Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

21793

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 01
24
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
67 52 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 2 801-2 900 z 21 793 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Všeobecná fakultní nemocniceSpecializační vzdělávání - Ošetřovatelská péče v psychiatrii - Ježková Alena, Nejmanová Lenka549 03000 421 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 500,00 Kč
549 03000 421 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 500,00 Kč
7 000,00 Kč7 000,00 Kč6.9.20199.9.201911.9.2019
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 08/2019518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 450,56 Kč
11 450,56 Kč11 450,56 Kč6.9.20199.9.201917.9.2019
JK-Trading s.r.o. PrahaLEUCODIF 200501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 622,74 Kč
3 622,74 Kč3 622,74 Kč6.9.20199.9.201917.9.2019
KÁMEN Zbraslav, a.s.Přírodní drcené kamenivo.518 10020 799 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 15 418,87 Kč
15 418,87 Kč15 418,87 Kč6.9.201910.9.201926.9.2019
LIMPA s.r.o.Betonová směs C16/20501 07040 740 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 6 231,00 Kč
6 231,00 Kč6 231,00 Kč6.9.201911.9.201924.9.2019
Technicom Technology s.r.o.Měsíční kontroly EPS.518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 713,00 Kč
713,00 Kč713,00 Kč6.9.201911.9.201924.9.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 330,40 Kč
3 330,40 Kč3 330,40 Kč6.9.20196.9.20193.10.2019
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 050,00 Kč
3 050,00 Kč3 050,00 Kč6.9.20199.9.20193.10.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.vyúčtování el. energie 08/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -203 305,78 Kč
502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 217 504,18 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč
14 198,34 Kč17 180,00 Kč6.9.201911.9.20193.10.201931.8.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 876,28 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 876,28 Kč2 063,91 Kč7.9.201910.9.20193.10.20195.9.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 107 574,10 Kč
132 01000 - léky; celkem 15 987,13 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 095,57 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,59 Kč
125 656,80 Kč139 252,35 Kč7.9.201910.9.20193.10.20199.9.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 476,88 Kč
1 476,88 Kč1 624,57 Kč7.9.201910.9.201918.11.20194.9.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 169,36 Kč
1 169,36 Kč1 286,30 Kč7.9.201910.9.201929.11.20196.9.2019
ZONT s.r.o.za servis a údržbu kom. systému Alcatel OmniPCX Office IV.Q.2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 30 782,00 Kč
30 782,00 Kč30 782,00 Kč9.9.201917.9.201926.9.2019
ELDATA pražská s.r.o.Oprava části páteřní optické sítě /799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 483 738,00 Kč
585 322,98 Kč483 738,00 Kč9.9.20199.9.201916.9.20199.9.2019
Zenit, spol. s r.o.záloha - plexizrcadlo celkem 5 695,00 Kč
5 695,00 Kč5 695,00 Kč9.9.201912.9.201917.9.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 568,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 231,87 Kč
24 800,67 Kč24 800,67 Kč9.9.20199.9.201917.9.2019
MUF - Pro s.r.o.Laboratorní materiál501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 326,70 Kč
326,70 Kč326,70 Kč9.9.201911.9.201917.9.2019
Daniel Pilnajoprava podlahy - hutní a spojovací materiál, IV. etapa, budova A-půda511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 21 076,00 Kč
21 076,00 Kč21 076,00 Kč9.9.20199.9.20197.10.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 954,00 Kč
954,00 Kč954,00 Kč9.9.20199.9.201924.10.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 547,28 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč
17 547,00 Kč17 547,00 Kč9.9.20199.9.20193.10.2019
Démos trade, a.s.desky lamino a sololak111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 21 487,00 Kč
21 487,00 Kč21 487,00 Kč9.9.201912.9.20197.10.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 535,69 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
2 535,69 Kč2 789,26 Kč9.9.201910.9.20197.11.201910.9.2019
České filtry s.r.o.filtry kapsové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 236,00 Kč
7 236,00 Kč7 236,00 Kč10.9.201910.9.201924.9.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 1 879,20 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,92 Kč
1 880,12 Kč2 162,00 Kč10.9.201916.9.201924.9.201910.9.2019
JK-Trading s.r.o. PrahaPZT132 01000 - léky; celkem 5 954,76 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,15 Kč
5 954,76 Kč6 847,97 Kč10.9.201916.9.201924.9.201910.9.2019
CLEOPATRA MUSICAL, s.r.o.Vstupenky - KVÍTEK MANDRAGORY412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 32 033,00 Kč
32 033,00 Kč32 033,00 Kč10.9.201912.9.201920.9.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 011,95 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč
17 012,00 Kč17 012,00 Kč10.9.201910.9.201926.9.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 686,83 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč
4 687,00 Kč4 687,00 Kč10.9.201910.9.201926.9.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 354,60 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč
10 355,00 Kč10 355,00 Kč10.9.201910.9.201917.9.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 670,51 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,49 Kč
28 671,00 Kč28 671,00 Kč10.9.201910.9.201926.9.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 158,70 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč
159,00 Kč159,00 Kč10.9.201910.9.201926.9.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.CLEANING SOLUTION501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 525,14 Kč
525,14 Kč525,14 Kč10.9.201911.9.201917.9.2019
RESPECT, a.s.Pojištění vozidel na období 01.08.2019 - 31.01.2020549 05000 721 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 60 315,00 Kč
60 315,00 Kč60 315,00 Kč10.9.201911.9.201917.9.2019
Mgr. Fencl OndřejKoncert Uširváč ZK451518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč10.9.201911.9.201924.9.2019
Jiří MaťákMontáž čerpadla vč. připojení a rozvodů/799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 25 000,00 Kč
30 250,00 Kč25 000,00 Kč10.9.201910.9.20197.10.201910.9.2019
Marek MacákSupervizní seminář 3.9.2019549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč10.9.201919.9.20197.10.2019
Jiří MaťákKamerová zkouška518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 7 986,00 Kč
7 986,00 Kč7 986,00 Kč10.9.201910.9.20197.10.2019
Fiala Petr - velkoobchod sručníky papírové skládané111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 163,00 Kč
7 163,00 Kč7 163,00 Kč10.9.201912.9.20197.10.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 2 570,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 444,10 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
7 014,10 Kč8 332,86 Kč11.9.201913.9.201924.9.201911.9.2019
Studio W, s.r.o.Kurzy profesního vzdělávání 2019 celkem 4 598,00 Kč
4 598,00 Kč4 598,00 Kč11.9.201913.9.201917.9.2019
Studio W, s.r.o.Kurzy profesního vzdělávání 2020 celkem 18 392,00 Kč
18 392,00 Kč18 392,00 Kč11.9.201913.9.201917.9.2019
ELCO-ELEKTRO, s.r.o.elektromateriál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 096,00 Kč
2 096,00 Kč2 096,00 Kč11.9.201912.9.201910.10.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Ethyl Glucuronide HEIA-RGT501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč
16 335,00 Kč16 335,00 Kč11.9.201912.9.20197.10.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Ethyl Glucuronide HEIA-RGT501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč
16 335,00 Kč16 335,00 Kč11.9.201912.9.20197.10.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 21 933,66 Kč
132 01000 - léky; celkem 172,10 Kč
22 105,76 Kč24 324,95 Kč11.9.201913.9.201910.10.201912.9.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 362,10 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
362,10 Kč398,31 Kč11.9.201913.9.201910.10.201912.9.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 973,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,11 Kč
973,80 Kč1 071,18 Kč11.9.201913.9.201910.10.201912.9.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 127,93 Kč
127,93 Kč140,72 Kč11.9.201912.9.20197.11.201911.9.2019
VYROUBAL TEXTILES s.r.o.perlan role111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 38 357,00 Kč
38 357,00 Kč38 357,00 Kč11.9.201912.9.201916.12.2019
Siemens Healthcare, s.r.o.laboratorní materiál501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 908,17 Kč
1 908,17 Kč1 908,17 Kč12.9.201912.9.201924.9.2019
Budgets4U s.r.o.Vypracování kontrolních a slepých rozpočtů518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 16 335,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 605,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 605,00 Kč
16 940,00 Kč16 940,00 Kč12.9.201913.9.201924.9.2019
Budgets4U s.r.o.Vypracování kontrolních a slepých rozpočtů518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 16 335,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 605,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 605,00 Kč
16 940,00 Kč16 940,00 Kč12.9.201913.9.201924.9.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 280,04 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 828,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,11 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč
5 108,19 Kč5 683,00 Kč12.9.201913.9.201926.9.201912.9.2019
Wolters Kluwer ČR, a.s.záloha na předplatné Personální ,soc.práv kart 2020 celkem 3 299,00 Kč
3 299,00 Kč3 299,00 Kč12.9.201912.9.201917.9.2019
Mamed s.r.o.Vitamíny412 02010 - FKSP - čerpání vitamíny; celkem 96 385,00 Kč
96 385,00 Kč96 385,00 Kč12.9.201926.9.201910.10.2019
Karel Kdýr, GastrooneOprava kotel Tenax511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 260,00 Kč
7 260,00 Kč7 260,00 Kč12.9.20194.10.201917.10.2019
synlab czech s.r.o.Agregované výkony 08/2019518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 4 739,50 Kč
4 739,50 Kč4 739,50 Kč12.9.201913.9.201910.10.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál, zhotovení klíčů111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 430,00 Kč
518 10020 472 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 90,00 Kč
1 520,00 Kč1 520,00 Kč12.9.201913.9.201924.10.2019
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 111,00 Kč
11 111,00 Kč11 111,00 Kč12.9.201913.9.201910.10.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 6 249,50 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,45 Kč
6 249,05 Kč6 874,00 Kč12.9.201913.9.201910.10.201912.9.2019
KALVEI s.r.o.vonné závěsy a kryty111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 497,00 Kč
13 497,00 Kč13 497,00 Kč12.9.201916.9.201910.10.2019
OBALY VYSOČINA s.r.o.sáčky, kelímky, gumičky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 084,00 Kč
3 084,00 Kč3 084,00 Kč12.9.201916.9.201910.10.2019
Igefa Ústí, s. r. o.mop111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 400,36 Kč
7 400,36 Kč7 400,36 Kč12.9.201916.9.20191.10.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 311,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
2 311,40 Kč2 542,54 Kč12.9.201913.9.20197.11.201913.9.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 39 346,92 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,08 Kč
39 347,00 Kč39 347,00 Kč13.9.201913.9.201926.9.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 083,98 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč
13 084,00 Kč13 084,00 Kč13.9.201913.9.201924.9.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 381,07 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 025,90 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
35 406,96 Kč35 406,96 Kč13.9.201913.9.201924.9.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 302,55 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 595,40 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
32 897,94 Kč32 897,94 Kč13.9.201913.9.201924.9.2019
Institut TRANSFERO PrahaSeminář - Vedení spisové služby - Kyselová Odeta celkem 1 760,00 Kč
1 760,00 Kč1 760,00 Kč13.9.201913.9.201926.9.2019
Professional support s.r.o.prací prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 42 051,01 Kč
42 051,01 Kč42 051,01 Kč13.9.201917.9.201910.10.2019
VitaHarmony, s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 2 222,26 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,34 Kč
2 222,60 Kč2 556,00 Kč13.9.201918.9.20193.10.201913.9.2019
Zen systems s.r.o.SFP - moduly - spotřební zboží501 07050 820 - materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety; celkem 4 373,00 Kč
4 373,00 Kč4 373,00 Kč13.9.201920.9.201910.10.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 668,83 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč
14 669,00 Kč14 669,00 Kč13.9.201913.9.20191.10.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 747,70 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč
5 748,00 Kč5 748,00 Kč13.9.201913.9.20191.10.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 220,31 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,31 Kč
3 220,00 Kč3 220,00 Kč13.9.201913.9.20191.10.2019
HIPPO spol. s. r. o.Výjezd specialisty518 02000 820 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 2 420,00 Kč
2 420,00 Kč2 420,00 Kč13.9.201916.9.201910.10.2019
ha-vel internet s.r.o.Vyúčtování - pevná linka 08/2019518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 434,00 Kč
2 434,00 Kč2 434,00 Kč13.9.201916.9.201910.10.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 001,95 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč
20 002,00 Kč20 002,00 Kč13.9.201913.9.20193.10.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 618,80 Kč
14 618,80 Kč14 618,80 Kč13.9.201913.9.201910.10.2019
Anna Linhartová Říhovádary 462/2B - dekorace111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 013,00 Kč
1 013,00 Kč1 013,00 Kč14.9.201920.9.201926.9.2019
Anna Linhartová Říhovádary 411/1B - dekorace111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 028,00 Kč
1 028,00 Kč1 028,00 Kč14.9.201920.9.201926.9.2019
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Servisní činnost 08/2019518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč14.9.201923.9.20193.10.2019
Profi DDD s.r.o.Deratizace kuchyně + prádelna518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 522,88 Kč
518 10010 730 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 280,82 Kč
4 803,70 Kč4 803,70 Kč14.9.201916.9.201914.10.2019
Kopřiva fire, s.r.o.Revize hasících přístrojů - nemocnice518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 66 341,00 Kč
66 341,00 Kč66 341,00 Kč15.9.201916.9.201926.9.2019
Kopřiva fire, s.r.o.Revize hasících přístrojů - byty518 10012 650 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 439,00 Kč
518 10012 651 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 9 570,00 Kč
518 10012 652 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 9 160,00 Kč
518 10012 653 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 130,00 Kč
518 10012 654 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 8 716,00 Kč
518 10012 655 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 427,00 Kč
518 10012 656 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 189,00 Kč
518 10012 657 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 573,00 Kč
518 10012 659 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 599,00 Kč
48 803,00 Kč48 803,00 Kč15.9.201916.9.201926.9.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 762,28 Kč
1 762,28 Kč1 938,51 Kč15.9.201917.9.201914.10.201910.9.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 120 507,78 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 503,72 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 113,72 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,45 Kč
129 125,22 Kč142 715,44 Kč15.9.201917.9.201914.10.201916.9.2019
Petr Šustek JUDr. Ph.D.Za právní služby a právní poradenství549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 26 771,25 Kč
26 771,25 Kč26 771,25 Kč15.9.201923.9.20191.10.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 686,99 Kč
686,99 Kč755,69 Kč15.9.201917.9.201920.12.201910.9.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 713,03 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
713,03 Kč784,33 Kč15.9.201917.9.201920.12.201913.9.2019
MARY&POP´S AGENCYNárodní konference - Výzvy komplexní péče o duševně nemocné. 14.-15.11. 2019 Mgr. Bílková L.549 03000 321 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 000,00 Kč
1 000,00 Kč1 000,00 Kč16.9.201916.9.201927.9.2019
MARY&POP´S AGENCYNárodní konference - Výzvy komplexní péče o duševně nemocné. 14.-15.11. 2019 Mgr. Minarčíková E.549 03000 501 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 000,00 Kč
1 000,00 Kč1 000,00 Kč16.9.201916.9.201927.9.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 232,97 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 853,20 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,14 Kč
13 086,31 Kč13 086,31 Kč16.9.201916.9.201926.9.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 734,66 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,34 Kč
8 735,00 Kč8 735,00 Kč16.9.201916.9.201926.9.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 043,71 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč
1 043,63 Kč1 148,00 Kč16.9.201917.9.201926.9.201916.9.2019
ATLAS consulting spol. s r.o.Předplatné - PRÁVNÍ VÝPOČTY CLOUD samostatné celkem 9 559,00 Kč
9 559,00 Kč9 559,00 Kč16.9.201916.9.201924.9.2019
ELZA systém s.r.o.Elektrikářské práce511 01001 750 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 93 275,59 Kč
112 863,47 Kč93 275,59 Kč16.9.201919.9.20199.10.201916.9.2019
ELZA systém s.r.o.Oprava videovrátného na budově ,,D"511 03001 452 - ostatní údržba a opravy; celkem 10 600,00 Kč
12 826,00 Kč10 600,00 Kč16.9.201919.9.20199.10.201916.9.2019
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 925,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 071,75 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 480,55 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 910,31 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 926,81 Kč
39 315,30 Kč39 315,30 Kč16.9.201916.9.201917.10.2019
Zobrazeno 2 801-2 900 z 21 793 záznamů.