2025 | 01 |
---|---|
24 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 52 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Albumin, CRP, Konelab cuvette | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 20 514,43 Kč | 20 514,43 Kč | 20 514,43 Kč | 8.2.2023 | 9.2.2023 | 21.2.2023 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | servis Konelab 20i | 518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 13 645,17 Kč | 13 645,17 Kč | 13 645,17 Kč | 8.2.2023 | 10.2.2023 | 28.2.2023 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 1/2023 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 1 148,00 Kč | 1 148,00 Kč | 1 148,00 Kč | 31.1.2023 | 10.2.2023 | 22.2.2023 | |
Libor Vrtěl Plzeň | Zásobník na nápoje | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 544,24 Kč | 1 544,24 Kč | 1 544,24 Kč | 6.2.2023 | 13.2.2023 | 16.2.2023 | |
Ing. Tereza Vostrovská | vypracování a ocenění VV - "výměna rozvodů SV, TUV a kanalizace budova C | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 630,00 Kč | 3 630,00 Kč | 3 630,00 Kč | 4.2.2023 | 13.2.2023 | 16.2.2023 | |
GMR GAS s.r.o. | Oprava regulátoru | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 458,72 Kč | 2 458,72 Kč | 2 458,72 Kč | 1.2.2023 | 13.2.2023 | 16.2.2023 | |
ROBUR | Oprava spalinového ventilátoru | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 8 180,00 Kč | 8 180,00 Kč | 8 180,00 Kč | 26.1.2023 | 13.2.2023 | 21.2.2023 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 960,24 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 5 960,22 Kč | 5 960,22 Kč | 13.2.2023 | 13.2.2023 | 28.2.2023 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 653,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 146,22 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 862,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 885,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 120,27 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 715,89 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 910,95 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 033,09 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 293,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 867,79 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč | 84 490,62 Kč | 84 490,62 Kč | 13.2.2023 | 13.2.2023 | 21.2.2023 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 718,18 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,18 Kč | 718,00 Kč | 718,00 Kč | 13.2.2023 | 13.2.2023 | 28.2.2023 | |
Psychiatrická nemocnice | Stáž 27.2.-30.4.23 MUDr. Černická | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 14.2.2023 | 14.2.2023 | 22.2.2023 | |
Mevatec, s.r.o. | koše velkoobjemové s víkem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 111,45 Kč | 2 111,45 Kč | 2 111,45 Kč | 23.2.2023 | 24.2.2023 | 20.3.2023 | |
Alza.cz a.s. | čtečka čárových kódů | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 035,00 Kč | 2 035,00 Kč | 2 035,00 Kč | 22.2.2023 | 24.2.2023 | 8.3.2023 | |
ZONT s.r.o. | telefony digitální, IP bezdrátové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 37 045,00 Kč | 37 045,00 Kč | 37 045,00 Kč | 21.2.2023 | 21.2.2023 | 3.3.2023 | |
HONEST ELEKTRO s.r.o. | BTK zdravotnických prostředků dle seznamu | 518 10012 212 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 7 810,31 Kč | 7 810,31 Kč | 7 810,31 Kč | 20.2.2023 | 23.2.2023 | 3.3.2023 | |
Neuromedis, s.r.o. | Oprava EEG čepice | 511 03001 210 - ostatní údržba a opravy; celkem 859,10 Kč | 859,10 Kč | 859,10 Kč | 2.2.2023 | 23.2.2023 | 3.3.2023 | |
Dräger Safety s.r.o. | Kalibrace Alcotest, ověření ČMI Alcotest | 518 10010 323 - ostatní nevýrobní služby; celkem 5 662,80 Kč | 5 662,80 Kč | 5 662,80 Kč | 17.2.2023 | 23.2.2023 | 3.3.2023 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 23.2.2023 | 24.2.2023 | 8.3.2023 | |
Lubomír Drda | Vypracování bezpečnostních karet dle objednávky | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 4 936,80 Kč | 4 936,80 Kč | 4 936,80 Kč | 24.2.2023 | 24.2.2023 | 20.3.2023 | |
PhDr. Jiří Broža | supervize Specializovaná péče 1 - Návykové nemoci 24. 2 2023 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 24.2.2023 | 27.2.2023 | 8.3.2023 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 2/2023 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 966,00 Kč | 2 966,00 Kč | 2 966,00 Kč | 22.2.2023 | 24.2.2023 | 8.3.2023 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 35 662,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 965,95 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 49 628,23 Kč | 49 628,23 Kč | 24.2.2023 | 24.2.2023 | 8.3.2023 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 490,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 415,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 976,93 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 42 882,71 Kč | 42 882,71 Kč | 27.2.2023 | 27.2.2023 | 8.3.2023 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 066,27 Kč | 18 066,27 Kč | 18 066,27 Kč | 27.2.2023 | 27.2.2023 | 20.3.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 025,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 66 028,86 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,24 Kč | 81 055,00 Kč | 81 055,00 Kč | 23.2.2023 | 23.2.2023 | 20.3.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 767,77 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,23 Kč | 3 768,00 Kč | 3 768,00 Kč | 23.2.2023 | 23.2.2023 | 20.3.2023 | |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 843,80 Kč | 4 843,80 Kč | 4 843,80 Kč | 23.2.2023 | 23.2.2023 | 20.3.2023 | |
LATISK s.r.o. | Informační tabulky - "Sklípky" | 501 07060 799 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 2 410,00 Kč | 2 410,00 Kč | 2 410,00 Kč | 22.2.2023 | 27.2.2023 | 20.3.2023 | |
Daniel Pilnaj | Hutní a spojovací materiál - závěs pro HAMAK | 501 07060 312 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 1 109,19 Kč | 1 109,19 Kč | 1 109,19 Kč | 24.2.2023 | 27.2.2023 | 20.3.2023 | |
IPVZ | Specializační kurz v klinické psychologii 16.3.23 - Mgr. Žáková | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 15.2.2023 | 27.2.2023 | 2.3.2023 | |
Marek Macák | Seminář psychologů 21.2.2023 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 25.2.2023 | 27.2.2023 | 20.3.2023 | |
Ex-ka, s. r. o. | Chemikálie pro kotelní vodu | 501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 30 170,00 Kč | 30 170,00 Kč | 30 170,00 Kč | 22.2.2023 | 27.2.2023 | 20.3.2023 | |
Alza.cz a.s. | Ruční vysavač, televize, mikrovlnná trouba, publikace | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 728,64 Kč 501 10000 810 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 1 474,73 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,37 Kč | 15 203,00 Kč | 15 203,00 Kč | 24.2.2023 | 28.2.2023 | 8.3.2023 | |
CHRISTEYNS s.r.o. | Prací prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 21 989,91 Kč | 21 989,91 Kč | 21 989,91 Kč | 23.2.2023 | 23.2.2023 | 20.3.2023 | |
OBALY VYSOČINA s.r.o. | kelímky jednorázové, folie stretch | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 716,00 Kč | 2 716,00 Kč | 2 716,00 Kč | 24.2.2023 | 28.2.2023 | 20.3.2023 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 39 258,45 Kč | 39 258,45 Kč | 39 258,45 Kč | 20.2.2023 | 28.2.2023 | 20.3.2023 | |
Univerzita Karlova | Elektrokonvulzní terapie - MUDr. Marek Cup | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 950,00 Kč | 950,00 Kč | 950,00 Kč | 20.2.2023 | 28.2.2023 | 3.3.2023 | |
IPVZ | Specializační kurz v klinické psychologii 16.3.23-Mgr. Michoin Adéla | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 22.2.2023 | 28.2.2023 | 7.3.2023 | |
Karel Kdýr, Gastroone | oprava konvektomatu Ther juno | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 16 456,00 Kč | 16 456,00 Kč | 16 456,00 Kč | 25.2.2023 | 28.2.2023 | 8.3.2023 | |
Karel Kdýr, Gastroone | oprava konvektomatu Therma | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 20 853,14 Kč | 20 853,14 Kč | 20 853,14 Kč | 25.2.2023 | 28.2.2023 | 8.3.2023 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 713,81 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 348,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 917,19 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 761,68 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč | 36 741,45 Kč | 36 741,45 Kč | 28.2.2023 | 28.2.2023 | 13.3.2023 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 694,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 283,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 159,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 643,75 Kč | 43 780,50 Kč | 43 780,50 Kč | 28.2.2023 | 28.2.2023 | 13.3.2023 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 740,79 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 725,59 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 596,11 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 686,82 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 414,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 447,17 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 696,50 Kč | 94 307,92 Kč | 94 307,92 Kč | 28.2.2023 | 28.2.2023 | 28.3.2023 | |
Profi DDD s.r.o. | dezinsekce-stravovací provoz | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 722,50 Kč | 2 722,50 Kč | 2 722,50 Kč | 13.1.2023 | 13.1.2023 | 8.3.2023 | |
Profi DDD s.r.o. | Deratizace | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 681,90 Kč | 1 681,90 Kč | 1 681,90 Kč | 23.1.2023 | 23.1.2023 | 14.3.2023 | |
Martin Sovadina | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 069,12 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 881,14 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 152,21 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 808,60 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 995,49 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč | 12 907,00 Kč | 12 907,00 Kč | 31.1.2023 | 31.1.2023 | 14.3.2023 | |
SERVIS ZÍTKO s.r.o. | oprava Zetor | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 22 345,07 Kč | 22 345,07 Kč | 22 345,07 Kč | 2.2.2023 | 2.2.2023 | 3.3.2023 | |
Zen systems s.r.o. | Poradenství v oblasti HW a SW - migrace domény z OS Linux na Microsoft Windows 2022 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 905,00 Kč | 36 905,00 Kč | 36 905,00 Kč | 3.2.2023 | 6.2.2023 | 3.3.2023 | |
SERVIS ZÍTKO s.r.o. | Technická kontrola VZV Desta DVHM 2522 | 518 10012 721 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 694,00 Kč | 1 694,00 Kč | 1 694,00 Kč | 6.2.2023 | 7.2.2023 | 8.3.2023 | |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 843,80 Kč | 4 843,80 Kč | 4 843,80 Kč | 7.2.2023 | 7.2.2023 | 8.3.2023 | |
Profi DDD s.r.o. | Deratizace | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 239,58 Kč 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 722,50 Kč | 2 962,08 Kč | 2 962,08 Kč | 10.2.2023 | 10.2.2023 | 30.3.2023 | |
TZB Kladno s.r.o. | provedení revize tlakových nádob v parní kotelně | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 12.2.2023 | 13.2.2023 | 13.3.2023 | |
SERVIS ZÍTKO s.r.o. | Oprava Traktoru Zetor Z 7711 | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 3 541,67 Kč | 3 541,67 Kč | 3 541,67 Kč | 9.2.2023 | 12.2.2023 | 13.3.2023 | |
SERVIS ZÍTKO s.r.o. | Oprava Bobcat | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 2 032,80 Kč | 2 032,80 Kč | 2 032,80 Kč | 9.2.2023 | 12.2.2023 | 13.3.2023 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby FONS Akord - DIET 01/2023 | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 13.2.2023 | 14.2.2023 | 14.3.2023 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 01/2023 - FONS Openlims | 518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 218,28 Kč | 7 218,28 Kč | 7 218,28 Kč | 13.2.2023 | 13.2.2023 | 14.3.2023 | |
Ordinace Dobromysl, s.r.o. | Stomatologické služby 01/2023 | 518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 000,00 Kč 518 10011 412 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 000,00 Kč 518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 000,00 Kč 518 10011 422 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč 518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč 518 10011 442 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 13.2.2023 | 13.2.2023 | 13.3.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 322,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 57 316,06 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,16 Kč | 71 638,00 Kč | 71 638,00 Kč | 13.2.2023 | 13.2.2023 | 8.3.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 609,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 610,00 Kč | 610,00 Kč | 13.2.2023 | 13.2.2023 | 8.3.2023 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 239,83 Kč | 7 239,83 Kč | 7 239,83 Kč | 13.2.2023 | 13.2.2023 | 8.3.2023 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 885,70 Kč | 5 885,70 Kč | 5 885,70 Kč | 13.2.2023 | 13.2.2023 | 8.3.2023 | |
Ivana Stebilová | talk show Evy Decastelo a Bořka Slezáčka | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 7.2.2023 | 14.2.2023 | 3.3.2023 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Čisticí prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 32 840,37 Kč | 32 840,37 Kč | 32 840,37 Kč | 13.2.2023 | 16.2.2023 | 14.3.2023 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Ručníky jednorázové papírové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 18 506,95 Kč | 18 506,95 Kč | 18 506,95 Kč | 13.2.2023 | 16.2.2023 | 14.3.2023 | |
Eurowater, s.r.o. | Preventivní prohlídky A,B - úpravna vody | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 29 885,16 Kč | 29 885,16 Kč | 29 885,16 Kč | 16.2.2023 | 16.2.2023 | 14.3.2023 | |
Zen systems s.r.o. | brašny na notebook | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 997,56 Kč | 2 997,56 Kč | 2 997,56 Kč | 13.2.2023 | 15.2.2023 | 14.3.2023 | |
synlab czech s.r.o. | Laboratorní vyšetření - samoplátci 491- 01/2023 | 518 10011 491 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 478,00 Kč | 478,00 Kč | 478,00 Kč | 15.2.2023 | 16.2.2023 | 14.3.2023 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 166,71 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 112,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 061,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 559,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 192,38 Kč | 75 092,11 Kč | 75 092,11 Kč | 17.2.2023 | 17.2.2023 | 14.3.2023 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 306,20 Kč | 19 306,20 Kč | 19 306,20 Kč | 17.2.2023 | 17.2.2023 | 14.3.2023 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 354,29 Kč | 2 354,29 Kč | 2 354,29 Kč | 17.2.2023 | 17.2.2023 | 8.3.2023 | |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 843,80 Kč | 4 843,80 Kč | 4 843,80 Kč | 17.2.2023 | 17.2.2023 | 14.3.2023 | |
GETA Centrum s.r.o. | papír termocitlivý - šokový přístroj | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 997,00 Kč | 1 997,00 Kč | 1 997,00 Kč | 20.2.2023 | 21.2.2023 | 3.3.2023 | |
Igefa Ústí, s. r. o. | vonný program ( sítka do pisoárů, závěsy vonné, kryty vůní) | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 216,42 Kč | 16 216,42 Kč | 16 216,42 Kč | 20.2.2023 | 21.2.2023 | 16.3.2023 | |
Multised, spol. s r.o. | křesla kancelářská | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 27 348,00 Kč | 27 348,00 Kč | 27 348,00 Kč | 16.2.2023 | 21.2.2023 | 14.3.2023 | |
LATISK s.r.o. | Informační tabule | 501 07060 799 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 1 591,00 Kč | 1 591,00 Kč | 1 591,00 Kč | 17.2.2023 | 20.2.2023 | 14.3.2023 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Kontrola pro Mythic 18 | 518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 795,10 Kč | 2 795,10 Kč | 2 795,10 Kč | 20.2.2023 | 21.2.2023 | 3.3.2023 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 2/2023 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 4 706,00 Kč | 4 706,00 Kč | 4 706,00 Kč | 15.2.2023 | 17.2.2023 | 1.3.2023 | |
Apeltauer Milan | Kontroly a čistění spalinových cest - byty | 518 10010 655 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 000,00 Kč 518 10010 656 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 400,00 Kč | 5 400,00 Kč | 5 400,00 Kč | 22.2.2023 | 22.2.2023 | 8.3.2023 | |
Démos trade, a.s. | věšáčky, zámky nábytkové, závěsy skříňové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 813,00 Kč | 1 813,00 Kč | 1 813,00 Kč | 17.2.2023 | 20.2.2023 | 14.3.2023 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 977,77 Kč | 1 977,77 Kč | 1 977,77 Kč | 22.2.2023 | 22.2.2023 | 14.3.2023 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 063,92 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 2 063,93 Kč | 2 063,93 Kč | 21.2.2023 | 21.2.2023 | 13.3.2023 | |
PEGAS spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 533,03 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 20 533,00 Kč | 20 533,00 Kč | 22.2.2023 | 22.2.2023 | 8.3.2023 | |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 02/2023 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 616,00 Kč | 29 766,00 Kč | 29 766,00 Kč | 28.2.2023 | 7.3.2023 | 28.3.2023 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 899,11 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 885,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 266,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 876,57 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 770,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 913,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 791,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 333,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 040,47 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 783,76 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč | 95 561,48 Kč | 95 561,48 Kč | 22.2.2023 | 22.2.2023 | 3.3.2023 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stavební materiál, mřížky větrací | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 457,89 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -23,89 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 311,00 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -69,02 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 504,45 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -9,45 Kč | 2 170,98 Kč | 2 170,98 Kč | 28.2.2023 | 6.3.2023 | 13.3.2023 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 193,99 Kč | 14 193,99 Kč | 14 193,99 Kč | 6.3.2023 | 6.3.2023 | 16.3.2023 | |
MARO s. r. o. , obchod a projekce | záloha - náhradní GS neutralizační náplň pro kotelnu / 782 | celkem 39 471,00 Kč | 39 471,00 Kč | 39 471,00 Kč | 21.2.2023 | 22.2.2023 | 3.3.2023 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 3/2023 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 1.3.2023 | 1.3.2023 | 16.3.2023 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 3/2023 Roškotová D. | celkem 580,00 Kč | 580,00 Kč | 580,00 Kč | 1.3.2023 | 1.3.2023 | 14.3.2023 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné -3/2023 byty 144/176 + 261 | celkem 30 430,00 Kč celkem 4 980,00 Kč | 35 410,00 Kč | 35 410,00 Kč | 1.3.2023 | 1.3.2023 | 16.3.2023 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 671,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 270,22 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 733,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 598,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 961,57 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 332,63 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 114,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 806,73 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč | 66 488,83 Kč | 66 488,83 Kč | 7.3.2023 | 7.3.2023 | 16.3.2023 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 02/2023 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 82 070,67 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 21 780,00 Kč | 103 850,67 Kč | 103 850,67 Kč | 28.2.2023 | 7.3.2023 | 28.3.2023 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Cleaning solution | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 050,28 Kč | 1 050,28 Kč | 1 050,28 Kč | 6.3.2023 | 7.3.2023 | 16.3.2023 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 3/2023 byty 262 + 259 | celkem 13 330,00 Kč celkem 8 130,00 Kč | 21 460,00 Kč | 21 460,00 Kč | 1.3.2023 | 1.3.2023 | 16.3.2023 | |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 3/2023 nemocnice | celkem 628 010,00 Kč | 628 010,00 Kč | 628 010,00 Kč | 2.3.2023 | 2.3.2023 | 14.3.2023 | |
PRO-DOMA, SE | záloha na materiál | celkem 66 758,76 Kč | 66 758,76 Kč | 66 758,76 Kč | 9.3.2023 | 9.3.2023 | 13.3.2023 | |
ŠROUBEK Ústí nad Labem, s.r.o. | dřevěné kůly, hydroizolace | celkem 4 248,00 Kč | 4 248,00 Kč | 4 248,00 Kč | 15.3.2023 | 15.3.2023 | 16.3.2023 | |
SPOJENÁ AKREDITAČNÍ | konference "Kvalita a bezpečí zdravotní péče" - Mgr. Minarčíková | celkem 4 100,00 Kč | 4 100,00 Kč | 4 100,00 Kč | 16.3.2023 | 22.3.2023 | 28.3.2023 | |
Odborná společnost české aromaterapie, z.s. | konference OSČA 2023 - Květa Myslivcová | celkem 3 900,00 Kč | 3 900,00 Kč | 3 900,00 Kč | 24.3.2023 | 27.3.2023 | 30.3.2023 | |
Zásobování a.s. | Dózy -box | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 440,00 Kč | 440,00 Kč | 440,00 Kč | 27.2.2023 | 27.2.2023 | 1.3.2023 |