2025 | 01 |
---|---|
24 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 52 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Všeobecná fakultní nemocnice | Specializační vzdělávání - Ošetřovatelská péče v psychiatrii - Ježková Alena, Nejmanová Lenka | 549 03000 421 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 500,00 Kč 549 03000 421 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 500,00 Kč | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 6.9.2019 | 9.9.2019 | 11.9.2019 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 08/2019 | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 450,56 Kč | 11 450,56 Kč | 11 450,56 Kč | 6.9.2019 | 9.9.2019 | 17.9.2019 | |
JK-Trading s.r.o. Praha | LEUCODIF 200 | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 622,74 Kč | 3 622,74 Kč | 3 622,74 Kč | 6.9.2019 | 9.9.2019 | 17.9.2019 | |
KÁMEN Zbraslav, a.s. | Přírodní drcené kamenivo. | 518 10020 799 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 15 418,87 Kč | 15 418,87 Kč | 15 418,87 Kč | 6.9.2019 | 10.9.2019 | 26.9.2019 | |
LIMPA s.r.o. | Betonová směs C16/20 | 501 07040 740 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 6 231,00 Kč | 6 231,00 Kč | 6 231,00 Kč | 6.9.2019 | 11.9.2019 | 24.9.2019 | |
Technicom Technology s.r.o. | Měsíční kontroly EPS. | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 713,00 Kč | 713,00 Kč | 713,00 Kč | 6.9.2019 | 11.9.2019 | 24.9.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 330,40 Kč | 3 330,40 Kč | 3 330,40 Kč | 6.9.2019 | 6.9.2019 | 3.10.2019 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 050,00 Kč | 3 050,00 Kč | 3 050,00 Kč | 6.9.2019 | 9.9.2019 | 3.10.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčtování el. energie 08/2019 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -203 305,78 Kč 502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 217 504,18 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč | 14 198,34 Kč | 17 180,00 Kč | 6.9.2019 | 11.9.2019 | 3.10.2019 | 31.8.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 876,28 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 876,28 Kč | 2 063,91 Kč | 7.9.2019 | 10.9.2019 | 3.10.2019 | 5.9.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 107 574,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 15 987,13 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 095,57 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,59 Kč | 125 656,80 Kč | 139 252,35 Kč | 7.9.2019 | 10.9.2019 | 3.10.2019 | 9.9.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 476,88 Kč | 1 476,88 Kč | 1 624,57 Kč | 7.9.2019 | 10.9.2019 | 18.11.2019 | 4.9.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 169,36 Kč | 1 169,36 Kč | 1 286,30 Kč | 7.9.2019 | 10.9.2019 | 29.11.2019 | 6.9.2019 |
ZONT s.r.o. | za servis a údržbu kom. systému Alcatel OmniPCX Office IV.Q.2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 30 782,00 Kč | 30 782,00 Kč | 30 782,00 Kč | 9.9.2019 | 17.9.2019 | 26.9.2019 | |
ELDATA pražská s.r.o. | Oprava části páteřní optické sítě /799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 483 738,00 Kč | 585 322,98 Kč | 483 738,00 Kč | 9.9.2019 | 9.9.2019 | 16.9.2019 | 9.9.2019 |
Zenit, spol. s r.o. | záloha - plexizrcadlo | celkem 5 695,00 Kč | 5 695,00 Kč | 5 695,00 Kč | 9.9.2019 | 12.9.2019 | 17.9.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 568,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 231,87 Kč | 24 800,67 Kč | 24 800,67 Kč | 9.9.2019 | 9.9.2019 | 17.9.2019 | |
MUF - Pro s.r.o. | Laboratorní materiál | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 326,70 Kč | 326,70 Kč | 326,70 Kč | 9.9.2019 | 11.9.2019 | 17.9.2019 | |
Daniel Pilnaj | oprava podlahy - hutní a spojovací materiál, IV. etapa, budova A-půda | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 21 076,00 Kč | 21 076,00 Kč | 21 076,00 Kč | 9.9.2019 | 9.9.2019 | 7.10.2019 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 954,00 Kč | 954,00 Kč | 954,00 Kč | 9.9.2019 | 9.9.2019 | 24.10.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 547,28 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč | 17 547,00 Kč | 17 547,00 Kč | 9.9.2019 | 9.9.2019 | 3.10.2019 | |
Démos trade, a.s. | desky lamino a sololak | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 21 487,00 Kč | 21 487,00 Kč | 21 487,00 Kč | 9.9.2019 | 12.9.2019 | 7.10.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 535,69 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 2 535,69 Kč | 2 789,26 Kč | 9.9.2019 | 10.9.2019 | 7.11.2019 | 10.9.2019 |
České filtry s.r.o. | filtry kapsové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 236,00 Kč | 7 236,00 Kč | 7 236,00 Kč | 10.9.2019 | 10.9.2019 | 24.9.2019 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 879,20 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,92 Kč | 1 880,12 Kč | 2 162,00 Kč | 10.9.2019 | 16.9.2019 | 24.9.2019 | 10.9.2019 |
JK-Trading s.r.o. Praha | PZT | 132 01000 - léky; celkem 5 954,76 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,15 Kč | 5 954,76 Kč | 6 847,97 Kč | 10.9.2019 | 16.9.2019 | 24.9.2019 | 10.9.2019 |
CLEOPATRA MUSICAL, s.r.o. | Vstupenky - KVÍTEK MANDRAGORY | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 32 033,00 Kč | 32 033,00 Kč | 32 033,00 Kč | 10.9.2019 | 12.9.2019 | 20.9.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 011,95 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 17 012,00 Kč | 17 012,00 Kč | 10.9.2019 | 10.9.2019 | 26.9.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 686,83 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč | 4 687,00 Kč | 4 687,00 Kč | 10.9.2019 | 10.9.2019 | 26.9.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 354,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč | 10 355,00 Kč | 10 355,00 Kč | 10.9.2019 | 10.9.2019 | 17.9.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 670,51 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,49 Kč | 28 671,00 Kč | 28 671,00 Kč | 10.9.2019 | 10.9.2019 | 26.9.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 158,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč | 159,00 Kč | 159,00 Kč | 10.9.2019 | 10.9.2019 | 26.9.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CLEANING SOLUTION | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 525,14 Kč | 525,14 Kč | 525,14 Kč | 10.9.2019 | 11.9.2019 | 17.9.2019 | |
RESPECT, a.s. | Pojištění vozidel na období 01.08.2019 - 31.01.2020 | 549 05000 721 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 60 315,00 Kč | 60 315,00 Kč | 60 315,00 Kč | 10.9.2019 | 11.9.2019 | 17.9.2019 | |
Mgr. Fencl Ondřej | Koncert Uširváč ZK451 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10.9.2019 | 11.9.2019 | 24.9.2019 | |
Jiří Maťák | Montáž čerpadla vč. připojení a rozvodů/799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 25 000,00 Kč | 30 250,00 Kč | 25 000,00 Kč | 10.9.2019 | 10.9.2019 | 7.10.2019 | 10.9.2019 |
Marek Macák | Supervizní seminář 3.9.2019 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 10.9.2019 | 19.9.2019 | 7.10.2019 | |
Jiří Maťák | Kamerová zkouška | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 7 986,00 Kč | 7 986,00 Kč | 7 986,00 Kč | 10.9.2019 | 10.9.2019 | 7.10.2019 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | ručníky papírové skládané | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 163,00 Kč | 7 163,00 Kč | 7 163,00 Kč | 10.9.2019 | 12.9.2019 | 7.10.2019 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 2 570,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 444,10 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 7 014,10 Kč | 8 332,86 Kč | 11.9.2019 | 13.9.2019 | 24.9.2019 | 11.9.2019 |
Studio W, s.r.o. | Kurzy profesního vzdělávání 2019 | celkem 4 598,00 Kč | 4 598,00 Kč | 4 598,00 Kč | 11.9.2019 | 13.9.2019 | 17.9.2019 | |
Studio W, s.r.o. | Kurzy profesního vzdělávání 2020 | celkem 18 392,00 Kč | 18 392,00 Kč | 18 392,00 Kč | 11.9.2019 | 13.9.2019 | 17.9.2019 | |
ELCO-ELEKTRO, s.r.o. | elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 096,00 Kč | 2 096,00 Kč | 2 096,00 Kč | 11.9.2019 | 12.9.2019 | 10.10.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Ethyl Glucuronide HEIA-RGT | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 11.9.2019 | 12.9.2019 | 7.10.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Ethyl Glucuronide HEIA-RGT | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 11.9.2019 | 12.9.2019 | 7.10.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 21 933,66 Kč 132 01000 - léky; celkem 172,10 Kč | 22 105,76 Kč | 24 324,95 Kč | 11.9.2019 | 13.9.2019 | 10.10.2019 | 12.9.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 362,10 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 362,10 Kč | 398,31 Kč | 11.9.2019 | 13.9.2019 | 10.10.2019 | 12.9.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 973,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,11 Kč | 973,80 Kč | 1 071,18 Kč | 11.9.2019 | 13.9.2019 | 10.10.2019 | 12.9.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 127,93 Kč | 127,93 Kč | 140,72 Kč | 11.9.2019 | 12.9.2019 | 7.11.2019 | 11.9.2019 |
VYROUBAL TEXTILES s.r.o. | perlan role | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 38 357,00 Kč | 38 357,00 Kč | 38 357,00 Kč | 11.9.2019 | 12.9.2019 | 16.12.2019 | |
Siemens Healthcare, s.r.o. | laboratorní materiál | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 908,17 Kč | 1 908,17 Kč | 1 908,17 Kč | 12.9.2019 | 12.9.2019 | 24.9.2019 | |
Budgets4U s.r.o. | Vypracování kontrolních a slepých rozpočtů | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 16 335,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 605,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 605,00 Kč | 16 940,00 Kč | 16 940,00 Kč | 12.9.2019 | 13.9.2019 | 24.9.2019 | |
Budgets4U s.r.o. | Vypracování kontrolních a slepých rozpočtů | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 16 335,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 605,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 605,00 Kč | 16 940,00 Kč | 16 940,00 Kč | 12.9.2019 | 13.9.2019 | 24.9.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 280,04 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 828,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,11 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč | 5 108,19 Kč | 5 683,00 Kč | 12.9.2019 | 13.9.2019 | 26.9.2019 | 12.9.2019 |
Wolters Kluwer ČR, a.s. | záloha na předplatné Personální ,soc.práv kart 2020 | celkem 3 299,00 Kč | 3 299,00 Kč | 3 299,00 Kč | 12.9.2019 | 12.9.2019 | 17.9.2019 | |
Mamed s.r.o. | Vitamíny | 412 02010 - FKSP - čerpání vitamíny; celkem 96 385,00 Kč | 96 385,00 Kč | 96 385,00 Kč | 12.9.2019 | 26.9.2019 | 10.10.2019 | |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava kotel Tenax | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 260,00 Kč | 7 260,00 Kč | 7 260,00 Kč | 12.9.2019 | 4.10.2019 | 17.10.2019 | |
synlab czech s.r.o. | Agregované výkony 08/2019 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 4 739,50 Kč | 4 739,50 Kč | 4 739,50 Kč | 12.9.2019 | 13.9.2019 | 10.10.2019 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál, zhotovení klíčů | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 430,00 Kč 518 10020 472 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 90,00 Kč | 1 520,00 Kč | 1 520,00 Kč | 12.9.2019 | 13.9.2019 | 24.10.2019 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 111,00 Kč | 11 111,00 Kč | 11 111,00 Kč | 12.9.2019 | 13.9.2019 | 10.10.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 249,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,45 Kč | 6 249,05 Kč | 6 874,00 Kč | 12.9.2019 | 13.9.2019 | 10.10.2019 | 12.9.2019 |
KALVEI s.r.o. | vonné závěsy a kryty | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 497,00 Kč | 13 497,00 Kč | 13 497,00 Kč | 12.9.2019 | 16.9.2019 | 10.10.2019 | |
OBALY VYSOČINA s.r.o. | sáčky, kelímky, gumičky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 084,00 Kč | 3 084,00 Kč | 3 084,00 Kč | 12.9.2019 | 16.9.2019 | 10.10.2019 | |
Igefa Ústí, s. r. o. | mop | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 400,36 Kč | 7 400,36 Kč | 7 400,36 Kč | 12.9.2019 | 16.9.2019 | 1.10.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 311,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 2 311,40 Kč | 2 542,54 Kč | 12.9.2019 | 13.9.2019 | 7.11.2019 | 13.9.2019 |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 39 346,92 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,08 Kč | 39 347,00 Kč | 39 347,00 Kč | 13.9.2019 | 13.9.2019 | 26.9.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 083,98 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 13 084,00 Kč | 13 084,00 Kč | 13.9.2019 | 13.9.2019 | 24.9.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 381,07 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 025,90 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 35 406,96 Kč | 35 406,96 Kč | 13.9.2019 | 13.9.2019 | 24.9.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 302,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 595,40 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 32 897,94 Kč | 32 897,94 Kč | 13.9.2019 | 13.9.2019 | 24.9.2019 | |
Institut TRANSFERO Praha | Seminář - Vedení spisové služby - Kyselová Odeta | celkem 1 760,00 Kč | 1 760,00 Kč | 1 760,00 Kč | 13.9.2019 | 13.9.2019 | 26.9.2019 | |
Professional support s.r.o. | prací prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 42 051,01 Kč | 42 051,01 Kč | 42 051,01 Kč | 13.9.2019 | 17.9.2019 | 10.10.2019 | |
VitaHarmony, s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 222,26 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,34 Kč | 2 222,60 Kč | 2 556,00 Kč | 13.9.2019 | 18.9.2019 | 3.10.2019 | 13.9.2019 |
Zen systems s.r.o. | SFP - moduly - spotřební zboží | 501 07050 820 - materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety; celkem 4 373,00 Kč | 4 373,00 Kč | 4 373,00 Kč | 13.9.2019 | 20.9.2019 | 10.10.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 668,83 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč | 14 669,00 Kč | 14 669,00 Kč | 13.9.2019 | 13.9.2019 | 1.10.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 747,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč | 5 748,00 Kč | 5 748,00 Kč | 13.9.2019 | 13.9.2019 | 1.10.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 220,31 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,31 Kč | 3 220,00 Kč | 3 220,00 Kč | 13.9.2019 | 13.9.2019 | 1.10.2019 | |
HIPPO spol. s. r. o. | Výjezd specialisty | 518 02000 820 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 13.9.2019 | 16.9.2019 | 10.10.2019 | |
ha-vel internet s.r.o. | Vyúčtování - pevná linka 08/2019 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 434,00 Kč | 2 434,00 Kč | 2 434,00 Kč | 13.9.2019 | 16.9.2019 | 10.10.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 001,95 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 20 002,00 Kč | 20 002,00 Kč | 13.9.2019 | 13.9.2019 | 3.10.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 618,80 Kč | 14 618,80 Kč | 14 618,80 Kč | 13.9.2019 | 13.9.2019 | 10.10.2019 | |
Anna Linhartová Říhová | dary 462/2B - dekorace | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 013,00 Kč | 1 013,00 Kč | 1 013,00 Kč | 14.9.2019 | 20.9.2019 | 26.9.2019 | |
Anna Linhartová Říhová | dary 411/1B - dekorace | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 028,00 Kč | 1 028,00 Kč | 1 028,00 Kč | 14.9.2019 | 20.9.2019 | 26.9.2019 | |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 08/2019 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 14.9.2019 | 23.9.2019 | 3.10.2019 | |
Profi DDD s.r.o. | Deratizace kuchyně + prádelna | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 522,88 Kč 518 10010 730 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 280,82 Kč | 4 803,70 Kč | 4 803,70 Kč | 14.9.2019 | 16.9.2019 | 14.10.2019 | |
Kopřiva fire, s.r.o. | Revize hasících přístrojů - nemocnice | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 66 341,00 Kč | 66 341,00 Kč | 66 341,00 Kč | 15.9.2019 | 16.9.2019 | 26.9.2019 | |
Kopřiva fire, s.r.o. | Revize hasících přístrojů - byty | 518 10012 650 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 439,00 Kč 518 10012 651 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 9 570,00 Kč 518 10012 652 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 9 160,00 Kč 518 10012 653 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 130,00 Kč 518 10012 654 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 8 716,00 Kč 518 10012 655 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 427,00 Kč 518 10012 656 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 189,00 Kč 518 10012 657 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 573,00 Kč 518 10012 659 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 599,00 Kč | 48 803,00 Kč | 48 803,00 Kč | 15.9.2019 | 16.9.2019 | 26.9.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 762,28 Kč | 1 762,28 Kč | 1 938,51 Kč | 15.9.2019 | 17.9.2019 | 14.10.2019 | 10.9.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 120 507,78 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 503,72 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 113,72 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,45 Kč | 129 125,22 Kč | 142 715,44 Kč | 15.9.2019 | 17.9.2019 | 14.10.2019 | 16.9.2019 |
Petr Šustek JUDr. Ph.D. | Za právní služby a právní poradenství | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 26 771,25 Kč | 26 771,25 Kč | 26 771,25 Kč | 15.9.2019 | 23.9.2019 | 1.10.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 686,99 Kč | 686,99 Kč | 755,69 Kč | 15.9.2019 | 17.9.2019 | 20.12.2019 | 10.9.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 713,03 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 713,03 Kč | 784,33 Kč | 15.9.2019 | 17.9.2019 | 20.12.2019 | 13.9.2019 |
MARY&POP´S AGENCY | Národní konference - Výzvy komplexní péče o duševně nemocné. 14.-15.11. 2019 Mgr. Bílková L. | 549 03000 321 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 16.9.2019 | 16.9.2019 | 27.9.2019 | |
MARY&POP´S AGENCY | Národní konference - Výzvy komplexní péče o duševně nemocné. 14.-15.11. 2019 Mgr. Minarčíková E. | 549 03000 501 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 16.9.2019 | 16.9.2019 | 27.9.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 232,97 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 853,20 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,14 Kč | 13 086,31 Kč | 13 086,31 Kč | 16.9.2019 | 16.9.2019 | 26.9.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 734,66 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,34 Kč | 8 735,00 Kč | 8 735,00 Kč | 16.9.2019 | 16.9.2019 | 26.9.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 043,71 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč | 1 043,63 Kč | 1 148,00 Kč | 16.9.2019 | 17.9.2019 | 26.9.2019 | 16.9.2019 |
ATLAS consulting spol. s r.o. | Předplatné - PRÁVNÍ VÝPOČTY CLOUD samostatné | celkem 9 559,00 Kč | 9 559,00 Kč | 9 559,00 Kč | 16.9.2019 | 16.9.2019 | 24.9.2019 | |
ELZA systém s.r.o. | Elektrikářské práce | 511 01001 750 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 93 275,59 Kč | 112 863,47 Kč | 93 275,59 Kč | 16.9.2019 | 19.9.2019 | 9.10.2019 | 16.9.2019 |
ELZA systém s.r.o. | Oprava videovrátného na budově ,,D" | 511 03001 452 - ostatní údržba a opravy; celkem 10 600,00 Kč | 12 826,00 Kč | 10 600,00 Kč | 16.9.2019 | 19.9.2019 | 9.10.2019 | 16.9.2019 |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 925,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 071,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 480,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 910,31 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 926,81 Kč | 39 315,30 Kč | 39 315,30 Kč | 16.9.2019 | 16.9.2019 | 17.10.2019 |