 21.4.2022 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 02/2022 - FONS Openlims | 518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 6 271,30 Kč | 6 271,30 Kč | 6 271,30 Kč | 4.4.2022 | 5.4.2022 | 28.4.2022 | |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 03/2022 - dle smlouvy | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 31.3.2022 | 5.4.2022 | 14.4.2022 | |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost 03/2022 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 59 537,00 Kč | 59 537,00 Kč | 59 537,00 Kč | 31.3.2022 | 5.4.2022 | 14.4.2022 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 451,44 Kč | 7 451,44 Kč | 7 451,44 Kč | 25.3.2022 | 25.3.2022 | 14.4.2022 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 557,12 Kč | 21 557,12 Kč | 21 557,12 Kč | 5.4.2022 | 5.4.2022 | 21.4.2022 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 710,63 Kč | 15 710,63 Kč | 15 710,63 Kč | 5.4.2022 | 5.4.2022 | 21.4.2022 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 660,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 279,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 245,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 520,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 830,00 Kč | 34 534,50 Kč | 34 534,50 Kč | 5.4.2022 | 5.4.2022 | 8.4.2022 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 706,31 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 393,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 442,54 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 535,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 238,49 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 764,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 062,54 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 571,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 796,39 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 708,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 245,81 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,12 Kč | 62 464,32 Kč | 62 464,32 Kč | 5.4.2022 | 5.4.2022 | 14.4.2022 | |
Česká pošta, s.p. | poplatek za rozhl.přij.na II.Q/2022 | 518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 12 285,00 Kč | 12 285,00 Kč | 12 285,00 Kč | 5.4.2022 | 5.4.2022 | 14.4.2022 | |
Jiří Novotný | Instalatérské práce 2021 v PNHoB | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 80 755,00 Kč | 97 713,55 Kč | 80 755,00 Kč | 7.3.2022 | 14.3.2022 | 1.4.2022 | 7.3.2022 |
Petr Mrázek | A1 - dodávka a montáž vertikálních žaluzií /323-příjem | 549 09000 323 - TZ DHM; celkem 12 283,00 Kč | 14 862,43 Kč | 12 283,00 Kč | 9.3.2022 | 14.3.2022 | 7.4.2022 | 9.3.2022 |
Technicom Technology s.r.o. | Jádrové vrtání - kolektory | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 6 860,00 Kč | 8 300,60 Kč | 6 860,00 Kč | 28.3.2022 | 29.3.2022 | 28.4.2022 | 28.3.2022 |
Vojtěch Postránecký | Oprava části hromosvodu budova K | 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 41 492,53 Kč | 50 205,97 Kč | 41 492,53 Kč | 27.3.2022 | 29.3.2022 | 8.4.2022 | 27.3.2022 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 03/2022 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč | 2 904,00 Kč | 2 400,00 Kč | 31.3.2022 | 31.3.2022 | 25.4.2022 | 31.3.2022 |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 3/2022 | 511 01001 771 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 144 400,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 163 780,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 19 800,00 Kč 511 03001 312 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 400,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 19 800,00 Kč | 426 137,80 Kč | 352 180,00 Kč | 31.3.2022 | 4.4.2022 | 14.4.2022 | 31.3.2022 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 66 585,92 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,08 Kč | 66 586,00 Kč | 66 586,00 Kč | 25.3.2022 | 25.3.2022 | 21.4.2022 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 341,38 Kč | 10 341,38 Kč | 10 341,38 Kč | 25.3.2022 | 25.3.2022 | 21.4.2022 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 371,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč | 12 372,00 Kč | 12 372,00 Kč | 25.3.2022 | 25.3.2022 | 8.4.2022 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 900,30 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč | 2 900,00 Kč | 2 900,00 Kč | 25.3.2022 | 25.3.2022 | 14.4.2022 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 612,67 Kč | 10 612,67 Kč | 10 612,67 Kč | 25.3.2022 | 25.3.2022 | 8.4.2022 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 251,05 Kč | 14 251,05 Kč | 14 251,05 Kč | 25.3.2022 | 25.3.2022 | 14.4.2022 | |
5H Food Delivery s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 573,20 Kč | 1 573,20 Kč | 1 573,20 Kč | 25.3.2022 | 25.3.2022 | 7.4.2022 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 18 687,02 Kč | 18 687,02 Kč | 20 555,72 Kč | 6.1.2022 | 11.1.2022 | 4.2.2022 | 7.1.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 951,28 Kč | 1 951,28 Kč | 2 146,41 Kč | 7.1.2022 | 11.1.2022 | 4.2.2022 | 6.1.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 7 934,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 7 934,40 Kč | 8 727,84 Kč | 7.1.2022 | 11.1.2022 | 4.2.2022 | 5.1.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 27 067,76 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 667,88 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 614,17 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,55 Kč | 34 349,81 Kč | 38 245,75 Kč | 7.1.2022 | 11.1.2022 | 4.2.2022 | 10.1.2022 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 28 527,43 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 28 527,43 Kč | 31 380,17 Kč | 10.1.2022 | 11.1.2022 | 9.2.2022 | 11.1.2022 |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 20 107,78 Kč | 20 107,78 Kč | 20 107,78 Kč | 6.1.2022 | 11.1.2022 | 4.2.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 380,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 39 439,66 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,34 Kč | 40 820,00 Kč | 40 820,00 Kč | 11.1.2022 | 11.1.2022 | 4.2.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 770,20 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč | 4 770,00 Kč | 4 770,00 Kč | 11.1.2022 | 11.1.2022 | 4.2.2022 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služb 01/2022 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 71 120,00 Kč | 71 120,00 Kč | 71 120,00 Kč | 2.2.2022 | 2.2.2022 | 9.2.2022 | |
Léčebné lázně Jáchymov a. s. | ZK525 - Léčebný pobyt Ježková Alena | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 27.1.2022 | 2.2.2022 | 16.2.2022 | |
Léčebné lázně Jáchymov a. s. | ZK525 - Léčebný pobyt Zygmundová Sabina | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 27.1.2022 | 2.2.2022 | 9.2.2022 | |
STŘECHY VĚCHET s.r.o. | Oprava střechy v Sídlišti 261 - oprava oplechování | 511 01001 656 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 157 956,53 Kč | 181 650,01 Kč | 157 956,53 Kč | 28.1.2022 | 28.1.2022 | 22.2.2022 | 28.1.2022 |
STŘECHY VĚCHET s.r.o. | Oprava střechy v Sídlišti 201 - oprava oplechování | 511 01001 654 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 350 996,02 Kč | 403 645,43 Kč | 350 996,02 Kč | 28.1.2022 | 8.2.2022 | 22.2.2022 | 28.1.2022 |
Safe construction s.r.o. | Oprava fasády na budově B/799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 102 847,21 Kč | 124 445,13 Kč | 102 847,21 Kč | 30.1.2022 | 16.2.2022 | 22.2.2022 | 30.1.2022 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 01/2022 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč | 2 904,00 Kč | 2 400,00 Kč | 31.1.2022 | 16.2.2022 | 23.2.2022 | 31.1.2022 |
Schindler Systems, s.r.o. | I-bezpečně.cz - rozšířená verze do 8.2.2023 | celkem 2 028,00 Kč | 2 028,00 Kč | 2 028,00 Kč | 21.1.2022 | 20.1.2022 | 4.2.2022 | |
NOVELO 91 s.r.o. | dveřní zavírače, ramena zavírače | celkem 13 848,00 Kč | 13 848,00 Kč | 13 848,00 Kč | 26.1.2022 | 26.1.2022 | 1.2.2022 | |
Electro World s.r.o. | chladnička | celkem 10 990,00 Kč | 10 990,00 Kč | 10 990,00 Kč | 1.2.2022 | 3.2.2022 | 7.2.2022 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 606,95 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 118,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 177,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 858,87 Kč | 21 761,57 Kč | 21 761,57 Kč | 6.1.2022 | 6.1.2022 | 4.2.2022 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 311,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 335,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 758,83 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 477,79 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 379,35 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 25 263,32 Kč | 25 263,32 Kč | 11.1.2022 | 11.1.2022 | 9.2.2022 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | Zdravotní obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 607,00 Kč | 5 607,00 Kč | 5 607,00 Kč | 11.1.2022 | 13.1.2022 | 9.2.2022 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | Zdravotní obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 198,00 Kč | 2 198,00 Kč | 2 198,00 Kč | 11.1.2022 | 13.1.2022 | 9.2.2022 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 37 374,92 Kč | 37 374,92 Kč | 41 112,41 Kč | 12.1.2022 | 13.1.2022 | 9.2.2022 | 12.1.2022 |
Léčebné lázně Jáchymov a. s. | ZK525 - Léčebný pobyt MUDr. Skalický Jan | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 27.1.2022 | 2.2.2022 | 9.2.2022 | |
Léčebné lázně Jáchymov a. s. | ZK525 - Léčebný pobyt Melichar David | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 27.1.2022 | 2.2.2022 | 9.2.2022 |